» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

НДС

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Астер
Добавлено: #1  Сб Авг 23, 2008 15:24:55
Заголовок сообщения: НДС

добрый день подскажите пож-та
Если у предприятия переплата по ндс в бюджет
но в ходе комплексной проверке выявлено недочисление НДС ,но в рамках переплаты хотя по статье 208-1 КОАП гласит в случае задолжености перед Бюджетом какие адм. нарушения будут применятся



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #2  Сб Авг 23, 2008 16:52:01
Заголовок сообщения:

Переплату заберут.


Автор: Anka
Добавлено: #3  Сб Авг 23, 2008 17:08:28
Заголовок сообщения:

Зависит по какой причине произошло недоначисление, как это будет трактоваться НК - Сокрытие объектов налогообложения - ст. 207, нарушение правил учета доходов... - ст. 208 - отсюда адм. штраф.
Как это у вас получилось?
А переплата просто покроет доначисленный НДС без пени. Без проблем.
Не понимаю что такое "переплату заберут".



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #4  Сб Авг 23, 2008 17:27:31
Заголовок сообщения:

Anka говорит:
Не понимаю что такое "переплату заберут".

Ответ:
Anka говорит:
переплата просто покроет доначисленный НДС


Anka говорит:
без пени

Будет пеня или нет, зависит от времени возникновения НДС к уплате и соответсвенно, суммы "переплаты".
Anka говорит:
Без проблем.

Понятие "проблема" растяжимое. Кому-то раскидать за весь год клубок спутаных отчетов - не затруднительно, а кому лишний тел.звонок - проблема.
Не надо использовать выражение "Без проблем".

Использовать выражение "Сокрытие объекта налогообложения" по НДСу - это НОНСЕНС. Неужели где-то такое есть?



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #5  Вс Авг 24, 2008 19:41:46
Заголовок сообщения:

обычная халатность


Автор: Anka
Добавлено: #6  Вс Авг 24, 2008 20:19:43
Заголовок сообщения:

ИМХО говорит:

Будет пеня или нет, зависит от времени возникновения НДС к уплате и соответсвенно, суммы "переплаты".

Согласна
ИМХО говорит:

Не надо использовать выражение "Без проблем".

Не буду
ИМХО говорит:

Использовать выражение "Сокрытие объекта налогообложения" по НДСу - это НОНСЕНС. Неужели где-то такое есть?

НЕ встречала. Но я и понять не могу, откуда недоначисление. Имела в виду, какую статью будут "шить" в налоговой. Насколько знаю, нет такой статьи - халатность.
208-1 - вряд ли, это надо сдать отчет, посадить начисление и уклониться от исполнения обязательства.
Скорее всего, статья 209



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #7  Пн Авг 25, 2008 08:23:37
Заголовок сообщения:

в данном случае бухгалтер недоначислил ндс к услугам


Автор: Мара
Добавлено: #8  Пн Авг 25, 2008 09:48:22
Заголовок сообщения:

Думаю 209, 50% штрафа от суммы налога, начисления самого обязательства по НДС, (переплата взм и поможет) и пени, наверняка.


Автор: *САМ*
Добавлено: #9  Пн Авг 25, 2008 15:15:49
Заголовок сообщения:

Вопрос: имею ли я право НДС не взятый в зачет брать на расходы?
Например, дата оформления ГТД - 28.12.07. НДС начислен по 14%, уплачен 29.12.07. Дата выхода в свободное обращение - 03.01.08. Правильно ли в приходе показывать НДС 13%, а разницу списать на расход? Или же показывать НДС по 14%?



Автор: Мара
Добавлено: #10  Пн Авг 25, 2008 15:39:15
Заголовок сообщения:

В Кодексе дословно написано - НДС, уплаченный при импорте в зачёт, так что мне думается не надо сомневаться, а брать весь НДС, уплаченный при растаможке.


Автор: Помидор
Добавлено: #11  Пн Авг 25, 2008 17:14:28
Заголовок сообщения:

но в статье 208-1 четко сказано в случае отсутвтвия переплаты по ндс начисляется штраф как можно это понять


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #12  Пн Авг 25, 2008 17:21:06
Заголовок сообщения:

Помидор дайте сначала определение понятию "штраф".


Автор: Anka
Добавлено: #13  Пн Авг 25, 2008 19:55:21
Заголовок сообщения:

Помидор говорит:
но в статье 208-1 четко сказано в случае отсутвтвия переплаты по ндс начисляется штраф


Где это сказано, ничего понять не могу. На что вы ссылаетесь?

Вот вам статья 208-1
Статья 208-1. Уклонение от уплаты начисленных (доначисленных) сумм налогов и других обязательных платежей в бюджет

Уклонение от уплаты начисленных (доначисленных) сумм налогов и других обязательных платежей в бюджет, совершенное путем осуществления налогоплательщиком взаиморасчетов через кассу либо банковские счета третьих лиц при наличии задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, существующей более девяноста дней от установленного законодательными актами Республики Казахстан срока их уплаты, если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, -

влечет штраф на физических лиц в размере пятнадцати, на должностных лиц, индивидуальных предпринимателей - в размере тридцати пяти месячных расчетных показателей, на юридических лиц, являющихся субъектами малого или среднего предпринимательства или некоммерческими организациями, - в размере тридцати, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - в размере пятидесяти процентов от суммы произведенных расчетов.



Автор: natkis
Добавлено: #14  Пн Авг 25, 2008 20:29:47
Заголовок сообщения:

Вопрос: имею ли я право НДС не взятый в зачет брать на расходы?
Например, дата оформления ГТД - 28.12.07. НДС начислен по 14%, уплачен 29.12.07. Дата выхода в свободное обращение - 03.01.08. Правильно ли в приходе показывать НДС 13%, а разницу списать на расход? Или же показывать НДС по 14%?

Та же история: я взяла в зачет как указано в таможенном ПКО (растаможка аэропорт) по ставке 14%.Но на днях делала сверку с ТК и они у себя сделали перерасчет по ставке 13% , т.к. выпуск был уже в 2008г. а разницу мне сейчас возвращают на р\сч.Поэтому я пределала декларацию по НДС за январь 2008г.Так что мой совет:сделать сверку с ТК, а далее как советует коллега:НДС, уплаченный при импорте и отраженный в лицевом ТК-в зачёт.



Автор: Мара
Добавлено: #15  Пн Авг 25, 2008 21:31:56
Заголовок сообщения:

natkis говорит:
сделали перерасчет

вот вы знаете - я тоже подумала - ситуация странноватая, и подумала еще -таможня старается день в день обязательства считать....потом смотрю - праздничные дни, но все равно у меня сомнения что не персчитали А теперь ясно стало, значит они это могут сделать(таможню имею ввиду)......



Автор: natkis
Добавлено: #16  Пн Авг 25, 2008 21:55:27
Заголовок сообщения:

Ну может это только у нас в Астане в ТК Аэропорта сделали перерасчет,там ГТД-шек немного выпускают.Но в любом случае чтобы не мучить себя сомнениями сверьтесь с ТК, в их сверке явно указано номер ГТД и какие по ней налоги и сборы пошли в уплату.Удачи.


Автор: *САМ*
Добавлено: #17  Вт Авг 26, 2008 11:14:56
Заголовок сообщения:

Спасибо так и сделаю. Сверку с ТК еще ни разу не делали, как раз все и проверю.


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ