» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Составляем форму 910 (ИП) |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Целуйко Елена |
Добавлено: | #1  Вт Сен 16, 2008 16:30:45 |
Заголовок сообщения: | Составляем форму 910 (ИП) |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=346357#346357 В 910 форме строка количество работников указывается только количество наемных работников без индивидуального предпринимателя? Я правильно понимаю и так было в 2006-2007-2008 годах. |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #2  Вт Сен 16, 2008 16:34:57 |
Заголовок сообщения: | |
Да вы правы. По индивидуальному предринимателю сдается другой отчет. 201.04 |
Автор: | Целуйко Елена |
Добавлено: | #3  Вт Сен 16, 2008 16:41:36 |
Заголовок сообщения: | |
600 форма для упрощенки сдается ? |
Автор: | Tais |
Добавлено: | #4  Вт Сен 16, 2008 16:43:24 |
Заголовок сообщения: | |
Целуйко Елена нет,по соц.налогу отчитываетесь в 910 форме |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #5  Вт Сен 16, 2008 19:18:35 |
Заголовок сообщения: | |
Если ИП не имеет наемных, то сдает только 910, а если они есть тогда еще и 201. |
Автор: | Целуйко Елена |
Добавлено: | #6  Вт Сен 16, 2008 21:43:05 |
Заголовок сообщения: | |
просмотрите пожалуйста саму форм в эфно 910, там есть подсказка по заполнению 910.00.02 там указан и сам ИП включепнный |
Автор: | ДемЕвгения | ||||||
Добавлено: | #7  Вт Сен 16, 2008 22:34:26 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
ф.910 В строке, где указывается количество работников + сам ИП, например 3 работника, пишите-4 с учетом ИП. Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Не вводите людей в заблуждение. по 910 форме отчитываются ИП на "упращенке", ф 201.04 к упращенному режиму никакого отношения не имеет, ровно также как и 910 форма к общеустановленному режиму. Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Совершенно верно. Также 600 форму ИП не сдают, 600 форма для юридических лиц. У Вас всего 2 формы для отчета 910.00 и 201.00 Добавлено спустя 10 минут 22 секунды:
Независимо от того имеются наемные работники или нет ф.201.00 обязаны сдать. Иначе штраф. |
Автор: | mila |
Добавлено: | #8  Вт Сен 16, 2008 23:32:33 |
Заголовок сообщения: | |
ДемЕвгения ДемЕвгения Для чего сдавать форму 201, если нет работник? Какую информацию вы в ней отразите? иринк@ верно ответила :) |
Автор: | natkis |
Добавлено: | #9  Вт Сен 16, 2008 23:37:11 |
Заголовок сообщения: | |
ИП на упрощенке , нет наемных работников Но вот как прошла интернет-конференция все-таки налоговики ответили что ИП независимо от того есть работники или нет сдает форму 201.00 (там кстати несколько раз повторяется эта тема,а раздел СНР) Я быстренько начала с первого квартала 2008 года сдавать этот отчет.Но недавно переводилась из одного НК в другой было полное недоумение у инспектора что сдаю 201.00 пустышку или говорит показывайте работников,или отзывайте.Однако я не слышала чтобы кого-то в Астане штрафовали за несдачу этого отчета. |
Автор: | ДемЕвгения | ||||
Добавлено: | #10  Ср Сен 17, 2008 00:14:08 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Штрафуют и еще как на общих основаниях. Добавлено спустя 22 минуты 32 секунды:
Естественно без показателей, если нет наемных работников. Логически может быть так и выходит ДЛЯ ЧЕГО СДАВАТЬ? Прежде чем спорить советую почитать "Правила составления расчета по ИПН (форма 201.00)." Раздел 1 Общие положения п.5 При отсутствии показателей соответствующие ячейки расчета не заполняются. В случае отсутствия данных, подлежащих отражению в дополнительной форме, дополнительная форма не представляется. Отсюда вывод: Надо сдавать ф.201.00, ибо не "нарваться" на штраф. В правилах написано можно не сдавать дополнительные формы, т.е. всего навсего приложения к форме 201.00. Попробуйте доказать обратное с Иринк@. Выложите документ, в котором говорится, что можно не сдавать отчет, чтобы у вопрошающего было законное основание на руках, если НК оформит по этому поводу протокол. Добавлено спустя 6 минут 44 секунды: mila Да, потом, лучше сдать пустышку, нежели штраф платить. Ведь это не трудно. |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #11  Ср Сен 17, 2008 08:56:39 |
Заголовок сообщения: | |
А давайте Кодекс посмострим: ст,377-1 п.3) ИП, не использующие труд наёмных работников, рачётов по ОПВ и соц.отчислениям в ГФСС не представляют. Это про какую форму речь?. При этом в п.1) написано- про расчёт по ИПН, отчётность по ОПВ, расчёт по в ФГСС. Имеется ввиду, что заполняется форма 201 только в части дохода, облагаемого ИПН? Да, наверное так. Если сам себе зарплату назначил, и в 910ой показал начисления по ОПВ и ФГСС, то для ИПН остаётся только 201, и конечно, если з/п 12025, то ИПН не возникает, но это и надо показать в 201ой. Т.е. доход начислен, налогоблагаемый 0(т.к. применён вычет?) А? |
Автор: | ДемЕвгения |
Добавлено: | #12  Ср Сен 17, 2008 10:26:32 |
Заголовок сообщения: | |
Мара Согласилась бы с Вами, если бы в ст 377-1 в п.3 была внесена еще строчка расчетов по ИПН. В п.1 данной статьи все расчеты разбиты на подпункты. А так, как ф.201.00 включает в себя все 3 подпункта, а пп1 пункта 1 не освобождали от сдачи отчетности, то полагаю надо сдавать данную форму и сдаю ее, бывало в явочном порядке, никого в НК это не удивило. |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #13  Ср Сен 17, 2008 10:38:17 |
Заголовок сообщения: | |
Так и я про это же вроде и написала............ |
Автор: | ДемЕвгения | ||
Добавлено: | #14  Ср Сен 17, 2008 10:42:14 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Значит я Вас немного не поняла, пардон, бывает |
Автор: | natkis |
Добавлено: | #15  Пт Сен 19, 2008 21:55:38 |
Заголовок сообщения: | |
Если сам себе зарплату назначил, и в 910ой показал начисления по ОПВ и ФГСС, то для ИПН остаётся только 201, и конечно, если з/п 12025, то ИПН не возникает, но это и надо показать в 201ой. Т.е. доход начислен, налогоблагаемый 0(т.к. применён вычет?) А?Я с вами не согласна,ИП за самого себя платит ИПН который отражает в форме 910 ,смотрите строку 910.00.010 ,здесь же и начисление ОПВ и СО.Опять же по 910 форме налоги платим раз в квартал, а по 201.00 придется-ежемесячно.Это же абсурд за самого себя сдавать еще и форму 201,00 ведь тогда в лицевой еще и начисление по форме 201.00 пойдет - ИПН по вашему0,а вот ОПВ-1203,СО-325????Нет только сдаем пустышку ф.201.00 при отсутствии Работников. |
Автор: | ДемЕвгения | ||
Добавлено: | #16  Пт Сен 19, 2008 22:15:08 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Хех, так а мы тут уж несколько дней о чем-то другом чтоли толкуем? |
Автор: | Anka | ||
Добавлено: | #17  Пт Сен 19, 2008 23:29:08 | ||
Заголовок сообщения: | |||
А вот это что-то новое :shock: |
Автор: | 40А |
Добавлено: | #18  Вт Окт 07, 2008 16:37:22 |
Заголовок сообщения: | Как исправить отправленный отчет? |
ДемЕвгения добрый день! поторопилась сдать отчет (в электронном виде). сегодня узнала об изменении минимальной заработной платы. как можно внести изменения? отправить дополнительную декларацию? есть какие-то корректирующие формы? спасибо! |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #19  Вт Окт 07, 2008 17:15:31 |
Заголовок сообщения: | для чего сайт Энциклопедия баланса? |
Как сегодня узнала про 12025 с 1 июля?А этот" наш БАЛАНС" для чего? ???? |
Автор: | ДемЕвгения | ||
Добавлено: | #20  Вт Окт 07, 2008 17:33:42 | ||
Заголовок сообщения: | Re: Как исправить отправленный отчет? | ||
Та же форма, тот же период.Отметка-дополнительный, вместо очередного. Корректируете данные и отправляете. |
Автор: | *САМ* | ||||
Добавлено: | #21  Вт Окт 07, 2008 19:27:54 | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Как исправить отправленный отчет? | ||||
Заполняете свой РНН, наименование, ОКЭД, дополнительная. Цифры ставите только в тех строках, кот. подлежат изменению и сумму ставите с учетом предыдущего отчета. Пример, если в очередном отчете Вы поставили сумму с кот. исчисляются СО 31545 (10515*3), а нужно 36075 (12025*3), то Вы ставите в строку только сумму 4530 (36075-31545). А вообще в Правилах составления ФНО все расписано. |
Автор: | Aikerim |
Добавлено: | #22  Ср Окт 08, 2008 12:00:34 |
Заголовок сообщения: | |
А если за 2006г. не сдавались 201.00? У ИП сейчас комплексная за 2006г. сдавались только 220.00, 620.000 и 201.04. ИП на общеустановленном режиме. Теперь значит за 201.00 штрафанут? :cry: |
Автор: | *САМ* |
Добавлено: | #23  Ср Окт 08, 2008 12:08:52 |
Заголовок сообщения: | |
А наемники были? Если нет, стойте на своем, мол работников не было, не вижу смысла сдавать 201.00. Если были, то штраф, к сожалению во время проверки Вы уже не можете ничего исправлять. |
Автор: | Nickita87 |
Добавлено: | #24  Ср Окт 08, 2008 12:30:41 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте, пытаюсь заполнить 910 форму (впервые) и возникли вопросы: 1. Где можно посмотреть код налогового органа Петропавловска? 2. При проверке пишет следующее: Проверка документа: 910.00(1) 910.00.007:Поле должно быть обязательно заполнено 910.00.011: Значение не совпадает с результатом расчета! 910.00(2) 910.00.012: Поле должно быть обязательно заполнено! Код налогового органа по месту осуществления деятельности:Поле должно быть обязательно заполнено Код налогового органа по месту жительства:Поле должно быть обязательно заполнено Проверка завершена 910.00.007, 910.00.012 - наемных работников нет что ставить? 910.00.011 - там отрицательная сумма получается в связи с чем поставил 0, может поэтому ругается? |
Автор: | Котеночек | ||||
Добавлено: | #25  Ср Окт 08, 2008 12:35:51 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
"0"
Именно |
Автор: | Aikerim |
Добавлено: | #26  Ср Окт 08, 2008 12:38:08 |
Заголовок сообщения: | |
Нет не было и нет наемников. Поэтому и не сдавала. Я даже не знаю на какие НПА теперь ссылаться. Ситуация усложняется еще тем, что была сдана в 4 кв. 2006г. 201.00 ликвидационная (была сдана наручно, об этом узнала только недавно уже когда проверка началась, от инспектора). У меня никакого опыта с ИПшниками нет, а руководство требует проводить проверку. :o |
Автор: | ДемЕвгения | ||||
Добавлено: | #27  Ср Окт 08, 2008 13:30:24 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
В ИНИС есть справочники Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Обязательно заполнить надо, программа не может угадать в какой НК Вы отправляете отчет. |
Автор: | Котеночек | ||
Добавлено: | #28  Ср Окт 08, 2008 13:34:02 | ||
Заголовок сообщения: | |||
?????? вы ничего не путаете? |
Автор: | ДемЕвгения | ||||||
Добавлено: | #29  Ср Окт 08, 2008 13:39:51 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Нет, не путаю! Именно в ИНИСе справочники обновляются. Выписку заказываете где код НК, выходит весь список НК. А вот в др. прог-х точно не помню, по-моему выдает список всех кодов НК при запросе уведомлений за n-ый период. Добавлено спустя 15 минут 30 секунд:
Сколько я читала на форуме по теме "штрафы", вывод сделала такой: Во всех НК по разному, кого-то штрафуют, кому-то говорят сами налоговики, что не нужно сдавать. На комиссии к одним применяют ст.68 КАоП, только лишь потому что рук-ль был на лечении в РФ. А кого-то по полной "протаскивают", как меня в этом году за 2005 год, и письмо было подано в канцелярию заблаговременно о продлении срока на 10 дней, в связи с болезнью после похорон мамы. Мама умерла 22 марта, а срок отчета до 15 апреля, и св-во о смерти предоставила. Сидит на комиссии "морду" отъел, что подбородок на столе лежит и говорит: "Ничем помочь не могу". Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: Забыла написать, что тоже ф. 201.00 без показателей. |
Автор: | Kitten |
Добавлено: | #30  Ср Окт 08, 2008 19:06:53 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по 910 форме. Графа 910.00.007 Среднемесячная заработная плата на одного наемного работника. Наемный работник получал зар. плату только в июле - 30 000. В августе и сентябре - отпуск "без содержания". Так вот в этой графе сумму (30 000) делить на 3 месяца или так и писать 30 000? Он же проработал только 1 месяц и значит его среднемесячная 30 000. Или я не права? Не знаю..... :( |
Автор: | Kenga |
Добавлено: | #31  Ср Окт 08, 2008 20:08:33 |
Заголовок сообщения: | |
Хотя он зарплату и не получал, но в штате числился, следовательно, надо делить на 3 мес. В случае проверки налоговики, будьте уверены, посчитают не в вашу пользу. |
Автор: | ДемЕвгения |
Добавлено: | #32  Пн Дек 01, 2008 03:41:12 |
Заголовок сообщения: | |
Интернет-конференция Вопрос № 2271 Если индивидуальный предприниматель работает по СНР на основе упращенной декларации и не имеет наемных работников. Необходимо ли представлять ф.201.00. Ответ № 2271 Индивидуальные предприниматели, применяющие специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации, при отсутствии показателей в расчете по индивидуальному подоходному налогу (форма 201.00) обязаны как налоговые агенты представлять данный расчет в налоговые органы. При этом в соответствии с пунктом 4 статьи 68 Налогового кодекса налоговые органы не вправе требовать от налогоплательщика предоставление приложений к расчету в случае отсутствия в них данных. |
Автор: | Ника11 |
Добавлено: | #33  Вт Дек 09, 2008 13:20:09 |
Заголовок сообщения: | |
Доброго всем дня! У меня вопрос: " ИП работает по упрощенке, сдаю 901 форму, наемных работников нет, ИП взяло в аренду автотранспорт у физ.лица, в 201 форме показываем только доход этого физ.лица и ИПН (10%) должна ли я отправлять за него пенсион.отч.?" |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #34  Вт Дек 09, 2008 13:53:13 |
Заголовок сообщения: | |
Я думаю что расчеты с ним ведуться так же как, если заклбчен договор ГПХ. Начисляете ИПН. Показываете в 201 форме. ОПВ начисляете в том случае если этот договор не единовременный, т.е. не разовый. Тогда ОПВ нужно начислять. И еще доход этого физ лица не должен превышать 12МЗП в год. |
Автор: | Kenga |
Добавлено: | #35  Вт Дек 09, 2008 16:14:17 |
Заголовок сообщения: | |
Поскольку это не зарплата, то в расчетах за 1-3 квартал его показывать не надо, а только за 4 квартал и в приложении к 201.00. |
Автор: | Ника11 | ||
Добавлено: | #36  Вт Дек 09, 2008 16:16:30 | ||
Заголовок сообщения: | |||
да,вы правы в таком случае он должен зарегистрироваться как ИП . Договор был разовый, только я не вижу принципиальной разницы в начислении ОПВ между тем что если бы он был единовременный и допустим на год :%): есть здесь один ньюанс это договор аренды...., поэтому не знаю начислять ОПВ или нет? |
Автор: | Kenga |
Добавлено: | #37  Вт Дек 09, 2008 16:29:26 |
Заголовок сообщения: | |
Думаю, нет - это же не зарплата, а арендная плата. Если вы заключаете ИТД, то соответственно все отчисления с зарплаты, а поскольку договор аренды, то это уже договор ГПХ, и соответственно платите только ИПН. |