» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как забрать деньги из кассы ИП на упрощенке? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | baknar |
Добавлено: | #1  Чт Сен 18, 2008 15:07:31 |
Заголовок сообщения: | Как забрать деньги из кассы ИП на упрощенке? |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=131569#131569 Вопрос этот уже обсуждали много раз, но до логического завершения не довели. На счете 1010 ИП висит большая сумма. Если из кассы выдать ИП на счет 3030, а потом этот счет закрыть 5510? Правильно ли будет? Посоветуйте. Добавлено спустя 58 минут 21 секунду: Esiphi Вы как думаете? Посоветуйте. Я знаю, с проводками вы дружите. Кстати, набрав Ваше имя (псевдоним) я решила, что это "есепшi"-бухгалтер. Так ли это? |
Автор: | esiphi |
Добавлено: | #2  Чт Сен 18, 2008 16:30:05 |
Заголовок сообщения: | |
baknar На мой взгляд,необходимо вначале произвести начисления,затем начислить и удержать налоги, уплатить их,а затем произвести выплату и отражение на фин.результатах. Извините,если не оправдал Ваших надежд.Вы расшифровали мой псвдоним правильно.Спасибо. С ув. |
Автор: | baknar |
Добавлено: | #3  Чт Сен 18, 2008 16:34:55 |
Заголовок сообщения: | |
Зачем? Это ведь доход ИП, с которого уже заплатили все налоги. Оно висит у меня на 5510 как нераспределенная прибыль. |
Автор: | esiphi |
Добавлено: | #4  Чт Сен 18, 2008 16:39:55 |
Заголовок сообщения: | |
baknar Буду думать. С ув. |
Автор: | Ylja |
Добавлено: | #5  Пт Дек 19, 2008 20:39:43 |
Заголовок сообщения: | Как забрать деньги из кассы ИП на упрощенке? |
Вопрос в следующем. Делали восстановление бух учета по ИП на упрощенке с апреля 2007 года по сентябрь 2008. Обороты достаточно большие и к концу сент.08 в кассе скопилось порядком 13 млн тенге. Естесственно фактически суммы такой в кассе нет, но по проводкам получается так. :( Возникат такой вопрос, как проводить суммы, которые сам ИП берет из кассы или снимает с р/счета и тратит их на собственное усмотрение, ведь в конце концов это его деньги и он не обязан отчитываться куда и как он их тратит. Как списать эти суммы с баланса чтобы они там не мешались? :%): заранее спасибо за ответы :Rose: |
Автор: | Kenga |
Добавлено: | #6  Пт Дек 19, 2008 20:54:39 |
Заголовок сообщения: | |
Вы заете, Ylja, этот вопрос периодически возникает в том или ином аспекте, но однозначного ответа на него нет, т.к. с одной стороны, ИП на упрощенке и на ОУР должен вести БУ по тем же стандартам, что и ТОО, а с другой стороны, к ИП неприменимы, например, такие понятия, как "уставный капитал" или "дивиденды". Почитайте вот здесь: http://balans.kz/viewtopic.php?t=9421 |
Автор: | LV |
Добавлено: | #7  Сб Дек 20, 2008 01:58:24 |
Заголовок сообщения: | |
Ylja Я у себя делаю так: Всю выдачу наличных денег ИП-эшнику делаю по РКО в подотчет Дт1251 Кт 1010 Затем часть суммы закрываю Ав.отчетами, согласно представленным документам Дт7211 Кт1251 Оставшуюся сумму на сч.1251 Бухгалтерской справкой закрываю как личные расходы ИП-эшника, не подтвержденные документами Дт7470 Кт1251 Таким образом на сч.7211 я вижу расходы ИП-эшника на нужды своего ИП, а на сч.7470 его личные расходы, (т.е. его чистый доход) |
Автор: | ДемЕвгения | ||
Добавлено: | #8  Сб Дек 20, 2008 02:20:19 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Опс, классная идейка. Тоже так сделаю. :Rose: |
Автор: | Jenechka |
Добавлено: | #9  Пн Дек 22, 2008 10:10:12 |
Заголовок сообщения: | |
С читстой прибылью и доходом вроде все понятно.. а вот подскажите кто ято делает если расходов выходит больше чем доходов...сумма небольшая, но все же есть. Куда ее можно отнеси? |
Автор: | Volgina A | ||
Добавлено: | #10  Пн Дек 22, 2008 16:41:04 | ||
Заголовок сообщения: | |||
--скажите,я так сделала,и у меня получился счет7470-там сальдо на конец это сумму из кассыона так и должна там висеть она ни как не закрывается(у меня ип упр)ни кто не придерется к этому что там большай скмма весит??????? |
Автор: | sh"oks1 |
Добавлено: | #11  Пн Дек 22, 2008 16:46:24 |
Заголовок сообщения: | |
а когда вы будете делать закрытие периода-эта сумма у вас должна закрыться счетами 5 раздела и получится эти денюжки сядут на распределенную прибыль отчетного периода. |
Автор: | Volgina A |
Добавлено: | #12  Пн Дек 22, 2008 16:46:57 |
Заголовок сообщения: | |
или лучше из кассы отдать как учредителю,все равно ип(упр)проценты с дивидендов платить не надо,если так скажите верные проводки??Товарищи ПОМОГИТЕ?? :oops: |
Автор: | LV |
Добавлено: | #13  Пн Дек 22, 2008 17:09:35 |
Заголовок сообщения: | |
*МАКС* Чтобы выдать дивиденды, их надо сначала начислить. Не мудрите, это ИП, чем проще, тем понятнее. Сделайте как в постах №3 и №7 и все у Вас закроется |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #14  Пн Дек 22, 2008 17:12:04 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Советую как
|
Автор: | Monica-kz | ||
Добавлено: | #15  Пт Май 22, 2009 19:12:42 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Вы делаете всё правильно. Дт 5510 Кт 3030 Начислен доход ИП Дт 3030 Кт 1010 Выплачен доход ИП |
Автор: | VFrol | ||
Добавлено: | #16  Пт Май 22, 2009 19:43:54 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Вообще -то это не корректно. И дохода я тут не вижу. 3030 - образуется из финансовых начислений для контрагентов ввиде дивидентов. значит проводка по начислению дивидентов имеет вид: Дт 7340 Кт 3030 - чистой воды убыток ИП. Выплата дивидентов или пр. участнику : Дт 3030 Кт 1010 - не имеет никакого отношения к финансовому результату. Закрытие счетов дохода и расхода за период (в текущем году): Дт 5610 Кт 7340 - убыток для ИП Ну и в заключении всего - для ИП эта проводка не имеет никаких налоговых исключений. Ее не признают при расчете КПНа. Однако вы будете обязаны показать в 910 форме(или в 200) - участников , которые получили дивиденты со счета 3030 (их РНН и прочие данные) по итогам года. Зато Ваша касса приятно обнулиться. Добавлено спустя 51 секунду: Сорри "обнулится". |
Автор: | Monica-kz |
Добавлено: | #17  Пт Май 22, 2009 20:37:38 |
Заголовок сообщения: | |
Сначала начисляем доходы и расходы (в том числе все налоги) Делаем реформацию и уже в конце те проводки, которыя я написала. Удачи. |
Автор: | Finansist | ||
Добавлено: | #18  Сб Ноя 06, 2010 20:42:22 | ||
Заголовок сообщения: | |||
не правильно, Дт 1251 закрываете, без подтверж.документов, на 7470, Это получается подотчетник потратил подотчетные суммы, могут признать как доход с источника выплаты и обложить налогами ИПН, Мне кажется лучше делать так: Дт 5510 Кт 3030 Начислен доход ИП Дт 3030 Кт 1010 Выплачен доход ИП |
Автор: | LV | ||
Добавлено: | #19  Вс Ноя 07, 2010 03:22:55 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Finansist Дело в том, что доход ИП уже начислен по счетам раздела 6 (6010; 6200) и он уплатил все налоги с этого дохода (3%), Имеет право забрать оставшийся после налогообложения доход без всякого подтверждения документами, куда потратил.
Если это будет работник, то да, к самому ИПэшнику это не относится, дважды за одни доходы ИПН не платится |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #20  Вс Ноя 07, 2010 10:39:44 |
Заголовок сообщения: | |
Я бы тоже расходные счета учета не "привлекала". Это же похоже на как бы изъятие собственного капитала, а никакой не расход периода. Но с другой стороны - прописали в учётной политике, что учитывается это дело так-то, (ну как Елена, например, делает) - то тоже не вижу проблемы делать так. Лишь бы было все "прозрачно", понятно, не смешивалось. |
Автор: | LV | ||
Добавлено: | #21  Вс Ноя 07, 2010 11:16:37 | ||
Заголовок сообщения: | |||
А это так и есть. ИПэшник ради этого и работает, зарплаты-то у него нет. Согласна, вариантов несколько и все имеют право на жизнь, надо определиться с одним и прописать его в учетной политике. Но, однозначно, не стала бы примешивать сюда счета дивидендов и начислять дополнительный доход |
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #22  Вс Ноя 07, 2010 11:58:24 | ||
Заголовок сообщения: | |||
ну в принципе, так же и отражение этого дела через расходы периода так же могут странными показаться для учёта, что тут скажешь Может, если напрямую на счета 55го раздела закрывать такие операции - путаницы и не возникнет? Помню одну рекомендацию аудитора - расходы по Представительскому офису, если деньги тратятся на Головную организацию, то и не "пропускать" их через расходные счета, а сразу на счёт, где учитывается "целевое финансирование" в уменьшение этой суммы финансирования. В принципе похожая ситуация в учётах. |
Автор: | LV |
Добавлено: | #23  Вс Ноя 07, 2010 16:47:35 |
Заголовок сообщения: | |
Мара А выдавать ИПэшнику деньги из кассы тоже в корреспонденции с сч. 5-го раздела? По жизни часто бывает так, что ИПэшник берет из кассы какую-то сумму денег, часть этой суммы тратит на нужды своей деятельности и подтверждает ее доками, а остальную оставляет на свои личные расходы. И зачастую это распределение за определенный период можно увидеть только постфактум (взял деньги из кассы в начале месяца, а доками закрылся в конце). Так как-же заранее можно определить, сколько выдавать из кассы в подотчет, а сколько со сч. 5-го раздела? Это конечно дело вкуса каждого буха, но мне удобен тот вариант, которым я пользуюсь уже не один год http://balans.kz/viewtopic.php?p=131542#131542 Тем более, что для ИП на Упр. при налогообложении расходы периода на вычеты не идут. Зато ИПэшник в конце каждого месяца четко знает свой личный чистый доход (расходы на собственные цели) и свои расходы на производственные нужды. И еще один аргумент в пользу моего предложения - за тот период, что я использую эту схему, закрылось уже несколько ИПэшек (5 или 6, уже сбилась со счета). Ни разу не возникло вопросов у проверяющих по поводу тех сумм, которые ИПэшник забирает себе (ИПэшки закрывались в разных НУ г. Алматы и Астаны) |
Автор: | Аленка |
Добавлено: | #24  Вс Ноя 07, 2010 16:54:13 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте! Прочитала ветку и немного не поняла сути. Здесь говорится об ИП, которые не получают ЗП. А если ИП начисляется ЗП как главному руководителю? Т.е. делаются все вычеты, отчисления. Как в этом случае? Имеет ли право ИП забирать еще и те деньги, которые остаются в кассе после всех расходов? И если да, то какие проводки применять? |
Автор: | Светляк |
Добавлено: | #25  Вс Ноя 07, 2010 17:02:28 |
Заголовок сообщения: | |
Аленка, прочтите, пожалуйста: http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=339312#339312 |
Автор: | LV |
Добавлено: | #26  Вс Ноя 07, 2010 17:03:13 |
Заголовок сообщения: | |
Аленка ИПэшнику зарплата не начисляется по определению, он не наемный работник. Вся его , условно гоаоря "зарплата" это весь его доход, полученный и отраженный в первой строке ф 910. И он сам решает, сколько из этого дохода (после уплаты всех налогов) он потратит на свою деятельность, а сколько на себя любимого |
Автор: | alinusya007_86 | ||
Добавлено: | #27  Чт Окт 20, 2011 18:55:49 | ||
Заголовок сообщения: | |||
У меня такая ситуэйшн. Как мне быть У нас ИП СНР на основе УР. ИПник один, работников нет. Платит все соответствующие налоги, в подотчет денег не берет, авансовые мы вообще не делаем и не делали никогда, покупателям сразу оплачиваем перечислением. А если покупаем что нибудь за наличку, то сразу же делаем расходник на эту сумму. Остальные деньги он конечно же забирает. Не отчитывается. А в кассе висят миллионы, что мне делать в этом случае. Ваш пример мне не подойдет :( Какой может быть выход, подскажите. |
Автор: | Rashid | ||||
Добавлено: | #28  Пт Окт 21, 2011 09:46:35 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
alinusya007_86, предлагаю следующий вариант: Д 1251 К1010
сразу списываете Д 7470 К 1251
с-но правил веденияведения бухгалтерского учета: Выдача наличных денег из кассы производится по расходному кассовому ордеру (далее – расходный ордер) или надлежаще оформленным другим документам, с наложением на этих документах штампа с реквизитами расходного ордера. Документы на выдачу наличных денег должны быть подписаны индивидуальным предпринимателем или руководителем организации или лицом, его заменяющим, главным бухгалтером и кассиром. |
Автор: | alinusya007_86 |
Добавлено: | #29  Пт Окт 21, 2011 09:49:04 |
Заголовок сообщения: | |
Приду на работу попробую ваш вариант. Думаю можно попробовать. |
Автор: | Natalya83 |
Добавлено: | #30  Пн Мар 12, 2018 18:00:06 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте, Д 7470 К 1251 сделала такую операцию, если делать обороты счета 7470 то сумма красная минусовая, это нормально? если сделать в закрытие месяца закрытие подотчетных сумм то сумма в оборотно-сальдовой ведомости разносится на счета 3390, Прочая краткосрочная кредиторская задолженность 3396, Задолженность перед подотчетными лицами по кредиту садится на эти счета именна та сумма которая была списана на 7470, а по счету 1251 по дебету вся сумма весит которую брал в подотчет за минусом отчетавшейся. Что то я совсем запуталась, это правильно. |
Автор: | vbnz | ||||
Добавлено: | #31  Пн Мар 12, 2018 18:06:34 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
нет.
какой документ отразили? |
Автор: | Natalya83 | ||
Добавлено: | #32  Вт Мар 13, 2018 09:23:29 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Создала в ручную бухгалтерскую проводку(бухгалтерская справка). |
Автор: | vbnz | ||
Добавлено: | #33  Вт Мар 13, 2018 11:09:46 | ||
Заголовок сообщения: | |||
какую операцию Вы отразили? |
Автор: | Natalya83 |
Добавлено: | #34  Вт Мар 13, 2018 11:26:35 |
Заголовок сообщения: | |
спасибо еще раз все перепроверила операцию перепровела, месяц перезакрыла время указала 23,59,59 и минус исчез. |
Автор: | Моника | ||
Добавлено: | #35  Вс Май 29, 2022 15:06:25 | ||
Заголовок сообщения: | |||
LV, здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Я немного не поняла. ИП снимает с расчетного счета денежные средства. Какая проводка будет и каким документом оформляется ?
вот так не получается... |
Автор: | NatalyaV | ||||
Добавлено: | #36  Вс Май 29, 2022 18:10:44 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
ПКО проводка Дт1010 Кт 1030 А уже следом за ним
|
Автор: | Моника |
Добавлено: | #37  Вс Май 29, 2022 18:48:39 |
Заголовок сообщения: | |
NatalyaV, у меня сумма задвоилась ИП внес наличку на расчетный счет, чтобы оплатить комиссию банка: Дт 7210 Кт 1251 (авансовый отчет) сумма 5 000 тенге Появились деньги на расчетном счете и он переводит их на свой Каспи (личный) Платежное поручение исходящее с видом Перевод на другой счет организации: Дт 1030 (р/с) Кт 1030 (личный счет) сумма 50 000 тенге Чтобы вернуть ему 5 000 тенге, внесенные ранее, оформляю ПКО: Дт 1010 Кт 1030 (личный счет) И возвращаю ему 5 000 тенге РКО Дт 1251 Кт 1010 Правильно ? :palm: |
Автор: | NatalyaV | ||||||||
Добавлено: | #38  Вс Май 29, 2022 23:51:35 | ||||||||
Заголовок сообщения: | |||||||||
Моника,
откуда внес с кассы или свои деньги внес?
наоборот же должно быть Дт 1030 (личный счет) Кт 1030 (р/с)
А что у вас по факту было? |
Автор: | Ирина Локтионова | ||||
Добавлено: | #39  Пн Май 30, 2022 10:58:47 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Да эта проводка вообще некорректная. Моника, вы же не собираетесь контролировать в бухучете ИП личный счет самого ИП, куда он тратит свои личные деньги и откуда ему еще поступают деньги на этот счет. Я бы провела, как предлагала LV: Дт 1251 Кт 1030 (счет ИП) Возврат 5000 тенге из кассы аналогично: Дт 1251 Кт 1010 Потом в конце месяца оформляете авансовый отчет. Например, ИП еще купил какие-то товары на сумму 10 000 и сделал предоплату за электроэнергию 8 000. Тогда авансовый отчет будет: 1. 10 000 по чеку № ... за товары, накладная № ... от ... Дт 3310 Кт 1251 2. 8 000 по чеку № ... аванс за электроэнергию. Дт 1710 Кт 1251 3. 5 000 взнос собственных средств на счет, чек банкомата или квитанция ПКО банка Дт 1030 Кт 1251 Итого 23 000 - расходы в целях предпринимательской деятельности ИП, подтвержденные документами. На конец месяца дебетовое сальдо по счету 1251 = 55 000 - 23 000 = 32 000 - это деньги на личные расходы ИП, их списываем операцией Дт 7480 Кт 1251 32 000 личные расходы ИП |
Автор: | YelenaS |
Добавлено: | #40  Пн Май 30, 2022 12:34:59 |
Заголовок сообщения: | |
Я делаю намного проще Взнос наличных ДТ 1010(1030) - Кт 3387 (сам ИП как физлицо) любые взносы собственных денежных средств ДТт 3387 - Кт 1010 (1030) любая выдача собственных свободных денежных средств. На счете 1251 только тот подотчет , который идет на хозяйственную деятельность ИП. |
Автор: | Моника |
Добавлено: | #41  Пн Май 30, 2022 12:59:08 |
Заголовок сообщения: | |
NatalyaV, здравствуйте, уточняю. ИП внес свою наличку через терминал на только что открывшийся расчетный счет, чтобы оплатить комиссию банка (на расчетном счете было 0): Дт 7210 Кт 1251 (авансовый отчет) сумма 5 000 тенге и следом списывается комиссия банка 4 500 тенге Дт 3310 Кт 1030 (?) Появились деньги на данном расчетном счете (оплата от покупателей) и он переводит их на свой Каспи (личный) Платежное поручение исходящее с видом Перевод на другой счет организации: Дт 1030 (р/с) Кт 1030 (личный счет) сумма 50 000 тенге Чтобы вернуть ему 5 000 тенге, внесенные ранее (те, которые он внес через терминал) оформляю ПКО: Дт 1010 Кт 1030 (личный счет) И возвращаю ему 5 000 тенге РКО Дт 1251 Кт 1010 а 45 000, которые на Каспи ? в выписке банка так и указано: перевод на другой расчетный счет, открытый в банке. теперь я все денежные средства перевела вот так: Платежное поручение исходящее с видом Перевод на другой счет организации: Дт 1030 (р/с) Кт 1030 (личный счет) а как быть с выплаченной зарплатой, которую он выплачивал с личного счета ? И как быть с поставщиками, которым он так же платил ? Я оформила авансовые отчеты и теперь в тупике. |
Автор: | Моника | ||
Добавлено: | #42  Пн Май 30, 2022 13:03:19 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Ирина Локтионова, здравствуйте,
я так и сделала. теперь по оборотке счета 1251: Обороты за период: Дт 55 000 Кт 5 000 Сальдо на конец периода: Дт 50 000 Авансовый отчет на 5 000 тенге оформлен. корреспонденция счетов: Дт 7210 Кт 1251 |
Автор: | Моника |
Добавлено: | #43  Пн Май 30, 2022 13:06:37 |
Заголовок сообщения: | |
и по кассовой книге РКО на 5 000 тенге и остаток на конец дня минус 5 000 тенге |
Автор: | Моника |
Добавлено: | #44  Пн Май 30, 2022 13:09:53 |
Заголовок сообщения: | |
я поэтому и не могу понять: с расчетного счета 1030 отправляю в подотчет, а касса-то пустая... наверно надо кассу на 50 000 пополнить какой-то проводкой ? замучилась :sorry: |
Автор: | YelenaS | ||
Добавлено: | #45  Пн Май 30, 2022 13:10:08 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Я считаю, что вести бухгалтерский учет (при условии если он ведется) по бухгалтерии ИП личных счетов не нужно. Не нужно путать собственных средства и средства ИП. |
Автор: | Моника | ||
Добавлено: | #46  Пн Май 30, 2022 13:20:50 | ||
Заголовок сообщения: | |||
по оборотке счета 1030 сальдо на конец 5 000 тенге Я Авансовый отчет провела через вкладку Оплата в Контрагенте указала Банк и в Счете расчетов 1030 во вкладке Авансы РКО не подтягивала. помогите разобраться. |
Автор: | Моника |
Добавлено: | #47  Пн Май 30, 2022 13:21:59 |
Заголовок сообщения: | |
YelenaS, ИП на упрощенке плательщик НДС... |
Автор: | Моника | ||
Добавлено: | #48  Пн Май 30, 2022 13:24:44 | ||
Заголовок сообщения: | |||
в выписке банка указывается перевод с расчетного счета на личный счет ИП. я поэтому и заморочилась |
Автор: | Ирина Локтионова |
Добавлено: | #49  Пн Май 30, 2022 14:04:31 |
Заголовок сообщения: | |
Моника, в выписке банка так написано, потому что вы выбрали КНП 342, но это не значит, что вы именно так должны проводить у себя в бухучете. Просто другого более подходящего КНП нет в списке. Сделайте, как советует YelenaS: Дт 1030 - Кт 3387 - 5 000 взнос собственных средств на счет Дт 3387 - Кт 1010 (или 1030) - 5 000 возврат внесенных собственных средств (так и непонятно, вы выплатили 5000 из кассы или перечислили со счета ИП) Дт 3387 - Кт 1030 - 50 000 перечислено ИП на личные нужды. И все, никаких авансовых отчетов. |
Автор: | YelenaS | ||
Добавлено: | #50  Пн Май 30, 2022 14:06:21 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Проводка не правильная. Выбирите из предложенных вариантов для вас приемлемый. Дт 1030 - Кт какой решите (1251,3387) счет где вы будете учитывать движения собственных средств ИП. ИП может как вкладывать в бизнес собственные средсва, так и изымать денежные средства. Так как все заработанные средсва ИП он может расходовать как хочет. Он же заработную плату не получает. |
Автор: | Ирина Локтионова | ||
Добавлено: | #51  Пн Май 30, 2022 14:08:30 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Ну правильно, если в кассе денег нет, то как вы могли выдать из кассы 5000 тенге? Поэтому у вас и концы с концами не сходятся. Вы уже перечислили ИП-шке 50 000, ну и пусть он считает, что эти 5 000, в том числе сидят в этой сумме. Зачем вам заморачиваться отдельно ему еще 5000 выплачивать? Или, если уж так хочется, перечислите их еще одной платежкой из банка. |
Автор: | Ирина Локтионова |
Добавлено: | #52  Пн Май 30, 2022 14:10:45 |
Заголовок сообщения: | |
YelenaS, если ИП не вносит собственные средства, а только все время забирает прибыль, тогда сальдо на счете 3387 будет все время увеличиваться. Вы его никак не закрываете в конце года? |
Автор: | YelenaS |
Добавлено: | #53  Пн Май 30, 2022 14:12:40 |
Заголовок сообщения: | |
В конце года закрываю за счет прибыли. Конечно нужно следить за размером прибыли, чтоб не перебрать лишнего. |
Автор: | Ирина Локтионова |
Добавлено: | #54  Пн Май 30, 2022 14:14:43 |
Заголовок сообщения: | |
Понятно. Мне очень нравится ваш вариант! :good: |
Автор: | YelenaS |
Добавлено: | #55  Пн Май 30, 2022 14:14:58 |
Заголовок сообщения: | |
Хотя если переберет лишнее, то должен внести свои средсва для закрытия например обязателств по налогам, заработной плате или кредиторов других. |
Автор: | YelenaS |
Добавлено: | #56  Пн Май 30, 2022 14:15:45 |
Заголовок сообщения: | |
Очень удобно, проверено годами. |
Автор: | Ирина Локтионова | ||
Добавлено: | #57  Пн Май 30, 2022 14:25:25 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Если есть деньги на счете ИП (не на личном), то переведите ему на его личный счет в Каспи сумму по этим авансовым отчетам. Тогда проводка будет Дт 1251 - Кт 1030 Если в кассе нет денег, кассу ни в коем случае не используйте! |
Автор: | Моника | ||
Добавлено: | #58  Пн Май 30, 2022 17:03:44 | ||
Заголовок сообщения: | |||
кассы как таковой нет. образно выплатили, чтобы 5 000 не "висели" в остатках. |
Автор: | Моника | ||
Добавлено: | #59  Пн Май 30, 2022 17:06:22 | ||
Заголовок сообщения: | |||
я поняла. :Rose: |
Автор: | Моника | ||
Добавлено: | #60  Пн Май 30, 2022 17:07:43 | ||
Заголовок сообщения: | |||
только раз в декабре ? Подскажите, пожалуйста проводку. |
Автор: | NatalyaV | ||||||||||||||||
Добавлено: | #61  Пн Май 30, 2022 19:24:44 | ||||||||||||||||
Заголовок сообщения: | |||||||||||||||||
Да
Наоборот, я уже писала Дт каспий, кт р/с, итого на каспий 50000 упало, с р/счета снялось.
Не должно быть минуса (единственно только на конец дня если даты РКО и ПКО разные, что логично, дата и время должны идти по порядку, сначала ПКО, затем РКО) или вы не все проводки написали.
+5000-5000=0, не может быть минуса, чтобы посмотреть,все ли, загляните в карточку по счету 1010 за этот период.
Я делаю без авансовых, у меня тоже упрощенка(правда не НДС-ник - разница в том, что он не собирает документы и бухучет не ведет) именно в этой ситуации не вижу смысла в авансовых, мне их закрывать не на что, да и у него тоже
Поэтому пользуюсь проводкой Дт 1030 (личный счет) Кт 1030 (р/с), у моего тоже Зарплата, поставщики, это все проходит мимо меня (документы не собираются), поэтому выдачу зарплаты оформляю платежным ордером списание с личного счета ИП (ДТ 3350 КТ 1030 личный счет), все что остается лишнее на его счету так же списанием Дт 5610 Кт 1030 (личный счет), ну или как Ирина написала Дт 7480 кт 1030(это уже для тех кто бухучет ведет).
Да, классный вариант :good: |
Автор: | NatalyaV | ||||
Добавлено: | #62  Пн Май 30, 2022 22:39:29 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
При чем тут касса, вы ему на карточку каспий же перекидываете, минуя кассу.
От привязки РКО к авансовому проводки не изменятся. |
Автор: | Моника |
Добавлено: | #63  Вт Май 31, 2022 02:17:33 |
Заголовок сообщения: | |
YelenaS, простите за назойливость, пожалуйста. Я сделала по вашему примеру, но теперь по оборотке на счете 3387 сальдо минус красным. Как ее закрыть ? |
Автор: | NatalyaV |
Добавлено: | #64  Вт Май 31, 2022 10:03:11 |
Заголовок сообщения: | |
Моника, внимательнее прочитайте еще раз, YelenaS описала, как закрывает в постах 53,55. |
Автор: | Моника |
Добавлено: | #65  Вт Май 31, 2022 10:54:38 |
Заголовок сообщения: | |
NatalyaV, здравствуйте, за счёт прибыли. Получается, бухсправкой один раз в конце года Дт 5610 Кт 3387 ? |
Автор: | NatalyaV | ||
Добавлено: | #66  Вт Май 31, 2022 11:30:31 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Да |
Автор: | Ирина Локтионова | ||||||||
Добавлено: | #67  Вт Май 31, 2022 11:52:15 | ||||||||
Заголовок сообщения: | |||||||||
А зря. Даже если ИП не ведет бухучет, он обязан вести налоговый учет:
И даже есть утвержденные формы этих налоговых регистров https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1800016675#z251 Приложения 12-15. |
Автор: | YelenaS | ||||
Добавлено: | #68  Вт Май 31, 2022 12:10:27 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Я делаю в конце года, потому что мой ИП постоянно туду сюда гоняет деньги. Смысл закрывать после каждой операции не вижу. Но вы можете действовать по ситуации.
Совершенно верно. |
Автор: | zhanzhan | ||||||
Добавлено: | #69  Чт Янв 25, 2024 17:12:31 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Здравствуйте. А каким документом отразить когда ИП переводит на свой личный голд? До меня бухгалтер все оформляла ПКО :( Теперь сумма в кассе висит за минусом расходов за всякие услуги и покупки№ |
Автор: | NatalyaV | ||
Добавлено: | #70  Чт Янв 25, 2024 22:19:21 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Ну если был ПКО в кассу, то нужно и РКО было выписать на эту сумму самому ИП. |
Автор: | zhanzhan |
Добавлено: | #71  Пт Янв 26, 2024 17:21:05 |
Заголовок сообщения: | |
а как правильно? если я переделаю. Тем более, что был перевод на личный счет, а не снятие нала. |
Автор: | NatalyaV | ||
Добавлено: | #72  Пт Янв 26, 2024 17:41:25 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Правильно так, как было по факту, ближе к реальности. У моего ИП карта в том же банке, но не голд, поэтому я перечисляю ему как на другой счет организации, там он сразу снимает себе эти деньги, но я их уже не отслеживаю. Делаю снятие с его карты в кассу(что конечно не верно) и тут же делаю ему расходник (что уже становится ближе к реальности), счет беру такой, чтоб на нем эти деньги не висели сейчас не вспомню, на 5 :) |