» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Погашение налога добавленную стоимость по измененным срокам уплаты согл ст 249

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Мара
Добавлено: #1  Пн Авг 25, 2008 15:45:46
Заголовок сообщения:

А каким документом и какой датой дана отсрочка по НДС? мне кажется с момента как дают отсрочку и ставять, например, её на 3 м-ца - так возникает необходимость отражения. Я не очень знаю - периодическое декларирование - это как бы товар частями? может по НДС отражать по возникновению каждой части товара?


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #2  Пн Авг 25, 2008 15:09:58
Заголовок сообщения: Погашение налога добавленную стоимость по измененным срокам уплаты согл ст 249

Просим дать разъяснение в следующей ситуации:
1. получено решение об изменении срока уплаты НДС, сгл. ст 249 НК в июне
2.Открыто в таможне (ПДТ) периодическое декларирование товара в июне,
3.Окончательный выпуск в таможне (ГТД) оформлен в июле месяце.
Вопрос:
1. В каком месяце в Декларации по НДС должен быть отражен НДС по измененным срокам уплаты.
2.Период погашения суммы налога НДС по изменнным срокам уплаты начинается с даты регистрации ПДТ или с даты
окончательного выпуска ГТД.



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ