» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Вопросы по ИП |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | n.a.u. |
Добавлено: | #1  Ср Ноя 19, 2008 19:27:36 |
Заголовок сообщения: | Вопросы по ИП |
Здравствуйте уважаемые форумчане! В этом месяце открыл ИП, режим налогооблажения упрощенный. НДС-нет. Теперь какие декларации я должен сдавать в НК? Потом после оказания услуги какие документы я должен предоставлят Заказчику? (с-ф, авр) и тд? |
Автор: | gulzhamal |
Добавлено: | #2  Ср Ноя 19, 2008 20:07:44 |
Заголовок сообщения: | |
910. 201/ Заказчику счетµфактуру и акт выполненных работ. |
Автор: | dima_777 |
Добавлено: | #3  Ср Ноя 19, 2008 21:59:58 |
Заголовок сообщения: | |
Экология, налог на имущество, налог на землю, на аренду земли (если есть) - раз в год. и годоую по пенсионке в конце года |
Автор: | Юнона | ||
Добавлено: | #4  Ср Ноя 19, 2008 22:59:46 | ||
Заголовок сообщения: | |||
это какую интересно? упрощенка показывает пенсионку за себя и за работников в 910.00, которая представляется ежеквартально 20 числа месяца следующего за отчетным. |
Автор: | Ведмедь | ||||
Добавлено: | #5  Чт Ноя 20, 2008 08:49:34 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
не раз в год а по срокам, сдачи 871 раз в квартал до 20 месяца следующего за отчетн, налог на им-во и землю, по скрокам 20.02, 20.05, 20.08, 20.11 при изменении объектов налогообложения, а уже потом по году 700. Про
|
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #6  Чт Ноя 20, 2008 09:17:48 |
Заголовок сообщения: | |
:Rose: |
Автор: | n.a.u. |
Добавлено: | #7  Чт Ноя 20, 2008 09:18:55 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо всем, с декларациями вроде разобрался (до февраля еще есть время). Тепер разъясните порядок действии: 1. составляется договор (или сперва счет на оплату потом договор?) 2. выставляю счет на оплату согласно договора 3. после оказании услуги подписываются акт выполненных работ 4. я выдаю счет фактуру 5. какие еще документы я забыл указать? |
Автор: | tat08 |
Добавлено: | #8  Чт Ноя 20, 2008 09:26:46 |
Заголовок сообщения: | |
Вот еще вопросик .ТОО на упрощенке,з/плата выплачивается не регулярно.Ст 370 п 2 гласит,что уплата налогов не вошедших в 910 ф осуществляется на общеустановленном порядке ,меня конкретно сейчас интересует ИПН,с/о,п/взносы. В Уведомлении к 201 ф написано"срок уплаты по кодам 101201,901101,902101-25 число следующего за кварталом месяца."Так как же происходит на практике?Не зависимо от выплаты доходов налоги уплачивать по окончании квартала или соц.отчисления до 15-го,а пенсионку и подоходный пропорцианально выплаченным доходам?Я лично так и делаю. |
Автор: | n.a.u. |
Добавлено: | #9  Чт Ноя 20, 2008 09:36:19 |
Заголовок сообщения: | |
Никто не знает откуда скачать формы счета, счет-фак, авр? |
Автор: | Милый Бухгалтер |
Добавлено: | #10  Чт Ноя 20, 2008 09:37:15 |
Заголовок сообщения: | |
для Сообщение: №7 все верно, ничего не забыли. Только сч-факт и акт одной датой нужно выписать |
Автор: | Ведмедь |
Добавлено: | #11  Чт Ноя 20, 2008 09:54:50 |
Заголовок сообщения: | |
n.a.u. ваш первый отчет будет в январе за 4 кв 2008 гола, сдаете 201.00, 910.00, 871.00 если есть источник загрязнения, если есть им-во или земля приобретенное или поставленное на баланс с 01.08.2008 по 01.11.2008, то сегодня последний день сдачи отчета ф 701.03, 701.00 Если деньги получаете налом то в добавок чек ККМ и ПКО. tat08 Если выплаты нет то перечислять не надо, вы наверное в 201 форме в графах подлежит перечислению поставили исчисленные суммы, это можно в принципе исправить, только сразу будет вопрос по задержке з/п могут быть проблемы со стороны инспектора по труду, надо будет пени начислить каждому работнику за несвоевременную выдачу з/п. |
Автор: | n.a.u. |
Добавлено: | #12  Чт Ноя 20, 2008 10:12:28 |
Заголовок сообщения: | |
[quote="Vassiliy"]n.a.u. если есть им-во или земля приобретенное или поставленное на баланс с 01.08.2008 по 01.11.2008, то сегодня последний день сдачи отчета ф 701.03, 701.00 Если деньги получаете налом то в добавок чек ККМ и ПКО. до открытия ИП (в этом месяце) я купил дом с зем. участком (где то в августе или в сентябре), и как понят поставленное на баланс? |
Автор: | tat08 |
Добавлено: | #13  Чт Ноя 20, 2008 10:27:26 |
Заголовок сообщения: | |
Нет, Василий , в 201 я ставлю налоги пропорцианально выплаченным доходам тем более что 8-ка сама это делает.Я ежемесччно не зависимо от выплаты доходов старалась до 15-го перечислить с/о, п/н и п/взносы перечисляла тоже ежемесячно , но пропоцианально.Теперь хочу в конце концов уяснить , что если упрощенка то налоги по з/плате до 25-го следующего за оконч.месяца квартала даже если з/плата выдавалась в течении квартала,услышать другие мнения.А насчет пени-не следует ждать проверки со стороны инспекции по труду и самостоятельно начислить пеню, или ждать когда она нагрянет?Есть ли вообще это на практике? |
Автор: | Гость |
Добавлено: | #14  Чт Ноя 20, 2008 14:40:51 |
Заголовок сообщения: | |
На упрощенке ИПН, ОПВ и СО оплачиваются до 25 следующего за кварталом месяца независимо от выплаты. Налоговый кодекс, с.377-1: 2. Уплата суммы индивидуального подоходного налога, удерживаемого у источника выплаты, обязательных пенсионных взносов в накопительные пенсионные фонды, социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования производится не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным налоговым периодом. |
Автор: | Гость | ||
Добавлено: | #15  Чт Ноя 20, 2008 14:43:50 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Дом купили на физлицо, поэтому и налоги будете платить как физлицо. А ставить на баланс, т.е. учитывать в БУ надо имущество, которое вы используете в предпринимательской деятельности. |
Автор: | Ведмедь |
Добавлено: | #16  Чт Ноя 20, 2008 15:30:04 |
Заголовок сообщения: | |
tat08 да поидее если платить как в ст. 377-1,то у вас должно сальдо по 3120, 3210, 3220, каждый месяц квартала увеличиваться, а потом одним платежом закрываться. |
Автор: | Anita |
Добавлено: | #17  Чт Ноя 20, 2008 16:08:10 |
Заголовок сообщения: | |
n.a.u. Имущество: НК ст.359 п.2 "Вновь созданные налогоплательщики представляют расчет сумм текущих платежей не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем постановки в налоговых органах на регистрационный учет." если есть имущество то форму 701.03 до 20 декабря надо сдать. |
Автор: | Ведмедь | ||||
Добавлено: | #18  Чт Ноя 20, 2008 16:21:41 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
до 20 ноября сдавать надо п.3 ст. 359 НК Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: n.a.u. формы сдавать надо если имущество используется в предпринимательской деятельности, то надо делать как
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд: Вопрос. ИП СНР на основе упр декл подарили производственную базу, но подарили как физ лицу, производственную базу он будет использовать в предпринимательской деятельности, как в б/у её поставить на учет, если можно с проводками. |
Автор: | Sabina |
Добавлено: | #19  Чт Ноя 20, 2008 17:17:31 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день. 1. У нас такая ситуация: ИП работает по упрощенке. В ИП ведется только кассовая книга, другие ведомости не заполняются. В результате деятельности появился доход с которого уплачен налог 3%. ИПН с зарплаты ИП также уплачен. Можно ли имеющиеся в кассе деньги, полученные от покупателей, теперь выдать ИП, т.к. это фактически доход ИП. и как оформить запись в расходнике ? А также не возникает ли у ИП дополнительных обязательств от полученных денег. 2. Согласно НСФО №1 лица работающие по упрощенке должны заполнять различные ведомости и представлять баланс и отчет о прибылях и убытках. Если ИП уплачивает 3% от дохода, зачем отражать расходы и прибыль? Просим прокомментировать. |
Автор: | Ведмедь | ||
Добавлено: | #20  Чт Ноя 20, 2008 18:17:18 | ||
Заголовок сообщения: | |||
у ИП нет обложения ИПН с зарплаты это первое. 2. Вам надо из сальдо счетов раздела 6 ТПС вычесть сальдо счетов раздела 7 ТПС, разницу отнести на счет 5510 ТПС, и только с него сделать вплату ИП через сч 1010. Добавлено спустя 6 минут 45 секунд: Повторю вопрос. ИП СНР на основе упр декл подарили производственную базу, но подарили как физ лицу, производственную базу он будет использовать в предпринимательской деятельности, как в б/у её поставить на учет, если можно с проводками. |
Автор: | Гость | ||||
Добавлено: | #21  Чт Ноя 20, 2008 21:36:18 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Потому что так требует закон.
Вы так официально пишите, как будто в госорганы обращаетесь. Здесь вам отвечают такие же бухи, как и вы сами, и эти ответы никакой юридической силы не имеют, это личное мнение каждого, кто отвечает. Вы не обижайтесь, я пишу, чтобы вы не заблуждались. |
Автор: | Гость | ||
Добавлено: | #22  Чт Ноя 20, 2008 21:37:56 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Ошибка - вместо первой цитаты должна быть эта:
|
Автор: | n.a.u. |
Добавлено: | #23  Пт Ноя 21, 2008 00:16:46 |
Заголовок сообщения: | |
а в разовых услугах обязательно составлять договор? или в каких случаях можно его не составлять? |
Автор: | Ведмедь | ||
Добавлено: | #24  Пт Ноя 21, 2008 09:00:21 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Нет можете не составлять, разовые договора обычно требуют ГУ. |
Автор: | tat08 | ||||
Добавлено: | #25  Пт Ноя 21, 2008 09:13:55 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Если ваш ИП не имеет наемных работников , то на него не распространяются Правила ведения б/учета и он ведет учет только по доходам , т.е нет учета расходов ,параграф 1.п 2 Правил ведения б/у от 22.06.2007 г. А если имеет наемных работников , то обязаны подчиниться этим же правилам и в полной мере вести б/у.
ДТ-2410-Кт6220 и включить в доход ИП. |
Автор: | Anita | ||
Добавлено: | #26  Пт Ноя 21, 2008 15:41:06 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Пользуюсь вот такими, из 1С-ки. |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #27  Пт Ноя 28, 2008 17:10:25 |
Заголовок сообщения: | |
Основным видом деятельности ИП являются автоуслуги, включется ли доход от реализации грузовой а/машины ниже себестоимости в ф.910.00. |
Автор: | Kenga |
Добавлено: | #28  Пт Ноя 28, 2008 17:16:47 |
Заголовок сообщения: | |
Да, включается доход от любой реализации. |
Автор: | Nika |
Добавлено: | #29  Вт Дек 02, 2008 09:49:17 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться! ИП, работает по упрощенке. У этого ИП есть машина. Вернее машина зарегистрирована на физ лицо. Во владении больше года. В предпринимательской деятельности не использовалась (но это в принципе не доказуемо ведь). Теперь это физ лицо, которое зарегистрировано, как ИП на упрощенке решает эту машину продать. Вопрос в следующем: Должен ли он сумму от продажи машины включить в свой доход по 910 форме? Как быть в этой ситуации??? НК пр закрытии попросят справку с ГАИ, там ведь будет указано, что была продана машина. Не заставят ли они сумму этой продажи включить в свой доход??? Кто сталкивался с этим??? Добавлено спустя 6 секунд: Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться! ИП, работает по упрощенке. У этого ИП есть машина. Вернее машина зарегистрирована на физ лицо. Во владении больше года. В предпринимательской деятельности не использовалась (но это в принципе не доказуемо ведь). Теперь это физ лицо, которое зарегистрировано, как ИП на упрощенке решает эту машину продать. Вопрос в следующем: Должен ли он сумму от продажи машины включить в свой доход по 910 форме? Как быть в этой ситуации??? НК пр закрытии попросят справку с ГАИ, там ведь будет указано, что была продана машина. Не заставят ли они сумму этой продажи включить в свой доход??? Кто сталкивался с этим??? |
Автор: | Милый Бухгалтер | ||
Добавлено: | #30  Вт Дек 02, 2008 10:07:20 | ||
Заголовок сообщения: | |||
НЕт, не должен. У меня была. но я просто сказала на словах инспектору, что использую в личных целях и все, вопросов не было |
Автор: | Nika |
Добавлено: | #31  Вт Дек 02, 2008 10:17:02 |
Заголовок сообщения: | |
Наверное это от инспектора зависит.... А как-то законом это регламентируется... Тут даже инспектора иногда штрафом пугают, что нет кассового аппарата, хотя работаешь только через безнал. А тут..при желании подцепят наврное.... :( |
Автор: | аля |
Добавлено: | #32  Вт Дек 02, 2008 10:30:59 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста с налогового управления пришло увед. по недвижимому имуществу(квартире),был договор купли-продажи на приобретение,затем был договор раздела имущества,и квартира ушла мужу(был развод), дело было в 2005-2006г. инспектор говорит:" что нужно уплатить ИПН 10% с суммы разницы т.к.во владении меньше года",но как облагать она не знает сказала в области будет спрашивать; квартира в предпринимательской деятельности не использовалась,в ней просто жили с какой суммы платить не разберусь ? и платить точно надо? :( |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #33  Вт Дек 02, 2008 10:52:51 |
Заголовок сообщения: | |
аля Платится с разницы продажи и приобретения, и если владение меньше года. Если нет цены приобретения то можно оценить по рынку, или НК может на всю сумму продажи накрутить. Но мне кажется у вас какой-то другой вариант. Вы же не продавали квартиру. Но с другой стороны в Договоре раздела имущества наверное есть стоимость квартиры? А у вас квартира была на совместной собственности или только на вас? Если совместная - надо упирать -что это не продажа. А может быть даже стоит при любом раскладе упирать на то, что это не продажа, вы денег за неё не получали и базы под налог нет! |
Автор: | Ведмедь |
Добавлено: | #34  Вт Дек 02, 2008 11:35:40 |
Заголовок сообщения: | |
Nika Если машину на баланс ИП не ставили, то и платить ничего не надо. |
Автор: | Nika | ||
Добавлено: | #35  Вт Дек 02, 2008 11:58:02 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Спасибо! На баланс ИП не ставили машину, но ведь это такое дело... можно сказать добровольное... Как доказать, что машина не использовалась в предпринимательской деятельности.... |
Автор: | Ведмедь |
Добавлено: | #36  Вт Дек 02, 2008 12:03:12 |
Заголовок сообщения: | |
Nika Это не добровольное дело, если вы ставили машину на баланс, то должны были вести учет ГСМ, для сдачи 871 формы, должны были начислять амортизацию, учитывать затраты на ремонт и т.д. и т.п., если этого не делалось следовательно машины на балансе не было по документам. Надеюсь приказ не писали на использование машины в предпринимательской деятельности. |
Автор: | Nika | ||
Добавлено: | #37  Вт Дек 02, 2008 12:42:06 | ||
Заголовок сообщения: | |||
НЕЕ... если бы что-то списывали автоматом к предпринимательской деятельности машину бы отнесли... Но машина нигде не проходит... абсолютно нигде! |
Автор: | Ведмедь |
Добавлено: | #38  Вт Дек 02, 2008 12:53:30 |
Заголовок сообщения: | |
Тогда и не переживайте, пусть НК доказывает что это ваш доход от реализации машины является доходом от предпринимательской деятельности. |
Автор: | Mariya Star |
Добавлено: | #39  Пн Дек 15, 2008 16:38:46 |
Заголовок сообщения: | |
В сообщении №20 очень хорошо описан порядок отражения (проводки) выдачи дохода у ИП. Но интересно. Эту процедуру можно делать каждый месяц? Или в квартал только? А как это происходит в 1С? Вручную или документом можно провести? Например у нас ИП получил деньги на расчетный счет за выполненные работы, оставил сколько-то на налоги и прочее, а остальное сразу себе забрал. Как быть? |
Автор: | Volgina A |
Добавлено: | #40  Пн Дек 22, 2008 13:56:38 |
Заголовок сообщения: | |
скажите.а вы не знаете в 1квартале 2009 ода для ип тоо(упр)-сам отчет видоизменился,я слышала что 201 и 910 собирались обьединить? |
Автор: | Ольга С |
Добавлено: | #41  Сб Янв 10, 2009 23:29:25 |
Заголовок сообщения: | общеустановленный налоговый режим |
Разъясните, пожалуйста, веденеие бухгалтерского и налогового учета ИП по общеустановленному режиму. Документация, формы отчетности, налоговые ставки........ |
Автор: | pavel1680 | ||
Добавлено: | #42  Вс Янв 11, 2009 01:08:25 | ||
Заголовок сообщения: | Re: общеустановленный налоговый режим | ||
У ИП в общеуст.режиме,его ежемесячный доход и есть его зарплата.Например,совокупный доход минус вычеты(расходы,ФОТ,затраты,себестоимость и так далее).Получается прибыль,начисляете 10% ОПВ от прибыли,помня о пределе 75 МЗП.Начисляете соц.отчисления=прибыль минус ОПВ умножаете на 4% в 2009 г.(в 2007г.=3%),помня о пределе 10 МЗП.Расчитывете соц.налог=2МРП минус СО.Данные отчисления расчитываются ежемесячно,если получена прибыль,если есть в месяце убыток,соц.отчисления не начисляются,но начисляется соц.налог в любом случае 2МРП за ИП.Что касается работников,то здесь все идет как обычно,также как расчитывают в ТОО,по упрощенке,только соц.налог начисляется 1 МРП за каждгого работника за минусом соц.отчислений. С 2009 года у ИП в общеуст.режиме отмененены авансовые платежи по ИПН. По формам возможно будут изменения,но в 2008 году,за работников-ф.201.00,по ИП-ф.201.04,ф.620.00,если НДС,то-ф.300.00,ф.307.00.В конце года-Декларацция по ИПН,ф.220.00. |