» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Имущ. налог

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Sabina2205
Добавлено: #1  Пн Окт 20, 2008 12:18:01
Заголовок сообщения: Имущ. налог

Подскажите пжл., мы ТОО открылись в 2008г. в июне. В августе купили первое ОС. Какую Форму мне сдавать 701.03 это как вновь прибывшие как бы надо. А 701.02 рассчитывается же в феврале....? В общем я запуталась, что именно мне сдавать .... :) :(


Автор: Котеночек
Добавлено: #2  Пн Окт 20, 2008 12:20:18
Заголовок сообщения:

Sabina2205 говорит:
сдавать 701.03

Ее сдать до 20 ноября. Потом 701.02 по итогам года до 20 февраля.



Автор: Sabina2205
Добавлено: #3  Пн Окт 20, 2008 12:21:48
Заголовок сообщения:

спасибо. А Ф 700 когда?

Добавлено спустя 5 минут 17 секунд:

Котеночек
спасибо. А Ф 700 когда?



Автор: Котеночек
Добавлено: #4  Пн Окт 20, 2008 12:31:21
Заголовок сообщения:

Sabina2205 говорит:
спасибо

На "Спасибо".
Sabina2205 говорит:
А Ф 700 когда

До 31 марта



Автор: Sabina2205
Добавлено: #5  Пн Окт 20, 2008 12:36:32
Заголовок сообщения:

:Yahoo!: Огромный РАХМЕТ. теперь все понятно.


Автор: Ученик глбуха
Добавлено: #6  Чт Ноя 06, 2008 13:27:01
Заголовок сообщения:

Добрый день! Подскажите в 701,03 нужно в графе 701,03,011 проставлять амортизацию (как переоценку основных средств на уменьшение ) или нет?


Автор: sh"oks1
Добавлено: #7  Чт Ноя 06, 2008 14:03:41
Заголовок сообщения:

еще вопросик- у кого есть под рукой нормы аммортизации по программному обеспечению(1с)и терминальной лицензии?надо срочно-искать нет времени


Автор: Даря
Добавлено: #8  Чт Ноя 06, 2008 14:17:04
Заголовок сообщения:

sh"oks1 говорит:
у кого есть под рукой нормы аммортизации по программному обеспечению(1с)

а это как принято у вас в учетной политике. по налоговому учету норма НМА 15%.



Автор: Tais
Добавлено: #9  Чт Ноя 06, 2008 14:18:13
Заголовок сообщения:

sh"oks1
в 2008г. 1С является НМ если вы являетесь:
1 собственниками программного обеспечения
2 продавцы прогр.об.
Согласно положениям НСФО № 2 для компании-пользователя программа 1С не будет являться НА и затраты на ее приобретение должны быть списаны на тек.расходы



Автор: Даря
Добавлено: #10  Чт Ноя 06, 2008 14:20:52
Заголовок сообщения:

Tais говорит:
программа 1С не будет являться НА


Tais, а может человек просто нормой интересуется :) ?



Автор: sh"oks1
Добавлено: #11  Чт Ноя 06, 2008 15:58:29
Заголовок сообщения:

да интересуюсь-для саомобразования,но в любом случае СПАСИБО иTais иДаря,(на спасибо нажала обеим)


Автор: Ната (Татьяна)
Добавлено: #12  Чт Ноя 06, 2008 16:05:25
Заголовок сообщения:

Tais говорит:
sh"oks1
в 2008г. 1С является НМ если вы являетесь:
1 собственниками программного обеспечения
2 продавцы прогр.об.
Согласно положениям НСФО № 2 для компании-пользователя программа 1С не будет являться НА и затраты на ее приобретение должны быть списаны на тек.расходы

А если все таки оставить в Ос с начислением амортизации, будет нарушением?
И если убирать на тек.расходы, нужно подавать корректировки и 700ые и 300ые ФНО?, а если ОС с прошлых лет, то ставить выбытие ОС?
Прокоментируйте, плиз



Автор: Tais
Добавлено: #13  Чт Ноя 06, 2008 16:16:41
Заголовок сообщения:

Ната (Татьяна)
этот вопрос хорошо освещен в ББ № 8,февраль 2008г.стр.8



Автор: Нина
Добавлено: #14  Пн Ноя 10, 2008 11:30:07
Заголовок сообщения:

Всем здрасте!!! :) Скажите пожалуйсто как я должна в течении года начислять налог на имущество? Согласно поданным дикларациям или кидать оплату на авансовый, а в начале следующего года (или в конце этого) при сдаче дикларации делать начисление или как правильней??? :shock: Заранее благодарна за ответ, конечно если Вам это не трудно!!! :roll:


Автор: Мара
Добавлено: #15  Пн Ноя 10, 2008 11:35:52
Заголовок сообщения:

Нина говорит:
Согласно поданным дикларациям

вы в течение года разве ж декларации предоставляете? речь о расчётах?
делайте согласно расчётам начисление, в конце года корректируйте согласно годовой декларации. Тогда в теч. года будет по балансу "видно" какие обязат-ва по налогу текущие есть....
Ну а если сделаете начисление один раз в конце года - тоже ошибкой не будет.



Автор: Ведмедь
Добавлено: #16  Пн Ноя 10, 2008 11:39:14
Заголовок сообщения:

Нина
В кодексе же написано среднегодовая стоимость активов. До 20.02 сдаете расчет по данным на начало года, платите как обычно по срокам, если выбития или приобретения активов не было, то сдаете декларацию и по ней уменьшаете на сумму амортизации.



Автор: Елена Т
Добавлено: #17  Пн Ноя 10, 2008 11:40:47
Заголовок сообщения:

Согласно расчету на 2008г делаю начисление налога ежемесячно, если сдаю квартальные на новые ОС делаю доп.проводки по начислению налога, то же самое по выбытию. К концу года у Вас должны быть все проводки на суммы расчетов. Делаю год.декларацию и по её результатам(+/-) корректирую последние начисления в декабре.


Автор: Котеночек
Добавлено: #18  Пн Ноя 10, 2008 11:41:55
Заголовок сообщения:

Нина говорит:
Скажите пожалуйсто как я должна в течении года начислять налог на имущество?

Как вам удобней. Мне, например, удобней начислить по данным годовой декларации, а не заморачиваться по всем расчетам.



Автор: Нина
Добавлено: #19  Пн Ноя 10, 2008 11:43:59
Заголовок сообщения:

Всем большое спасибо!!!


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ