» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Одну машину мы поставили себе на баланс как основные. Как правильно это все оформить?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Марта
Добавлено: #1  Вт Дек 28, 2010 16:02:29
Заголовок сообщения:

elen4ik6 говорит:
Шеф решил оформить одну машину на себя

На себя каким образом? На ИП - как основное средство, которое будет участвовать в предпринимательской деятельности?
Или на себя как на физическое лицо? Тема про основные средства.



Автор: фея Доброты
Добавлено: #2  Вт Дек 28, 2010 15:54:08
Заголовок сообщения:

elen4ik6 говорит:
Кто-нибудь подскажите!

Доброго дня) посмотрите тут http://www.balans.kz/topic20845.html



Автор: elen4ik6
Добавлено: #3  Вт Дек 14, 2010 16:15:02
Заголовок сообщения:

Кто-нибудь подскажите!


Автор: elen4ik6
Добавлено: #4  Чт Дек 09, 2010 12:03:19
Заголовок сообщения:

А если у нас ИП на ОУР.занимаемся продажей автомобилей.Шеф решил оформить одну машину на себя.Как списать этот товар,как это должно выглядеть в бух.учете?


Автор: Мара
Добавлено: #5  Вт Ноя 18, 2008 15:29:43
Заголовок сообщения:

Новичок говорит:
работодателя

а классно - видимо тот кто даёт работу этому оборудованию...



Автор: Fiona
Добавлено: #6  Вт Ноя 18, 2008 15:20:25
Заголовок сообщения:

Что значит работодателя?. Если Вы приобрели оборудование которое нужно смонтировать и установить, то после всех этих процедур составляете акт о вводе в эксплуатацию.


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #7  Вт Ноя 18, 2008 15:16:27
Заголовок сообщения:

Здравствуйте, подскажите пожалуйста начинающему бухгалтеру!!
После того как приобрели основное средство нужен какой-нибуть акт работодателя о вводе в эксплуатацию??



Автор: sova_911
Добавлено: #8  Пт Ноя 14, 2008 15:24:04
Заголовок сообщения:

ох как не хочется лезть в прошлые годы, возможно ли только текущим обойтись.
>Госпошлина и судебные издержки согласно постановлению отнесем на
>увеличение задолженности Вашего должника, а не на увеличение ОС.
да, сформировала за счет 3310 ст-ть ос (допустим, 4млн), но вот теперь закрыть б 3310. у меня на нём болтается только подотчетная зад-ть, но это только 1млн., а остальные 3млн. нужно как-то вытаскивать из прошлых лет.

>А вот убытки… Объясните подробнее
был сформирован невнесенный учредителем УК за сч. 561

>«догонять» этот долг
ок, сделала - разницу выдала из кассы, через 1210



Автор: Anka
Добавлено: #9  Пт Ноя 14, 2008 10:15:47
Заголовок сообщения:

sova_911 Еще один вопрос, чтобы лучше разобраться. Когда, в какой момент будем приходовать ОС, в этом году?

Вы писали, что стоимость ОС в постановлении о передаче имущества сформировали из = сч.1251 по авансовым + госпошлина +судебные издержки(представительские)+убытки По сути, в этом постановлении должна быть сформирована не стоимость ОС, а сумма возмещения вам расходов по возврату долга плюс сам долг. Вы писали также, что стоимость ОС больше, чем сам долг, который Вы пытаетесь возместить. Вот нам и надо «догонять» этот долг (т.е. сумма на счете 1210) до стоимости ОС.

Повторяю, что неясная картина с убытками. В какой сумме, как рассчитанная, от какой деятельности?

Добавлено спустя 9 минут 19 секунд:

Может быть, кто-то иначе видит эту задачу?



Автор: Anka
Добавлено: #10  Пт Ноя 14, 2008 02:21:12
Заголовок сообщения:

sova_911 говорит:
Судебные издержки вы понесли? И Вы уже их списали на 7210? - да.
>Дебет 1210 Должник Кредит деньги
аха! только деньги оплачены судебникам уже о-го-го! в 2006-07г. судебные дела не быстро делаются.
В общем, стоимость ОС в постановлении о передаче имущества сформировали из = сч.1251 по авансовым + госпошлина +судебные издержки(представительские)+убытки(что были списаны на сч.561 в 2006г.).
вот я и думаю, мне поступление ос. с этим всем корреспондировать? откуда доставать, на какие счета ставить((( :shock:


Что-то тут получается, что если мы вешаем расходы по судебным издержкам на Вашего дебитора, то для этого надо сделать корректировку 2006 года, (а может быть и 2007 г) убрать из расходов (из вычетов) сумму судебных издержек, т. е. проводкой в 2006 г восстановить ее именно так: сторно (красным) Дебет 7211 Кредит 3310. Следом другую : Дебет 1210 (должник) Кредит 3310 (Районный суд).
Возникает вопрос: как это отразится на Вашей годовой декларации? В смысле как изменится убыток-прибыль?
И еще. Госпошлина и судебные издержки согласно постановлению отнесем на увеличение задолженности Вашего должника, а не на увеличение ОС. Мне кажется, так будет правильнее. Понимаете ли, эти расходы ведь не увеличивали стоимость ОС, не так ли?
А вот убытки… Объясните подробнее, в каком размере было решено отнести убытки на должника. Ведь на 561 счет относятся все убытки от предпринимательской деятельности. Недопонимаю этот момент, пожалуйста, подробнее...



Автор: Fiona
Добавлено: #11  Вт Ноя 11, 2008 11:27:07
Заголовок сообщения:

Asem говорит:
у меня в оборотке по счету 2410 приобретенные ОС стоят в дебетовом обороте, хотя должны быть по дебету в начальном сальдо...

В обороте за период это когда в течении этого периода поступали ОС. Вы заносили остатки на начало года? Если так, то дату поставили ну например 01.01.08г., тогда они у вас появяться в обороте, а если вы поставите 31.12.07г.(остатки всегда заносятся последним числом предыдущего года), тогда на сч. 2410 будет не оборот, а сальдо на начало. вы ситуацию свою немного поподробнее опишите.

Добавлено спустя 55 секунд:

Asem говорит:
оборотке по счету 2410

период оборотки какой?



Автор: Asem
Добавлено: #12  Вт Ноя 11, 2008 11:21:25
Заголовок сообщения:

И еще... у меня в оборотке по счету 2410 приобретенные ОС стоят в дебетовом обороте, хотя должны быть по дебету в начальном сальдо... что не так сделала... или ндо сделать подскажите пож-та!


Автор: LV
Добавлено: #13  Вт Ноя 11, 2008 11:18:34
Заголовок сообщения:

Новичок
Поддерживаю!



Автор: Fiona
Добавлено: #14  Вт Ноя 11, 2008 11:16:27
Заголовок сообщения:

LV говорит:
Для Нерезидентов "Кнопка слева" недоступна, только на словах

Пусть регистрируются, наверняка они будут регулярно появляться на балансе.



Автор: LV
Добавлено: #15  Вт Ноя 11, 2008 11:14:39
Заголовок сообщения:

Новичок говорит:
Нерезидент Баланса писал(а):
Спасибо!
Кнопка слева.

Для Нерезидентов "Кнопка слева" недоступна, только на словах :)



Автор: Fiona
Добавлено: #16  Вт Ноя 11, 2008 11:03:15
Заголовок сообщения:

Нерезидент Баланса говорит:
3000000 соответственно среднегодовую *1%==26169,00. Но пользовать то мы будем фактически 2 месяца !!! Я должна платить все 26169,00 в этом году или 4362,00 (как за 2 мес)

26169,00:12=2180,75
2180,75*2=4361,5
Но, если Вы прочитали все предыдущие посты, то поняли что в данном случае этот расчет не правильный.



Автор: Asem
Добавлено: #17  Вт Ноя 11, 2008 10:55:51
Заголовок сообщения:

Котеночек здравствуйте!

Подскажите а как вы с суммы ОС 3 000 000 высчитали сумму 4362?



Автор: Fiona
Добавлено: #18  Пн Ноя 10, 2008 10:12:57
Заголовок сообщения:

:Yahoo!:


Автор: Котеночек
Добавлено: #19  Пн Ноя 10, 2008 09:43:05
Заголовок сообщения:

Новичок говорит:
Котеночек МИР!

Конечно!!! :Rose:



Автор: Agata
Добавлено: #20  Пт Ноя 07, 2008 15:35:48
Заголовок сообщения:

Новичок Спасибо за поддержку :Rose: . я уже была там, частично помогли, но не по документам.


Автор: Fiona
Добавлено: #21  Пт Ноя 07, 2008 15:17:05
Заголовок сообщения:

Кто работал с незавершенкой помогите Agata.

Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:

http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=1224&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=%EE%F1%ED%EE%E2%ED+%F1%F0%E5%E4%F1%F2%E2 Может чем-то поможет.



Автор: Agata
Добавлено: #22  Пт Ноя 07, 2008 15:12:37
Заголовок сообщения:

Может Кто-нибудь знает
Подскажите пожалуйста какими документами оформляется переход с незавершенки на ОС??? Приказ, Распоряжение директора??? какой формы? :unknown:
заранее спасибо :Rose:



Автор: Fiona
Добавлено: #23  Пт Ноя 07, 2008 15:09:03
Заголовок сообщения:

Нерезидент Баланса говорит:
Спасибо!
Кнопка слева.


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #24  Пт Ноя 07, 2008 15:07:32
Заголовок сообщения:

:) Спасибо! Я с этим полностью согласна и помоему я уже когдато так считала, наверно забыла :crazy:


Автор: Fiona
Добавлено: #25  Пт Ноя 07, 2008 14:54:22
Заголовок сообщения:

Нерезидент Баланса говорит:
как расчитать Среднегодовую стоимость: Цифры условные
Дата...........Балансовая стоимость ОС.......Аморт
01.01.08 .....
01.02.08 3000000................................30000
01.03.08 2970000................................30000
01.04.08 2940000................................30000
01.05.08 2910000................................30000
01.06.08 2880000................................30000
01.07.08 2850000................................30000
01.08.08 2820000................................30000
01.09.08 2790000................................30000
01.10.08 2760000................................30000
01.11.08 2730000................................30000
01.12.08 2700000................................30000
01.01.09 2670000................................30000
Средн г/с=34020000:13=2616923,00 умножаем на 1%=26169,00тенге За год
Если в эксплуатации 2 мес то 26169:12х2=4361,00

Неверно! Зачем Вы считаете с 01.02.2008г. Вы ведь только 29.10.2008г. купили это ОС. У Вас небыло этого ОС ни на 01.02.2008, ни на 01.10.2008г. Верный расчет Вашей среднегодовой стоимости в пост №29

Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:

Это в 2009г. остаточных стоимостей у Вас будет 13, а в 2008г. году их у Вас только 3, их и нужно суммировать и делить на 13.



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #26  Пт Ноя 07, 2008 14:41:54
Заголовок сообщения:

[quote="Новичок"]
Нерезидент Баланса говорит:
допустим стоимость ОС 3000000 соответственно среднегодовую *1%==26169,00.

Какой процент амортизации вы берете?

Добавлено спустя 6 минут 51 секунду:

С ОС в 3 000 000 тенге по среднегодовой не может получится сумма в 26 000 тенге. Вы не правильно посчитали среднегодовую стоимость, поэтому у Вас получилась такая сумма. В моей таблице процент аммортизации вашего ОС 15 и при этом сумма налога получается 6 837 тенге и эту всю сумму надо заплатить.[/quote

как расчитать Среднегодовую стоимость: Цифры условные
Дата...........Балансовая стоимость ОС.......Аморт
01.01.08 .....
01.02.08 3000000................................30000
01.03.08 2970000................................30000
01.04.08 2940000................................30000
01.05.08 2910000................................30000
01.06.08 2880000................................30000
01.07.08 2850000................................30000
01.08.08 2820000................................30000
01.09.08 2790000................................30000
01.10.08 2760000................................30000
01.11.08 2730000................................30000
01.12.08 2700000................................30000
01.01.09 2670000................................30000
Средн г/с=34020000:13=2616923,00 умножаем на 1%=26169,00тенге За год
Если в эксплуатации 2 мес то 26169:12х2=4361,00



Автор: Agata
Добавлено: #27  Пт Ноя 07, 2008 14:41:11
Заголовок сообщения:

Подскажите пожалуйста какими документами оформляется переход с незавершенки на ОС??? Приказ, Распоряжение директора??? какой формы?
:unknown:



Автор: Fiona
Добавлено: #28  Пт Ноя 07, 2008 14:29:16
Заголовок сообщения:

Котеночек говорит:
С этим я полностью согласна. У вас сумма 116934 к начислению и к оплате. И Нерезидент Баланса я именно это и объясняла. Что берется не полностью период, а фактически использованный. По сумме я не просчитывала, тут надо знать какое это ОС и какой % амортизации они применяют.

Нерезидент Баланса недоконца расписала свои расчеты и этим запутала. Но всё выяснилось. Только не для Нерезидент Баланса.
Котеночек МИР! :beer: :girl_in_love:



Автор: Agata
Добавлено: #29  Пт Ноя 07, 2008 14:02:24
Заголовок сообщения:

Котеночек
Логика железная :wink:



Автор: Котеночек
Добавлено: #30  Пт Ноя 07, 2008 13:52:12
Заголовок сообщения:

Новичок говорит:
суммутекущих платжей, подлежащих уплате за налоговый период определяем исходя не из стоимости приобретения , а из среднегодовой стоимости которая получается из остаточных стоимостей на начало каждого месяца, и если мы приобрели оборудование в середине года, то остаточных стоимостей у нас будет не 13, а например 5, как в моем случае и налог мы посчитали не от 30 млн. тенге, а от 11,7 млн.тенге, поэтому и в 700 форме у начисление пройдет на сумму 116934

С этим я полностью согласна. У вас сумма 116934 к начислению и к оплате. И Нерезидент Баланса я именно это и объясняла. Что берется не полностью период, а фактически использованный. По сумме я не просчитывала, тут надо знать какое это ОС и какой % амортизации они применяют.



Автор: Fiona
Добавлено: #31  Пт Ноя 07, 2008 13:13:51
Заголовок сообщения:

Agata говорит:
сдаю 701.03 с начислением с суммой за квартал (до 20 ноября 08г.),

Я с незавершенкой не сталкивалась, но если у Вас октябре появляется ОС, то срок до 20 ноября. Посчитайте по таблице, и все-таки я считаю что сумму надо заплатить полностью.

Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:

Солнцка
4-й квартал.
Свои расчеты считаю верными (кто не согласен пусть докажет мою неправоту) и считаю что начисленную сумму надо платить полностью(кто не согласен тоже пусть обоснует).



Автор: Солнцка
Добавлено: #32  Пт Ноя 07, 2008 13:10:20
Заголовок сообщения:

Новичек, пост № 27.
Я тоже так рассчитала за 4 период, разве это неверно?! Нам только щас ОС все поступили, до этого не было вообще. Первый раз сдаю 701.03, но считаю что сумма 116934 будет верна к уплате, иначе недоим однозначно....
А при сдаче отчета 3 или 4 квартал указывать? :oops:



Автор: Fiona
Добавлено: #33  Пт Ноя 07, 2008 13:02:14
Заголовок сообщения:

Нерезидент Баланса говорит:
допустим стоимость ОС 3000000 соответственно среднегодовую *1%==26169,00.

Какой процент амортизации вы берете?

Добавлено спустя 6 минут 51 секунду:

С ОС в 3 000 000 тенге по среднегодовой не может получится сумма в 26 000 тенге. Вы не правильно посчитали среднегодовую стоимость, поэтому у Вас получилась такая сумма. В моей таблице процент аммортизации вашего ОС 15 и при этом сумма налога получается 6 837 тенге и эту всю сумму надо заплатить.



Автор: Agata
Добавлено: #34  Пт Ноя 07, 2008 12:57:33
Заголовок сообщения:

Новичок
Подскажите правильно ли будет: сдаю 701.03 с начислением с суммой за квартал (до 20 ноября 08г.), по ОС которое перешло с незавершенки, объект зарегистрирован в октябре месяце.



Автор: Fiona
Добавлено: #35  Пт Ноя 07, 2008 12:43:50
Заголовок сообщения:

Расчет

Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:

В вашем случае поставьте ОС на тот период когда приобрели ОС.

Добавлено спустя 8 минут 38 секунд:

Поправьте меня если я не права.
Когда мы заполняем форму 701.03 мы суммутекущих платжей, подлежащих уплате за налоговый период определяем исходя не из стоимости приобретения , а из среднегодовой стоимости которая получается из остаточных стоимостей на начало каждого месяца, и если мы приобрели оборудование в середине года, то остаточных стоимостей у нас будет не 13, а например 5, как в моем случае и налог мы посчитали не от 30 млн. тенге, а от 11,7 млн.тенге, поэтому и в 700 форме у начисление пройдет на сумму 116934, и если я заплачу 29234, то разница пойдет в недоимку.Мнения.

Добавлено спустя 56 секунд:

Оборудование



Автор: Agata
Добавлено: #36  Пт Ноя 07, 2008 12:40:09
Заголовок сообщения:

Нерезидент Баланса
ОС 3000000 соответственно среднегодовую *1%==26169,00.
Подскажите пожалуйста как рассчитать среднегодовую сумму???



Автор: Fiona
Добавлено: #37  Пт Ноя 07, 2008 12:18:57
Заголовок сообщения:

строка 701.03.001 - 30711230
строка 701.03.004 - 30711230
строка 701.03.005 - 11693398
строка 701.03.006 - 1
строка 701.03.007 - 116934
строка 701.03.008 "D" - 116934



Автор: Котеночек
Добавлено: #38  Пт Ноя 07, 2008 12:13:48
Заголовок сообщения:

Новичок говорит:
А в моем случае мне надо поставить в срок до 20 ноября сумму 29234 (116934 / 4периода)?

Я не могу открыть ваш расчет, может распишите, что у вас там?



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #39  Пт Ноя 07, 2008 12:13:18
Заголовок сообщения:

Новичок говорит:
А в моем случае мне надо поставить в срок до 20 ноября сумму 29234 (116934 / 4периода)?


Нет 29234- это вся сумма , а за один период тогда получается 7309,00



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #40  Пт Ноя 07, 2008 12:06:21
Заголовок сообщения:

Котеночек говорит:
Нерезидент Баланса говорит:
Тоесть если я правильно поняла когда буду сдавать диклорацию, тогда эта сумма уменьшится? До 4362? А так я переплачиваю чтобы программа не начислила пеню?

Вы сдаете 701.03 с начислением в 4362. Она начислится и вам надо будет ее оплатить. И в годовой у вас подтвердится эта же сумма. Вот и все.


Ну по логике я тоже так считла ,еще раз спасибо за поддержку))) Просто хотела узнать где взять закон которым потом можно было бы тыл прикрыть :D



Автор: Fiona
Добавлено: #41  Пт Ноя 07, 2008 12:04:08
Заголовок сообщения:

А в моем случае мне надо поставить в срок до 20 ноября сумму 29234 (116934 / 4периода)?


Автор: Котеночек
Добавлено: #42  Пт Ноя 07, 2008 12:00:28
Заголовок сообщения:

Нерезидент Баланса говорит:
Тоесть если я правильно поняла когда буду сдавать диклорацию, тогда эта сумма уменьшится? До 4362? А так я переплачиваю чтобы программа не начислила пеню?

Вы сдаете 701.03 с начислением в 4362. Она начислится и вам надо будет ее оплатить. И в годовой у вас подтвердится эта же сумма. Вот и все.



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #43  Пт Ноя 07, 2008 11:57:32
Заголовок сообщения:

:shock: Тоесть если я правильно поняла когда буду сдавать диклорацию, тогда эта сумма уменьшится? До 4362? А так я переплачиваю чтобы программа не начислила пеню? :%):


Автор: Fiona
Добавлено: #44  Пт Ноя 07, 2008 11:57:30
Заголовок сообщения:

Котеночек
Это правильно или нет?



Автор: Котеночек
Добавлено: #45  Пт Ноя 07, 2008 11:54:36
Заголовок сообщения:

Новичок говорит:
Вы отправите 701.03 где даете доначисление по налогу на имущество 26169,00 тенге, эта сума встанет по сроку 20 ноября 2008г. и оплатить Вы должны эту же сумму

А зачем полностью всю сумму? Остается ведь только ноябрь и декабрь. И когда будет сдаваться ф 700.00, то там тоже отразятся только 2 месяца. Начислятся из годовой только эти 4362 тг. Конечно можно пустить разницу в почти 22000 на след. год, но если нет сейчас таких средств? Зачем переплачивать?

Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:

Нерезидент Баланса говорит:
А может вы подскажете где это найти

Ст 356 НК



Автор: Fiona
Добавлено: #46  Пт Ноя 07, 2008 11:49:43
Заголовок сообщения:

Нерезидент Баланса говорит:
Я должна платить все 26169,00 в этом году

Поясняю. Вы отправите 701.03 где даете доначисление по налогу на имущество 26169,00 тенге, эта сума встанет по сроку 20 ноября 2008г. и оплатить Вы должны эту же сумму, так как если оплатите меньше то на разницу сразу будет начисляться пеня. запросите через ИНИС выписку с лицевого, проследите начисления и оплату, вам сразу станет все ясно. Удачи!

Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:

Котеночек говорит:
Платите за фактическое время использования, т.е. за 2 мес.

:shock:



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #47  Пт Ноя 07, 2008 11:48:01
Заголовок сообщения:

Спасибо за такой скорый ответ)) Я и не надеялась))) А может вы подскажете где это найти ?Просмотрела весь НК не обнаружила там такого


Автор: Котеночек
Добавлено: #48  Пт Ноя 07, 2008 11:42:54
Заголовок сообщения:

Нерезидент Баланса
Платите за фактическое время использования, т.е. за 2 мес.
Нерезидент Баланса говорит:
4362,00



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #49  Пт Ноя 07, 2008 11:38:17
Заголовок сообщения:

А вот меня мучает такой вопрос! приобрели ОС 29,10,2008 отправляю 701,03 допустим стоимость ОС 3000000 соответственно среднегодовую *1%==26169,00. Но пользовать то мы будем фактически 2 месяца !!! Я должна платить все 26169,00 в этом году или 4362,00 (как за 2 мес)


Автор: sova_911
Добавлено: #50  Чт Ноя 06, 2008 15:26:36
Заголовок сообщения:

>Стоимость ОС - 105
>Так получается?
да.
>Судебные издержки вы понесли? И Вы уже их списали на 7210?
да.
>Дебет 1210 Должник Кредит деньги
аха! только деньги оплачены судебникам уже о-го-го! в 2006-07г. судебные дела не быстро делаются.
В общем, стоимость ОС в постановлении о передаче имущества сформировали из = сч.1251 по авансовым + госпошлина +судебные издержки(представительские)+убытки(что были списаны на сч.561 в 2006г.).
вот я и думаю, мне поступление ос. с этим всем корреспондировать? откуда доставать, на какие счета ставить((( :shock:



Автор: Anka
Добавлено: #51  Пт Окт 24, 2008 16:19:06
Заголовок сообщения:

Скажем так: задолженность должника - 100 (условно)
Судебные издержки - 5
Стоимость ОС - 105
Так получается?
Судебные издержки вы понесли? И Вы уже их списали на 7210? (Это я уже предполагаю, Вы уточняйте)
Судебные издержки спишите на ДЗ должника (Дебет 1210 Должник Кредит деньги) Получится ДЗ должника - 105

У меня 1С 7,7. Конечно документ "поступление ФА" не даст скорреспондировать со счетом 1210. Фиг с ним, скорреспондируйте с 3310, поставьте Вашего же должника как "постащика".
Затем можно Документы - Общие - Акт взаимозачета
Выбираете Дебет 3310 Кредит 1210 на сумму поступивших ОС

Если я правильно Вас поняла, должно получиться.
Удачи!



Автор: sova_911
Добавлено: #52  Пт Окт 24, 2008 09:44:04
Заголовок сообщения:

Anka говорит:
sova_911 говорит:
Как оприходовать о.с. по акту приема-передачи от судебного исполнителя "о передаче имущества в натуре без реализации с получением возмещения с должника"?
что с ндс или ещё что?

У вас написано "без реализации", значит Вы получаете это без НДС, нет зачета по НДС.
Я полагаю, это будет Дебет ОС Кредит Дебиторская задолженность должника.
В Акте стоит стоимость? Тогда по указанной в акте стоимости. Если нет, придется оценивать.


да, извиняюсь, сумма стоит, оценку производили для судебников. Причем задолженность должника меньше указанной суммый на сумму судебных издержек, с разницей как поступть?
И :oops: каким документом в 1С7,7 лучше приходывать? даже бухсправкой?



Автор: Anka
Добавлено: #53  Пт Окт 24, 2008 00:11:49
Заголовок сообщения:

sova_911 говорит:
Как оприходовать о.с. по акту приема-передачи от судебного исполнителя "о передаче имущества в натуре без реализации с получением возмещения с должника"?
что с ндс или ещё что?

У вас написано "без реализации", значит Вы получаете это без НДС, нет зачета по НДС.
Я полагаю, это будет Дебет ОС Кредит Дебиторская задолженность должника.
В Акте стоит стоимость? Тогда по указанной в акте стоимости. Если нет, придется оценивать.



Автор: Даночка
Добавлено: #54  Чт Окт 23, 2008 22:38:48
Заголовок сообщения:

Декларацию вы будете заполнять по итогам года до 31 марта.Если поставите на баланс до 1 ноября, то подаете форму 701,03.Налог на имущество с юр.лиц исчисляется по ставке 1% к среднегодовой остаточной стоимости ОС.С ув.


Автор: Эдуард
Добавлено: #55  Чт Окт 23, 2008 22:04:41
Заголовок сообщения:

ВОПРОС
скоро получу оборудование, которое нужно будет ставить на баланс. буду заполнять Форму 701.02-701.03 или декларацию 700.00?
а по какой ставке начисляется налог на оборудование?



Автор: sova_911
Добавлено: #56  Чт Окт 23, 2008 17:42:32
Заголовок сообщения:

Всем здравствуйте!
Как оприходовать о.с. по акту приема-передачи от судебного исполнителя "о передаче имущества в натуре без реализации с получением возмещения с должника"?
что с ндс или ещё что?



Автор: Котеночек
Добавлено: #57  Пн Сен 29, 2008 15:27:52
Заголовок сообщения:

По кодексу - 25%. Соответственно - 4 года.


Автор: Vlada.2008
Добавлено: #58  Пн Сен 29, 2008 15:23:11
Заголовок сообщения:

Приказ о переводе есть в Гаи тоже оформили . Как еще начислять амортизацию , если метод прямой ск-ко процентов и какой срок службы?


Автор: Мара
Добавлено: #59  Пн Сен 29, 2008 15:06:13
Заголовок сообщения:

Vlada.2008 говорит:
Как правильно это все оформить

распоряжение о переводе в ОС и в ГАИ на предприятие оформить машину надо...и всё, что Котеночек написала- делать.



Автор: Котеночек
Добавлено: #60  Пн Сен 29, 2008 15:03:45
Заголовок сообщения:

Vlada.2008 говорит:
затем одну машину мы поставили себе на баланс как основные

Когда поставили?
Vlada.2008 говорит:
какие сдаются отчеты

Если до 01.07.08, то должны были отчет 701.01 сдать. Если позже, то включите в декларацию 700.00.



Автор: Vlada.2008
Добавлено: #61  Пн Сен 29, 2008 14:50:44
Заголовок сообщения: Одну машину мы поставили себе на баланс как основные. Как правильно это все оформить?

Наша компания занимается продажей автомашин и они являются товаром. затем одну машину мы поставили себе на баланс как основные . Как правильно это все оформить и какие сдаются отчеты?


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ