Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Подскажите пожалуйста,как оприходоват...
    Как быть если фиксированные активы за...
    фиксированные активы,отражение в ОСВ
    Фиксированные активы значение групп налогового учета
    Заполнение 100.07 фиксированные активы, не облагающиеся налогом на имущество
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    материалы надо перевести в фиксированные активы (1С 7.7)     
    Даря
    Резидент Баланса
    Спасибки: +70 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пт Авг 22, 2008 14:38:51   

    АННА говорит:
    Я категорически не разрешаю никому из своих обслуж. фирм вносить ручные операции, кроме - перенос данных в начале работы с 1С, начисление корпорат. налога, все остальное программа делает сама


    мне материалы надо перевести в фиксированные активы (1С 7.7). Кроме, как ручной проводкой, не вижу как еще это можно сделать в программе.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    АННА
    Резидент Баланса
    Спасибки: +118 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пт Авг 22, 2008 14:45:31   

    Можно, только как они в материалах оказались?
    Откройте списание материалов и в графу "счет затрат" поставьте 2410 или какой вам счет нужен по ОС, далее обязательно заполните субконто.
    Только предупреждаю, что-то у вас не так, есло вы оприходовали ОС как материалы, может лучше сделать приход ОС, а приход материалов удалить?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Даря
    Резидент Баланса
    Спасибки: +70 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пт Авг 22, 2008 14:50:24   

    Был приход основного средства, но не целиком, а по частям (комплектующие), после сборки, монтажа и испытания переводим в состав ОС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    АННА
    Резидент Баланса
    Спасибки: +118 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пт Авг 22, 2008 15:11:11   

    В этом случае правильно было-бы вам сделать через "производство"- вы ведь производите товар:
    1. списание материалов на счет 8112
    2.если отнесете на себест. з/п
    3.делаете закрытие периода - все галочки убрать и поставить три верхние, т.об. все 81.. перекинуться на 8111
    4. сделать производство
    5.списание товаров на счет 2410, также как я описывала с материалами в пред.сообщ.
    ну если не хотите лишних заморочек делайте как я описала в пред. сообщении.
    Удачи. Старайтесь все делать через документы, все это возможно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Даря
    Резидент Баланса
    Спасибки: +70 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пт Авг 22, 2008 15:21:48   

    АННА говорит:
    В этом случае правильно было-бы вам сделать через "производство"- вы ведь производите товар:
    1. списание материалов на счет 8112
    2.если отнесете на себест. з/п
    3.делаете закрытие периода - все галочки убрать и поставить три верхние, т.об. все 81.. перекинуться на 8111
    4. сделать производство

    вот это всё не так, или я плохо объяснила. У нас незавершенка. В теч.полугода поступает по частям оборудование в разобранном виде: балка, опора, держак, гайки и т.д. Это всё комплектующие одного станка. Эти комплектующие собирались на счете материалов. После сборки и наладки переводим собранный станок в ОС. Я не могу списать балку на сч.8112, так как этот станок еще ничего не производит.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    АННА
    Резидент Баланса
    Спасибки: +118 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пт Авг 22, 2008 15:28:56 Сказали Спасибо❤   

    Даря говорит:
    После сборки и наладки переводим собранный станок в ОС. Я не могу списать балку на сч.8112, так как этот станок еще ничего не производит.

    Счета 81.. - это счета производственные и я имела ввиду, что вы производите как раз ваш станок, а не с помощью станка. Т.е. все материалы (комплект.) которые идут для изгот. станка списываются на счет 8112, затем все остальные затраты тоже списываются на счета 81.. - какие как з/п, аморт. и т.п., т.е формируется стоимость вашего станка.
    И только после того как вы из готовите станок, тогда вы его переводите в ОС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Даря
    Резидент Баланса
    Спасибки: +70 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пт Авг 22, 2008 15:57:03   

    Я поняла ход Ваших мыслей. Логически верно, но у меня свои тут нюансы. Главное, с программой ясно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пт Авг 22, 2008 16:01:20 Сказали Спасибо❤   

    Даря
    Даря говорит:
    Был приход основного средства, но не целиком, а по частям (комплектующие), после сборки, монтажа и испытания переводим в состав ОС.

    По документу в1С 7- 8.1"Списание ТМЗ" произвести отнесение ст-ти и кол-ва комплет-х на основное средство.Предлагаю,подкрепить эту хоз.операцию Актом на монтаж ОС.(ДТ 2410-КТ 1310)
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Даря
    Резидент Баланса
    Спасибки: +70 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Пт Авг 22, 2008 16:26:03   

    esiphi
    да, акт есть, и с 1С понятно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz