» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

1С 8.0 как правильно оприходовать ОС как товар

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Fiona
Добавлено: #1  Сб Сен 27, 2008 12:19:44
Заголовок сообщения: 1С 8.0 как правильно оприходовать ОС как товар

В 1С 8.0 как правильо оприходовать ОС как товар? В закладке "Основные средства", а счет учета БУ поставить 1330 или в закладке ТМЗ, и это ОС завести ещё в товарах?


Автор: Den
Добавлено: #2  Вс Сен 28, 2008 13:36:58
Заголовок сообщения:

А как понять ОС как товар? Это или ОС или товар. Или у вас что-то подходящее под характеристики ОС приобретено для дальнейшей реализации ?


Автор: Fiona
Добавлено: #3  Пн Сен 29, 2008 09:22:50
Заголовок сообщения:

Den говорит:
А как понять ОС как товар? Это или ОС или товар.

Спасибо что подсказали, а тоя думала что разницы никакой.



Автор: Fiona
Добавлено: #4  Пн Сен 29, 2008 10:02:21
Заголовок сообщения:

В основном п-ки.
Естественно я знаю в чем разница ОС и товар.



Автор: Круглая Земля
Добавлено: #5  Пн Сен 29, 2008 11:07:41
Заголовок сообщения:

Можете сделать приобретение ТМЗ, затем Принятие к учету ОС с видом операции "Оборудование"


Автор: Natalya-krg
Добавлено: #6  Пн Сен 29, 2008 11:34:06
Заголовок сообщения:

а если для продажи то и приходуете как товар. а не ос


Автор: Fiona
Добавлено: #7  Пн Сен 29, 2008 13:23:58
Заголовок сообщения:

Поясню всю ситуацию ещё раз(дискуссия по этому вопросу прошла в теме "Форма 701.03"). В июне 2007г. наша организация заключила договор на изготовление крана, кран был изготовлен, документами организации обменялись, но бухгалтер, которая работала до меня, не сдала в НК форму 701.03, да и сам кран она похоже оприходовала намного позже, т.к. в 700.00 форме крана тоже нет.А в 300.00 и в 307.00 показывает приобретение. А вот в фоме 701.02 за 2008г. остаточная стоимость на начало года увеличивается на 1,3 млн.(сумму крана), хотя (если все правильно) строка 700.03.013 в приложении №3 к декларации, должна сходится со строкой 701.02.001, т.к. в обеих строках речь идет о сумме на дату 01.01.....года. Поскольку данная ситуация - это штрафы и пени. То выход нашли такой:Оприходовать пока кран как товар, будто что-то в нем не понравилось, а отказаться от него мы не могли,т.к. это изготовление по договору, то мы решили кран продать, но покупателя не нашли и оставили кран себе, для этого переводим кран из товара в ОС. И у меня вопрос как правильно это сделать в 1С 8.0. Закладки в накладной разные и справочники разные.
Новичок говорит:
В закладке "Основные средства", а счет учета БУ поставить 1330 или в закладке ТМЗ, и это ОС завести ещё в товарах?


Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:

Решили кран перевести из товара в ОС в ноябре м-це, и по форме 700.00 сдать дополнительную с учетом крана и показать принятие к учету в ноябре, амортизацию начать начислять с декабря.



Автор: помидор
Добавлено: #8  Пн Сен 29, 2008 14:17:16
Заголовок сообщения: кран

если кран ,то унего есть грузоподъемность .а если грузоподъемность это налог на транспорт и регистрация в ГАИ .если была регистрация тогда на кого, если на фирму тогда используется он в педринимательской деятельности или нет


Автор: Fiona
Добавлено: #9  Пн Сен 29, 2008 17:30:34
Заголовок сообщения:

:cry: Мне кажется что этот кран не считается транспортным средством, у него конечно есть грузоподъемность, но он(кран) мостовой, электрический, он по рельсам на подъездном пути ездит и всё. Ну обрадуйте же меня, скажите что крану на рельсах не нужна регистрация в ГАИ и за него не нужно платить налог на транспорт.

Добавлено спустя 47 минут 50 секунд:

:girl_cray:



Автор: Asem
Добавлено: #10  Вт Ноя 11, 2008 12:33:00
Заголовок сообщения:

Я оприходовала ОС, но в оборотке по счету 2410 ОС у меня показывает в дебитовом обороте, но ведь они должны быть по Дт сальдо на начало... я чего-то не сделала? А что?


Автор: Fiona
Добавлено: #11  Вт Ноя 11, 2008 12:40:59
Заголовок сообщения:

Я же ответила вам на этот вопрос в теме "Как оприходовать ОС". зайдите туда ответте на мой вопрос к вам.

Добавлено спустя 20 минут 16 секунд:

В обороте за период это когда в течении этого периода поступали ОС. Вы заносили остатки на начало года? Если так, то дату поставили ну например 01.01.08г., тогда они у вас появяться в обороте, а если вы поставите 31.12.07г.(остатки всегда заносятся последним числом предыдущего года), тогда на сч. 2410 будет не оборот, а сальдо на начало. вы ситуацию свою немного поподробнее опишите.

Добавлено спустя 55 секунд:

Asem писал(а):
оборотке по счету 2410

период оборотки какой?



Автор: Катенька Сергеевна
Добавлено: #12  Вт Ноя 11, 2008 13:09:02
Заголовок сообщения:

Я так понимаю, кран сейчас оприходован на товар.
чтобы перевести его в состав ОС надо заполнить документ "Приняте к учету ОС" на первой закладке указать счет поступления 1330 "товар" и субконто крана, в табличной части завести ОС "Кран" в справочнике ОС и указать параметрыамортизации, получится проводка 2410 - 1330



Автор: Asem
Добавлено: #13  Вт Ноя 11, 2008 13:30:58
Заголовок сообщения:

ОС поступили 04.11.08г. в тот же день оприходованны, но в оборотно-сальдовой ведомости у меня эта сумма зависла в дебетовом обороте, хотя должна быть в дебете начального сальдо счет выбираю 2410 период с 01.11.08г. по 11.11.08г.


Автор: Елена Т
Добавлено: #14  Вт Ноя 11, 2008 13:33:31
Заголовок сообщения:

А что Вы хотите, это правила: раз период 01.11-11.10 тооперация 04.11 будет оборотом по дебету. Вот сформируйте период с 05.11 - 11.11 сядет в сальдо :)


Автор: Asem
Добавлено: #15  Вт Ноя 11, 2008 13:38:09
Заголовок сообщения:

Елена Т Спасибо большое!

Я так и сделала. :Yahoo!:



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ