Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Ликвидация ИП по ст.43 НК
    Ликвидация ТОО
    Ликвидация ИП
    ликвидация ТОО
    Ликвидация ЮЛ
    На страницу Пред.  
    1, 2, 3, 4  След.
    Начать новую тему  Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    НК и ликвидация ТОО     
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #101 Вт Июл 28, 2009 16:43:19 Сообщить модератору   

    Sap говорит:
    Если сдавать ликвидационную отчетность в третьем квартале,

    Sap говорит:
    то показать суммы с начала года и по день ликвидации?

    по ф.100
    по другим видам ФНО - за тот период,
    Елена Т говорит:
    цифры по которым Вы еще не отчитывались

    т.е. это 3 квартал - ф. 200.00, ф. 300.00, ф. 870.00 и т.п.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sap
    Резидент Баланса
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #102 Вт Июл 28, 2009 16:48:52   

    Цитата:
    Статья 37. Исполнение налогового обязательства ликвидируемого юридического лица, а также при прекращении деятельности в Республике Казахстан структурного подразделения, постоянного учреждения юридического лица-нерезидента
    3. Ликвидационная налоговая отчетность составляется по видам налогов, других обязательных платежей в бюджет, обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям, по которым ликвидируемое юридическое лицо является плательщиком и (или) налоговым агентом, за период с начала налогового периода, в котором представлено налоговое заявление о проведении документальной проверки, до даты представления такого заявления.


    Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:

    статья не говорит о том чтобы я просуммировал, там ведь сказано
    Цитата:
    за период с начала налогового периода, в котором представлено налоговое заявление о проведении документальной проверки, до даты представления такого заявления


    Добавлено спустя 59 секунд:

    Sap говорит:
    статья не говорит о том чтобы я просуммировал, там ведь сказано

    понимать как вопросительное

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3484 Профиль
    Личное сообщение

      

    #103 Вт Июл 28, 2009 16:52:10 Сказали Спасибо❤   

    Цитата:
    3. Ликвидационная налоговая отчетность составляется по видам налогов, других обязательных платежей в бюджет, обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям, по которым ликвидируемое юридическое лицо является плательщиком и (или) налоговым агентом, за период с начала налогового периода, в котором представлено налоговое заявление о проведении документальной проверки, до даты представления такого заявления.

    Т.е. у Вас это 3 квартал по ф.200, 300 и 2009г по форме 100, например.
    Сами почитайте ст.37 http://kodeks.kz/2009/

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sap
    Резидент Баланса
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #104 Вт Июл 28, 2009 16:53:43   

    фу млин, спутал налоговый период у отчетов же разный,
    спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3484 Профиль
    Личное сообщение

      

    #105 Вт Июл 28, 2009 16:55:28   

    Елена Т говорит:
    3 квартал по ф. 300

    По НДС, на основании
    Цитата:
    Статья 269. Налоговый период
    Налоговым периодом по налогу на добавленную стоимость является календарный квартал.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sap
    Резидент Баланса
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #106 Вт Июл 28, 2009 16:57:12   

    а 100.00 только на бумаге или почтой, да?
    в ближайшее время ведь 100-ки в соно не будет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #107 Вт Июл 28, 2009 16:58:28 Сообщить модератору   

    Sap говорит:
    а 100.00 только на бумаге или почтой, да?

    в ближайшее время ведь 100-ки в соно не будет?

    скорее всего, на бумажном носителе..
    и сама форма в корне другая, чем за 2008г. (прошлые годы).. изучите ее

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sap
    Резидент Баланса
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #108 Вт Июл 28, 2009 19:28:11   

    ок, еще раз спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sap
    Резидент Баланса
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #109 Ср Авг 12, 2009 13:46:45   

    Елена Т говорит:
    Предлагаю отнести в счет погашения УК на сч.5110, Проводки Дт5110 Кт1210

    Неоплаченный капитал, такая проводка делалась вначале деятельности
    Елена Т говорит:
    Считаю что можно
    ст.61 Гражданского Кодекса "Права и обязанности участников хозяйственного товарищества"
    Цитата:
    4) получать в случае ликвидации хозяйственного товарищества часть его имущества, соответствующую их доле в имуществе товарищества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

    Здесь происходит уменьшение уставного капитала, что противречит закону о ТОО.
    Статья 27 "Закона о ТОО"
    Цитата:
    8. Товарищество с ограниченной ответственностью вправе производить своим участникам выплаты в связи с уменьшением уставного капитала только в пределах части чистых активов, превышающей новый размер уставного капитала. Выплаты производятся после регистрации уменьшения уставного капитала в срок, установленный уставом товарищества или решением общего собрания об уменьшении уставного капитала, но не позднее трех месяцев с момента регистрации.

    и еще там есть пункты, что мы должны известить кредиторов, хотя кредиторов у нас нет... Других вариантов нету?

    Добавлено спустя 44 секунды:

    Sap говорит:
    такая проводка делалась вначале деятельности

    имею ввиду по части дебета 5110

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sap
    Резидент Баланса
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #110 Ср Авг 12, 2009 18:59:18   

    после вышеуказанных операций (выдача ККА вместо УК и закрытия дебиторской задолженности в счет УК) у меня УК уменьшилось... было 109200, стало 51000 тг, это нормально?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3484 Профиль
    Личное сообщение

      

    #111 Ср Авг 12, 2009 19:06:27   

    Нормально, Вы ликвидируетесь, значит уменьшение УК логично, тем более что кредиторов у Вас нет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sap
    Резидент Баланса
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #112 Ср Авг 12, 2009 19:36:33   

    Елена Т говорит:
    Нормально, Вы ликвидируетесь, значит уменьшение УК логично, тем более что кредиторов у Вас нет.

    с одним учредителем из двух мы рассчитались, в конце он претендует на дивиденды или только оставшийся?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3484 Профиль
    Личное сообщение

      

    #113 Ср Авг 12, 2009 19:41:05 Сказали Спасибо❤   

    Sap говорит:
    в конце он претендует на дивиденды

    Да, т.к. Вы его еще не вывели из учредителей предприятия, а это только при приеме заявления на ликвидацию в юстиции.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sap
    Резидент Баланса
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #114 Чт Авг 27, 2009 11:26:27   

    А где показывать в декларации приобретение товаров, материалов, услуг от НДС-ников? В правилах странное разъяснение
    Цитата:
    10.Составление формы 100.08 - Расходы по реализованным товарам, выполненным работам, оказанным услугам

    42. Данная форма предназначена для определения расходов по реализованным товарам, выполненным работам, оказанным услугам, приобретенным у лиц, не являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость, подлежащих вычету в соответствии с пунктом 1 статьи 100 Налогового кодекса.

    это как понять? а остальные где?
    Раньше были отделены материалы, товары, топливо и т.п. а в 2009 получается нет?

    Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:

    Sap говорит:
    в декларации

    читать как "в декларации по КПН"

    Добавлено спустя 28 минут 30 секунд:

    и где остатки ТМЗ на начало и конец?
    ничего не пойму, как вообще вычеты показать...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3484 Профиль
    Личное сообщение

      

    #115 Чт Авг 27, 2009 12:07:49   

    http://balans.kz/viewtopic.php?p=234922#234922
    Тоже проблемы с новой 100-й формой.
    Вы 2-ой кто столкнулся с заполнением, тут незнаю кто поможет Вам, правила штудировать остается.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса


      

    #116 Чт Авг 27, 2009 12:27:00 Сообщить модератору   

    Лично я все вписала в 100.00.029.
    Так и вижу, как меня вызовут в НУ и скажут: "А теперь регистры с расшифровкой!"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sap
    Резидент Баланса
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #117 Чт Авг 27, 2009 18:59:17   

    разницу между остатками материалов куда можно отнести?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса


      

    #118 Чт Авг 27, 2009 19:09:08 Сообщить модератору   

    Внимательно изучив раздел Вычеты, выходит, что все вносим в стр. 100.00.029 (все что раньше было в 8 приложении). При этом никакого приложения с расшифровкой нет, есть приложение 8, но туда вносим только БЕЗ НДСников.
    Лично я для себя сделала в Эхселе регистр к данной строке на манер бывшего приложения №8. Чтобы самой не забыть что-откуда и чтобы налоговикам показать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса


      

    #119 Ср Сен 02, 2009 14:52:04 Сообщить модератору   

    Такая ситуация: в 2009 года сдала 101.02 с апреля по декабрь с цифрами.
    В июле я сдала 100 ликвидационную, там большой убыток. На лицевой счет ликвидационную посадили с цифрой 0, а разноска аванс. платежей осталась.
    Теперь мне приходит уведомление о неуплате. Налоговики говорят, что я должна была сдать 101.02 за минусом. Я считаю, что годовой, должен был "погасить" эти суммы.
    Кто прав:?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Я-Татьяна
    Нерезидент Баланса


      

    #120 Ср Сен 02, 2009 15:57:49 Сообщить модератору   

    На лицевой счет должна сесть декларация с 0, а дальше НК повторно отражает Декларацию и в начислении с минусом ставит авансовые платежи. Все это делает НК.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3484 Профиль
    Личное сообщение

      

    #121 Ср Сен 02, 2009 15:59:23   

    *САМ* говорит:
    Налоговики говорят, что я должна была сдать 101.02 за минусом.

    Думаю правильно говорят:
    ст.141
    Цитата:
    3. Сумма авансовых платежей уплачивается равными долями в течение текущего налогового периода

    Вот Вы подали расчет и должны уплачивать до конца года, а если не хотите то
    Цитата:
    Налогоплательщики вправе в течение отчетного налогового периода представить дополнительный расчет суммы авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, подлежащей уплате за период после сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу за предыдущий налоговый период, за предстоящие месяцы отчетного налогового периода исходя из предполагаемой суммы дохода за отчетный налоговый период.

    Гасится если год закончился.

    Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:

    Я-Татьяна говорит:
    Декларацию и в начислении с минусом ставит авансовые платежи

    Да, Вы указали в декларации что по расчету суммы превышают КПН? Эти суммы садятся с минусом, тогда они и погасят ежемесячные продолжающиеся начисления КПН по расчетам.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса


      

    #122 Ср Сен 02, 2009 16:50:44 Сообщить модератору   

    Я тоже так считаю. Но вот инспектор уперлась и говорит, что я должна была сдавать сама расчет аванс. платежей с минусами.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3484 Профиль
    Личное сообщение

      

    #123 Ср Сен 02, 2009 16:57:11   

    Елена Т говорит:
    Вы указали в декларации что по расчету суммы превышают КПН?

    ???
    По декларации садят минус 4000 и у Вас должна сейчас образоваться переплата в сумме 4000
    ежемесячно начисляют 1000,1000,1000,1000 в итоге переплата уменьшится и прийдет к 0.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса


      

    #124 Ср Сен 02, 2009 17:23:55 Сообщить модератору   

    Елена Т говорит:
    *САМ* говорит:
    Налоговики говорят, что я должна была сдать 101.02 за минусом.

    Думаю правильно говорят:
    ст.141
    Цитата:
    3. Сумма авансовых платежей уплачивается равными долями в течение текущего налогового периода

    Вот Вы подали расчет и должны уплачивать до конца года, а если не хотите то
    Цитата:
    Налогоплательщики вправе в течение отчетного налогового периода представить дополнительный расчет суммы авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, подлежащей уплате за период после сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу за предыдущий налоговый период, за предстоящие месяцы отчетного налогового периода исходя из предполагаемой суммы дохода за отчетный налоговый период.

    Гасится если год закончился.

    Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:

    Я-Татьяна говорит:
    Декларацию и в начислении с минусом ставит авансовые платежи

    Да, Вы указали в декларации что по расчету суммы превышают КПН? Эти суммы садятся с минусом, тогда они и погасят ежемесячные продолжающиеся начисления КПН по расчетам.


    Что-то я как-то не подумала. Считала, что раз в декларации у меня КПН к уплате 0, то и аванс. платежи автоматически в переплату уйдут.
    Ладно уж, все равно уже ничего не сделать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3484 Профиль
    Личное сообщение

      

    #125 Ср Сен 02, 2009 17:28:55   

    Сдайте допик если можно проставив ав.платежи и соответственно налог к уменьшению чтобы на лицевой минусы упали.
    Ст.68
    Цитата:
    6. После представления ликвидационной налоговой отчетности налогоплательщик (налоговый агент) не вправе представлять в налоговый орган последующую налоговую отчетность, за исключением дополнительной и (или) дополнительной по уведомлению, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса


      

    #126 Ср Ноя 25, 2009 10:03:40 Сообщить модератору   

    Елена Т говорит:
    Сдайте допик если можно проставив ав.платежи и соответственно налог к уменьшению чтобы на лицевой минусы упали.
    Ст.68
    Цитата:
    6. После представления ликвидационной налоговой отчетности налогоплательщик (налоговый агент) не вправе представлять в налоговый орган последующую налоговую отчетность, за исключением дополнительной и (или) дополнительной по уведомлению, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.


    Опять возвращаюсь к своему вопросу. Ситуация такая. По формам 101.01 и 101.02 были сданы расчеты по авансовым платежам на 2009 год. В июле 2009 года я сдаю ликвидационную с убытком, но забываю про уменьшение авансовых платежей и не сдалю 101.02. В сентябре я сдаю 101.02 и он садится только на октябрь, ноябрь и декабрь в пределах начисленных по этим месяцам. Т.е. я "минусовала" начисление только за эти 3 месяца. Потом в НУ мне "минусовали" начисленные авансы за январь-июль месяцы, мотивируя это тем, что ликвидационная форма сдана в июле, и за август-сентябрь я должна была сама сдать минусовку.
    В итоге за август и сентябрь у меня остались "висеть" начисленные суммы и в НУ сказали, что это моя ошибка и мы должны будем оплатить эти суммы, даже имея убыток.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3484 Профиль
    Личное сообщение

      

    #127 Ср Ноя 25, 2009 10:25:24   

    *САМ* говорит:
    В итоге за август и сентябрь у меня остались "висеть" начисленные суммы

    *САМ* говорит:
    за август-сентябрь я должна была сама сдать минусовку.

    А сдать допик с минусами на эти месяца?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса


      

    #128 Ср Ноя 25, 2009 14:05:35 Сообщить модератору   

    Дело в том, что мы можем сдать 101.02 только за предстоящие месяцы. Поэтому когда я сдала в конце сентября, сели отчеты только за октябрь-декабрь. И сумма уменьшения может быть только не больше суммы начисления в каждом месяце.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса


      

    #129 Вт Янв 19, 2010 10:06:12 Сообщить модератору   

    Подскажите, в Юстицию для ликвидации нужно сдавать промежуточный ликвидационный и ликвидационный отчеты. Они заверены учредителем, нужно ли их еще заверять в НК?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ЕкатеринаС
    Резидент Баланса
    Спасибки: +46 Профиль
    Личное сообщение

      

    #130 Вт Янв 26, 2010 17:47:31   

    *САМ*
    Мы ликвидировались в 2009 г. В Юстицию сдавали промежуточный и ликвидационный баланс. В НК для юстиции не заверяли.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ДемЕвгения
    Нерезидент Баланса


      

    #131 Вт Янв 26, 2010 22:56:11 Сообщить модератору   

    *САМ* говорит:
    ликвидации нужно сдавать промежуточный ликвидационный и ликвидационный отчеты

    Нужно сдавать промежуточный и ликвидационный баланс, больше никаких отчетов не нужно. Также должно быть решение об утверждении баланса, как промежуточного, так и ликвидационного.
    *САМ* говорит:
    Они заверены учредителем

    Все верно. Еще решение, о котором я выше написала.
    *САМ* говорит:
    нужно ли их еще заверять в НК

    Нет, не нужно. Достаточно справки с НК об отсутствии задолженности .

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Эмма
    Резидент Баланса
    Спасибки: +74 Профиль
    Личное сообщение

      

    #132 Вт Янв 26, 2010 23:25:42   

    У нас никак не закончится налоговая проверка по ликвидации, в НК говорят, что не приходит пирамида за 2009г. Уже полгода ждем, все никак. Может у кого-нибудь аналогичная ситуация?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ЕкатеринаС
    Резидент Баланса
    Спасибки: +46 Профиль
    Личное сообщение

      

    #133 Ср Янв 27, 2010 16:22:28   

    Эмма
    Мы тоже при ликвидации сталкивались с этой проблемой. Здесь от Вас ничего не зависит. Ждите. У нас проверка началась в мае, а закончилась в ноябре. Тоже не было пирамиды.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Евлеша
    Нерезидент Баланса


      

    #134 Пн Фев 15, 2010 11:28:16 Сообщить модератору   

    Доброго всем дня! Подскажите где взять для сдачи документов при ликвидации ТОО в Юстицию, документ подтверждающий снятие с учета филиалов и представительств ликвидируемого юридического лица, а вообще филиалов и представительств нет и не было по этому ТОО.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса


      

    #135 Пн Фев 15, 2010 12:00:36 Сообщить модератору   

    Если филиалов нет и не было, то эта справка не требуется.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Евлеша
    Нерезидент Баланса


      

    #136 Пн Фев 15, 2010 12:14:10 Сообщить модератору   

    требуется, так выходит, 12.02.10 получила отказ в гос регистрации ликвидции по двум причинам одна из которых отсутствие документа подтверждающего снятие с учета филиалов и представительств, ерунда какая-то.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #137 Пн Фев 15, 2010 12:18:23   

    ну возможно стандартная форма отказа, и у вас вторая причина "важна", а может быть всё-таки вы не в курсе и на этом РНН "числятся" структурные подразделения?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Евлеша
    Нерезидент Баланса


      

    #138 Пн Фев 15, 2010 12:22:44 Сообщить модератору   

    да вкурсе я в полном, нет действительно филиалов и представительств, вот тут мне подсказали, что надо самим справку написать,что в ТОО нет филиалов и представительств, никто не сталкивался, в какой форме надо такую справку соорудить?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ДемЕвгения
    Нерезидент Баланса


      

    #139 Пн Фев 15, 2010 17:06:20 Сообщить модератору   

    Евлеша говорит:
    требуется, так выходит, 12.02.10 получила отказ в гос регистрации ликвидции по двум причинам одна из которых отсутствие документа подтверждающего снятие с учета филиалов и представительств, ерунда какая-то.

    Даже и не знаю что посоветовать. Никогда не сталкивалась с таким требованием. С начала года ликвидировала 4 ТОО, не предоставляя справки о закрытии и так не существующих филиалов. НО, у меня в решении об утверждении ликвид. баланса указано, что ТОО имущества, задолженности, филиалов/структурных подразделений не имеет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Дария Кайратовна
    Нерезидент Баланса


      

    #140 Пн Фев 15, 2010 17:56:06 Сообщить модератору   

    Евлеша
    Скорее всего, Вам нужно написать письмо:
    Такому-то такому-то
    от ТОО "Такого-то"
    В ответ на отказ № 777 от 10.10.10 сообщаем, что ТОО "Такое-то" не имеет филиалов, представительств и структурных подразделений.
    Подпись директора.

    И второе письмо:
    на фирменном бланке
    НГастоящим сообщаем, что ТОО "777" филиалов и т.д не имеет

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Евлеша
    Нерезидент Баланса


      

    #141 Ср Фев 17, 2010 12:16:42 Сообщить модератору   

    ДемЕвгения говорит:
    у меня в решении об утверждении ликвид. баланса указано, что ТОО имущества, задолженности, филиалов/структурных подразделений не имеет.
    , вот тоже вариант, а как связать логичнее в решении весь этот текст. У меня было так: Я, такая-то такая-то, № уд. личности, являясь единственным учредителем ТОО "NNNNN", уверждаю ликвид баланс для подачи его в органы юстиции. Можно ДемЕвгения ваш вариант решения поподробнее?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ДемЕвгения
    Нерезидент Баланса


      

    #142 Ср Фев 17, 2010 21:03:45 Сообщить модератору   

    Евлеша говорит:
    У меня было так: Я, такая-то такая-то, № уд. личности, являясь единственным учредителем ТОО "NNNNN", уверждаю ликвид баланс для подачи его в органы юстиции.

    ТОО "NNNNN" не имеет кредиторской и дебиторской задолженности, имущества, структурных подразделений/филиалов.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса


      

    #143 Пт Фев 19, 2010 18:06:19 Сообщить модератору   

    ДемЕвгения
    Не подскажите, что если на лицевом счете по налогам есть небольшая переплата. Можно так сдавать документы в юстицию или нужно чтобы было по 0? Тогда что делать с переплатой?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ДемЕвгения
    Нерезидент Баланса


      

    #144 Сб Фев 20, 2010 01:29:38 Сообщить модератору   

    *САМ* говорит:
    нужно чтобы было по 0
    Обязательное условие. В случае, если и примут документы со справкой, в которой имеется даже незначительная переплата или недоимка, последует отказ в регистрации ликвидации.
    *САМ* говорит:
    если на лицевом счете по налогам есть небольшая переплата

    Переплата в размере до 500 тенге НК имеет право доначислить с целью обнулить л/с даже по ОПВ и СО. Если больше 500 тенге -только возврат на расчетный счет.

    Добавлено спустя 21 минуту 25 секунд:

    ДемЕвгения говорит:
    обнулить

    обнуления Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Вячеслав Тарнакин
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #145 Ср Мар 10, 2010 14:15:54   

    А как сделать ликвидационный баланс+пояснительная записка?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса


      

    #146 Ср Мар 10, 2010 14:18:39 Сообщить модератору   

    Вячеслав Тарнакин говорит:
    А как сделать ликвидационный баланс+пояснительная записка?


    Прочтите эту тему с начала. ИМХО до ликвидационного баланса Вам еще далеко.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    annamir
    Нерезидент Баланса


      

    #147 Пт Мар 26, 2010 13:40:36 Сообщить модератору   

    Образцы ликвидационного баланса и промежуточного ликвид баланса. Очень нужны. Сама не бухгалтер и как составить не знаю. Спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Джейн
    Нерезидент Баланса


      

    #148 Пн Мар 29, 2010 11:19:38 Сообщить модератору   

    Здравствуйте,подскажите,пожалуйста: при ликвидации предприятия, кредиторская задолженность учредителю тоже отностится в доход или ее можно погасить Уставным капиталлои и(или) основными средствами??

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Дария Кайратовна
    Нерезидент Баланса


      

    #149 Пн Мар 29, 2010 20:14:10 Сообщить модератору   

    Джейн говорит:
    ее можно погасить Уставным капиталлои и(или) основными средствами??


    думаю, что можно так сделать

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3484 Профиль
    Личное сообщение

      

    #150 Вт Мар 30, 2010 10:17:08 Сказали Спасибо❤   

    Кредиторская задолженность не может погаситься УК, обе суммы отражаются по пассиву баланса, а вот активом можно погасить - основными средствами. Или же признать доходом.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу Пред.  
    1, 2, 3, 4  След.
    Страница 3 из 4
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz