» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Оборотно- сальдовая ведомость - счет 1420 |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | LUDO |
Добавлено: | #1  Вт Май 19, 2009 16:03:16 |
Заголовок сообщения: | |
А у меня еще ни одной проверки не было...вот и сижу голову себе "забиваю",как сделать чтоб проверка с наименьшими потерями прошла...последую вашему примеру! |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #2  Вт Май 19, 2009 15:54:40 |
Заголовок сообщения: | |
Те же самые журналы можно распечатать из 1с. Я распечатываю ОСВ (первую по списку в отчетах) и по ней крыжа каждый счет распечатываю анализы счетов и ОСВ по счету. Также распечатываю шахматную ведомость и главную книгу. Проверки были, претензий не было. |
Автор: | LUDO |
Добавлено: | #3  Вт Май 19, 2009 15:45:58 |
Заголовок сообщения: | |
Я не вела,но думаю что нужно вести,ведь ж.о. никто не отменя,а как вы ведете? |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #4  Вт Май 19, 2009 15:34:26 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Почему, ведь в ЖО есть графы по данному счету -1420. Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: Вы помимо 1с еще и журналы ведете? |
Автор: | LUDO |
Добавлено: | #5  Вт Май 19, 2009 13:59:34 |
Заголовок сообщения: | |
с проводками разобралась,а как быть с ж.о.№5"Обязательства по налогам",я в 1с8 формирую обороты счета 3100,согласно этого получается что у меня долг по оплате ндс( с-до по сч 3130=100),ведь в ж.о. не видно что уменя на 1420 висит 3000 :shock: ,или так и должно быть? |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #6  Вт Май 19, 2009 12:19:25 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Тогда за 3кв. должно быть так Дт1420 Кт3310 =600 Дт1210 Кт3130=1000 Дт3130 Кт1420=600 Сальдо 1420 дт=0 Сальдо 3130 кт=100
Тогда за 4кв. должно быть так Дт1420 Кт3310 =5000 Дт1210 Кт3130=2000 Дт3130 Кт1420=2000 Сальдо 1420 дт=3000 (5000-2000) Сальдо 3130 кт=100 |
Автор: | LUDO |
Добавлено: | #7  Вт Май 19, 2009 12:06:12 |
Заголовок сообщения: | |
Елена большое спасибо за помощь.но пока нет все ясно Пусть с-до на нач. 3 кв по счетам=0,тогда по итогам 3 кв :с-до 1420=0,3130=100 в 4 кв начислен НДС=2000,НДС в зачет=5000(но в это м-це беру только 2000,а 3000 оставляю на следующий период?)или по итогу года должна сделать проводку 3130 1420 "-"3000 |
Автор: | Елена Т | ||||||
Добавлено: | #8  Вт Май 19, 2009 10:50:06 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
3кв нет закрывающих проводок Дт3130 Кт1420=600
Да, недоплатили за 3 кв.=начислено НДС 1000 минус НДС в зачет 600= 400 к оплате, а оплачено всего 300. 4кв. всё в норме Добавлено спустя 6 минут 5 секунд:
Почему, должны быть только 600 незакрытые за 3 кв.2009 За 4 кв. ведь есть такие проводки-
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: Возможно что это остатки за прошлые периоды, на начало 3 квартала. |
Автор: | LUDO |
Добавлено: | #9  Вт Май 19, 2009 10:24:54 |
Заголовок сообщения: | |
Доброго дня всем форумчанам!Подскажите пожалуйста новичку : :oops: могут ли быть на конец года остатки одновременно по счетам 3130 и 1420?ситуация такая;проводки например по 3кв 1420 3310 600 тен 1210 3130 1000 тен 3130 1030 300 тен по 4 кв 1210 3130 2000 тен 3130 1420 2000 тен 1420 3310 3000 тен т.е остатки на к.г. по сч 3130-100 тенге сч 1420-3000тенге так может быть? :( |
Автор: | Den |
Добавлено: | #10  Чт Янв 15, 2009 22:43:01 |
Заголовок сообщения: | |
Скорее всего в справочнике ФА поле "счет затрат" стоит 2410 или что врятли 2420, оч часто вижу :) |
Автор: | NurLan_ |
Добавлено: | #11  Чт Янв 15, 2009 22:15:05 |
Заголовок сообщения: | |
Приветствую всех! У меня 1С 7.7 Бухгалтерия релиз 259, при начислении амортизации ОС в оборотно-сальдовой ведомости показывает цифры и по Дт и по Кт. Это правильно или что-то не так? |
Автор: | Solitary | ||
Добавлено: | #12  Ср Янв 14, 2009 14:02:17 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Вы проводили документы: "Расчет ИПН и ОПВ и удержаний", "Расчет СН и СО" ? и к тому же, в 8-ке проводки "рисуются" на основании документа "Отражение З/п в регламентированном учете". Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
откройте "Журнал документов по з/п" и посмотрите как вы провели удержания ИПН, ОПВ, прочие доходы |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #13  Ср Янв 14, 2009 12:45:30 |
Заголовок сообщения: | |
Работаю в 8.0 версии |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #14  Ср Янв 14, 2009 12:44:18 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день!!! Подскажите пожалуйста, в оборотно-сальдовой ведомости по счету 3350по карточке счета , у меня вообще не показывает отражение зарплаты в регл. отчете, а выходит только Дт 3350 Кт 1030 и все... а остальное удержания ИПН, ОПВ, прочие доходы их в карточке нет... |
Автор: | Naiman |
Добавлено: | #15  Вт Авг 19, 2008 11:53:15 |
Заголовок сообщения: | |
:cry: суммы правильные |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #16  Вт Авг 19, 2008 11:49:27 |
Заголовок сообщения: | |
Naiman А что с суммами? они правильные? Короче я посмотрела свою оборотку. Там тоже есть комментарий про 14% при закрытии 1-го квартала и сумма, которая "перешла" с прошлого года когда было 14%. |
Автор: | Naiman |
Добавлено: | #17  Вт Авг 19, 2008 11:36:29 |
Заголовок сообщения: | |
там счет 1420 не имеет аналитики по ставкам, а документ называется "Закрытие месяца", а не закрытие периода. да у меня версия 7.7 :x нет, закрытие периода! а когда делаю закрытие месяца он закрывает как надо по 13%, когда закрываю квартал это ведь и есть закрытие периода тогда он закрывает в одной графе по 14 % |
Автор: | JyliyaS |
Добавлено: | #18  Вт Авг 19, 2008 11:07:46 |
Заголовок сообщения: | |
Я думаю нужно проверить документы, вы наверное где то выбили документ с 14 % НДС |
Автор: | NoName |
Добавлено: | #19  Вт Авг 19, 2008 10:58:33 |
Заголовок сообщения: | |
А вы уверены, что у вас 8 версия? Спрашиваю потому, что там счет 1420 не имеет аналитики по ставкам, а документ называется "Закрытие месяца", а не закрытие периода. Скорее всего, у вас 7.7. Попробуйте посмотреть ОСВ по забалансовому счету "ОБ". |
Автор: | Naiman |
Добавлено: | #20  Вт Авг 19, 2008 10:38:25 |
Заголовок сообщения: | Оборотно- сальдовая ведомость - счет 1420 |
:o скажите пожалуйста, в прогр. 1 С в оборотке счет 1420 при закрытие периода - "Закрытие периода Налог на добавленную стоимость (13%) Налог/взнос: Начислено/уплачено Налог на добавленную стоимость (13%) во второй графе <...>""Закрытие периода Налог на добавленную стоимость(14%)Налог/взнос: Начислено/уплачено Налог на добавленную стоимость (13%) почему он так закрывает, визде пролазила не получается |