» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Проводки и документы при уценке товара |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Tary |
Добавлено: | #1  Вт Сен 09, 2008 16:08:21 |
Заголовок сообщения: | Проводки и документы при уценке товара |
Здравствуйте. В связи с потерей товарного вида, необходимо сделать уценку товара. 1. Какие проводки делаются по уценке товара? 2. Можно ли делать уценку товара в течении года, или необходимо дождаться конца года? 3. Какие документы при этом оформляются? Добавлено спустя 17 минут 35 секунд: И еще вопрос в догонку, можно ли назначить цену реализации товара после уценки ниже начальной себестоимости, или необходимо объясняться по этому поводу с НК? |
Автор: | esiphi |
Добавлено: | #2  Вт Сен 09, 2008 16:46:06 |
Заголовок сообщения: | |
Tary 1.Дт 7470-Кт1330; 2.Считаю,что уценку товаров, неоходимо производить по мере необходимости; 3.Приказ на назн.комиссии,Акт на уценку с участием независимых специалистов; 4.Уценка-это понижение качества товара,а значит снижение цены. Не думаю,что есть необходимость объясняться с НК по данному вопросу.ст237 п.2"...не может быть использован для целей облагаемого оборота" А Вы уценяете и в дальнейшем используете.(Залог этому этом-правильно оформленные док-ты) С ув. |
Автор: | Кари | ||||
Добавлено: | #3  Вт Сен 09, 2008 18:56:20 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Это отменили уже давно, с введением в действие НК в 2002 году
Думаю это нужно оговорить в учетной политике предприяти в соответствии с МСФО2 и НСФО2 "Учет запасов" |
Автор: | tanusha |
Добавлено: | #4  Чт Июн 04, 2009 15:50:28 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте. Вопрос такой-на станке, оприходованном как товар, печатались образцы для потенциальных клиентов. В дальнейшем, станок был (как не новый) продан ниже входной цены. Каким образом произвести (в т.ч. и документально) уценку? И обязательна ли независимая оцена в таком случае или можно обойтись актом с подписями сервисных инженеров? Заранее спасибо :) |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #5  Чт Июн 04, 2009 16:04:30 |
Заголовок сообщения: | |
tanusha всей специфики вашей не видно из описания. Но всё-таки продавать его как "неновый", конечно дать повод налоговой придраться - почему не ставили на ОС, не платили налог на имущество и т.п. А так думается что вполне достаточно какого-нибудь распоряжения руководителя, что в силу к-нибудь поломки, не правильного хранения, "залежалости", отсутствия спроса на рынке - продать его по такой-то цене. Рынок же у нас, всё таки. Другое дело, что если у вас есть какая-нибудь политика ценообразования, например, или сумма очень большая. Ну и а если продаёте сотруднику - то возникает налог за продажу ниже стоимости, а если не сотруднику - то и ладно... |
Автор: | Христина Ивановна | ||
Добавлено: | #6  Чт Июн 04, 2009 16:08:53 | ||
Заголовок сообщения: | |||
на оборудование налог на имущество с 2009г. не платится. Каким годом приобретено оборуд.? Мое мнение, достаточно акта ваших специалистов, для того, чтобы уценить товар, но НДС вам придется из зачета убрать. |
Автор: | Мара | ||||
Добавлено: | #7  Чт Июн 04, 2009 16:14:55 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
ну я предположила что речь идёт о прошлых годах... А если речь о текущем годе - то могу и чез реализацию ОС сделать, что бы не было
Христина Ивановна, а вообще почему НДС убрать-то? вроде давно это не критично, или в текущем законодательстве что-то новенькое? |
Автор: | tanusha |
Добавлено: | #8  Чт Июн 04, 2009 16:25:55 |
Заголовок сообщения: | |
НДС платили при растаможке из России. Убирать из зачета? Продали клиенту. Версия про отсутсвие спроса-наверное, самая подходящая. Привезли его в прошлом году, продали в мае этого. На ОС , конечно, никто не ставил, никаких налогов не платил. Еще раз спасибо, все спасибки нажму :) |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #9  Чт Июн 04, 2009 16:35:47 |
Заголовок сообщения: | |
Никакой корректировки делать не надо. Вот здесь похожая ситуация обсуждалась http://balans.kz/viewtopic.php?t=3250&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight= Почитайте всю ветку, она не большая. |
Автор: | Христина Ивановна |
Добавлено: | #10  Чт Июн 04, 2009 17:25:33 |
Заголовок сообщения: | |
tanusha Да,этот вопрос уже обсуждался. "Цена товара плюс там. пош. и там. сбор получаем себестоимость. В конце года, все неиспользованное сырье мы решили продать по цене ниже себестоимости, например по 150 000тенге за тонну (ндс в т.ч.). Подводя итог: сумма убытка от реализации в 50 000тнг пойдет на вычет, НДС ранее уплаченный при мпорте не корректируем; ндс от реализации платим от суммы 150 000тнг",- это ваш случай. |