» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Расчет пени

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Асюша
Добавлено: #1  Чт Окт 09, 2008 15:31:18
Заголовок сообщения: Расчет пени

Добрый день.

Что такое паушальный расчет пени? Как ее расчитывают?
Наш поставщик просрочил поставку товара, в контракте предусмотрен паушальный расчет пени за каждую целую неделю задержки. Данный вид пени определен в "Общих условиях поставок механической, электрической и электронной продукции", попросту - "Оргалим S 2000"
Спасибо.



Автор: esiphi
Добавлено: #2  Чт Окт 09, 2008 17:15:29
Заголовок сообщения:

Асюша
Асюша говорит:
Что такое паушальный расчет пени?

Меня заинтересовало слово "Паушальный".Вот что нашел-Паушальный платеж-определенная ,твердо зафиксированная в соглашениях сумма лицезионного вознаграждения,устанавливаемая исходя из оценок ожидаемого экономического эффекта и прибылей лицензиата(покупателя лицензии) на основе использования лицензии.Исходя из этого определения,полагаю, что пени ,в Вашем случаи, расчитывается исходя из твердо зафиксированной суммы пени указанной в договоре ,за каждую неделю задержки товара.
С ув.



Автор: Солнцка
Добавлено: #3  Ср Окт 22, 2008 10:45:37
Заголовок сообщения:

Здравствуйте. Подскажите пжл-та проводку по начислению пени по НДС.


Автор: Anka
Добавлено: #4  Ср Окт 22, 2008 10:58:09
Заголовок сообщения:

Пеня по любому налогу:
Дебет 7210 (или 7212) - списываем на расходы не идущие навычеты)
Кредит - счет налога, в данном случае - 3130 - аналитика виды налогов - пени
т.е. берем обязательства по уплате пени налога



Автор: Agata
Добавлено: #5  Вт Ноя 04, 2008 23:38:25
Заголовок сообщения:

Anka Здравствуйте
Подскажите пожалуйста как отразить пеню по з/п, какие проводки. Пеня расчитывается на каждого работника отдельно? и как потом это отразить в 1С???



Автор: LV
Добавлено: #6  Вт Ноя 04, 2008 23:49:44
Заголовок сообщения:

Agata говорит:
Подскажите пожалуйста как отразить пеню по з/п, какие проводки. Пеня расчитывается на каждого работника отдельно? и как потом это отразить в 1С???


Дт7211 Кт3350 - по каждому сотруднику отдельно в документе "Начисление з/п", закладка "Дополнительные начисления".



Автор: Agata
Добавлено: #7  Ср Ноя 05, 2008 00:01:12
Заголовок сообщения:

LV
Спасибо конечно за ответ, но у меня в 1С в документе "Начисление з/п", нет такой закладки "Дополнительные начисления", что же мне делать????



Автор: LV
Добавлено: #8  Ср Ноя 05, 2008 00:04:14
Заголовок сообщения:

Agata
А у Вас какая программа? У меня 1С7.7 релиз 259

Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:

Я думала у Вас тоже семерка



Автор: Agata
Добавлено: #9  Ср Ноя 05, 2008 00:06:02
Заголовок сообщения:

LV 1С:Предприятие 8.1 (8.1.10.50)

Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:

LV
Что ж теперь делать? вы не знаете кто бы мог помочь в этом вопросе?



Автор: LV
Добавлено: #10  Ср Ноя 05, 2008 00:18:10
Заголовок сообщения:

Agata
Скорее всего, завтра Вам помогут многие, сегодня уже все спят
:). Но все равно, у Вас должны быть доп. начисления. Где Вы начисляете отпускные, компенсацию? У меня в семерке над ведомостью начисления стоит маленький квадратик-окошечко, там надо поставить галочку для доп.начислений. Может и у Вас в 8-ке нечто подобное?



Автор: Agata
Добавлено: #11  Ср Ноя 05, 2008 00:33:18
Заголовок сообщения:

LV
Конечно они есть, отпускные, компенсация и т.д. вот только пени там нет нужно самой заносить? и ещё скажите можно ли пеню отнести к Прочим доходам, облагаемые у источника. У вас отдельно написано пеня в доп. начислениях, или как-то иначе?
Извините меня за столь поздние разговоры и вопросы :oops:



Автор: LV
Добавлено: #12  Ср Ноя 05, 2008 00:56:17
Заголовок сообщения:

Agata
Лучше занести пеню, чтобы потом через какое-то время не вспоминать "а что это быдо?" :)



Автор: Ольга111
Добавлено: #13  Ср Ноя 05, 2008 09:30:04
Заголовок сообщения:

Аnkа: "Пеня по любому налогу:
Дебет 7210 (или 7212) - списываем на расходы не идущие навычеты)
Кредит - счет налога, в данном случае - 3130 - аналитика виды налогов - пени
т.е. берем обязательства по уплате пени налога"
LV: "Дт7211 Кт3350 - по каждому сотруднику отдельно в документе"
Здравствуйте, пожалуйста, скажите как все-таки правильно начислить пеню по ИПН и по соц.налогу?
У меня 1С: 7.7. сделала так: Журналы - регламентные - новая строка - расчет налогов - счет 7211 - субконто 3: начисл/уплачено пени.
Проводка Д 7211 К 3150 и Д 7211 К 3120.

Добавлено спустя 51 минуту 46 секунд:

Скажите только на счет 7211 или 7210 ??????????????



Автор: Даря
Добавлено: #14  Ср Ноя 05, 2008 10:30:44
Заголовок сообщения:

Ольга111 говорит:
Скажите только на счет 7211 или 7210 ??????????????

пеня по налогам отражается на Дт 7212 - расходы, не идущие на вычет.



Автор: Ольга111
Добавлено: #15  Ср Ноя 05, 2008 10:35:56
Заголовок сообщения:

Я просто еще ни разу не делала ф. 100.00, поэтому пока не понимаю что значит идущие на вычет или не идущие..... Надо будет в январе сходить на курсы по составлению этой формы, научиться!


Автор: Даря
Добавлено: #16  Ср Ноя 05, 2008 10:39:16
Заголовок сообщения:

Ольга111, все получится, было бы желание :) . Посмотрите правила заполнения формы 100, до начала курсов, и здесь много информации почерпнете.


Автор: Ната (Татьяна)
Добавлено: #17  Ср Ноя 05, 2008 10:41:21
Заголовок сообщения:

Подскажите,перессмотрела выдачу ЗП сотрудников, кое-где есть выплата после 15 числа месяца. Пени не расчитывала и не начисляла, со стороны сотрудников претензий не поступало,вот при такой ситуации, При проверке НК-могут доначислить? и они будут правы? (повторюсь-если нет претензий от сотрудников,либо по их желанию выплата была позже).


Автор: Даря
Добавлено: #18  Ср Ноя 05, 2008 10:49:33
Заголовок сообщения:

Ната (Татьяна) говорит:
либо по их желанию выплата была позже

это как понимать? заявление писали работники? По ТК РК на юр.лицо возлагается обязанность по выплате заработной платы, ст.134, не позже первой декады следующего месяца.

Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:

Ната (Татьяна) говорит:
При проверке НК-могут доначислить

вообще, на предмет соблюдения законодательства проверяет Департамент труда.



Автор: esiphi
Добавлено: #19  Ср Ноя 05, 2008 10:55:53
Заголовок сообщения:

Ольга111
Ольга111 говорит:
значит идущие на вычет или не идущие....

В форме 100.00" Декларация по КПН" по коду 100.00.032 ,пеня по налогом не отражается т.е. не идет на вычеты с совокупного годового дохода, тем самым,налогооблагаемый годовой доход для расчета КПН ,не уменьшается на сумму оплаченой пени.
Рекомендую познакомится с порядком составления ф.100 в ББ №3-4 январь 2008г.,журнале " Бух.учет на практике"№2 за февраль 2008 г.
С ув.



Автор: Ната (Татьяна)
Добавлено: #20  Ср Ноя 05, 2008 11:02:20
Заголовок сообщения:

Даря говорит:
Ната (Татьяна) писал(а):
либо по их желанию выплата была позже

это как понимать?

сотрудник просит получить ЗП после 15 числа,в целях экономии семейного бюджета ну и т.д. Получается,если имеет место такая просьба, то в обязательном порядке по заявлению сотрудника?
Если да, то можно подстраховаться на те выплаты,где позже первой декады,взять заявления с сотрудников. (поясню-в штате одни родственники)



Автор: LV
Добавлено: #21  Ср Ноя 05, 2008 11:08:25
Заголовок сообщения:

Ольга111 говорит:
LV: "Дт7211 Кт3350 - по каждому сотруднику отдельно в документе"

Это пеня по просроченной выдаче з/п , а не по налогам, она идет на вычеты, как расходы по оплате труда (не путать с пеней по налогам в бюджет)

Добавлено спустя 9 минут 27 секунд:

Ната (Татьяна)
Может, все-таки, чтобы не нарушать закон по просьбе трудящихся (отвечать то Вам, а не им), использоватьсч.3394 "задолженность по депонированной з/п"
10-го числа делаете проводку Дт3350 Кт3394, а 15-го Дт3394 Кт1010. И закон соблюден и желание сотрудника выполнено



Автор: Даря
Добавлено: #22  Ср Ноя 05, 2008 11:31:04
Заголовок сообщения:

Ната (Татьяна), подстрахуйтесь заявлениями работников при применении варианта, который предложила LV


Автор: Ната (Татьяна)
Добавлено: #23  Ср Ноя 05, 2008 11:38:11
Заголовок сообщения:

LV говорит:
Может, все-таки, чтобы не нарушать закон по просьбе трудящихся (отвечать то Вам, а не им), использоватьсч.3394 "задолженность по депонированной з/п"
10-го числа делаете проводку Дт3350 Кт3394, а 15-го Дт3394 Кт1010. И закон соблюден и желание сотрудника выполнено

Вариант!!! но вот очень очень оне хотелось бы ломать все отчеты с 2007 года. Если подстраховаться просто заявлениями-думаю должно пройти?



Автор: Ольга111
Добавлено: #24  Ср Ноя 05, 2008 11:51:29
Заголовок сообщения:

Я прислушаюсь к каждому совету! Огромное спасибо. :Yahoo!: В 1С изменю счет 7211 на 7212.


Автор: Даря
Добавлено: #25  Ср Ноя 05, 2008 11:58:18
Заголовок сообщения:

Ната (Татьяна), :) удачи вам!

Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:

Ольга111,
Ольга111 говорит:
В 1С изменю счет 7211 на 7212.

если у вас лицензионная 7.7 версия, то там есть этот счет.



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ