» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Проводки и документы при уценке товара

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Tary
Добавлено: #1  Вт Сен 09, 2008 16:08:21
Заголовок сообщения: Проводки и документы при уценке товара

Здравствуйте. В связи с потерей товарного вида, необходимо сделать уценку товара.
1. Какие проводки делаются по уценке товара?
2. Можно ли делать уценку товара в течении года, или необходимо дождаться конца года?
3. Какие документы при этом оформляются?

Добавлено спустя 17 минут 35 секунд:

И еще вопрос в догонку, можно ли назначить цену реализации товара после уценки ниже начальной себестоимости, или необходимо объясняться по этому поводу с НК?



Автор: esiphi
Добавлено: #2  Вт Сен 09, 2008 16:46:06
Заголовок сообщения:

Tary
1.Дт 7470-Кт1330;
2.Считаю,что уценку товаров, неоходимо производить по мере необходимости;
3.Приказ на назн.комиссии,Акт на уценку с участием независимых специалистов;
4.Уценка-это понижение качества товара,а значит снижение цены.
Не думаю,что есть необходимость объясняться с НК по данному вопросу.ст237 п.2"...не может быть использован для целей облагаемого оборота" А Вы уценяете и в дальнейшем используете.(Залог этому этом-правильно оформленные док-ты)
С ув.



Автор: Кари
Добавлено: #3  Вт Сен 09, 2008 18:56:20
Заголовок сообщения:

Tary говорит:
И еще вопрос в догонку, можно ли назначить цену реализации товара после уценки ниже начальной себестоимости, или необходимо объясняться по этому поводу с НК?

Это отменили уже давно, с введением в действие НК в 2002 году

Tary говорит:
2. Можно ли делать уценку товара в течении года, или необходимо дождаться конца года?
3. Какие документы при этом оформляются?

Думаю это нужно оговорить в учетной политике предприяти в соответствии с МСФО2 и НСФО2 "Учет запасов"



Автор: tanusha
Добавлено: #4  Чт Июн 04, 2009 15:50:28
Заголовок сообщения:

Здравствуйте. Вопрос такой-на станке, оприходованном как товар, печатались образцы для потенциальных клиентов. В дальнейшем, станок был (как не новый) продан ниже входной цены. Каким образом произвести (в т.ч. и документально) уценку? И обязательна ли независимая оцена в таком случае или можно обойтись актом с подписями сервисных инженеров? Заранее спасибо :)


Автор: Мара
Добавлено: #5  Чт Июн 04, 2009 16:04:30
Заголовок сообщения:

tanusha
всей специфики вашей не видно из описания. Но всё-таки продавать его как "неновый", конечно дать повод налоговой придраться - почему не ставили на ОС, не платили налог на имущество и т.п.
А так думается что вполне достаточно какого-нибудь распоряжения руководителя, что в силу к-нибудь поломки, не правильного хранения, "залежалости", отсутствия спроса на рынке - продать его по такой-то цене. Рынок же у нас, всё таки. Другое дело, что если у вас есть какая-нибудь политика ценообразования, например, или сумма очень большая. Ну и а если продаёте сотруднику - то возникает налог за продажу ниже стоимости, а если не сотруднику - то и ладно...



Автор: Христина Ивановна
Добавлено: #6  Чт Июн 04, 2009 16:08:53
Заголовок сообщения:

Мара говорит:
почему не ставили на ОС, не платили налог на имущество

на оборудование налог на имущество с 2009г. не платится.
Каким годом приобретено оборуд.?
Мое мнение, достаточно акта ваших специалистов, для того, чтобы уценить товар, но НДС вам придется из зачета убрать.



Автор: Мара
Добавлено: #7  Чт Июн 04, 2009 16:14:55
Заголовок сообщения:

Христина Ивановна говорит:
налог на имущество с 2009г. не платится

ну я предположила что речь идёт о прошлых годах... А если речь о текущем годе - то могу и чез реализацию ОС сделать, что бы не было
Христина Ивановна говорит:
но НДС вам придется из зачета убрать


Христина Ивановна, а вообще почему НДС убрать-то? вроде давно это не критично, или в текущем законодательстве что-то новенькое?



Автор: tanusha
Добавлено: #8  Чт Июн 04, 2009 16:25:55
Заголовок сообщения:

НДС платили при растаможке из России. Убирать из зачета? Продали клиенту. Версия про отсутсвие спроса-наверное, самая подходящая. Привезли его в прошлом году, продали в мае этого. На ОС , конечно, никто не ставил, никаких налогов не платил. Еще раз спасибо, все спасибки нажму :)


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #9  Чт Июн 04, 2009 16:35:47
Заголовок сообщения:

Никакой корректировки делать не надо. Вот здесь похожая ситуация обсуждалась

http://balans.kz/viewtopic.php?t=3250&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=

Почитайте всю ветку, она не большая.



Автор: Христина Ивановна
Добавлено: #10  Чт Июн 04, 2009 17:25:33
Заголовок сообщения:

tanusha
Да,этот вопрос уже обсуждался.
"Цена товара плюс там. пош. и там. сбор получаем себестоимость. В конце года, все неиспользованное сырье мы решили продать по цене ниже себестоимости, например по 150 000тенге за тонну (ндс в т.ч.). Подводя итог: сумма убытка от реализации в 50 000тнг пойдет на вычет, НДС ранее уплаченный при мпорте не корректируем; ндс от реализации платим от суммы 150 000тнг",- это ваш случай.



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ