» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Имущ. налог |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Sabina2205 |
Добавлено: | #1  Пн Окт 20, 2008 12:18:01 |
Заголовок сообщения: | Имущ. налог |
Подскажите пжл., мы ТОО открылись в 2008г. в июне. В августе купили первое ОС. Какую Форму мне сдавать 701.03 это как вновь прибывшие как бы надо. А 701.02 рассчитывается же в феврале....? В общем я запуталась, что именно мне сдавать .... :) :( |
Автор: | Котеночек | ||
Добавлено: | #2  Пн Окт 20, 2008 12:20:18 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Ее сдать до 20 ноября. Потом 701.02 по итогам года до 20 февраля. |
Автор: | Sabina2205 |
Добавлено: | #3  Пн Окт 20, 2008 12:21:48 |
Заголовок сообщения: | |
спасибо. А Ф 700 когда? Добавлено спустя 5 минут 17 секунд: Котеночек спасибо. А Ф 700 когда? |
Автор: | Котеночек | ||||
Добавлено: | #4  Пн Окт 20, 2008 12:31:21 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
На "Спасибо".
До 31 марта |
Автор: | Sabina2205 |
Добавлено: | #5  Пн Окт 20, 2008 12:36:32 |
Заголовок сообщения: | |
:Yahoo!: Огромный РАХМЕТ. теперь все понятно. |
Автор: | Ученик глбуха |
Добавлено: | #6  Чт Ноя 06, 2008 13:27:01 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день! Подскажите в 701,03 нужно в графе 701,03,011 проставлять амортизацию (как переоценку основных средств на уменьшение ) или нет? |
Автор: | sh"oks1 |
Добавлено: | #7  Чт Ноя 06, 2008 14:03:41 |
Заголовок сообщения: | |
еще вопросик- у кого есть под рукой нормы аммортизации по программному обеспечению(1с)и терминальной лицензии?надо срочно-искать нет времени |
Автор: | Даря | ||
Добавлено: | #8  Чт Ноя 06, 2008 14:17:04 | ||
Заголовок сообщения: | |||
а это как принято у вас в учетной политике. по налоговому учету норма НМА 15%. |
Автор: | Tais |
Добавлено: | #9  Чт Ноя 06, 2008 14:18:13 |
Заголовок сообщения: | |
sh"oks1 в 2008г. 1С является НМ если вы являетесь: 1 собственниками программного обеспечения 2 продавцы прогр.об. Согласно положениям НСФО № 2 для компании-пользователя программа 1С не будет являться НА и затраты на ее приобретение должны быть списаны на тек.расходы |
Автор: | Даря | ||
Добавлено: | #10  Чт Ноя 06, 2008 14:20:52 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Tais, а может человек просто нормой интересуется :) ? |
Автор: | sh"oks1 |
Добавлено: | #11  Чт Ноя 06, 2008 15:58:29 |
Заголовок сообщения: | |
да интересуюсь-для саомобразования,но в любом случае СПАСИБО иTais иДаря,(на спасибо нажала обеим) |
Автор: | Ната (Татьяна) | ||
Добавлено: | #12  Чт Ноя 06, 2008 16:05:25 | ||
Заголовок сообщения: | |||
А если все таки оставить в Ос с начислением амортизации, будет нарушением? И если убирать на тек.расходы, нужно подавать корректировки и 700ые и 300ые ФНО?, а если ОС с прошлых лет, то ставить выбытие ОС? Прокоментируйте, плиз |
Автор: | Tais |
Добавлено: | #13  Чт Ноя 06, 2008 16:16:41 |
Заголовок сообщения: | |
Ната (Татьяна) этот вопрос хорошо освещен в ББ № 8,февраль 2008г.стр.8 |
Автор: | Нина |
Добавлено: | #14  Пн Ноя 10, 2008 11:30:07 |
Заголовок сообщения: | |
Всем здрасте!!! :) Скажите пожалуйсто как я должна в течении года начислять налог на имущество? Согласно поданным дикларациям или кидать оплату на авансовый, а в начале следующего года (или в конце этого) при сдаче дикларации делать начисление или как правильней??? :shock: Заранее благодарна за ответ, конечно если Вам это не трудно!!! :roll: |
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #15  Пн Ноя 10, 2008 11:35:52 | ||
Заголовок сообщения: | |||
вы в течение года разве ж декларации предоставляете? речь о расчётах? делайте согласно расчётам начисление, в конце года корректируйте согласно годовой декларации. Тогда в теч. года будет по балансу "видно" какие обязат-ва по налогу текущие есть.... Ну а если сделаете начисление один раз в конце года - тоже ошибкой не будет. |
Автор: | Ведмедь |
Добавлено: | #16  Пн Ноя 10, 2008 11:39:14 |
Заголовок сообщения: | |
Нина В кодексе же написано среднегодовая стоимость активов. До 20.02 сдаете расчет по данным на начало года, платите как обычно по срокам, если выбития или приобретения активов не было, то сдаете декларацию и по ней уменьшаете на сумму амортизации. |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #17  Пн Ноя 10, 2008 11:40:47 |
Заголовок сообщения: | |
Согласно расчету на 2008г делаю начисление налога ежемесячно, если сдаю квартальные на новые ОС делаю доп.проводки по начислению налога, то же самое по выбытию. К концу года у Вас должны быть все проводки на суммы расчетов. Делаю год.декларацию и по её результатам(+/-) корректирую последние начисления в декабре. |
Автор: | Котеночек | ||
Добавлено: | #18  Пн Ноя 10, 2008 11:41:55 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Как вам удобней. Мне, например, удобней начислить по данным годовой декларации, а не заморачиваться по всем расчетам. |
Автор: | Нина |
Добавлено: | #19  Пн Ноя 10, 2008 11:43:59 |
Заголовок сообщения: | |
Всем большое спасибо!!! |