» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Разница между таможенной и фактурной стоимостью |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Лязи |
Добавлено: | #1  Чт Мар 19, 2009 13:12:15 |
Заголовок сообщения: | |
Ой, а у меня еще один вопрос. Мы заключили договор с Российской компанией, находящейся на территории Байконур (РФ). Они поставляют нам материалы ж/д транспортом. Поскольку товар не пересекает границу, ПС мы не открываем. Но тем не менее нам присылают счет-фактуру и ГТД (тип декларации - ТТ). До меня бухгалтер приходывала все по ГТД, после нее я тоже. Но теперь думаю - правильно ли это? По какому документу я должна ставить на приход, и будет ли это документ "Поступление ТМЗ (импорт"). Ведь в банке у нас принимают акты приемки-передачи, а не ГТД |
Автор: | Мара | ||||
Добавлено: | #2  Ср Мар 18, 2009 14:06:01 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
ну вообще-то они у вас получены не безвозмездно, а по цене таможенного оформления, почему у вас
|
Автор: | Лязи |
Добавлено: | #3  Ср Мар 18, 2009 13:42:36 |
Заголовок сообщения: | |
Нет, договора на пробники нет, паспорт сделки не оформлялся, так как по банку никаких движений не происходит. Есть "инвойс без оплаты" (invoice without payment) - именно так и указано в инвойсе, получатель - наша компания. Стоимость по инвойсу - 0 тенге. Но в ГТД указана тамож.стоимость. Я оприходывала их как материалы, в себестоимость включила услуги траспортной компании и там.платежи. Там.стоимость в учет не брала (зачем показывать кредиторку, если я её оплачивать не буду?). Вот теперь меня и мучает вопрос - а правильно ли я сделала? Помимо 0х инвойсов, есть еще инвойсы, в которых указана стоимость пробников, где-то 0,05 долларов за еденицу, но это тоже инвойсы без оплаты. Как быть? Не могу же я посадить их на безвозмездно полученные материалы? |
Автор: | nadezhdats | ||
Добавлено: | #4  Вт Мар 17, 2009 18:48:16 | ||
Заголовок сообщения: | |||
есть конкретный договор, в котором указано, что пробники бесплатные для вашей компании? если есть такая строка в договоре, то там.расходы сажаете на расходы периода. Если такой оговорки нет, значит, это ваш доход в виде таможенной стоимости товара. Если этот товар подлежит возврату, то сажаете его на временное хранение |
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #5  Вт Мар 17, 2009 13:26:27 | ||
Заголовок сообщения: | |||
К этому таможенники придираются, если что. Ну а в инвойсе или договорах, надеюсь есть ссыла, что бесплатные пробники? или что стоимость этого товара только для таможенного оформления? Тут только безвозмезднополученное может возникнуть. Паспорт сделики оформляете? |
Автор: | Лязи |
Добавлено: | #6  Вт Мар 17, 2009 13:17:24 |
Заголовок сообщения: | |
Да они пришли бесплатно, но в инвойсе (в котором указано что, они не для продажи) также есть стоимость пробников. Т.е. если я правильно поняла, я приходую материал по цене 0тенге и лишь беру там.платежи на себестоимость? Я не обращаю внимания на таможенную стоимость? А потом ко мне не предерутся: с какой стоимости я платила там.платежи? |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #7  Вт Мар 17, 2009 11:32:10 |
Заголовок сообщения: | |
Там.стоимость для расчета тамож.платежей, Вы не должны их приходывать по там.стоимости ведь от поставщика они пришли бесплатно, расходы по тамож.платежам отнесите на расходы периода. |
Автор: | Лязи |
Добавлено: | #8  Вт Мар 17, 2009 11:23:24 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день! Ответьте мне пожалуйста на такой вопрос: нам из-за границы присылают различные пробники. За них компании-поставщику мы ничего не платим, они приходят к нам бесплатно. Но в ГТД указывается там.стоимость, на которую начисляются все тамож.платежи, которые мы оплачиваем. Я приходую данные пробники по тамож.стоимости+все платежи и уменя появляется задолженность перед поставщиком (сч. 3310). Но реально мы ничего им не должны. Как я должна списывать эту задолженность? И вообще правильно ли я делаю проводку при приходе пробников - Д1310 К3310. Будет ли это мой доход - как безвозмездно полученные материалы. :( |
Автор: | nadezhdats |
Добавлено: | #9  Пн Мар 16, 2009 12:52:29 |
Заголовок сообщения: | |
"спасибку" лучше нажать :) а расходы по свифтам указываем только в тенге, конечно, и тоже на фин.услуги |
Автор: | Нерезидент Баланса | ||||
Добавлено: | #10  Сб Мар 14, 2009 18:55:13 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
СПАСИБО за ответ! А, как, поставить расходы на оплату по свифтам, ведь удерживает их не наш банк, а банк корреспондент? Может ставить в расшифровке к форме220.11.003F код страны резиденства банка корреспондента и сумму расхода по свифтам в тенге??? |
Автор: | nadezhdats | ||
Добавлено: | #11  Чт Мар 12, 2009 09:38:26 | ||
Заголовок сообщения: | |||
эт0 финансовые расходы 220.11.003 F. Ставите РНН банка и относите туда все удержанные комиссии за переводы, ведение счета и прочее и суммовую разницу при конвертации валюты. |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #12  Ср Мар 11, 2009 22:20:15 |
Заголовок сообщения: | |
При конвертации валюты в компании есть заявка на конвертацию и платежка, с печатями банка. Платим по курсу конвертации, а оседает по курсу офиц-му. На эту разницу счет-фактуры ни один банк , по-моему не дает, как отразить эти расходы в Д.220.00-2008г. Просто ставить РНН банка и сумму расходов в 220.11.003 Q? Кто знает подскажите ? |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #13  Вт Мар 10, 2009 21:54:11 |
Заголовок сообщения: | |
Подскажите, пожалуйста, в декларации 220.00 за 2008 года как отразить оплату по свифтам инопартнерам, когда им сумма по инвойсу полностью не доходит, удерживается банком корреспондентом и приходится еще оплачивать по свифту инопартнера ? Кто сталкивался с этим расходом, помогите, пожалуйста. |
Автор: | nadezhdats |
Добавлено: | #14  Пт Авг 29, 2008 21:25:24 |
Заголовок сообщения: | |
КБ - квитанция банка? через кассу платили ЗН не встречала |
Автор: | Шолпанай |
Добавлено: | #15  Пт Авг 29, 2008 20:51:58 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо. Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды: Никогда не занималась с ГТД и поэтому возникают вопросы: что означает КБ или ЗН в строке 47? УН и БН понятно. |
Автор: | Мара | ||||||
Добавлено: | #16  Пт Авг 29, 2008 14:26:49 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
однозначно...
мы вот это брали за основу прихода, аудиторы не возражали. Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
контейнеры оставили у себя(пользуемся) и не делали оценку для продажи |
Автор: | nadezhdats | ||
Добавлено: | #17  Пт Авг 29, 2008 14:24:10 | ||
Заголовок сообщения: | |||
контейнер надо поставить на приход. Но оценка тамож.комитета, я думаю, здесь роли не играет, так как (см НацСтанд2): §
в данной ситуации я бы обратилась за оценкой в Торговую палату или в аналогичную организацию, имеющую лицензионное право оценки имущества. Тогда Себестоимость будет равна: Цена, согласно Акта оценки+ тамож.сборы (приходящиеся на контейнер) + расходы по доставке(опять часть, так как платили и за товар, который был в контейнере) + оплата за оценку и т.д. и в тоже время себестоимость не должна превышать цены продажи за вычетом возможных затрат на завершение и сбыт. |
Автор: | Oxana |
Добавлено: | #18  Чт Авг 28, 2008 09:20:53 |
Заголовок сообщения: | |
Эту информацию Вам даст таможенный брокер. Примерно, можно посчитать самостоятельно, если Вы знаете условия поставки по Договору, но эта сумма будет очень примерная :) . |
Автор: | Шолпанай |
Добавлено: | #19  Ср Авг 27, 2008 19:23:16 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо за ответы. А откуда можно узнать, за что именно они увеличили фактурную стоимость в ГТД? Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: Спасибо всем за ответы. А где можно узнать, за что именно увеличилась фактурная стоимость в ГТД? |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #20  Ср Авг 27, 2008 16:48:34 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Бухгалтеровна
Такая же ситуация произошла в 2007г.в фирме, где в настоящее время работаю. Что было сделано: 1.Оприходованы контейнеры от поставщика по там.ст-ти, в результате "завис" нереальный кредитор с валютной задолженностью. Что думаю сделать: 1.Списать нереального кредитора. на доход безвоз.полученный; 2.Думаю др.вариантах. Чобы сделал: 1.Не приходовал бы контейнеры при получении товара ,а затем "выявил" излишки при инвентаризации и оприходовал по миним.цене комиссионно. У Вас есть возможность оценить мою ситуацию и решить как поступить и придумать что-то еще. С ув. |
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #21  Ср Авг 27, 2008 16:45:24 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Бухгалтеровна я уточнила, что хотела сказать про цену учёта, мне кажется я не точно написала поначалу..... Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Ну я ж что пытаюсь сказать- цена по которой ставим - это только таможенные пошлины. |
Автор: | Бухгалтеровна |
Добавлено: | #22  Ср Авг 27, 2008 16:44:13 |
Заголовок сообщения: | |
Проблема в том, что контейнера по этой цене не берут. На рынке стоимость контейнеров от 600 до 850 долларов и не выше. |
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #23  Ср Авг 27, 2008 16:39:47 | ||
Заголовок сообщения: | |||
имею ввиду пошлины, сборы, которые "пришлись" на растаможку контейнера, а не стоимость, которую определили таможенники. А рез-т после продажи может оказаться то же, как если бы его учли по 1020$. Т.к. в доход пойдёт 1020$+там.процедуры, а при продаже это всё пойдёт на списание себестоимости..... |
Автор: | Бухгалтеровна |
Добавлено: | #24  Ср Авг 27, 2008 16:37:56 |
Заголовок сообщения: | |
Так ведь и я так ставила и продавала, добавив свой интерес, а потом мне сказали, что так нельзя. Поставщику я за него не должна и цена у него по инвойсу 0. |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #25  Ср Авг 27, 2008 16:31:25 |
Заголовок сообщения: | |
Бухгалтеровна Мы здесь уже как-то похожую тему обсуждали. У вас по идее появился доп. ТМЗ в виде контейнера, вы его еще и продать собрались, тут уж не обойтись без приходования его. А вы за него никому не должны......та-а-к Логично ставить его за счёт дохода, а стоимость не откуда взять...т-а-ак Хоть убейте, но на самом деле нет у него себестоимости - кроме как расходов на растаможку. Я бы его поставила по цене растаможки. А доход у вас будет уже при его продаже. Но чувствую - сейчас начнут возражать, если кто заинтересуется. :shock: |
Автор: | Бухгалтеровна |
Добавлено: | #26  Ср Авг 27, 2008 16:08:21 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо Вам всем за ответы. А тогда такой вопрос: у меня контейнера в инвойсе не отражаются, а таможня оценивает по таможенной стоимости 1020 $ и мне моя знакомая бухгалтер сказала, что эту стоимость я по бух.учету должна поставить как мой доход безвозмездно полученный. Поэтому я и засомневалась по поводу остального товара. Тогда у меня получается, что я поставлю в доход контейнера по тамож. стоимости, а продаю я их реально намного дешевле. Как быть в этом случае. Заранее спасибо за ответ. С уважением, Анна. |
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #27  Ср Авг 27, 2008 15:52:39 | ||
Заголовок сообщения: | |||
да нет же. Вы приходуете по фактурной стоимости, а все расчитанные на таможне пошлины, сборы и НДС учитываете по факту, т.е. по тому как они в ГТД насчитаны. То, что таможня для расчёта пошлин и прочего может взять другую стоимость не означает, что вы кому-то должны эту разницу....за сколько вам продали, за столько и купили, так и на приход ставите. |
Автор: | esiphi |
Добавлено: | #28  Ср Авг 27, 2008 15:42:05 |
Заголовок сообщения: | |
Бухгалтеровна Считаю,стоимость товара=стоимость по инвойсу+таможеные сбор и пошлина. С ув. |
Автор: | Бухгалтеровна |
Добавлено: | #29  Ср Авг 27, 2008 15:31:28 |
Заголовок сообщения: | |
Вот и я решилась задать вопрос. Может быть кто-нибудь подскажет на почти похожий вопрос ответ. В ГТД указывается таможенноя и фактурная стоимость товара, такая же как в инвойсе. Но если Таможня увеличивает таможенную стоимость товара и дополнительно делается КТС, в которой идет доначисление пошлины, НДС мы все эти начисления включаем в приходную накладную. А разницу между эквивалентной стоимостью по инвойсу и стоимостью по КТС товара нужно в бух. учете как-то отражать? Если да, то наверно отдельным документом на доход или увеличение себестоимости этого товара? |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #30  Ср Авг 27, 2008 14:00:00 |
Заголовок сообщения: | |
esiphi Хотя, конечно, это часть Закона о применении трансферных цен. Добавлено спустя 45 секунд: Вернее хотела сказать - объект этого Закона. Согласна... |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #31  Ср Авг 27, 2008 13:55:26 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Мара
Не возражаю,но гл.35 НК РК называется"Определение размера облагаемого оборота и облагаемого ИМПОРТА"Не претендую на полное понимания связи применения трансфетных цен и с таможенной стоимостью товара. С ув. |
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #32  Ср Авг 27, 2008 13:33:08 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Это не для определения таможенной стоимости. Это для различных сделок определённого круга лиц (родственные структуры, офшорные зоны, в законе список ситуаций, когда могут проверить стоимость сделки) |
Автор: | esiphi |
Добавлено: | #33  Ср Авг 27, 2008 13:25:29 |
Заголовок сообщения: | |
Шолпанай Просмотрите ст.217 п.1 НК РК, там есть такое понятие,как "Применение трансфертных цен" которые расчитываются ,если мне не изменяет память,исходя из рыночных цен +-10% на отдельные группы товаров,а налоги и др.платежи ,как известно,начисляются и уплачиваются, исходя из таможенной стоимости поступивщего товара.Думаю,это и является основной причиной расхождения между тамож.и фактурн.стоимостью товара. С ув. |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #34  Ср Авг 27, 2008 12:37:00 |
Заголовок сообщения: | |
Еще могут включить в там.стоимость страховку груза, стоимость контейнера, если контейнер "невозвратный" (от балды контейнеры порой оценивают). Кроме того таможня включает иной раз процедуру ДТС- досмотр таможенной стоимости и оценивает товар иначе, чем в фактуре. |
Автор: | Oxana |
Добавлено: | #35  Ср Авг 27, 2008 12:13:12 |
Заголовок сообщения: | |
Таможенная стоимость зависит от условий поставки, при условиях FCA, FAS FOB транспортные услуги считаются отдельно и соответственно увеличивают таможенную стоимость. При СПТ, СIP и т.д. транспортные расходы включены в стоимость товара, при этих условиях фактурная и таможенная стоимость одинаковая. |
Автор: | Шолпанай |
Добавлено: | #36  Ср Авг 27, 2008 11:56:03 |
Заголовок сообщения: | Разница между таможенной и фактурной стоимостью |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=106365#106365 Подскажите, пожалуйста, максимум на сколько может возрасти таможенная стоимость? И с чем это связано? |