» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | НДС |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Астер |
Добавлено: | #1  Сб Авг 23, 2008 15:24:55 |
Заголовок сообщения: | НДС |
добрый день подскажите пож-та Если у предприятия переплата по ндс в бюджет но в ходе комплексной проверке выявлено недочисление НДС ,но в рамках переплаты хотя по статье 208-1 КОАП гласит в случае задолжености перед Бюджетом какие адм. нарушения будут применятся |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #2  Сб Авг 23, 2008 16:52:01 |
Заголовок сообщения: | |
Переплату заберут. |
Автор: | Anka |
Добавлено: | #3  Сб Авг 23, 2008 17:08:28 |
Заголовок сообщения: | |
Зависит по какой причине произошло недоначисление, как это будет трактоваться НК - Сокрытие объектов налогообложения - ст. 207, нарушение правил учета доходов... - ст. 208 - отсюда адм. штраф. Как это у вас получилось? А переплата просто покроет доначисленный НДС без пени. Без проблем. Не понимаю что такое "переплату заберут". |
Автор: | Нерезидент Баланса | ||||||||
Добавлено: | #4  Сб Авг 23, 2008 17:27:31 | ||||||||
Заголовок сообщения: | |||||||||
Ответ:
Будет пеня или нет, зависит от времени возникновения НДС к уплате и соответсвенно, суммы "переплаты".
Понятие "проблема" растяжимое. Кому-то раскидать за весь год клубок спутаных отчетов - не затруднительно, а кому лишний тел.звонок - проблема. Не надо использовать выражение "Без проблем". Использовать выражение "Сокрытие объекта налогообложения" по НДСу - это НОНСЕНС. Неужели где-то такое есть? |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #5  Вс Авг 24, 2008 19:41:46 |
Заголовок сообщения: | |
обычная халатность |
Автор: | Anka | ||||||
Добавлено: | #6  Вс Авг 24, 2008 20:19:43 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Согласна
Не буду
НЕ встречала. Но я и понять не могу, откуда недоначисление. Имела в виду, какую статью будут "шить" в налоговой. Насколько знаю, нет такой статьи - халатность. 208-1 - вряд ли, это надо сдать отчет, посадить начисление и уклониться от исполнения обязательства. Скорее всего, статья 209 |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #7  Пн Авг 25, 2008 08:23:37 |
Заголовок сообщения: | |
в данном случае бухгалтер недоначислил ндс к услугам |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #8  Пн Авг 25, 2008 09:48:22 |
Заголовок сообщения: | |
Думаю 209, 50% штрафа от суммы налога, начисления самого обязательства по НДС, (переплата взм и поможет) и пени, наверняка. |
Автор: | *САМ* |
Добавлено: | #9  Пн Авг 25, 2008 15:15:49 |
Заголовок сообщения: | |
Вопрос: имею ли я право НДС не взятый в зачет брать на расходы? Например, дата оформления ГТД - 28.12.07. НДС начислен по 14%, уплачен 29.12.07. Дата выхода в свободное обращение - 03.01.08. Правильно ли в приходе показывать НДС 13%, а разницу списать на расход? Или же показывать НДС по 14%? |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #10  Пн Авг 25, 2008 15:39:15 |
Заголовок сообщения: | |
В Кодексе дословно написано - НДС, уплаченный при импорте в зачёт, так что мне думается не надо сомневаться, а брать весь НДС, уплаченный при растаможке. |
Автор: | Помидор |
Добавлено: | #11  Пн Авг 25, 2008 17:14:28 |
Заголовок сообщения: | |
но в статье 208-1 четко сказано в случае отсутвтвия переплаты по ндс начисляется штраф как можно это понять |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #12  Пн Авг 25, 2008 17:21:06 |
Заголовок сообщения: | |
Помидор дайте сначала определение понятию "штраф". |
Автор: | Anka | ||
Добавлено: | #13  Пн Авг 25, 2008 19:55:21 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Где это сказано, ничего понять не могу. На что вы ссылаетесь? Вот вам статья 208-1 Статья 208-1. Уклонение от уплаты начисленных (доначисленных) сумм налогов и других обязательных платежей в бюджет Уклонение от уплаты начисленных (доначисленных) сумм налогов и других обязательных платежей в бюджет, совершенное путем осуществления налогоплательщиком взаиморасчетов через кассу либо банковские счета третьих лиц при наличии задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, существующей более девяноста дней от установленного законодательными актами Республики Казахстан срока их уплаты, если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, - влечет штраф на физических лиц в размере пятнадцати, на должностных лиц, индивидуальных предпринимателей - в размере тридцати пяти месячных расчетных показателей, на юридических лиц, являющихся субъектами малого или среднего предпринимательства или некоммерческими организациями, - в размере тридцати, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - в размере пятидесяти процентов от суммы произведенных расчетов. |
Автор: | natkis |
Добавлено: | #14  Пн Авг 25, 2008 20:29:47 |
Заголовок сообщения: | |
Вопрос: имею ли я право НДС не взятый в зачет брать на расходы? Например, дата оформления ГТД - 28.12.07. НДС начислен по 14%, уплачен 29.12.07. Дата выхода в свободное обращение - 03.01.08. Правильно ли в приходе показывать НДС 13%, а разницу списать на расход? Или же показывать НДС по 14%? Та же история: я взяла в зачет как указано в таможенном ПКО (растаможка аэропорт) по ставке 14%.Но на днях делала сверку с ТК и они у себя сделали перерасчет по ставке 13% , т.к. выпуск был уже в 2008г. а разницу мне сейчас возвращают на р\сч.Поэтому я пределала декларацию по НДС за январь 2008г.Так что мой совет:сделать сверку с ТК, а далее как советует коллега:НДС, уплаченный при импорте и отраженный в лицевом ТК-в зачёт. |
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #15  Пн Авг 25, 2008 21:31:56 | ||
Заголовок сообщения: | |||
вот вы знаете - я тоже подумала - ситуация странноватая, и подумала еще -таможня старается день в день обязательства считать....потом смотрю - праздничные дни, но все равно у меня сомнения что не персчитали А теперь ясно стало, значит они это могут сделать(таможню имею ввиду)...... |
Автор: | natkis |
Добавлено: | #16  Пн Авг 25, 2008 21:55:27 |
Заголовок сообщения: | |
Ну может это только у нас в Астане в ТК Аэропорта сделали перерасчет,там ГТД-шек немного выпускают.Но в любом случае чтобы не мучить себя сомнениями сверьтесь с ТК, в их сверке явно указано номер ГТД и какие по ней налоги и сборы пошли в уплату.Удачи. |
Автор: | *САМ* |
Добавлено: | #17  Вт Авг 26, 2008 11:14:56 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо так и сделаю. Сверку с ТК еще ни разу не делали, как раз все и проверю. |