» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | 1 С предприятие 8.1 (8.1.10.50) |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | сан |
Добавлено: | #1  Ср Окт 01, 2008 15:07:24 |
Заголовок сообщения: | 1 С предприятие 8.1 (8.1.10.50) |
В разделе "прдажа" не получается ввести на основании счета -акт об оказании производственных услуг а потом СФ.Документы формируются а номенклатуру надо вводить заново. |
Автор: | NoName |
Добавлено: | #2  Ср Окт 01, 2008 17:14:39 |
Заголовок сообщения: | |
Для этого в счете на оплату должны быть именно услуги. Они должны быть внесены на закладке "Услуги", и в карточке номенклатуры должен быть флажок "Услуга". |
Автор: | сан |
Добавлено: | #3  Ср Окт 01, 2008 17:49:40 |
Заголовок сообщения: | |
Акт об оказании производственных услуг 00000000009 от 01.10.2008 17:46:39 Проводка № 1 <Затраты от реализации произв. услуг в план.ценах>: не заполнен счет дебета. |
Автор: | NoName |
Добавлено: | #4  Ср Окт 01, 2008 18:00:02 |
Заголовок сообщения: | |
В счете на оплату и в акте должны быть не товары, а услуги. Понимаете - У_С_Л_У_Г_И. А не товары. Потому что с товарами - так не получится. Потому что это Акт об оказании производственных услуг. Ус-луг. Услуги. А не товары. Потому что с товарами - так не получится. |
Автор: | Таньчик | ||
Добавлено: | #5  Ср Окт 01, 2008 18:37:15 | ||
Заголовок сообщения: | |||
НАБОЛЕЛО ????? |
Автор: | сан | ||
Добавлено: | #6  Чт Окт 02, 2008 09:26:07 | ||
Заголовок сообщения: | понимаю | ||
|
Автор: | сан |
Добавлено: | #7  Пт Окт 03, 2008 10:38:33 |
Заголовок сообщения: | |
уже все перепробовал, в номенклатуре услуг поставил прочее , никак не проводится отвечает "Акт об оказании производственных услуг 00000000009 от 02.10.2008 17:46:39 Проводка № 1 <Затраты от реализации произв. услуг в план.ценах>: не заполнен счет дебета. Буду ждать программиста . |
Автор: | сан |
Добавлено: | #8  Пн Окт 06, 2008 09:05:00 |
Заголовок сообщения: | |
Демка 1с8,1 у меня есть всего весит 35,5к с проводками разбираюсь. |
Автор: | сан- |
Добавлено: | #9  Ср Окт 15, 2008 15:36:57 |
Заголовок сообщения: | |
В документах счет на предоплату, акт об оказании производственных услуг, реалиция товаров, и счет фактура не меняется порядковый номер документа, в чем проблема непонятно. |
Автор: | NoName | ||
Добавлено: | #10  Ср Окт 15, 2008 16:23:05 | ||
Заголовок сообщения: | |||
В 1С8 номер документа меняется через "Действия - Редактировать номер". Этого ваш "программист" тоже не знал? |
Автор: | сан |
Добавлено: | #11  Ср Окт 15, 2008 16:28:54 |
Заголовок сообщения: | |
Стоящая подсказка, редактируется . Вот я и говорю зачем на курсы ходить когда есть баланс и команда Баланса Добавлено спустя 14 минут 14 секунд: Уважаемый-ая NoName подскажите еще пож-та.Проводки по зарплате почемуто не формируются. |
Автор: | Den |
Добавлено: | #12  Ср Окт 15, 2008 19:04:59 |
Заголовок сообщения: | |
Документ "Отражение зарплаты в учете" пробовали делать ? |
Автор: | Любовь |
Добавлено: | #13  Сб Ноя 29, 2008 13:37:06 |
Заголовок сообщения: | |
На сообщение №6. Мой руководитель заказал и получил типографскую продукцию. Так вот, помимо накладных ему дали еще на руки и акты на выполнение работ. Получается у меня на один выписанный счет-фактуру два первичных документа. И я не могу доказать, что это неверно, меня заставляют принять их оба. Принимайте оба, а акт можете не проводить. Но тогда зачем нужен документ?! Какими словами объяснить моему руководству , инициатору появления этого акта, что это неверно? Акт на выпуск готовой продукции делается в конце месяца и сличается с накладными, поступившими на склад готовой продукции за этот месяц. Но причем мы? |
Автор: | NoName | ||
Добавлено: | #14  Сб Ноя 29, 2008 13:48:30 | ||
Заголовок сообщения: | |||
А мы причем ? Объясните, что вообще произошло и в чём проблема. Я вот смог только понять, что вы, вернее ваш руководитель "заказал и получил типографскую продукцию". В остальном - слова вроде все знакомые, но смысл как-то ускользает. |
Автор: | d.Fedor |
Добавлено: | #15  Сб Ноя 29, 2008 14:24:00 |
Заголовок сообщения: | |
Любовь А вы ничего не путаете? Смысл действительно несколько ускользает. Так понимаю что вам выписали "накладную на товары" и акты на выполненые услуги. Закрыли все одной счет фактурой. Так что-же здесь неправильного? Услуги отдельно, товары отдельно. А счет-фактура может быть одна на все... Но вот причем здесь "Акт на выпуск готовой продукции"? Это вообще-то внутренний документ... |
Автор: | Любовь |
Добавлено: | #16  Сб Ноя 29, 2008 15:11:46 |
Заголовок сообщения: | |
Выписали накладную, например открытки 3000 шт на сумму 225000 и акт с записью открытки 3000 шт на сумму 225000 . Я понимаю услуга-это например , мы дали бумагу, а нам оказали услугу -распечатали на этой бумаге открытки. Но фактически нам продали товар, уже готовые открытки. При чем здесь услуга? Товар мы получали сами, не было даже товаро-транспортных услуг. Соласна, что Акт на выпуск это внутренний документ. Я понимаю, мы купили товар на N-ю сумму и нам оказали услуги на М-ю сумму, то есть товар отдельно и услуга отдельно. Но здесь сумма и количество во всех длкументах одинакова, да и не было никаких услуг, но документ почему-то непременно нужен. Не пойму, для чего?! |
Автор: | Nata105 |
Добавлено: | #17  Вс Ноя 30, 2008 00:37:50 |
Заголовок сообщения: | |
Получили товар по ГТД фактурная стоимость 913900 RUB, таможенная стоимость 921990,34 RUB (4010657,98 тенге), там.сбор 7505,5 тенге, там.пошлина 401065,8 тенге, НДС 522361,21. Забиваю все в окошечки 1С, пишет другую сумму НДС-574 499,81тенге. Я что-то делаю не так или не проставила что-то? Подскажите, пжл. |
Автор: | d.Fedor | ||
Добавлено: | #18  Пн Дек 01, 2008 13:59:15 | ||
Заголовок сообщения: | |||
А не проще ли позвонить их бухгалтеру и выяснить этот вопрос... Подозреваю что просто ошиблись. В вашем случае только приход товара действителен.. |
Автор: | Fiona |
Добавлено: | #19  Пн Дек 01, 2008 14:48:57 |
Заголовок сообщения: | |
Любовь Заплатили за открытки сколько? |
Автор: | Anka | ||
Добавлено: | #20  Пн Дек 01, 2008 15:24:52 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Наталья, уточняйте следующие вопросы: Почему разница в инвойсе и ГТД? Когда Вы пишете таможенная стоимость - это стоимость товара, указанная в ГТД? Вам же расписывать товар в докумете Поступление ТМЗ (импорт), на какую сумму будете ориентироваться? Какой курс на дату выпуска продукции? (Дата выпуска - в штампике таможни) Какая версия 1С? Давайте пробовать вместе разбираться. :) Я давненько с таможней не работала. |
Автор: | Nata105 |
Добавлено: | #21  Пн Дек 01, 2008 20:03:05 |
Заголовок сообщения: | |
При поступлении ТМЗ товар будет на сумму 913900 RUB по российской счет-фактуре. Курс в ГТД: 1 RUB=4,35, евро=150,11, 1 USD=120,13; 1С-8.1. А счет-фактуры доставки от границы РК до Уральска, разгрузки - это услуги сторонних организаций? Добавлено спустя 8 минут 38 секунд: По российской счет-фактуре общая стоимость 913900 РУБ, курс 1 руб=4,35, 1 ЕВРО=150,11, 1 долл=120,13 Поступление ТМЗ буду делать по счет-фактуре, т.е. 913900? А погрузка, выгрузка ЖД это услуги сторонних организаций? Сертификат НацЭКС - товар или услуга? Ведь мы его не продаем дальше, а берем для подтверждения соответствия ввозимой продукции стандартам РК. |
Автор: | Anka | ||||||
Добавлено: | #22  Вт Дек 02, 2008 12:04:39 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Так точно, заполняем эту счет-фактуру как услуги сторонней организации.
Да, именно эту фактуру расписываем в табличной части накладной на приход ТМЗ (Импорт). Стоимость расписываем как в инвойсе - в той валюте, в которой товар отпускался!
Да, погрузка-выгрузка - как услуги сторонней организации. Думаю, что сертификат тоже заполняем как услуги. Дело в том, что все суммы услуг будут автоматически раскидываться пропорционально на стоимость товара. И потом, по услугам - разные поставщики, а в Накладной на приход ТМЗ по импорту выбираем только поставщика товара. Во вкладке "Дополнительные расходы" мы уже вытаскиваем из журнала услуг сторонних организаций те, которые относятся к данной операции (транспортные усл, погрузка-разгрузка, сертификация...) Я уточняю, что я работала в 1С 7,7 |
Автор: | Любовь |
Добавлено: | #23  Чт Дек 04, 2008 08:23:10 |
Заголовок сообщения: | |
На Сообщение: №19 Добавлено: Пн Дек 01, 2008 14:48:57"" -------------------------------------------------------------------------------- Любовь Заплатили за открытки сколько? Новичок, Вы правильно заметили, заплатили 225000, но документов два и акт совершенно не нужен,но как это доказать? Говорят, пусть документ будет. В общем, не заморачиваясь больше , оставляю акт без проводки. |
Автор: | Fiona |
Добавлено: | #24  Чт Дек 04, 2008 09:49:46 |
Заголовок сообщения: | |
Любовь В сч-фактуре есть графа товарно-транспортная накладная, там указывается документ основание для этой сч-фактуры, этот документ и отразите в учете, а второй пусть на всякий случай лежит где-нибудь у шкапчике. |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #25  Чт Дек 04, 2008 11:00:52 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте, А подскажите кто знает,про исполнительные листы У сотрудника был долг пришел ИЛ из суда выплачивать 50% от З/П до выплаты долга,а потом 25% заполнила в 1С 8.1 ИЛ на 50%,выплачивала,теперь нужно поменять на 25%,незнаю как это сделать,поменять % на 25? или закрыть этот ИЛ и завести новый? |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #26  Чт Фев 05, 2009 13:33:29 |
Заголовок сообщения: | |
Подскажите пожалуйста, как поменять соц. отчисления на 4%??? :oops: |
Автор: | Технический | ||||
Добавлено: | #27  Чт Фев 05, 2009 14:32:49 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Регистр сведений - ставки, сборы, отчисления. Добавлено спустя 7 минут 30 секунд:
завести новый. |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #28  Чт Фев 05, 2009 14:42:03 |
Заголовок сообщения: | |
Compas СПАСИБО ВАМ БОЛЬШОЕ :Rose: |
Автор: | Fiona | ||
Добавлено: | #29  Чт Фев 05, 2009 14:50:33 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Я бы завела новый и период указала с которого начинаю удерживать 25%. |
Автор: | Мелена |
Добавлено: | #30  Пт Фев 27, 2009 11:09:49 |
Заголовок сообщения: | |
Подскажите, как начислить дивиденды, с помощью док-та - регистрация прочих доходов в целью налогообложения, но дивиденты, в моем случае, с этого года не облагаются ИПН? |
Автор: | Cleaner | ||||||
Добавлено: | #31  Ср Мар 04, 2009 03:06:30 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Операция (БУ и НУ)
Этот документ позволяет исчислить налоги, но на основании Операции его ввести нельзя. Просто "ручками" считаете ИПН и проводкой отражаете в той же Операции.
В каком "моем"? Если соблюдены условия пп. 7 п. 1 ст. 156 Кодекса-2009 (про 3 года и отсутствие недропользователей), то не облагаются. |
Автор: | Елена_ОК |
Добавлено: | #32  Ср Мар 11, 2009 21:59:30 |
Заголовок сообщения: | |
Открыли ИП на ОУР,работаем в новой 8ке, вопрос: как увязать бух учет и налоговый, если по налоговому учету формируется ФНО 100, а мне надобно 220? |
Автор: | Cleaner | ||
Добавлено: | #33  Чт Мар 12, 2009 00:03:45 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Обновиться до 1.5.9.7, там есть 220.00 |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #34  Пт Мар 13, 2009 13:23:40 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день помогите пожалуйста сложилось токая ситуация прежний бухгалтер неправильно оформил платежное порочения на перечисление ОПВ, Соц отчислений, ИПН и Соц налога и деньги к нам вернулись обратно потом было инкассовые операции деньги сняли со счета как мне это все правильно оформить в 1С и как показать это в 100 форме |
Автор: | Солнышко |
Добавлено: | #35  Пт Мар 13, 2009 14:17:23 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день! Подскажите, что в такой ситуации надо сделать: при вводе операции вручную проводки внесены по бухгалтерскому учету, на верхней понели операции есть значок "Заполнить", я так понимаю это для автоматичес. заполнения по налоговому учету, но при нажатии на "Заполнить" в нал. учете проводки не появляются. Что для этого необходимо сделать, помогите пожалуйста? |
Автор: | Galina_h |
Добавлено: | #36  Пт Мар 13, 2009 14:36:15 |
Заголовок сообщения: | |
Солнышко Зайдите по вкладке "Налоговый учет" и тоже сделайте "заполнить" |
Автор: | Солнышко |
Добавлено: | #37  Пт Мар 13, 2009 14:48:38 |
Заголовок сообщения: | |
Galina_h, а Вы пробовали так сделать, потому что я так делала и без результатно. Добавлено спустя 30 минут 10 секунд: Galina_h, надо войти в "Предприятие" затем "План счетов" и там зайти в "Соотв. счетов бух. и нал. " заполнить там все и тогда в операциях будет заполняться нал. учет. Буду рада если кому помогу. :) |
Автор: | Таньчик | ||
Добавлено: | #38  Пн Мар 16, 2009 01:17:20 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Может быть Вы мне сможите помочь? Все релизы обновлялись без проблем, но обновление с 1.5.8.12 до 1.5.9.7 - сама конфигурация обновлятстя без проблем - затем пытаешься запустить бухгалтерию "и все" Добавлено спустя 40 секунд: "В связи с существенной модернизацией механизма ограничения прав доступа блок процедур обновления информационной базы для переноса предыдущих настроек доступа вынесен в специальную форму "Запуск пакета обработок обновления конфигурации", которая может быть вызвана после обновления конфигурации из меню Справка - Дополнение к описанию" У меня в меню Справка - Дополнение к описанию – вообще отсутствует в конфигурации Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: Вот "проблемы" постаралась объединить Добавлено спустя 5 минут 1 секунду: "ОЙ" - простите - добавила дважды одинаковые файлы |
Автор: | Cleaner | ||||
Добавлено: | #39  Пн Мар 16, 2009 01:40:50 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Бывает... Если никак не запускается - тестирование и исправление БД с обязательным архивным копированием. Хотя больше похоже на то, что релиз платформы нужно обновить, сейчас актуален 1С:Предприятие 8.1 (8.1.13.41)
Это в режиме предприятия |
Автор: | Таньчик | ||
Добавлено: | #40  Пн Мар 16, 2009 02:09:16 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Вы правы я оказывается "сижу" на платформе 8.1.9.57. Но сразу встречный вопрос - на дисках ИТС есть обновление платформ? Добавлено спустя 6 минут 10 секунд: Я в смысли имея ввиду, что описание платформ есть точно, а обновлений не вижу |
Автор: | Cleaner | ||||
Добавлено: | #41  Пн Мар 16, 2009 02:24:08 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
В выпуске за 2 квартал 2008 г. должен быть 8.1.11 релиз, выпуск за 1 квартал 2009 г. еще не смотрел. Если Вы подписаны на ИТС, Вам разве доступ к сайту не предоставили? Добавлено спустя 19 минут 26 секунд:
В 1 квартале нету платформы. |
Автор: | Таньчик | ||||||
Добавлено: | #42  Пн Мар 16, 2009 04:02:47 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Я подписана на ИТС. Доступ к сайту у меня есть, но днем я почему то не смогла начать скачиван. выходила ошибка - вот я и запаниковала. Качаю сейчас. Но ооочень долгая песня. Хотя ? Может я опять глуплю - нужно поэтапно обновлять? Или можно платформу 8.1.9.57 сразу обновить до платформы 8.1.13? Добавлено спустя 51 минуту 23 секунды: Ура! Заработало после обновления платформы. |
Автор: | Cleaner | ||||||
Добавлено: | #43  Пн Мар 16, 2009 09:25:41 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
На
Не обязательно, платформу можно сразу последний релиз. Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
Релизу бухгалтерии 1.5.9.7 рекомендована платформа 8.1.12. Поэтому лучше сразу ставить 8.1.13. Добавлено спустя 19 секунд:
Релизу бухгалтерии 1.5.9.7 рекомендована платформа 8.1.12. Поэтому лучше сразу ставить 8.1.13. |
Автор: | Brusnikaбух |
Добавлено: | #44  Ср Июн 24, 2009 10:42:32 |
Заголовок сообщения: | |
Cleaner Здравтсвуйте!!! Подскажите пожалуйста :пытаюсь в 1:С-8 списать товары на хоз расходы, количество списыыает, а себестоимость нет? Что делать? Разговаривала со своими програмистами, так они и сами не знают, вроде галочки везде стоят, а себестоимость не списывается!! Помогите!! |
Автор: | Cleaner | ||||||
Добавлено: | #45  Ср Июн 24, 2009 11:00:34 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
И Вам не хворать.
А я теперь сам должен догадаться, что у Вас Управление торговлей, Комплексная или УТП?
Определитесь с партионным учетом ТМЗ, нужен он Вам или нет. |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #46  Ср Июн 24, 2009 11:01:30 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Каким документом пытаетесь и что делали? |
Автор: | Darjal |
Добавлено: | #47  Ср Июн 24, 2009 11:05:20 |
Заголовок сообщения: | |
Brusnikaбух "Предприятие" - "Дата актуальности учета" - откройте. Что у вас там в табличке прописано? |
Автор: | KrEAtive_ |
Добавлено: | #48  Ср Июн 24, 2009 11:07:43 |
Заголовок сообщения: | |
Darjal прав. Как-то сам натыкался на эти грабли, пока в модуль не залез - не разобрался |
Автор: | Darjal |
Добавлено: | #49  Ср Июн 24, 2009 11:09:45 |
Заголовок сообщения: | |
Эти грабли еще с год назад были - ТАКИЕ ГРАБЛИ!!!! Всем граблям грабли :D ... Сейчас нормально все работает. |
Автор: | Brusnikaбух |
Добавлено: | #50  Ср Июн 24, 2009 11:38:04 |
Заголовок сообщения: | |
Дата актуальности учета 01.01.09, Пытаю списать как положено, через склад списании ТМЗ, а версия точно не управление торговлей. |
Автор: | Darjal |
Добавлено: | #51  Ср Июн 24, 2009 11:42:56 |
Заголовок сообщения: | |
Проставьте на "Оценку ТМЗ при выбытии" 31.12.2009, программа документы будет перепроводить. Если не получится с проведением, тогда ставьте "Не перепроводить документы" и потом перепроведете сами их потом. |
Автор: | EvgeniaTel |
Добавлено: | #52  Ср Июн 24, 2009 12:08:09 |
Заголовок сообщения: | |
Brusnikaбух Попробуйте дату актуальности учета изменить и перепровести все операции. Мне в подобной ситуации это помогло. |
Автор: | Мелена |
Добавлено: | #53  Чт Июн 25, 2009 09:40:35 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте, пришлось внести кор-ки в прошлые периоды, а теперь пытаюсь перезакрыть м-цы по РБП, но выходит такое вот сообщение "Сумма затрат в бухгалтерском учете для статьи "РБП по спецодежде" превышает сумму, указанную в справочнике "Расходы будущих периодов"! Ничего не могу понять, уже проводки к-ые формируются после этого сняла... Подскажите пожалуйста |
Автор: | Raybek |
Добавлено: | #54  Чт Июн 25, 2009 09:47:15 |
Заголовок сообщения: | |
Мелена В справочнике "Расходы будущих периодов" откройте "РБП по спецодежде" и посмотрите какая сумма раходов на какой период указана. Потом посмотрите оборотку по 1620 "РБП по спецодежде". Думаю причина втом, что где-то вручную списали затраты на счет 1620 "РБП по спецодежде". Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: Все затраты по РБП должны списываться ТОЛЬКО документом "Закрытие месяца". Соотвественно при списании РБП идет контроль, чтобы списываемая сумма за период не превысила общую сумму, указанную Вами в справочнике "Расходы будущих периодов". |
Автор: | Ириночка |
Добавлено: | #55  Пн Июн 29, 2009 13:34:34 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день всем! подскажите пож-та как в 1С 8,1 сформировать swift файл? если можно- пошагово... :oops: за ранее спасибо!!! |
Автор: | NoName |
Добавлено: | #56  Пн Июн 29, 2009 13:38:27 |
Заголовок сообщения: | |
Открыть "Зарплата - Журнал документов по ЗП". И нажать кнопочку "Советы". Там будет и ответ на ваш вопрос, и ещё много полезного. |
Автор: | Duma |
Добавлено: | #57  Пн Июн 29, 2009 14:51:32 |
Заголовок сообщения: | |
Ириночка Для перечисления пенсионных взносов и соц.отчислений? |
Автор: | Ириночка |
Добавлено: | #58  Пн Июн 29, 2009 15:19:53 |
Заголовок сообщения: | |
да, для ОПВ и /отчислений |
Автор: | Банер |
Добавлено: | #59  Пт Июл 10, 2009 14:38:46 |
Заголовок сообщения: | |
как можно увеличить шрифты- панелей ,меню, оборотно сальдовых ведомостей? |
Автор: | NetA | ||
Добавлено: | #60  Пт Июл 10, 2009 14:58:49 | ||
Заголовок сообщения: | |||
|
Автор: | Raybek |
Добавлено: | #61  Пт Июл 10, 2009 16:50:18 |
Заголовок сообщения: | |
Банер Попробуйте покопаться Сервис - Параметры - Текст - Шрифт |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #62  Пт Июл 10, 2009 17:12:08 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Мне как то програмист говорил что только путем увеличения разрешения экрана: на рабочем столе в пустом месте правой кнопкой мыши -сервис-параметры-разрешение экрана-делаете побольше и всё. Только вот после этого в 1с кнопки некоторые пропали, т.е. не влезали в экран, нужно было сворачивать документ в меньший размер чтобы при прокрутке стали доступны кнопки "Провести" или "Печать" например, пришлось вернуть всё назад. |
Автор: | NoName |
Добавлено: | #63  Пт Июл 10, 2009 17:41:29 |
Заголовок сообщения: | |
Кроме того: Масштаб любого табличного документа можно подобрать так: при нажатой клавише CTRL крутить колесо мышки. |
Автор: | Банер | ||
Добавлено: | #64  Пт Июл 10, 2009 20:59:31 | ||
Заголовок сообщения: | |||
|