» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Какую отчетность должны сдавать ТОО на упрощенке с 2009г

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Юлианна84ра
Добавлено: #1  Вт Янв 06, 2009 15:19:24
Заголовок сообщения: Какую отчетность должны сдавать ТОО на упрощенке с 2009г

База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=192684#192684

Здравствуйте,для ТОО на упрощенке какие формы отчетности за квартал и за год?201,910 -это квартал.а год?и до какого числа подскажите пожалуйста.1-раз сама буду сдавать



Автор: Anka
Добавлено: #2  Ср Янв 07, 2009 16:36:13
Заголовок сообщения:

Если нет имущества, то ф. 910 - исчерпывает список налоговых отчетов, которые Вам необходимо сдать за 4 квартал 2008 года. Годовых отчетов у Вас нет. Повторяю: если нет имущества.
Срок сдачи отчетов: посмотрите выше в разделе Новости красным цветом -
Налоговая отчетность за 4 квартал 2008 года представляется по срокам Кодекса 2009. Это значит, до 15 февраля.

НК на местах могут утверждать, что отчеты сдаются по срокам НК 2008 года, т.е. до 20 января. Здесь выложено письмо НК МФ РК - при необходимости.

Добавлено спустя 5 минут 50 секунд:

Добавлю, если нет имущества, земли, а также транспорта в собственности.
А также если вы не списывали ГСМ по арендованному или собственному транспорту, если у Вас не оформлено разрешение на эмиссию в окружающую среду.



Автор: Ведмедь
Добавлено: #3  Ср Янв 07, 2009 16:48:45
Заголовок сообщения:

Anka
я на этот вопрос уж отвечал и по моему дважды.



Автор: Elis
Добавлено: #4  Ср Янв 07, 2009 16:57:40
Заголовок сообщения:

А так же если вы не стоите на учете по НДС.

Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:

Ой. Это я приклеивалась с ответу Anka, а оказывается уже Vassiliy успел.



Автор: Юлианна84ра
Добавлено: #5  Ср Янв 07, 2009 18:14:59
Заголовок сообщения: ТОО на упрощенке

Ещё вопрос ТОО на упрщенке.Ежемесячно мы платим налоги ипн,пенс,соц.от.,соц.налог.В конце квартала КПН.Знакомый бух.сказала ,что соц.налог нам не надо платить это так?

И ещё почему мы не сдаем годовые формы,с чем это связано?У нас есть машина в аренде ,гсм списать будем на днях,что для этого надо?Договор об аренде,путевые листы и ...
И ещё ездила в экологию пинали из одного кабинета в другой ,переписала ставки и уехала,что надо делать?Где(у кого) заверять форму ,что в форме писать.Бросили на меня все,помочь людям хочеться.Помогите.



Автор: Ведмедь
Добавлено: #6  Ср Янв 07, 2009 19:16:16
Заголовок сообщения:

Юлианна84ра говорит:
Бросили на меня все
или

Юлианна84ра говорит:
помочь людям хочетьс

Вы сначала определитесь, ну а серьезно
Согласно ст.370 НК 2008 налоговым периодом является квартал, соответственно годовых никаких нет, платить так же можно раз в квартал ст.377-1 НК 2008
По экологии считаете количество бензина или ДТ, переводите в килограммы коэфф перевода бензин 0,730 кг/л, ДТ 0,769 кг/л, согласно приказа МГД №308 от 06.04.2000 года.
Юлианна84ра говорит:
переписала ставки

файл расчета который надо заверять скидываю, так же дополнительно к расчету нужно заполнить Ф871 с приложением и заверить в УО.



Автор: Svetlana.B
Добавлено: #7  Ср Янв 07, 2009 20:43:11
Заголовок сообщения:

Vassiliy говорит:
файл расчета который надо заверять скидываю, так же дополнительно к расчету нужно заполнить Ф871 с приложением и заверить в УО.

Это Вы сами придумали такой расчет в УО заверять? Ведь все графы повторяют приложения к 871.00.... :shock:



Автор: Ведмедь
Добавлено: #8  Ср Янв 07, 2009 21:15:37
Заголовок сообщения:

S76 говорит:
о

нет областной фонд разработал, только их и принимает, 871 им ваще не нужна.



Автор: Динка
Добавлено: #9  Чт Янв 08, 2009 10:53:25
Заголовок сообщения:

Доброе утро! Anka, а я сдавала 201 и 600 формы. У нас именно та ситуация, которую Вы описываете - СМП, образовались в декабре 2008, имущества 0, аренованной техники нет и т.д. и т.п. Мне подсказали именно вышеуказанные формы. Но вчера читала кодекс и выяснила для себя, что есть декларация по упрощенной форме. Это и есть форма 910? Теперь у меня сомнения, надо ли было сдавать 600 форму?


Автор: baknar
Добавлено: #10  Чт Янв 08, 2009 11:05:34
Заголовок сообщения:

Динка
По упрощенке вы сдаете 910 форму, а 600 не надо.



Автор: Динка
Добавлено: #11  Чт Янв 08, 2009 11:09:23
Заголовок сообщения:

и будет ли нарушением сдача 600 формы?


Автор: baknar
Добавлено: #12  Чт Янв 08, 2009 11:12:08
Заголовок сообщения:

Динка
Вы 600 сдали с цифрами? Поговорите с инспектором, я думаю, что эту форму нужно отозвать или послать минусовую декларацию. Потому что у вас в 910 форме ведь тоже есть соц.налог.



Автор: Динка
Добавлено: #13  Чт Янв 08, 2009 11:14:28
Заголовок сообщения:

baknar И что теперь мне все вернут что ли? У меня 20-ти дневный срок истек уже. Да и с какого считать они будут незнаю. Св-со о регистрации от 11 декабря. РНН от 18 декабря, выдали в ЦОНе документы 24 декабря. И еще ко всему прочему по решению я иду директором. в Юстиции сделали ошибку и написали учредителя и директором тоже. А я все формы сама подписала. Теперь поди еще вернут с тем, что я не имела права подписывать. Соответственно штраф припаяют поди.


Автор: baknar
Добавлено: #14  Чт Янв 08, 2009 11:28:39
Заголовок сообщения:

Вы заявление на применение СНР в 10 дневный срок после гос.регистрации подали?
Если подали, то для чего
Динка говорит:
У меня 20-ти дневный срок истек уже



Автор: Svetlana.B
Добавлено: #15  Чт Янв 08, 2009 13:02:20
Заголовок сообщения:

Юлианна84ра говорит:
Просмотрела таблицу расчета загрязнений.Не пойму что куда.Вот у меня 1740 л бензина.Какой лимит?Как его выкупать?Что значит лимит на начало?

Лимит на начало и конец вы не заполняете, т.к. по выбросам от передвижных источникам он не применяется.

Свои 1740 л бензина переводите в тонны по коэффициентам, приведенным ниже:
Vassiliy говорит:
По экологии считаете количество бензина или ДТ, переводите в килограммы коэфф перевода бензин 0,730 кг/л, ДТ 0,769 кг/л, согласно приказа МГД №308 от 06.04.2000 года.

А ставки вы переписали в экологии.
Если Вы из большого города, а не из Зыряновска, как Василий, то цифры из его таблички переносите в приложение к 871.00, и этот расчет заверяете в экологии, а потом сдаете в налоговую.



Автор: Юлианна84ра
Добавлено: #16  Чт Янв 08, 2009 13:38:28
Заголовок сообщения:

Налог за 1740л=1.27т может быть 1157 тенге?


Автор: Динка
Добавлено: #17  Чт Янв 08, 2009 14:06:35
Заголовок сообщения:

baknar, мы не подавали никаких заявлений. Не сталкивалась ранее с Налоговым комитетом, кроме как получение собственного РНН. Все в первой и лишь общие понятия, что и как делать подетально незнаю. :(

Добавлено спустя 5 минут 52 секунды:

обе формы по нулям сданы были



Автор: Anka
Добавлено: #18  Чт Янв 08, 2009 14:39:02
Заголовок сообщения:

Vassiliy говорит:
Anka
я на этот вопрос уж отвечал и по моему дважды.


Я не совсем поняла. Вопрос оставался без ответа более суток. Что Вам так не понравилась в моем ответе? Или в моем поведении?



Автор: pro.100.y
Добавлено: #19  Пт Янв 09, 2009 13:24:59
Заголовок сообщения:

ТОО по упрощенке, в июне организовано. сдавали пустографки, статистическую отчетность вообще не сдавали...
Я 1 января арендуем помещение.
Подскажите вообще что делать?
1) по статистике штрафы светят?
2) какие форму сдавать по поводу аренды?
Спасибо



Автор: Динка
Добавлено: #20  Пт Янв 09, 2009 13:29:37
Заголовок сообщения:

По статистике надо было написать письмо, что вы созданы тогда-то и пока что производственную деятельность не ведете. в статистике уточнить какие отчеты и соответственно распечатав в нескольких экземплярах, по отделам это письмо разнести.

Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:

про штрафы адм кодекс посмотрите



Автор: Svetik
Добавлено: #21  Пт Янв 09, 2009 14:06:46
Заголовок сообщения:

Динка говорит:
мы не подавали никаких заявлений. Не сталкивалась ранее с Налоговым комитетом, кроме как получение собственного РНН.


А если Вы не подавали заявление на прменение упрощенки, с чего Вы взяли, что Вам нужно применять этот режим? Получается Вы на общеустановленном, тогда все правильно - вы сдаете 201 и 600 формы, а по итогам года - 100. 910 сдавать не имеете права.



Автор: Динка
Добавлено: #22  Пт Янв 09, 2009 14:11:34
Заголовок сообщения:

так я и не решила что надо 910 сдавать. почитав начало темы, появились сомнения, вот и спросила. Но под СНР мы не попадаем или точнее лучше остаться на общеустановленном, чем потом иметь головную боль, когда и численность превысит и доход, тот уровень что необходим для СНР. я почитала потом кодекс после своего вопроса. Говорю же все по ходу приходится изучать, поэтому всякие сомнения.


Автор: Сидорова
Добавлено: #23  Вс Янв 11, 2009 00:46:53
Заголовок сообщения:

здраствуйте, у меня тоже тоо по упрощенке, я насчет имущества хотела бы узнать, дело в том что у нас лицензия, в прошлом году платили налог на имущество, в кодексе 2009 имуществом названы только ОС. а как быть с лицензией???
заранее спасибо.



Автор: Anka
Добавлено: #24  Вс Янв 11, 2009 02:06:29
Заголовок сообщения:

Если Вы имеете в виду лицензию как нематериальный актив, то налог на имущество с 2009 года с него не платим, расчета не делаем. Сдаем Декларацию 700 за 2008 год до 31 марта. И все.


Автор: galym
Добавлено: #25  Ср Янв 14, 2009 01:19:58
Заголовок сообщения:

Привет всем,
ТОО зарегистрировано в юстиции 23.12.2008 года. РНН от 24.12.2008г.
30.12.2008 года написал заявление на упрощенку.
Почитав несколько тем, понял что надо сдавать 910 форму за 4 кв 2008г .
Вопрос
1. 201 форму надо сдавать если я, директор, пока один?
2. 910 фору по нулям сдать или за декабрь соц.отчислении и пенсионку включит?
3. Если я арендую помещение должен ли я сдавать 871 форму?



Автор: *САМ*
Добавлено: #26  Ср Янв 14, 2009 20:25:30
Заголовок сообщения:

1. 910 сдаете по нулям, если не было дохода. Строки по ОПВ и ОСО за ИП не трогаете. Но вы же директор, можете себе начислить ЗП с 23.12.08. по 31.12.08.
2. 871 за ТБО не сдаете, если есть арендованный авто, то сдаете за бензин.



Автор: galym
Добавлено: #27  Чт Янв 15, 2009 00:03:22
Заголовок сообщения:

1. Если не было дохода 201 по нулям сдать?
2. 910 полностью по нулям сдать?
Арендованного авто нет. А вот по 871 советуют идти в экологию с договором аренды помещения и копией договора арендодателя с экологией. После этого каждый квартал сдать 871 пустографку. :(



Автор: *САМ*
Добавлено: #28  Чт Янв 15, 2009 22:00:32
Заголовок сообщения:

1. Вы же директор, значит Вы работали с 23.12.08., значит у Вас должна быть начислена ЗП, удержаны ИПН и ОПВ, начислены ОСО.
Можете с 23.12.08., например, уйти в отпуск без содержания, тогда сдайте 201 по нулям.
2. Если ЗП начислять не будете (и ОСО соотв.), то 910 тоже
Цитата:
полностью по нулям

3. Кто советует? Мы, например, арендодатели, в связи с договором с Тартып 871 не сдаем.



Автор: galym
Добавлено: #29  Пт Янв 16, 2009 00:14:30
Заголовок сообщения:

:Rose:


Автор: Den
Добавлено: #30  Пн Янв 19, 2009 03:27:19
Заголовок сообщения:

sh"oks1 говорит:
Если среднемесячная заработная плата наемных работников по итогам отчетного периода составила для индивидуальных предпринимателей не менее 2-кратного, для юридических лиц не мене 2,5 кратного размера минимального размера месячной заработной платы, установленного законодательным актом РК, то сумма налогов, исчисленная за налоговый период подлежит корректировке в строну уменьшения на сумму в размере 1,5% от суммы налога за каждого работника, исходя из среднесписочной численности работников

А вот об этом на пальцах рассказать можете ? :oops:



Автор: Kenga
Добавлено: #31  Вт Янв 20, 2009 14:04:57
Заголовок сообщения:

baknar говорит:
TVH говорит:
у меня встал такой вопрос, а 201 и 600 не объедененны

Почему они должны быть объединены, каждый отчет сам по себе.

Они объединены по новому НК, т.е. начиная с отчетности за 1 квартал 2009 г., а за 4 квартал все по-старому.



Автор: Den
Добавлено: #32  Вт Янв 20, 2009 23:57:02
Заголовок сообщения:

TVH говорит:
Извените, у меня встал такой вопрос, а 201 и 600 не объедененны?

С какого вдруг перепуга 600 ? В 910 все эти данные есть!
Я вот 600 не сдаю. Надеюсь не попал ? :crazy:



Автор: Kenga
Добавлено: #33  Ср Янв 21, 2009 00:11:02
Заголовок сообщения:

Den говорит:
Я вот 600 не сдаю. Надеюсь не попал ?

Не попал, не попал.
Тут путаница из-за разницы в формах отчетности в 2008 и 2009 г.
В 2008 г. упрощенщики сдавали Ф.910.00 и 201.00.
В 2009 г. вместо 201.00 и 600.00 введена единая форма 200.00 - ее упрощенщикам сдавать не надо, надо только 910.00.



Автор: Orion1
Добавлено: #34  Вс Фев 08, 2009 17:23:56
Заголовок сообщения:

Режим на основе упрощённой декларации. ИП.

Форма 210, годовая, графа О:
В графе О указываются доходы, не облагаемые социальным налогом в соответствии с пунктом 1 статьи 316 Налогового кодекса, за исключением обязательных пенсионных взносов.

Пункт 1 статьи 316 начинается так:
1. Объектом налогообложения для плательщиков, указанных в подпунктах 3) и 4) пункта 1 и в пункте 2 статьи 315

Далее, по цепочке, в подпунктах 3 и 4 пункта 1 и в пункте 2 статьи 315:
1. Плательщиками социального налога являются:
3) юридические лица-резиденты Республики Казахстан, если иное не установлено пунктом 2 настоящей статьи;
4) нерезиденты, осуществляющие деятельность в Республике Казахстан через постоянное учреждение, филиалы и представительства.
2. По решению юридического лица - резидента его структурные подразделения могут рассматриваться в качестве плательщиков социального налога.

Т.е. эта графа (графа О 210-ой формы) не относится к ИП на упрошёнке. В тоже время, если поставить 0, то в следующей графе P формула F-H-O работает не правильно.

Кто-нибудь подскажет, как надо правильно заполнять?



Автор: АННА
Добавлено: #35  Вс Фев 08, 2009 18:41:55
Заголовок сообщения:

Что за форму вы заполняете? У ИП по упрощенке нет годовых, кроме как по имуществу и земле, если имеется.


Автор: Groma
Добавлено: #36  Вт Фев 24, 2009 18:45:48
Заголовок сообщения:

Ответьте,пожалуйства,ТОО с нулевыми оборотами сдавало отчеты по упрощенке 1 и 2 квартал 2008 года, в 3 квартале бухгалтер не посмотрела и сдала все отчеты по общеустановленну режиму, в 4 квартале также и сосответственно форму 100.
Налоговая теперь накладывает штраф за несдачу отчетности по ф 910 за 3 квартал.Правы ли они.



Автор: АННА
Добавлено: #37  Вт Фев 24, 2009 18:50:33
Заголовок сообщения:

Да, правы. Вы должны были сдать 910, и как раз ее вы и не сдали. 201 наверно сдавали.


Автор: Zhenya_Л
Добавлено: #38  Ср Фев 25, 2009 11:27:44
Заголовок сообщения:

Всем привет. помогите утопающему пжл-ста!!!
У меня ТОО, работаем по упрощенке. в начале февраля ушел бухгалтер. Сказала, что сдала 910 и 201 формы за 4 кв.
Знаю что по общеустановленной надо сдавать 700. С горем попалам сдал. А что теперь надо сдавать?
дело в том, что нового бухгалтера пока не взял, а штрафы платить ох как не хочется.



Автор: Технический
Добавлено: #39  Ср Фев 25, 2009 11:34:39
Заголовок сообщения:

Zhenya_Л говорит:
Знаю что по общеустановленной надо сдавать 700

Неверно знаете. Имущество было в 2008 на балансе? Ну трактор или ядерная боеголовка?



Автор: Zhenya_Л
Добавлено: #40  Ср Фев 25, 2009 11:36:28
Заголовок сообщения:

Были телефоны, факс, компы и другая мелоч, больше ни чего


Автор: Zhenya_Л
Добавлено: #41  Ср Фев 25, 2009 11:42:19
Заголовок сообщения:

А я должен сдавать 100 форму или другие какие то формы? Или же я должен сдавать только 910 и 201 формы?


Автор: АННА
Добавлено: #42  Ср Фев 25, 2009 20:53:24
Заголовок сообщения:

По ИП упрощенная форма - 2008г.- сдавались 201 и 910. Если было имущество, то 701.02 - 20.02.2008, если в течение налогового периода закупали ОС, то 701.03 тоже по срокам и 700.00 до 31.03.2009. Таким образом вы вероятно сдали все отчеты.
100 вам сдавать не надо.
В 2009г. будете ежеквартально сдавать 910 форму, ну и оплачивать налоги не забывайте.
Если у вас нет земли, зданий, строений то имущество вы тоже не сдаете.
И не экономьте на бухгалтере - выйдет дороже!!!



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #43  Вт Мар 03, 2009 16:04:52
Заголовок сообщения:

Помогите, пожалуйста! Все ли я правильно делаю, у меня ИП на упрощенке:
сдаю ф. 910,00, в кот. отражаю подоходный (уплачиваю по коду 101202) и соц. налог минус соц. отчисления (за наемных работников и допустим за самого ИП).
Есть наемные работники: сдаю ф. 201,00, в кот. отражаю ИПН за работников (код 101201), ОПВ и соц. отчисления. Благодарю заранее



Автор: baknar
Добавлено: #44  Вт Мар 03, 2009 16:08:53
Заголовок сообщения:

Нерезидент Баланса
Все правильно.



Автор: Kenga
Добавлено: #45  Вт Мар 03, 2009 16:24:16
Заголовок сообщения:

С 01.01.09 Ф.201.00 сдавать не надо, только 910.00.


Автор: Чайник
Добавлено: #46  Вт Мар 10, 2009 21:32:19
Заголовок сообщения:

А скажите господа профи. Вновь открывшему ТОО зарплата обязательно ли начислять, доход намечается в июне, а до июня можно ли не начислять зарплату пока не появится доход? В штате 3 чел.


Автор: Кан Таня
Добавлено: #47  Вт Мар 10, 2009 21:57:41
Заголовок сообщения:

Чайник говорит:
А скажите господа профи. Вновь открывшему ТОО зарплата обязательно ли начислять, доход намечается в июне, а до июня можно ли не начислять зарплату пока не появится доход? В штате 3 чел.


я бы начисляла минималку директору, а всех остальных отправила в отпуск без содержания "по собственному желанию" до июня



Автор: Милый Бухгалтер
Добавлено: #48  Ср Мар 18, 2009 15:23:20
Заголовок сообщения:

Zhenya_Л говорит:
Были телефоны, факс, компы и другая мелоч, больше ни чего


Т.к. в 2008 году имуществом считались и компы и факсы и пр. и все это отражалось в расчете текущих платежей, то по нему и надо сдавать декларацию - форма 700

А по итогам квартала сдаете 910 и 201 если есть работники



Автор: Раиса К
Добавлено: #49  Сб Апр 04, 2009 10:30:39
Заголовок сообщения:

Юридическое лицо. Упрощёнка. Верно ли, что по 910 заполняю аналогично 910 за 2008 г. и 200-ю по доходам работников?


Автор: Kenga
Добавлено: #50  Сб Апр 04, 2009 23:32:09
Заголовок сообщения:

Ответ:
http://balans.kz/viewtopic.php?p=138953#138953
http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=138262#138262



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #51  Вс Июн 28, 2009 00:19:54
Заголовок сообщения:

здравствуйте, зарегестрировали ТОО на упрощенке, какие отчеты сдают в первую очередь


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #52  Вс Июн 28, 2009 23:29:46
Заголовок сообщения:

здравствуйте сдает ли ТОО на упрощенке отчет в течение 20дн от открытия, 101,01 кажется, пока без бухгалтера работаем а в налоговой не объяснили


Автор: Solitary
Добавлено: #53  Вс Июн 28, 2009 23:36:10
Заголовок сообщения:

Нерезидент Баланса говорит:
здравствуйте сдает ли ТОО на упрощенке отчет в течение 20дн от открытия, 101,01 кажется, пока без бухгалтера работаем а в налоговой не объяснили

для тех, кто на упрощенке предусмотрена только одна форма - это ф. 910
+ если стоите на учете по НДС - ф. 300

ф.910 + ф. 300 (если на учете по НДС) представите по результатам 2 квартала, то бишь до 15 августа 2009г.

ф. 101.01 представляют ТОО, которые используют общеустановленный порядок



Автор: Kenga
Добавлено: #54  Пн Июн 29, 2009 02:35:58
Заголовок сообщения:

Вопрос перенесен в соответствующую ветку, читайте ее с начала.


Автор: Конфетка
Добавлено: #55  Пн Июн 29, 2009 09:35:25
Заголовок сообщения:

201 сейчас не надо все в 910 форме

Добавлено спустя 51 секунду:

т.к вы не платите соц. налог с зарплаты



Автор: Solitary
Добавлено: #56  Пн Июн 29, 2009 10:16:10
Заголовок сообщения:

Конфетка говорит:
201 сейчас не надо все в 910 форме
т.к вы не платите соц. налог с зарплаты

не вводите в заблуждение.. внимательнее на название темы: ключевое слово "ТОО"



Автор: TAVA
Добавлено: #57  Пн Июн 29, 2009 12:08:06
Заголовок сообщения:

ТОО которое на упрощенке должно сдавать фф 910,300( если стоите на учете по НДС) и форму 200, если нет зароботной платы-то пустографку обязательно


Автор: Elis
Добавлено: #58  Пн Июн 29, 2009 12:27:34
Заголовок сообщения:

TAVA, не вводите в заблуждение!
Ф200.00 ТОО на упрощенке не сдает! В этом году вся информация по з/п наемных работников уже содержится в Ф910.00

Конфетка, вы поправляете сообщение отвечающего за 2008 год
baknar говорит:
Сообщение: №2 Добавлено: Чт Сен 18, 2008 11:21:40"" Платная консультация
--------------------------------------------------------------------------------
Сдавать квартально 910.00; 201.00, 871.00. Если встали на учет по НДС, то 300.00; 307.00

Тогда надо было ТОО на упрощенке подавать Ф201.00
На даты смотрите внимательно.



Автор: TAVA
Добавлено: #59  Пн Июн 29, 2009 12:37:54
Заголовок сообщения:

А нам в НУ сказали что нужно сдавать ф 200 обязательно


Автор: Solitary
Добавлено: #60  Пн Июн 29, 2009 12:40:40
Заголовок сообщения:

TAVA говорит:
А нам в НУ сказали что нужно сдавать ф 200 обязательно

ошибаются там.. :wink:
сейчас все реализовано в ф.910 для тех, кто на упрощенке



Автор: Autodaily
Добавлено: #61  Вт Июн 30, 2009 01:20:38
Заголовок сообщения: Зарегистрировал ТОО, разъясните пожайлуста!

Здравствуйте! Может было наверняка но не нашел!
Свидетельство выдано 15 мая 2009 года, РНН 19 мая. На спец. режим подал 1 июня, "упрощенка" начинает работать с 1.07.2009.
Проблема что нужно мне сдавать до 15 июля? Ничего нет, один работник - я. Зарплата - минимальная.
Заранее благодарю!

Добавлено спустя 12 минут 46 секунд:

Дохода пока нет, все по нулям. И с какого числа платить себе зарплату? с 15 мая или с 19 мая???



Автор: Elis
Добавлено: #62  Вт Июн 30, 2009 01:49:21
Заголовок сообщения:

Autodaily, перенесла ваш вопрос в нужную ветку, прочитайте ее с начала, пожалуйста.

Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:

И не до 15 июля в этом году, а до 15 августа (до 15 числа второго месяца после отчетного периода)

Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:

По зарплате - а для вас критичны четыре дня?
У вас каким числом приказ учредителя(лей) подписан об утверждении вас директором, с того числа и начисляйте.



Автор: Autodaily
Добавлено: #63  Вт Июн 30, 2009 02:44:38
Заголовок сообщения:

Elis говорит:
Autodaily, перенесла ваш вопрос в нужную ветку, прочитайте ее с начала, пожалуйста.

Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:

И не до 15 июля в этом году, а до 15 августа (до 15 числа второго месяца после отчетного периода)

Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:

По зарплате - а для вас критичны четыре дня?
У вас каким числом приказ учредителя(лей) подписан об утверждении вас директором, с того числа и начисляйте.

Cпасибо Elis, только вот ответ на свой вопрос я не нашел. Насчет 910 понятно. Но на спец.режим я выхожу только 1 июля а за то время с 15.05 я должен как-то отчитаться или нет? Вообще с какой даты начинается отсчет - с получения свидетельства, РНН или ключа??? :) Дело в том что документы мне делал агент и предоставил их в последних числах мая, и я только первого июня попал в налоговую - подал заявление на ключ и на спец.режим.



Автор: Ланана
Добавлено: #64  Вт Июн 30, 2009 08:31:51
Заголовок сообщения:

ст 453 п.1 Для вновь образованных налогоплательщиков подавших заявление на применение спец. налогового режима датой начала применения спец. налогового режима является дата государственной регистрации

Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:

Autodaily
так что отчитывайтесь с 15 мая



Автор: Autodaily
Добавлено: #65  Вт Июн 30, 2009 12:02:56
Заголовок сообщения:

Ланана говорит:
ст 453 п.1 Для вновь образованных налогоплательщиков подавших заявление на применение спец. налогового режима датой начала применения спец. налогового режима является дата государственной регистрации

Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:

Autodaily
так что отчитывайтесь с 15 мая

Спасибо! Все верно только ст.435 п.1. Только меня беспокоит дата Решения о применении спец.налог. режима. с 1.07.2009...путаница какая-то получается. Хотя я успел в отведенный для этого 20 дневный (рабочие) срок.
Руководствуясь НК 2009, я должен до 15 июля сдать отчетность. Все верно? :ROFL:



Автор: Elis
Добавлено: #66  Вт Июн 30, 2009 12:45:48
Заголовок сообщения:

Ланана, с чего бы это?
Ланана говорит:
ст 453 п.1

вообще гласит о регистрационных сборах.
Или вы эту статью из другого НПА привели, не из Налогового Кодекса?

Добавлено спустя 8 минут 4 секунды:

А, ясно, опечатались 453 и 435.

Цитата:
§ 3. Специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации
Статья 435. Условия применения

1. Для применения специального налогового режима на основе упрощенной декларации налогоплательщик представляет до начала налогового периода, если иное не установлено настоящим пунктом, в налоговый орган по месту нахождения налоговое заявление.

Вновь образованные юридические лица представляют налоговое заявление на применение специального налогового режима на основе упрощенной декларации в налоговый орган не позднее двадцати рабочих дней после государственной регистрации юридического лица в органе юстиции.

Вновь образованные индивидуальные предприниматели представляют налоговое заявление на применение специального налогового режима на основе упрощенной декларации не позднее десяти рабочих дней со дня государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

Датой начала применения специального налогового режима для указанных налогоплательщиков будет являться дата государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя.

Непредставление налогоплательщиком налогового заявления в сроки, указанные в настоящем пункте, считается его согласием осуществлять расчеты с бюджетом в общеустановленном порядке.


Все у вас правильно. Раз вы ТОО, то сроку вам 20 рабочих дней. Значит, до 11 июня могли бы подать заявление на упрощенку.
Подали 1 июня, в сроки уложились, значит "Датой начала применения специального налогового режима для указанных налогоплательщиков будет являться дата государственной регистрации юридического лица".
Autodaily говорит:
Только меня беспокоит дата Решения о применении спец.налог. режима. с 1.07.2009...путаница какая-то получается. Хотя я успел в отведенный для этого 20 дневный (рабочие) срок.

Меня тоже это беспокоит. Обязательно сходите в налоговую и разберитесь. А то затянете и будут налоговики вас считать только с 1 июля, а за эти полтора месяца заставят Ф100.00 по КПН сдавать. Приятного мало.

Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:

Autodaily говорит:
Руководствуясь НК 2009, я должен до 15 июля сдать отчетность. Все верно?

Не верно. Я же написала.
Elis говорит:
И не до 15 июля в этом году, а до 15 августа (до 15 числа второго месяца после отчетного периода)



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #67  Пт Июл 17, 2009 02:33:58
Заголовок сообщения:

Здравствуйте люди добрые! подскажите пожалуйста какие формы надо сдавать ТООшке у которой на балансе 1 легковой автомобиль и нет никакой деятельности,нет дохода,нет выплаты зар.платы.В общем ничего нет кроме авто


Автор: Solitary
Добавлено: #68  Пт Июл 17, 2009 08:34:06
Заголовок сообщения:

Нерезидент Баланса говорит:
какие формы надо сдавать ТООшке

предполагаю, что ТОО на упрощенном режиме (с темой обычно путаются, поэтому заголовок может быть ошибочен), тогда представляете в органы НУ следующие формы:
- ф. 910 - пустографка (т.к. деятельность у вас не ведется) - за 2кв 2009г. срок сдачи не позднее 15 августа 2009г.
- ф. 701.00 - за 2009г. с цифрами, т.к.:
Нерезидент Баланса говорит:
балансе 1 легковой автомобиль

однако, эту форму надо было представить не позднее 5 июля (в связи с выходными-праздниками, дата передвинулась на 7 июля 2009г)
Вопрос к вам, вы сдали эту форму в указанный срок?



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #69  Пт Июл 17, 2009 20:39:11
Заголовок сообщения:

Спасибо за внимание Solitary,
Ситуация следующая: ТОО официально открывается(вступает в юр.силу) 20го июля.Планируется, что 1й год не будет деятельности.Однако на баланс необходимо поставить легковой автомобиль.Значит за 2й квартал формы 701.00 и 910 сдавать не надо?



Автор: Solitary
Добавлено: #70  Пт Июл 17, 2009 20:44:30
Заголовок сообщения:

Нерезидент Баланса говорит:
ТОО официально открывается(вступает в юр.силу) 20го июля

тогда, эта дата входит в срок 3-го квартала 2009г.
получается, что вы должны будете представить ф. 910.00 за 3 квартал 2009г. = не позднее 15 ноября 2009г.
+ уже сдадите за 2009г. - не позднее 31 марта 2010 года - ф. 700.00 "Декларация по земельному налогу, налогу на имущество и налогу на транспорт", в которой отразите сумму налога за ваш автомобиль.
Нерезидент Баланса говорит:
Однако на баланс необходимо поставить легковой автомобиль

приобретение (поступление) легкового автомобиля от кого планируется?
также вопрос, будете ли вы вставать на учет по НДС?



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #71  Сб Июл 18, 2009 13:31:36
Заголовок сообщения:

Добрый день Soliter,
1)Учредитель ТОО является хозяином авто,но как физ.лицо на данный момент.Он же хочет переоформить авто на свою(данную) ТООшку.
2)Извините за неосведомленность, а для чего необходимо вставать на учет по НДС?



Автор: Геннадьевна
Добавлено: #72  Сб Июл 18, 2009 13:35:48
Заголовок сообщения:

Нерезидент Баланса говорит:
Soliter

это кто?



Автор: Технический
Добавлено: #73  Сб Июл 18, 2009 13:37:31
Заголовок сообщения:

Китайский Солитер - карточные пасьянсы , теперь будет так.
Добрый день Пасьянс.
Добрый день Джокер.
Что за жизнь.



Автор: Solitary
Добавлено: #74  Сб Июл 18, 2009 13:38:34
Заголовок сообщения:

:ROFL:
эт , видимо, ко мне обращение))))





Автор: Технический
Добавлено: #75  Сб Июл 18, 2009 13:39:01
Заголовок сообщения:

Добрый день Жанна пиковая дама. Можно вопрос про обложение настольных игр?


Автор: Solitary
Добавлено: #76  Сб Июл 18, 2009 13:39:40
Заголовок сообщения:

Compas говорит:
Добрый день Жанна пиковая дама. Можно вопрос про обложение настольных игр?

Добрый! в вопросах настольных игр не сильна)))





Автор: Елена Т
Добавлено: #77  Сб Июл 18, 2009 13:39:49
Заголовок сообщения:

:ROFL:


Автор: Технический
Добавлено: #78  Сб Июл 18, 2009 13:40:14
Заголовок сообщения:

Скажите пожалуйста Жанна дама черв, куда делись советские черно белые порно карты? Я скучаю по ним.


Автор: Solitary
Добавлено: #79  Сб Июл 18, 2009 13:40:42
Заголовок сообщения:

Compas говорит:
куда делись советские черно белые порно карты? Я скучаю по ним.

:oops:



Автор: Технический
Добавлено: #80  Сб Июл 18, 2009 13:41:53
Заголовок сообщения:

Вопрос из зала к Жанне бубен, если я прикинусь бубновым королем, я могу вас покрыть?


Автор: Solitary
Добавлено: #81  Сб Июл 18, 2009 13:43:03
Заголовок сообщения:

не смуСЧайте меня :oops:

Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:

Нерезидент Баланса говорит:
а для чего необходимо вставать на учет по НДС?

вариантов этому может быть несколько))
Цитата:
Статья 568. Обязательная постановка на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость:
2. В случае, если размер оборота превышает в течение календарного года минимум оборота, определенного в соответствии с настоящим пунктом, лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, обязаны в явочном порядке подать в налоговый орган по месту нахождения налоговое заявление о регистрационном учете по налогу на добавленную стоимость не позднее десяти рабочих дней со дня окончания месяца, в котором возникло превышение минимума оборота.
5. Минимум оборота составляет 30 000-кратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

1) то есть, если ваш оборот будет превышать 30 000 МРП и вам придется встать на учет по НДС, согласно ст. 568 п.5

2) если ваши покупатели (в данном случае, будущие покупатели) стоят на учете по НДС, то им выгоднее будет работать с организацией, которая стоит на учете по НДС, чтобы была возможность взять НДС в зачет по вашим сч/ф (это в будущем)
Если с учетом всех вышеперечисленных моментов, вы встанете на рег. учет по НДС, то будете обязаны представлять отчетность в органы НУ по ф. 300.00 - ежеквартально (в вашем случае, не позднее 15 ноября 2009г.)

Нерезидент Баланса говорит:
1)Учредитель ТОО является хозяином авто,но как физ.лицо на данный момент.Он же хочет переоформить авто на свою(данную) ТООшку.

понятно.. об этом я написала вам ранее, сдадите уже ф. 700.00 за 2009- не позднее 31 марта 2010г. с цифрами, налог на транспортные средства.

Также, когда у вас появится деятельность = будет списание бензина производиться, соответственно, списание бензина, повлечет за собой сдачу формы 870.00 (ежеквартально, в вашем случае, не позднее 15 ноября 2009г.).
ЗЫ. непосредственно уже о заполнении самих форм вы можете почитать в отдельных (конкретных) темах.



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #82  Сб Июл 18, 2009 16:26:45
Заголовок сообщения:

Уважаемые резиденты сайта,дайте возможность получить мне ответ на интересующий вопрос.Soliter пожалуйста ответь


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #83  Сб Июл 18, 2009 16:31:45
Заголовок сообщения:

Спасибо большое!!!
Вы очень помогли,побольше бы нашему обществу таких хороших людей как вы.
Удачи!!!



Автор: Елена Т
Добавлено: #84  Сб Июл 18, 2009 16:42:31
Заголовок сообщения:

Чтобы правильно указать ник форумчанина - просто кликните на его ник и он в таком же (в правильном)написании появится в окне сообщения -Solitary.

Добавлено спустя 48 секунд:

Елена Т говорит:
просто кликните на его ник

..левой кнопкой мышки.



Автор: Технический
Добавлено: #85  Сб Июл 18, 2009 17:05:03
Заголовок сообщения:

Это делается нарочно. Намекали в открытой форме, про неверность.


Автор: Христина Ивановна
Добавлено: #86  Сб Июл 18, 2009 17:29:13
Заголовок сообщения:

Compas говорит:
я могу вас покрыть

с ума сойти! Где Диля, сейчас стукану ей, на всякий случай.



Автор: Вячеслав Тарнакин
Добавлено: #87  Чт Авг 06, 2009 12:48:25
Заголовок сообщения:

Добрый день! У меня такая проблема. Церковь имееет скажину лет 10 всегда сдавали отчет по роялти 500 и платили каждый квартал. В этом году здал отчет как обычно через ЭФНО форма 500 1 квартал. Налоговая сообщила что мой отчет ф. 500 не принят так как надо было сдать 590 новая форма. Я сдал 590 теперь они предявляют притензии что я сдал 590 не своевремено, хотят штрафовать.
Помогите разобраться какую форму все таки сдавать церкви если есть скажина для своих нужд? 500 или 590, в чем их разница? Праовомерно ли меня хотят наказать если я 500 сдал вовремя, а 590 в эфно не было и не знал что ее надо сдавать. Помогите разобраться. В налоговой сами не поймут что со мной сделать, говорят о протоколе.

Добавлено спустя 8 минут 19 секунд:

Добрый день! Церковь имеет скажину для своих нужд. Всегда сдавали роялти форму 500 во время и исправно. За 1 квартал 2009г. я также сдал 500 во время. Налоговая попросила в июне сдать 590 вместо 500 якобы 500 отменили и я сдал не то за 1 квартал, я сдал 590 как просили, но она пошла позже срока. Теперь хотят писать протокол и штрафовать. Но я сдавал отчет за 1кв. 2009г через ЭФНО и 500 там была новая и я ее сдал вовремя, а 590 небыло вообще. 500 же не отминили? Какую всетаки надо было сдавать отчетность для Церкви? 500 или 590 в чем их разница? Помогите разобраться в этом вопросе. Спасибо



Автор: NetA
Добавлено: #88  Чт Авг 06, 2009 13:02:09
Заголовок сообщения:

прежде чем сдавить вы смотрели ф 590? ведь она " Декларация по налогу на добычу полезных ископаемых ",а ф 500"Декларация по роялти ".


Автор: Вячеслав Тарнакин
Добавлено: #89  Пт Авг 07, 2009 16:59:13
Заголовок сообщения:

500 знакомая, а 590 новая и я автоматом здал ее. Но всетаки что для кого?


Автор: bauerzhan
Добавлено: #90  Пт Авг 07, 2009 17:41:53
Заголовок сообщения:

Здраствуйте!!

подскажите пож-ста!!
По ИП упрощенка всегда сдавали три формы 910, 201 00 и 201 01 (нерезиденты)

с этого года стали сдавать по новому 910, 200 и 210. ну первый квартал не осбо разбираясь отправил нулевки. сейчас по форме 210 появились циферки.

Ну думаю надо сперва отправить пустографки стал заполнять 910 и она стала какая-то навороченная появились новые страницы где дублируються 200 и 210!
По смыслу этих страниц получаеться уже не надо заполнять отдельно формы 200 и 210 по ИПН у источника выплаты???

Я прав!!???



Автор: Айнука
Добавлено: #91  Пт Авг 07, 2009 17:44:08
Заголовок сообщения:

bauerzhan
прав, по упращенке только 910 форма и 300 (если на учете по НДС)



Автор: bauerzhan
Добавлено: #92  Пт Авг 07, 2009 17:55:50
Заголовок сообщения:

АУ!!!

оказваеться тут на первых страницах все расписано ИП по упращенке сдает тока 910 форму!!!

А как быть с 1-й кварталом 2009 я не разбираясь отправил пустографки по 200 и 210???

Как сделать отзыв?? По письму или можно тоже в электроном ввиде запрос на отзыв послать!!!



Автор: Nemo
Добавлено: #93  Пт Авг 07, 2009 18:17:54
Заголовок сообщения:

bauerzhan говорит:
Как сделать отзыв?? По письму или можно тоже в электроном ввиде запрос на отзыв послать

нужно заявление писать на отзыв, с приложением копий отправленных отчетов и уведомлений



Автор: Nofret
Добавлено: #94  Пт Авг 14, 2009 17:30:57
Заголовок сообщения:

Anka говорит:
Если нет имущества, то ф. 910 - исчерпывает список налоговых отчетов, которые Вам необходимо сдать за 4 квартал 2008 года. Годовых отчетов у Вас нет. Повторяю: если нет имущества.

а за третий квартал 2008г? мы не сдавали и сейча НУ Алмалинского района выставило нам уведомление, хотя за этот же период в НУ Бостандыкского райна сказали что не надо и даже отказались нарочно принимать. кто прав?



Автор: Маняня
Добавлено: #95  Пт Авг 14, 2009 17:42:56
Заголовок сообщения:

Nemo у меня к вам вопрос, скажите если я перестраховалась и отправила по ТОО по упрощенке плюс к 910, еще 200 форму, теперь мне надо делать отзыв? или это не обязательно, а если не отзову могут оштрафовать?

Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:

забыла сказать форма пустографка, то есть к разноске 0



Автор: Nemo
Добавлено: #96  Пт Авг 14, 2009 17:45:19
Заголовок сообщения:

Маняня говорит:
теперь мне надо делать отзыв

совершенно верно. надо идти в Налоговую, заполнять бланк на отзыв. штрафовать не должны.



Автор: Наташа26
Добавлено: #97  Чт Авг 20, 2009 18:02:27
Заголовок сообщения:

ТОО на упрощенке, имеются 2 а\м не рабочие , подскажите пожалуйста, какие формы надо сдавать. сдала 910 и в начале года на имущество и налог на транспорт, теперь опять надо на транспорт сдавать? если да, то какую форму. спасибо


Автор: Оксана_К
Добавлено: #98  Чт Авг 20, 2009 20:32:06
Заголовок сообщения:

Наташа26 говорит:
теперь опять надо на транспорт сдавать?

Нет. Расчет налога на транспорт сдается один раз (если нет изменений). И декларация - в 2010 г.



Автор: Наташа26
Добавлено: #99  Пт Авг 21, 2009 23:26:21
Заголовок сообщения:

спасибо большое :)


Автор: натали11
Добавлено: #100  Пн Янв 04, 2010 21:43:34
Заголовок сообщения: Что нужно сдавать по упрощенке в 4 квартале по итогам года, помимо самой 910.00.

Я сдаю отчет по упрощенке. Раньше в 4квартале было приложение к форме 910.00, которое сдавалось один раз в конце года. Сейчас не могу найти это приложение ни в СОНО, ни в КН. Подскажите это приложение отменили, или все-таки что-то нужно сдавать в 4 квартале по итогам года, помимо самой 910.00.


Автор: Ведмедь
Добавлено: #101  Пн Янв 04, 2010 21:56:04
Заголовок сообщения:

Вы наверное путаете, раньше была форма 201.00 вот по ней и было приложение, которое заполнялось по итогам года. С 2009 года сдается форма 910.00 и все, приложений ни каких нет.


Автор: Наташа26
Добавлено: #102  Чт Янв 07, 2010 01:04:30
Заголовок сообщения:

Подскажите пожалуйста, за 4 кв. 2009 г. по упрощенке сдавать только 910, а за год только 700, если есть машины, и все?


Автор: Kenga
Добавлено: #103  Чт Янв 07, 2010 01:34:10
Заголовок сообщения:

Наташа26, а ветку с начала почитать?
Или мы вам ее тут вкратце пересказать должны?



Автор: Elenalena
Добавлено: #104  Сб Янв 09, 2010 15:12:55
Заголовок сообщения: 4 квартал форма 910

Здравствуйте, скажите пожалуйста, какие формы надо еще заполнять за четвертый квартал, кроме 910, если нет продавца. В том году была 201.00. Заранее спасибо.


Автор: Kenga
Добавлено: #105  Сб Янв 09, 2010 15:33:49
Заголовок сообщения:

Elenalena, читайте эту тему, перекинула ваш вопрос.


Автор: kira28
Добавлено: #106  Чт Июл 15, 2010 18:42:19
Заголовок сообщения: какие ФНО сдаются по ТОО на упращенки?

Добрый день! Подскажите пожалуйста, какие виды ФНО сдаются по ТОО на основе упращенной декларации, транспорт и имущество не имеется. Подаю ФНО 910 и 300 и все? 200 и 210 не сдается?


Автор: Дархан009
Добавлено: #107  Чт Июл 15, 2010 18:48:06
Заголовок сообщения:

Только 910 форму.
Если вы плательщик НДС то 300.
200 и 210 не сдаете



Автор: kira28
Добавлено: #108  Пн Июл 19, 2010 18:34:40
Заголовок сообщения:

а 201 нужно сдавать?


Автор: Котеночек
Добавлено: #109  Пн Июл 19, 2010 18:44:56
Заголовок сообщения:

kira28 говорит:
201 нужно сдавать?

Нет не нужно.



Автор: Елена08
Добавлено: #110  Пт Мар 18, 2011 15:47:44
Заголовок сообщения:

Подскажите пожалуйста!у нас ТОО по упрощенке, стоматология. Какие формы нам необходимо сдавать?в какие сроки? есть ли годовой отчет? нужно ли делать баланс? и сдаются ли отчеты в стат управление?
Заранее спасибо!



Автор: Мара
Добавлено: #111  Пт Мар 18, 2011 15:54:57
Заголовок сообщения:

Дархан009 говорит:
Только 910 форму.
Если вы плательщик НДС то 300.
200 и 210 не сдаете

Елена08 говорит:
нужно ли делать баланс?

нужно
Елена08 говорит:
сдаются ли отчеты в стат управление?

брать бегунок в статуправлении (думаю, как минимум по услугам есть отчёт)



Автор: Елена08
Добавлено: #112  Пт Мар 18, 2011 15:59:26
Заголовок сообщения:

тогда какие формы заполняются в конце года (910 форма и баланс)?


Автор: dsv
Добавлено: #113  Пт Мар 18, 2011 16:16:39
Заголовок сообщения:

910ф - квартально, за год если есть земля, имущество, транспорт - 700ф.

фин.отчетность в конце года, см. НСФО№1
Цитата:
§ 4. Ведение учета и составление финансовой отчетности
юридическими лицами, являющимися субъектами малого предпринимательства,
применяющими в соответствии с налоговым законодательством специальные
налоговые режимы на основе упрощенной декларации и для юридических лиц -
производителей сельскохозяйственной продукции
Раздел 2. Составление финансовой отчетности
§ 5. Компоненты финансовой отчетности
12. Финансовая отчетность субъекта включает в себя:
бухгалтерский баланс;
отчет о прибылях и убытках;
пояснительную записку и примечания.
13. По своему усмотрению субъект может представлять и другие формы финансовой отчетности, которые способны улучшить качество информации, предоставляемой пользователям.
14. В финансовой отчетности отражаются соответствующие данные за предыдущий период.



Автор: Мария А.С.
Добавлено: #114  Пт Мар 18, 2011 16:19:41
Заголовок сообщения:

Финансовую отчетность, нести в налоговую по месту регистрации? и до кого числа?


Автор: dsv
Добавлено: #115  Пт Мар 18, 2011 16:22:41
Заголовок сообщения:

Цитата:
Статья 149. Налоговая декларация
2. Одновременно с декларацией по корпоративному подоходному налогу плательщик корпоративного подоходного налога представляет в налоговый орган по месту нахождения годовую финансовую отчетность, составленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.
4. Налогоплательщик, применяющий специальный налоговый режим для субъектов малого бизнеса на основе упрощенной декларации, не представляет декларацию по корпоративному подоходному налогу по доходам, облагаемым в соответствии со статьей 427 настоящего Кодекса.


Соответственно ТОО на УР фин.отчетность не представляет в НУ.



Автор: Мара
Добавлено: #116  Пт Мар 18, 2011 16:25:46
Заголовок сообщения:

dsv говорит:
ТОО на УР фин.отчетность не представляет в НУ.

но составляет её



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ