Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 марта: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 марта: 320.00/328.00 (импорт в феврале.)
до 20 марта: 851.00 (договор с февраля), 870.00 (разрешит.док.за февраль)
до 01 апреля: 100.00,110.00,130.00,150.00,180.00 годовые формы по КПН за 2023г.
до 01 апреля: 700.00 годовая форма по земле, транспорту и имуществу за 2023г.
до 01 апреля: 220.00,230.00,240.00 годовые формы по ИПН за 2023г.
до 01 апреля: 920.00 по единому земельному налогу за 2023г.
до 01 апреля: 912.00 по фиксированному вычету (СНР) за 2023г.
до 01 апреля: 101.04 КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г.
до 01 апреля: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 4 квартал 2023г.
Сроки уплаты:
до 20 марта:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в феврале (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за февраль)
до 26 марта:
- АП по КПН за март (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за февраль)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в феврале)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    ОС: Что такое группа и что такое подгруппа в налог. учете?
    как разносить счета -фактуры?
    1С 8: Как разносить выписки банка?
    Налоговые режимы у ИП
    Обязательно ли в 1С разносить входящие сф если мы не НДС-ники?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Что такое 40, 74 режимы? Как разносить затраты в этих случаях?     
    Нат
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Чт Июл 24, 2008 20:26:53 Сообщить модератору   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=280788#280788

    Добрый день бухгалтера!
    Помогите, пожалуйста. Наша компания завозит авто из заграницы. Часть партии была растаможена, а вторая часть осталась не растаможенная, и переведена на режим таможенного хранения. Что с этим делать? Shocked Как отобразить в бух учете данный товар,какими проводками? И как отобразить дополнительные расходы по приобретению данной партии?
    Заранее СПАСИБО!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #2 Чт Июл 24, 2008 20:38:05 Сообщить модератору   

    Таможня - это Ворота Государства. Экономические ворота.
    Все, что прошло через эти ворота приходовать можно. То что не прошло, приходовать нельзя т.к. неизвестно еще пройдут ли. Т.е. получите ли вы их.

    На растаможенную партию должна быть Таможенная Декларация.
    Вот по ней и приходуйте. Количество есть? Цена в валюте есть? Курс валюты есть? Сумма уплаченых таможеных платежей есть? Доп.расходы есть?
    Вот и формируйте себестоимость каждой единицы.

    Оставшаяся у таможеников партия пусть пока "висит". Позже разберетесь.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нат
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Пт Июл 25, 2008 09:14:42 Сообщить модератору   

    Да с растаможенным товаром все понятно, я поставила его на приход, себестимость сформирована. А вот что сделать с оставимся товаром, который на таможенном хранении? Если его не ставить на приход, то получается, что висит задолженность Поставщика, хотя фактически ее не должно быть, ведь товар поставщик отпустил. Так же зависают суммы от местных поставщиков:
    - сертификация (т.к. сертифицируется сразу вся партия, а не часть)
    - термальная обработка контейнеров;
    - транспортные услуги по доставке товара;
    - ну и прочие доп. расходы.
    Ведь фактически услуги оказаны.
    Да и к тому же, ведь со склада таможенного хранения можно продавать товар, например в Киргизию, и тогда получается что товар растамаживаться не будет. А как же тогда быть? Значит как то надо ставить на приход или что делать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пт Июл 25, 2008 09:34:18   

    Помнится, я спорила с Прайсам по подобному поводу. Т.е. я не хотела ставить товар в учёт, вернее у меня даже не товар был а ОС. Я аргуминтировала тем, что я не знаю ещё стоимости ОС, т.к. нет даты растаможки и соответственно - нет курса валюты. Они мне ставте с курсом по концу года, а потом переоцените, это по отношению с ОС мне вообще не понравилось, как это ОС переоценивать от курсовой? Их аргументы: имущество юридически - уже нашего предприятия, риски по нему несёт наше предприятие. А вопрос упирался ещё в то, что конец года. Т.е. имущество на границе, а таможенная очистка прошла в начале следующего года. Соответственно отразить его на балансе на начало года - вопрос не только финансовой отчётности, но базы под налог на имущество....суммы не малые были.

    У вас как бы иначе, всё-таки - товар...хотя вроде тот же принцип.

    А может у вас как раз такой случай - как бы "товар в пути", ан вроде нет такого счёта. Но как-то его надо учитывать....

    Добавлено спустя 8 минут 27 секунд:

    Кстати, а от таможни есть какой-нибудь документ на этот случай? Почему вы назвали тему импорт74? Это такой режим 74?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Олимпиада
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Пт Янв 23, 2009 15:49:14 Сообщить модератору   

    Кто знает что такое 74 и 40 режим? Объясните как надо разносить доп.расходы в таких случаях, когда часть товара помещена на 74 режим? Например транспортные расходы, услуги СВХ выписаны на общую партию товара 01.11.2008г., часть товара растаможена 25.11.08г., а часть товара перемещена на 74 режим (неизвестно когда растаможим). Доп.расходы разнесены пропорционально (по уд.весу),соответственно документы разнесены частично.
    Теперь такой вопрос : когда наконец растаможим 2 часть товаров каким числом мне разносить документы, выписанные 01.11.08г. И как все это будет отражаться в декларации по НДС?
    Пожалуйста, не оставляйте мою тему без внимания0 подскажите кто нибудь. Я новичок, мне очень нужна Ваша помощь.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz