» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Проводки по проведению подарков и как все это обложить?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Рита
Добавлено: #1  Вс Янв 23, 2011 01:27:01
Заголовок сообщения:

Да, пожалуй так будет правильно.


Автор: Tisha
Добавлено: #2  Сб Янв 22, 2011 19:29:46
Заголовок сообщения:

Рита говорит:
И еще такой момент: в первом случае вы проводите как реализацию с начислением НДС, а во втором случае (на вторую половину подарка) вы НДС не начисляете. Но это ведь тоже реализация,


Тогда может надо сделать такие проводки:

Реализация подарка
1211-6010 821,43 тенге
1211-3130 98,57 тенге - начислен НДС

Списана себестоимость подарка
7010-1330 821,43

Удержано за подарок с заплаты работника
3350-1211 920 тенге -

Начислен доход работника от работодателя в виде материальной выгоды
7211-3350 460 тенге

Удержаны налоги с дохода в виде материальной выгоды

3350 - 3220 46 тенге НПФ
3350 - 31200 41,4 ИПН
7211 - 3150 СН
7211 - 3210 СО



Автор: Рита
Добавлено: #3  Сб Янв 22, 2011 17:44:54
Заголовок сообщения:

Если вы сделаете так:
Tisha говорит:
Этой проводкой 7010-1330 821,43 тенге списывается же себестоимость подарка.

А для удержания из зарплаты работника будет проводка

3350-1210 460 тенге

То закроете счет 3350, но у вас возникнет кредитовое сальдо на счете 1210 - куда вы его денете?
Tisha говорит:
я правильно поняла, что списывать надо не через реализацию?

Абсолютно неправильно, как раз через реализацию:
Рита говорит:
первом случае вы проводите как реализацию с начислением НДС, а во втором случае (на вторую половину подарка) вы НДС не начисляете. Но это ведь тоже реализация,

Tisha говорит:
а как мне это провести через 1С 8?

Создайте новую тему в подфоруме "Проблемы использования 1C 8.X" http://balans.kz/viewforum.php?f=75



Автор: Tisha
Добавлено: #4  Сб Янв 22, 2011 17:32:19
Заголовок сообщения:

Tisha говорит:
7010-1330 - 410,71 тенге (50% стоимости подарка) для удержания из зарплаты работника

может в этой проводке я поставила не правильную сумму вместо 410,71 , надо 821,43?

поэтому не понятно?

Этой проводкой 7010-1330 821,43 тенге списывается же себестоимость подарка.

А для удержания из зарплаты работника будет проводка

3350-1210 460 тенге

:oops:

Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:

я правильно поняла, что списывать надо не через реализацию?
а как мне это провести через 1С 8?



Автор: Рита
Добавлено: #5  Сб Янв 22, 2011 17:27:10
Заголовок сообщения:

Я же вам написала как надо сделать:
Рита говорит:
Эта проводка непонятна, для чего она, вместо нее надо сделать такую:
3350-1330 - 460 тенге списано 50% подарка



Автор: Tisha
Добавлено: #6  Сб Янв 22, 2011 17:22:26
Заголовок сообщения:

7010-1330 - 410,71 тенге (50% стоимости подарка) для удержания из зарплаты работника

может в этой проводке я поставила не правильную сумму вместо 410,71 , надо 821,43?

поэтому не понятно?

Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:

Рита говорит:
А, дошло - вы как бы реализуете по цене ниже себестоимости. Но зачем вам это?


ну а как по другому мне сделать, я что-то никак не соображу.



Автор: Рита
Добавлено: #7  Сб Янв 22, 2011 17:20:18
Заголовок сообщения:

А, дошло - вы как бы реализуете по цене ниже себестоимости. Но зачем вам это?

Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:

Tisha, чтобы правильно цитировать, выделите текст, который хотите процитировать, и нажмите кнопку "Процитировать" в окошке там, где ник и аватарка.



Автор: Tisha
Добавлено: #8  Сб Янв 22, 2011 17:18:44
Заголовок сообщения:

Tisha говорит:
Я провожу списание подарков через реализацию по 50% стоимости, т.е. не 920 тенге за подарок, а 460 тенге.
или я не права?

Но вы же приобрели подарок за 920 тенге, списали 460, а остальные 460 остались на счете 1330 или как?

Я делаю реализацию по цене ниже закупочной на 50 %.
может я немножко не правильно объясняю, просто это мой первый опыт в общении с Вами. Если что не так объясняю ,
заранее прошу прощения



Автор: Рита
Добавлено: #9  Сб Янв 22, 2011 17:13:07
Заголовок сообщения:

Tisha говорит:
50% стоимости подарков оказать благотворительную помощь работникам, 50%- за счет работника.

Считаю, что написано неграмотно.
Налоговый кодекс говорит:
Статья 156. Доходы, не подлежащие налогообложению
1. Из доходов физического лица, подлежащих налогообложению, исключаются следующие виды доходов:
...
29) стоимость имущества, полученного в виде благотворительной и спонсорской помощи;
...
Статья 12. Основные понятия, применяемые в настоящем Кодексе
...
24)благотворительная помощь — имущество, предоставляемое на безвозмездной основе: физическим лицам с целью оказания им социальной поддержки;

А вы облагаете всеми налогами. Если же не будете облагать, то попадете на штраф, потому что никакая это не благотворительная помощь.
Надо было написать просто: "50% стоимости подарков оплатить за счет ТОО "ААА", 50%- за счет работника."

Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:

Tisha говорит:
Я провожу списание подарков через реализацию по 50% стоимости, т.е. не 920 тенге за подарок, а 460 тенге.
или я не права?

Но вы же приобрели подарок за 920 тенге, списали 460, а остальные 460 остались на счете 1330 или как?



Автор: Tisha
Добавлено: #10  Сб Янв 22, 2011 17:09:46
Заголовок сообщения:

P.S. Очевидно также, что здесь 7210 и 7211 - один и тот же счет (почему-то вы стоимость подарков относите на 7210, а налоги - 7211)?

Действительно Вы правы, я имела в виду счет один и тот же 7210

Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:

Я провожу списание подарков через реализацию по 50% стоимости, т.е. не 920 тенге за подарок, а 460 тенге.
или я не права?



Автор: Рита
Добавлено: #11  Сб Янв 22, 2011 17:08:57
Заголовок сообщения:

Она не выйдет на руки, если вы спишете подарки вот этой проводкой:
Рита говорит:
3350-1330 - 410,71 тенге списано 50% подарка

У вас получается вы сначала отнесли стоимость подарка на расходы, а потом тут же ее с расходов вернули назад, какая-то искусственная проводка, просто чтобы закрыть счет 3350, но это неправильно. А как вы тогда спишете тогда подарки?



Автор: Tisha
Добавлено: #12  Сб Янв 22, 2011 17:04:31
Заголовок сообщения:

Эта проводка:
3350-7210 - 460 тенге удержана благот.помощь

чтобы благот.помощь после удержания всех налогов (ИПН ОПВ) не вышла на руки.

Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:

в том то и прикол, что в приказе написано:
50% стоимости подарков оказать благотворительную помощь работникам, 50%- за счет работника.



Автор: Рита
Добавлено: #13  Сб Янв 22, 2011 16:51:17
Заголовок сообщения:

Tisha говорит:
1210-6010 - 410,71
1210-3130 - 49,29
7010-1330 - 410,71 тенге (50% стоимости подарка) для удержания из зарплаты работника

3350-1210- 460 тенге удержано из зарплаты работника

Считаю, что здесь вместо счета 1210 уместнее использовать счет 1250
Tisha говорит:
3350-7210 - 460 тенге удержана благот.помощь

Эта проводка непонятна, для чего она, вместо нее надо сделать такую:
3350-1330 - 460 тенге списано 50% подарка

И еще такой момент: в первом случае вы проводите как реализацию с начислением НДС, а во втором случае (на вторую половину подарка) вы НДС не начисляете. Но это ведь тоже реализация, поэтому думаю, правильнее было бы вместо:
Tisha говорит:
7210-3350 - 460 тенге ( 50% благот.помощь от фирмы) для удержания всех налогов
3350-7210 - 460 тенге удержана благот.помощь
3350 - 3220 46 тенге НПФ
3350 - 31200 41,4 ИПН
7211 - 3150 СН
7211 - 3210 СО

такие проводки:
7210-3350 - 410,71 тенге ( 50% благот.помощь от фирмы) для удержания всех налогов
7210-3130 - 49,29 начислен НДС
3350-1330 - 410,71 тенге списано 50% подарка
3350 - 3220 41,07 тенге НПФ
3350 - 31200 36,96 ИПН
7211 - 3150 СН
7211 - 3210 СО

Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:

P.S. Очевидно также, что здесь 7210 и 7211 - один и тот же счет (почему-то вы стоимость подарков относите на 7210, а налоги - 7211)?

Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:

И еще (это несущественно, но лучше быть точным в формулировках, чтобы не проскочило где-нибудь в приказе):
Tisha говорит:
( 50% благот.помощь от фирмы)

Это не благотворительная помощь, потому что во-первых, скорее всего не все ваши работники относятся к малообеспеченным, а во-вторых, благотворительная помощь налогами не облагается. Это доход работника от работодателя в виде материальной выгоды.



Автор: Tisha
Добавлено: #14  Сб Янв 22, 2011 12:45:22
Заголовок сообщения:

пожалуйста, форумчане, подскажите, правильно я сделала или нет!


Автор: Tisha
Добавлено: #15  Пт Янв 21, 2011 13:35:33
Заголовок сообщения:

Cleaner говорит:
Оформить реализацию в счет зарплаты.
1330-3310, 1410-3310, 3310-1030 - первая часть марлезонского балета
7010-1330, 1210-6010, 1210-3130 - реализация
3350-1210 - в счет зарплаты.

Я так и сделала.
А если руководство решило 50% стоимости подарков удержать из зарплаты сотрудников, а 50 % -благотворительная помощь от фирмы, правильные ли будут следующие проводки:
Стоимость 1 подарка - 920 тенге, в том числе НДС.
Реализация
1210-6010 - 410,71
1210-3130 - 49,29
7010-1330 - 410,71 тенге (50% стоимости подарка) для удержания из зарплаты работника

3350-1210- 460 тенге удержано из зарплаты работника

7210-3350 - 460 тенге ( 50% благот.помощь от фирмы) для удержания всех налогов
3350-7210 - 460 тенге удержана благот.помощь
3350 - 3220 46 тенге НПФ
3350 - 31200 41,4 ИПН
7211 - 3150 СН
7211 - 3210 СО

Пожалуйста, скажите, правильно я сделала?



Автор: Ange
Добавлено: #16  Чт Дек 23, 2010 10:27:24
Заголовок сообщения:

Да я знаю что в реестре можно разные суммы написать, по с/ф и что в зачет берем. Но думаю что если поставить сумму НДС в строку 300.06.011 хуже от этого не будет, я не призываю всех так делать, но считаю что такой вариант тоже имеет право на жизнь. :oops:


Автор: Мелена
Добавлено: #17  Чт Дек 23, 2010 09:25:53
Заголовок сообщения:

Ange,
Ваш вариант неправильный, посмотрите внимательней форму 300.08, где вы отражаете сч-ф от поставщиков



Автор: Ange
Добавлено: #18  Ср Дек 22, 2010 18:14:18
Заголовок сообщения:

esiphi говорит:

Nazerke говорит:

1420 3310

Дт 1330-Кт 3310.(НДС в зачет не брать)
С ув.

А если взять в зачет и сразу сделать корректировку зачета? Ведь если с/ф от поставщика выставлена с НДС а мы проведем ее без НДС, потом вылезет камералка. Поэтому на мой взгляд нужно взять НДС в зачет по счет-фактуре и сделать его корректировку. Так и по камералке все сойдется и лишнего зачета не будет. :oops:



Автор: Нурас
Добавлено: #19  Пт Июл 30, 2010 16:51:48
Заголовок сообщения:

Вам сюда http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=12591&highlight=%EF%EE%E4%E0%F0%EA%E8


Автор: Юля-Красотуля
Добавлено: #20  Пт Июл 30, 2010 16:32:24
Заголовок сообщения: Учет подарка сотруднику

Уважаемые форумчане! Подскажите!
Начальник брал в подотчет деньги на подарок сотруднику. Подарок приобретен. Деньги спианы через авансовый на счет 7212. Правильно ли я списала сумму подотчета, и какие проводки сделать на налог к этому подарку??? Решеение руководства, облажить налогом фирму,а не именинника!!!
спасибо заранее



Автор: Мелена
Добавлено: #21  Вт Дек 29, 2009 15:30:21
Заголовок сообщения:

Снежинка
Мелена говорит:
Elis говорит:
вот смотрите, если работодатель накроет общий стол для всех своих работнико и их деток на Новый год, то учесть, кто сколько съел и выпил, кто сколько конфет в карман положил - этого точно сказать нельзя.
А если работодатель раздал подарки каждому ребенку своих работников, то этот доход можно четко проследить "по персонам", поэтому это и называется "персонифицировать", т.е. привязать к каждой конкретной персоне.

В первом случае вы не можете "персонифицировать доход", поэтому он не облагается ИПН у источника выплаты, ОПВ, СН и СО для каждого работника, а во втором случае вы как работодатель просто обязаны это сделать (обложить всеми налогами с заработной платы).
Elis говорит:
В данном случае подарки являются "Доходом работника, подлежащим налогообложению, полученным в виде материальной выгоды"



Автор: Nemo
Добавлено: #22  Вт Дек 29, 2009 15:28:08
Заголовок сообщения:

Снежинка говорит:
надо ли тогда удерживать ИПН и др. налоги

думаю нет



Автор: Снежинка
Добавлено: #23  Вт Дек 29, 2009 15:27:06
Заголовок сообщения:

Я что-то совсем запуталась - Новогодние подарки для детей приобретены перечислением, оприходованы, выданы сотрудникам. Если отнести их на невычитаемые расходы (7212), надо ли тогда удерживать ИПН и др. налоги?


Автор: Lu
Добавлено: #24  Ср Дек 23, 2009 13:35:34
Заголовок сообщения:

Nazerke
Вам сюда
http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=287074#287074



Автор: esiphi
Добавлено: #25  Ср Дек 23, 2009 13:10:17
Заголовок сообщения:

Nazerke
Nazerke говорит:
1. покупка подарков 1310 3310

Дт 1330-Кт 3310.
Nazerke говорит:

1420 3310

Дт 1330-Кт 3310.(НДС в зачет не брать)
Nazerke говорит:
2. списание подарков 3350 1310 по сотрудникам

Дт 3350-Кт 1330.
[quote="Nazerke"]3. доначисление 7211 3350
3350 3120.
Необходимое продолжение данной хоз.операции в учете:
3.Дт 3350-Кт 3220.
4.Дт 7211-Кт 3150.
5.Дт 7211-Кт 3210.
С ув.



Автор: Елена Т
Добавлено: #26  Ср Дек 23, 2009 12:58:10
Заголовок сообщения:

Nazerke
Вам надо сюда http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=286145#286145
и всё прочесть.



Автор: Nazerke
Добавлено: #27  Ср Дек 23, 2009 12:53:25
Заголовок сообщения: правильно ли я сделала проводки «Новогодние подарки для сотрудников»

Проконсультируйте пожалуйста. правильно ли я сделала проводки «Новогодние подарки для сотрудников»
1. покупка подарков 1310 3310
1420 3310
2. списание подарков 3350 1310 по сотрудникам
3. доначисление 7211 3350
3350 3120

Или я должна была все налоги начислить и удержать (ОПВ, ИПН, Соц.налог, Соц.отчисления) ?



Автор: Мелена
Добавлено: #28  Ср Дек 23, 2009 12:17:45
Заголовок сообщения:

Elis говорит:
вот смотрите, если работодатель накроет общий стол для всех своих работнико и их деток на Новый год, то учесть, кто сколько съел и выпил, кто сколько конфет в карман положил - этого точно сказать нельзя.
А если работодатель раздал подарки каждому ребенку своих работников, то этот доход можно четко проследить "по персонам", поэтому это и называется "персонифицировать", т.е. привязать к каждой конкретной персоне.

В первом случае вы не можете "персонифицировать доход", поэтому он не облагается ИПН у источника выплаты, ОПВ, СН и СО для каждого работника, а во втором случае вы как работодатель просто обязаны это сделать (обложить всеми налогами с заработной платы).


Elis говорит:
В данном случае подарки являются "Доходом работника, подлежащим налогообложению, полученным в виде материальной выгоды"


И я с этим полностью согласна.
Ну а если вы имеете ввиду подарки прочим (НУ, банк, клиенты), то тогда Вы правы.

Добавлено спустя 26 секунд:

Ну или корпоративы, как было сказано выше.



Автор: Lu
Добавлено: #29  Ср Дек 23, 2009 12:01:59
Заголовок сообщения:

Мелена говорит:
то обязаны провести ч/з з/плату и обложить всеми налогами

Прочтите ветку загово - вы ничего не обязанны, если покупаете что-то за счет чистого дохода.



Автор: Мелена
Добавлено: #30  Ср Дек 23, 2009 09:41:53
Заголовок сообщения:

Жанна
Lu говорит:
Они не будут облагаться налогом, в случае если вы сумму подарков не будете брать на вычеты

Ну об этом же не раз писали, что если можно персонифицировать сумму подарка, то обязаны провести ч/з з/плату и обложить всеми налогами



Автор: Solitary
Добавлено: #31  Вт Дек 22, 2009 22:51:27
Заголовок сообщения:

Жанна говорит:
У меня 8-ка, там счета 7212 нет. Там счет только 7210

верно, ставите 7210 - "расходы, не идущие на вычет" (есть такая статья расходов)
Жанна говорит:
Просто интерессно, как будет выглядит в декл. по 300ф.? Ведь сч.ф. поступила с ндс, я буду заносить без ндс.Получается не стыковка. Ведь они то сдавать будут как пложено, а мы соотв. без ндс.

Вопросов не возникнет, т.к. вы отразите сам факт приобретения у данного поставщика по сч\ф "товар". Единственное в последней графе ф. 300.00 не покажете "НДС в зачет", т.к. вы не можете его отразить (взять в зачет), т.к. этот товар не используется в предпринимательских целях.

ЗЫ. слишком уж обширная тема получается, вопросы задаются разнобойные какие-то..



Автор: Даночка
Добавлено: #32  Вт Дек 22, 2009 22:35:41
Заголовок сообщения:

Получается, если подарки приобретены для сотрудников, то без начисления налогов никак нельзя обойтись?


Автор: Жанна
Добавлено: #33  Вт Дек 22, 2009 21:44:55
Заголовок сообщения:

Lu
Все понятно.Нет я включать их в з.п. не буду. Просто интерессно, как будет выглядит в декл. по 300ф.? Ведь сч.ф. поступила с ндс, я буду заносить без ндс.Получается не стыковка. Ведь они то сдавать будут как пложено, а мы соотв. без ндс. Возникает вопрос?
Да и еще подарки сядут как товар?А потом их списать каким счетом?У меня 8-ка, там счета 7212 нет. Там счет только 7210

Заранее Вас благодарю.



Автор: Lu
Добавлено: #34  Вт Дек 22, 2009 19:40:59
Заголовок сообщения:

Жанна говорит:
И что то я про налоги не понятно. Разве они облагается какими то налогами?!

Они не будут облагаться налогом, в случае если вы сумму подарков не будете брать на вычеты. А чтобы это сделать, (если вы так хотите), их надо будет провести через з/п, (они же будут относиться к "материальным и социальным благам работника") и обложить всеми налогами. Можно воспользоваться теми проводками, что я дала выше и списать в годовом, как "приобретение товаров", а можно и через з/п, если вы знаете как.

Добавлено спустя 36 минут 32 секунды:

Жанна говорит:
А так же там банку, налоговой, клиентам и т.п. Сч.ф. с НДС.

Во всех случаях вы должны будете провести с/ф без НДС (Это же не связанно с предпринимательской деятельностью.) Вы сможете взять на вычеты только подарки работникам.
А что касается остальных... банку и т.д., то тут однозначно, сумму этих подарков ложите на расходы, не идущие на вычет. Или вообще не проводите.



Автор: Жанна
Добавлено: #35  Вт Дек 22, 2009 18:54:53
Заголовок сообщения:

Здравствуйте! Читаю, читаю и что то не понимаю. Вот, мы ТОО тоже взяли подарки детям сотрудников. За наличный расчет.А так же там банку, налоговой, клиентам и т.п. Сч.ф. с НДС.
Как правельно занести в 1С 8-ку??? На какой счет садить? И как потом списать?
И что то я про налоги не понятно. Разве они облагается какими то налогами?!

Заранее спс. :Rose:



Автор: Cleaner
Добавлено: #36  Вт Дек 22, 2009 15:56:41
Заголовок сообщения:

Lu говорит:
куда перейти

http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=22822



Автор: Lu
Добавлено: #37  Вт Дек 22, 2009 13:41:41
Заголовок сообщения:

Cleaner говорит:
О как... Удивите меня, только уже в подфоруме про 7-ку


Дайте ссылку - куда перейти.



Автор: Cleaner
Добавлено: #38  Пн Дек 21, 2009 00:03:20
Заголовок сообщения:

Lu говорит:
7210-3350 100000 проводки не будет, т.к. при начислении на каждого работника, не ставим галочку "Входит в фонд оплаты труда"

О как... Удивите меня, только уже в подфоруме про 7-ку, как начислить доход работнику документом "Ведомость начислений" без отражения на счетах затрат при помощи упомянутой галочки.



Автор: Lu
Добавлено: #39  Вс Дек 20, 2009 15:24:10
Заголовок сообщения:

Вот проводки, для тех кто хочет провести подарки на вычеты.

1330-3310 100000 приходуем на товар , т.к. это не материал (обязательно без НДС)
3310-1251 100000 оплата по авансовому
3350-3220 10000 НПФ
3350-3120 9000 ИПН
7211-3150 СН
7211-3210 СО
7211-1330 100000 списываем на расходы периода

7210-3350 100000 проводки не будет, т.к. при начислении на каждого работника, не ставим галочку "Входит в фонд оплаты труда" в "Дополнительных начислениях", при этом облагаем всеми налогами, "Вид дохода работника" пишем - прочие доходы работника, облагаемые налогом.

И по годовому эта сумма пройдет на вычет один раз в графе 100.08.003. В и + оплаченные налоги.





Автор: Vasilek777
Добавлено: #40  Вт Дек 15, 2009 11:14:29
Заголовок сообщения:

ТаТьяна

7210-3350 100000
3350-3120 9000
3350-3220 10000
7210-3150 сумма соц. налога
7210-3210 сумма соц. отчислений

Подарки, считаю нет необходимости приходовать вообще, они не подпадают под понятие материалов.

Делайте проводку

3350 3310 и прикладывайте список.



Автор: Cleaner
Добавлено: #41  Вт Дек 15, 2009 11:12:28
Заголовок сообщения:

ТаТьяна говорит:
2. Получили подарки, оприходовали по накладной: 1210-3310 100000

1310-3310
ТаТьяна говорит:
3. Стоимость подарков прибавили к облагаемому доходу работников и обложили налогами:
7210-3350 100000

А почему 100000? Почему не 123457?
ТаТьяна говорит:
4. Подарки выдали по списку работникам.
???

Ну сделайте 3350-1310 Каждому работнику - конкретное ТМЦ



Автор: ТаТьяна
Добавлено: #42  Вт Дек 15, 2009 11:08:23
Заголовок сообщения:

Наверно, я не так объясняю...
1. Оплатили поставщику за подарки по СФ: 3310-1030 100000
2. Получили подарки, оприходовали по накладной: 1210-3310 100000 (НДС не выделяем, так как не связано с предприним. деят-тью)
3. Стоимость подарков прибавили к облагаемому доходу работников и обложили налогами:
7210-3350 100000
3350-3120 10000
3350-3220 9000
7210-3150 сумма соц. налога
7210-3210 сумма соц. отчислений
4. Подарки выдали по списку работникам.
???
Остатки по Д счета 1210 "материалы" - 100000.
Остатки по К счету 3350 "задолженность по оплате труда" -81000



Автор: Cleaner
Добавлено: #43  Вт Дек 15, 2009 10:52:27
Заголовок сообщения:

ТаТьяна говорит:
Какая будет последняя проводка по списанию себестоимости подарков?

5520-1310. Хотя это не совсем правильно.
ТаТьяна говорит:
А если мы их просто дарим

Тогда 1420-3310 нету.

Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:

esiphi говорит:
Предлагаю как вариант:

Или так. Без участия ТМЦ.



Автор: esiphi
Добавлено: #44  Вт Дек 15, 2009 10:47:52
Заголовок сообщения:

ТаТьяна
ТаТьяна говорит:
Это если мы выдаем подарки в счет зарплаты.

Предлагаю как вариант:
1.Дт 7210-Кт 3350.
2.Дт 3350-Кт 3220.
3.Дт 3350-Кт 3120.
4.Дт 3350-Кт 3310.
5.Дт 3310-Кт 1030.(Дт 1251-Кт 1010,1030,Дт 3310-Кт 1251).
6.Дт 7210-Кт 3150.
7.Дт 7210-Кт 3210.
С ув.



Автор: Nemo
Добавлено: #45  Вт Дек 15, 2009 10:47:40
Заголовок сообщения:

ТаТьяна говорит:
Какая будет последняя проводка по списанию себестоимости подарков?

Дт 3350 Кт 3310



Автор: ТаТьяна
Добавлено: #46  Вт Дек 15, 2009 10:45:00
Заголовок сообщения:

ТаТьяна говорит:
4. 3350 3150
5. 3350 3210

Да, согласна, вот эти убираем. Заменяем на 7211-3150 и 7211-3210.

ТаТьяна говорит:
Какая будет последняя проводка по списанию себестоимости подарков?



Автор: Vasilek777
Добавлено: #47  Вт Дек 15, 2009 10:37:21
Заголовок сообщения:

ТаТьяна

Кто ж соц. отчисления и соц. налог удерживает из зарплаты, это расходы работодателя...



Автор: ТаТьяна
Добавлено: #48  Вт Дек 15, 2009 10:30:15
Заголовок сообщения:

Cleaner говорит:
3350-1210

Это если мы выдаем подарки в счет зарплаты. Я правильно поняла? :oops:
А если мы их просто дарим, не вычитая из зарплаты стоимость подарка? Мне просто надо обложить их стомость всеми налогами.
ТаТьяна говорит:
Дт7211 Кт3350
2. 3350 3120
3. 3350 3220
4. 3350 3150
5. 3350 3210
Это подходит?
Какая будет последняя проводка по списанию себестоимости подарков?



Автор: Cleaner
Добавлено: #49  Вт Дек 15, 2009 09:57:38
Заголовок сообщения:

ТаТьяна говорит:
если есть черная касса, то можно спокойно купить за нал подарки и ничего не проводить.

Я как раз за то, чтобы проводить. Официально. Только без велосипеда.
ТаТьяна говорит:
И одно дело, если простому работнику выдадут новогодний подарок ребенку, как Вы говорите, "нахаляву", а совсем другое, когда ему скажут - расписывайся за премию, а вместо премии на твоему ребенку подарок

А за подарок он не расписывается? Так какая разница?
ТаТьяна говорит:
И все таки, если не обходить закон, и навогодние подарки оформлены закупом по безналу.

Оформить реализацию в счет зарплаты.
1330-3310, 1410-3310, 3310-1030 - первая часть марлезонского балета
7010-1330, 1210-6010, 1210-3130 - реализация
3350-1210 - в счет зарплаты.



Автор: ТаТьяна
Добавлено: #50  Вт Дек 15, 2009 09:28:22
Заголовок сообщения:

Cleaner говорит:
Ну какого нас тянет оформлять хоть какие подарки, корпоративы, сауны и т.п. через организацию?

Христина Ивановна говорит:
Cleaner очень согласна

И я согласна, если есть черная касса, то можно спокойно купить за нал подарки и ничего не проводить. Но бывают такие организации, у которых черной кассы нет, мне НАДО провести подарки официально. И одно дело, если простому работнику выдадут новогодний подарок ребенку, как Вы говорите, "нахаляву", а совсем другое, когда ему скажут - расписывайся за премию, а вместо премии на твоему ребенку подарок. Да, могу начислить премию самой себе, удержать все налоги, получить остатки и бегать закупать подарки.То есть мы обсуждаем, как обойти закон и получить желаемое.
И все таки, если не обходить закон, и навогодние подарки оформлены закупом по безналу. Уж извините, возвращаюсь к вопросу, какой проводкой списать их после удержания налогов??



Автор: Христина Ивановна
Добавлено: #51  Вт Дек 15, 2009 07:59:01
Заголовок сообщения:

Cleaner очень согласна.


Автор: Cleaner
Добавлено: #52  Вт Дек 15, 2009 00:25:50
Заголовок сообщения:

Опять снова заново... Вот отчего у нас так заведено? Как посадочные талоны или СФ из гостиницы, так можно потерять, "да и фиг с ними"... А как карамельки к НГ, так "СФ, накладную, фискальный чек - обязательно!". Ну какого нас тянет оформлять хоть какие подарки, корпоративы, сауны и т.п. через организацию? Для чего? Показать "широту души"? Побухать, так сказать, нахаляву (мелко радуясь в душе, что нахаляву)? Ну не делайте вы этого, не поймет вас Кодекс. И инспектор не поймет.
Вместо этого начислите премию. От обратного... Надо вам на корпоратив/подарки/сауну 5000 тенге - начислите премию 6173 тенге. И в ведомости нехай распишется... А взамен того - корпоратив/подарки/сауна.
И боже упаси брать СФ, АВР с ресторана на организацию... Чек возьмите, счет. Чтоб перед колефтивом отчитаться.



Автор: ТаТьяна
Добавлено: #53  Пн Дек 14, 2009 22:08:16
Заголовок сообщения:

Новичок 11... говорит:
Как провести подарки к Новому году? Если ч/з з/п, то проводки следующие:
1. Дт7211 Кт3350
2. 3350 3120
3. 3350 3220
4. 3350 3150
5. 3350 3210

Очередной Новый год на носу и снова вопрос про подарки становится актуальным. Приведенные выше проводки понятны. Еще понятна проводка по приобретению подарков - 1310-3310 . А какая проводка при списании поларков при выдаче? По идее можно 3350-1310. Вот только на сч. 1310 у нас числятся подарки по полной стоимости, а на счете 3350 - то, что осталось от этой суммы после вычета всех налогов. Не сходится :( . Как правильно?



Автор: Kenga
Добавлено: #54  Чт Апр 23, 2009 19:20:09
Заголовок сообщения:

Платина, ваш вопрос перенесен в эту ветку, почитайте ее с начала.


Автор: Платина
Добавлено: #55  Чт Апр 23, 2009 18:13:57
Заголовок сообщения:

Добрый вечер! Купили сотрудницам цветы на 8 марта. Списали в счет прибыли. А нужно ли облагать ИПНом стоимость цветов подаренной каждой сотруднице? Кто знает, подскажите пожалуйста (желательно со ссылкой на документ или статью Кодекса). Как быть если дарили клиентам?


Автор: margo
Добавлено: #56  Чт Фев 05, 2009 11:22:43
Заголовок сообщения:

я согласна с проводками.Считаю теже самые проводки нужно сделать с детскими подарками если сумма не бгольшая.
А далее? проводки по НДС? А заполнение 100ф?Пожалуйта подскажите!



Автор: Новичок 11...
Добавлено: #57  Чт Фев 05, 2009 01:44:41
Заголовок сообщения:

Fiona спасибо вам за помощь! Прочитала то,что вы советовали, но проводки я там не нашла,поэтому оставляю свой вопрос


Автор: Fiona
Добавлено: #58  Ср Фев 04, 2009 22:06:58
Заголовок сообщения:

Вот она
http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=141033#141033



Автор: Новичок 11...
Добавлено: #59  Ср Фев 04, 2009 17:50:48
Заголовок сообщения: Бухпроводки подарков

Была в этом году тема типа этого,не нашла!Как провести подарки к Новому году? Если ч/з з/п, то проводки следующие:
1. Дт7211 Кт3350
2. 3350 3120
3. 3350 3220
4. 3350 3150
5. 3350 3210 ?

А выдачу подарков как оформить - ведомостью? А какие проводки по бухучету? А счет-фактуру тогда не проводим что ли? Каждому сотруднику компания дала подарков на сумму 4150

Темы объединены. Kenga.



Автор: Айнура А
Добавлено: #60  Ср Янв 28, 2009 12:10:23
Заголовок сообщения:

Работники предприятия ежемесячно отчисляют взносы в профсоюз (удерживаются с зарплаты). Профсоюз за счет полученных профвзносов на новый год закупил подарки и раздал этим же работникам предприятия. Стоимость этих подарков будет ли в этом случае являться доходом данных лиц или же они, получается, сами себе купили как бы этот подарок на свои же профвзносы? Бухгалтеру профсоюзной организации удерживать и начислять ли ИПН, ОПВ, соцналог, соцстрах? Если нет, то на основании какой статьи Налог. кодекса?


Автор: Elis
Добавлено: #61  Ср Янв 28, 2009 11:42:44
Заголовок сообщения:

Неправильно.
Такие подарки вы в силах были учесть по каждому работнику.
А то, что вы этого не стали делать, это не значит, что это невозможно сделать.
В данном случае подарки являются "Доходом работника, подлежащим налогообложению, полученным в виде материальной выгоды"



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #62  Ср Янв 28, 2009 11:33:49
Заголовок сообщения:

А если купили подарки для детей сотрудников на Новый год,но раздали просто, без ведомости,посадили на 7212, то это неправильно, надо было обложить ИПН,С/н,с/о и ОПВ?


Автор: Elis
Добавлено: #63  Ср Янв 28, 2009 10:32:48
Заголовок сообщения:

Наверно liza_10_87 в части подарков и спрашивает.

liza_10_87, вот смотрите, если работодатель накроет общий стол для всех своих работнико и их деток на Новый год, то учесть, кто сколько съел и выпил, кто сколько конфет в карман положил - этого точно сказать нельзя.
А если работодатель раздал подарки каждому ребенку своих работников, то этот доход можно четко проследить "по персонам", поэтому это и называется "персонифицировать", т.е. привязать к каждой конкретной персоне.

В первом случае вы не можете "персонифицировать доход", поэтому он не облагается ИПН у источника выплаты, ОПВ, СН и СО для каждого работника, а во втором случае вы как работодатель просто обязаны это сделать (обложить всеми налогами с заработной платы).



Автор: Технический
Добавлено: #64  Ср Янв 28, 2009 10:30:10
Заголовок сообщения:

Кому и что дали.


Автор: Gingger
Добавлено: #65  Ср Янв 28, 2009 10:25:45
Заголовок сообщения:

представить индивидуальные сведения по каждому работающему
А при чем тут подарки на новый год?



Автор: liza_10_87
Добавлено: #66  Ср Янв 28, 2009 10:16:26
Заголовок сообщения: подарки на новый год

подскажите пожалуйста,как понять "доходы сотрудников должны персонифицировать".
что означает слово персонифицировать? :)



Автор: как Гость
Добавлено: #67  Пт Янв 23, 2009 22:42:22
Заголовок сообщения:

Melli, спасибок


Автор: Melli
Добавлено: #68  Пт Янв 23, 2009 10:26:08
Заголовок сообщения:

как Гость говорит:
Melli
какие будут проводки, подскажите пожалуйста

Дт. 1251 Кт 1010 выданны деньги под отчёт
Дт. 3310 (3397) Кт.1251 - приобрели подарки
Дт 7212 Кт 3310 (3397) - администратиные расходы не идущие на вычеты



Автор: Технический
Добавлено: #69  Пт Янв 23, 2009 07:17:00
Заголовок сообщения:

shurik.kz речь о том почему автор решил ИПН и соцналог. Гость дайте проводку списания на адм расходы.


Автор: как Гость
Добавлено: #70  Пт Янв 23, 2009 01:01:37
Заголовок сообщения:

сообщ 5


Автор: shurik.kz
Добавлено: #71  Пт Янв 23, 2009 00:33:16
Заголовок сообщения:

Compas говорит:
Зависит от того, что Вы подарили инспектору. С какими налогами? почему в голову пришло ИПН и соц? что такое уд?


Разве будет разница в проводках, если к примеру подарен коньяк или автомобиль?



Автор: как Гость
Добавлено: #72  Чт Янв 22, 2009 23:52:09
Заголовок сообщения:

Melli
какие будут проводки, подскажите пожалуйста



Автор: Melli
Добавлено: #73  Чт Янв 22, 2009 22:17:41
Заголовок сообщения:

Нерезидент Баланса, это расходы за счёт чистого дохода. Ни о каких налогах не может быть и речи в данной ситуации


Автор: Технический
Добавлено: #74  Чт Янв 22, 2009 21:51:48
Заголовок сообщения:

Зависит от того, что Вы подарили инспектору. С какими налогами? почему в голову пришло ИПН и соц? что такое уд?


Автор: как Гость
Добавлено: #75  Чт Янв 22, 2009 21:31:03
Заголовок сообщения:

пожалуйста, не знаю как правильно провести! На Новый год фирма сделала подарки испектору НК, работникам и т.д. Деньги выдавались из кассы в подотчет. Чеки и СФ есть. , Отнесла на 7212, как с налогами? ИПН 10% и соцналог? надо уд?
Спасибо



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #76  Пт Янв 09, 2009 18:10:40
Заголовок сообщения: Проводки по проведению подарков и как все это обложить?

База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=291133#291133
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=177738#177738

Здраствуйте! Помогите, пожалуйста,работаю недавно,не знаю как правильно провести! На Новый год фирма сделала подарки испектору НК, менеджеру банка и т.д. Деньги выдавались из кассы в подотчет. Чеки и СФ есть. Я отнесла на 7212, а что с налогами? ИПН 10% и соцналог? Кто сталкивался?



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ