Автор |
Сообщение |
Тема: продажа авиабилетов, субагентский договор. |
Земфира
Комментарии: 2
Видели: 4498
|
Форум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика Добавлено: Чт Мар 21, 2013 12:40:22 Тема: продажа авиабилетов, субагентский договор. |
Добрый день. У нас компанией заключен субагентский договор о продаже авиаперевозок, который дает нам прово получать комиссию от этой компании и производить наценку. У меня возникают следующие вопросы: ... |
Тема: Бух учет при продаже авиабилетов, если заключен субагентский договор |
Земфира
Комментарии: 2
Видели: 3980
|
Форум: Налоговый учет. Налоговые декларации. Налоговая отчетность Добавлено: Вс Мар 10, 2013 18:31:44 Тема: Бух учет при продаже авиабилетов, если заключен субагентский договор |
Добрый день. Наша компания заключила субагентский договор по продаже авиабилетов. Подскажите пожалуйста, будет он являться комиссионным договором (ответьте пожалуйста на этот вопрос в первую очередь)? ... |
Тема: берутся ли на расходы ИПН с физ лиц в текущем году если оплата произведена в будущем году |
Земфира
Комментарии: 1
Видели: 2975
|
Форум: Налоговый учет. Налоговые декларации. Налоговая отчетность Добавлено: Вс Фев 10, 2013 20:32:55 Тема: берутся ли на расходы ИПН с физ лиц в текущем году если оплата произведена в будущем году |
Добрый день. Подскажите пожалуйста по следующей ситуации. Был заключен договор с физ. лицом в 2012г. и эти услуги были оказаны в 2012г. а вот налог ИПН был уплачен в начале 2013года, можем ли мы брать ... |
Тема: как начислить студентам стипендию в 1С8.2 |
Земфира
Комментарии: 1
Видели: 3563
|
Форум: Автоматизация учета. Компьютерные программы для бухгалтера Добавлено: Сб Янв 19, 2013 10:30:42 Тема: как начислить студентам стипендию в 1С8.2 |
Добрый день, подскажите пожалуйста как начислить студентам стипендию в 1С8.2. |
Тема: Можем ли мы брать на затраты сумму предоплаты поставщику, которая согласно договора остается у поста |
Земфира
Комментарии: 1
Видели: 2957
|
Форум: Налоговый учет. Налоговые декларации. Налоговая отчетность Добавлено: Вт Июн 21, 2011 12:19:04 Тема: Можем ли мы брать на затраты сумму предоплаты поставщику, которая согласно договора остается у поста |
Добрый день. У меня следующая ситуация. Мы заключили договор на покупку компании, согласно которого мы сделали предоплату с обязательным условием, если не внести остальную часть в определенный срок, т ... |
Тема: Как связать учет в филиале с головой? |
Земфира
Комментарии: 14
Видели: 13800
|
Форум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика Добавлено: Ср Июн 08, 2011 16:21:11 Тема: Как связать учет в филиале с головой? |
У меня только Общие положения? это то что я перечислила и далее идет Наименование и место нахождение филиала, потом наименование и местонахождение и предмет деятельности юр. лица создавшего филиал, ср ... |
Тема: Как связать учет в филиале с головой? |
Земфира
Комментарии: 14
Видели: 13800
|
Форум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика Добавлено: Ср Июн 08, 2011 14:14:30 Тема: Как связать учет в филиале с головой? |
Я изучила положение, в нем говорится, Филиал-является обособленным подразделением, не является юридическим лицом, он наделяется имуществом создавшего его юридического лица и действует на основании утв ... |
Тема: Как связать учет в филиале с головой? |
Земфира
Комментарии: 14
Видели: 13800
|
Форум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика Добавлено: Ср Июн 08, 2011 11:52:19 Тема: Как связать учет в филиале с головой? |
Мне эта ссылка ничего не дает, так что мне делать с материалами, кот. приобретаются филиалом, в головной их приходовать или в филиале? |
Тема: Как связать учет в филиале с головой? |
Земфира
Комментарии: 14
Видели: 13800
|
Форум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика Добавлено: Ср Июн 08, 2011 09:37:46 Тема: Как связать учет в филиале с головой? |
Из этих проводок я вижу, что мы приходуем ОС в филиале, а потом передаем в головной и амортизацию начисляем в головной? Получается мне в 1С нужно будет объединить два баланса? |
Тема: Как связать учет в филиале с головой? |
Земфира
Комментарии: 14
Видели: 13800
|
Форум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика Добавлено: Ср Июн 08, 2011 08:40:02 Тема: Как связать учет в филиале с головой? |
Мне все равно не понятно, объясните пожалуйста по примеру. Филиал приобрел основное средство. Мне приходовать в голове или в филиале и где начислять амортизацию. Если и в филиале и в голове, то какими ... |
Тема: Как связать учет в филиале с головой? |
Земфира
Комментарии: 14
Видели: 13800
|
Форум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика Добавлено: Вт Июн 07, 2011 17:30:04 Тема: Как связать учет в филиале с головой? |
Добрый день! Помогите в следующей ситуации, совсем запуталась. У нас есть филиал в г.Уральск, а голова в Астане. У филиала есть свой РНН и расчетный счет. Во-первых мне не понятно каждый из них должен ... |
Тема: как установить норму амортизации на основные средства? Какими документами довольствоваться? |
Земфира
Комментарии: 3
Видели: 5614
|
Форум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика Добавлено: Вт Май 31, 2011 16:09:48 Тема: как установить норму амортизации на основные средства? Какими документами довольствоваться? |
Добрый день, подскажите как мне устанавливать нормы амортизации на основные средства. К примеру мы приобрели компьютер, согласно кодекса максимальная норма амортизации 40%, а как мне амортизировать, к ... |
Тема: как выставить счет на оплату иностранной компании? |
Земфира
Комментарии: 6
Видели: 14777
|
Форум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика Добавлено: Вт Май 31, 2011 10:21:29 Тема: как выставить счет на оплату иностранной компании? |
а на каком языке все-таки |
Тема: как выставить счет на оплату иностранной компании? |
Земфира
Комментарии: 6
Видели: 14777
|
Форум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика Добавлено: Вт Май 31, 2011 10:06:08 Тема: как выставить счет на оплату иностранной компании? |
Добрый день. Подскажите пожалуйста как мне выписать счет на оплату иностранной компании из Франции. Если у них инвойсы? Я должна выписать как обычной компании? И что должна указать в реквизитах?
До ... |
Тема: как правильно связать учет филиала с головной организацией проводками |
Земфира
Комментарии: 4
Видели: 5598
|
Форум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика Добавлено: Пн Май 30, 2011 16:03:24 Тема: как правильно связать учет филиала с головной организацией проводками |
а каким образом я должна перекинуть, напишите проводки |
Тема: как правильно связать учет филиала с головной организацией проводками |
Земфира
Комментарии: 4
Видели: 5598
|
Форум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика Добавлено: Пн Май 30, 2011 14:14:41 Тема: как правильно связать учет филиала с головной организацией проводками |
Добрый день, У меня такая ситуация. У нашей организации есть филиал в другом городе. У филиала есть РНН, расчетный счет, но не плательщик НДС, КПН, но плательщик ОПВ, ИПН, СН, СО. Сдает одну только ф ... |
Тема: Оказали услугу видеозаписи иностранной компании(Франция), как правильно оформить по налог.учету? |
Земфира
Комментарии: 4
Видели: 4300
|
Форум: Налоговый учет. Налоговые декларации. Налоговая отчетность Добавлено: Пт Май 20, 2011 16:28:59 Тема: Оказали услугу видеозаписи иностранной компании(Франция), как правильно оформить по налог.учету? |
Услуг по созданию видеофильма, на территории Казахстана, нет постоянного учреждения . |
Тема: Оказали услугу видеозаписи иностранной компании(Франция), как правильно оформить по налог.учету? |
Земфира
Комментарии: 4
Видели: 4300
|
Форум: Налоговый учет. Налоговые декларации. Налоговая отчетность Добавлено: Пт Май 20, 2011 14:28:21 Тема: Оказали услугу видеозаписи иностранной компании(Франция), как правильно оформить по налог.учету? |
Добрый день, Подскажите пожалуйста, что мне делать в следующей ситуации: мы оказали услугу иностранной компании(Франция), теперь должны выписать счет-фактуру и акт выполненных работ, что мне нужно еще ... |
Тема: как в 300 форме в реестре указать зачет по НДС, если нет счет-фактуры на авиабилет |
Земфира
Комментарии: 5
Видели: 7492
|
Форум: Налоговый учет. Налоговые декларации. Налоговая отчетность Добавлено: Вт Май 10, 2011 17:23:44 Тема: как в 300 форме в реестре указать зачет по НДС, если нет счет-фактуры на авиабилет |
ответьте пожалуйста мне вы сами, ссылки мне ничего не дали, а наоборот запутали |
Тема: как в 300 форме в реестре указать зачет по НДС, если нет счет-фактуры на авиабилет |
Земфира
Комментарии: 5
Видели: 7492
|
Форум: Налоговый учет. Налоговые декларации. Налоговая отчетность Добавлено: Вт Май 10, 2011 16:54:14 Тема: как в 300 форме в реестре указать зачет по НДС, если нет счет-фактуры на авиабилет |
Добрый день! Как мне указать в реестре 300 формы зачет по НДС, если за авиабилет не выставляют счет-фактуру, а выписывают счет-накладную, в которой выделен НДС, а снизу реквизиты перевозчика. Т.к. в р ... |
Тема: Как оприходовать авиауслуги если они выставляют счет-накладную |
Земфира
Комментарии: 6
Видели: 7673
|
Форум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика Добавлено: Вт Май 10, 2011 11:27:03 Тема: Как оприходовать авиауслуги если они выставляют счет-накладную |
я поняла по поводу того, что можно брать без счет-фактуры НДС в зачет. А как мне это отразить в реестре 300 формы?
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
и как в 1С, ручной операцией и актом? |
Тема: Как оприходовать авиауслуги если они выставляют счет-накладную |
Земфира
Комментарии: 6
Видели: 7673
|
Форум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика Добавлено: Вт Май 10, 2011 09:56:36 Тема: Как оприходовать авиауслуги если они выставляют счет-накладную |
Да, это авиабилеты. Билеты тоже получаем. |
Тема: Как оприходовать авиауслуги если они выставляют счет-накладную |
Земфира
Комментарии: 6
Видели: 7673
|
Форум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика Добавлено: Чт Май 05, 2011 13:57:20 Тема: Как оприходовать авиауслуги если они выставляют счет-накладную |
Добрый день! Помогите пожалуйста со следующей ситуацией: Мы оплачиваем по перечислению авиауслуги. Нам выставляют счет-накладную, в которой выделен НДС и внизу прописаны серия и номер НДС перевозчика. ... |
Тема: Новогодние подарки включать в доход сотрудников на з/п, и начислять все налоги? |
Земфира
Комментарии: 64
Видели: 54374
|
Форум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика Добавлено: Чт Май 05, 2011 10:21:02 Тема: Новогодние подарки включать в доход сотрудников на з/п, и начислять все налоги? |
Добрый день. У меня подобная ситуация, но только с услугами. Организация оплатила авиауслуги по перечеслению за руководителя и его семью. Авиакомпания нам выставила счет-накладную на эту услугу. Мне о ... |
Тема: Списание затрат не относящиеся к деятельности предприятия |
Земфира
Комментарии: 7
Видели: 6884
|
Форум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика Добавлено: Ср Май 04, 2011 17:11:28 Тема: Списание затрат не относящиеся к деятельности предприятия |
Вы противоречите себе. Говорите чтобы я провела эту счет-фактуру, тогда 3310 счет закроется. А как мне потом проводить проводку 3350-3310. |
Тема: Списание затрат не относящиеся к деятельности предприятия |
Земфира
Комментарии: 7
Видели: 6884
|
Форум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика Добавлено: Ср Май 04, 2011 15:14:57 Тема: Списание затрат не относящиеся к деятельности предприятия |
Так получилось мы оплатили эти услуги по перечеслению. И они мне предоставили счет-фактуру. Мне ее проводить или кредиторскую задолженность сразу списать в счет зп |
Тема: Списание затрат не относящиеся к деятельности предприятия |
Земфира
Комментарии: 7
Видели: 6884
|
Форум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика Добавлено: Вт Май 03, 2011 15:50:02 Тема: Списание затрат не относящиеся к деятельности предприятия |
А если начислить зп. а при выдаче удержать.
ДТ 7210-КТ-3350 -начисление зп
ДТ 3350-КТ3310
а вот нужно ли делать проводку
ДТ 7210-КТ3310 (оприходование этих услуг) |
Тема: Списание затрат не относящиеся к деятельности предприятия |
Земфира
Комментарии: 7
Видели: 6884
|
Форум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика Добавлено: Вт Май 03, 2011 14:30:26 Тема: Списание затрат не относящиеся к деятельности предприятия |
Добрый день! Помогите пожалуйста. Руководитель попросил мне оплатить авиа услуги (не относящиеся к деятельности предприятия-поездки личного характера). Как мне списать эти затраты-может в счет зарплат ... |
Тема: Приобретение товара сотрудником в счет заработной платы |
Земфира
Комментарии: 3
Видели: 4180
|
Форум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика Добавлено: Пт Апр 08, 2011 11:09:05 Тема: Приобретение товара сотрудником в счет заработной платы |
Значит у меня он пройдет как покупатель и в 300 форме я его отражаю как покупателя? |
Тема: Приобретение товара сотрудником в счет заработной платы |
Земфира
Комментарии: 3
Видели: 4180
|
Форум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика Добавлено: Пт Апр 08, 2011 11:00:14 Тема: Приобретение товара сотрудником в счет заработной платы |
Добрый день! Подскажите пожалуйста как мне отразить в бухгалтерском учете приобретение товара сотрудником в счет зарплаты? Проводки? |
Тема: СГДС: При подключении выдает "Ошибка инициализации криптосистемы" |
Земфира
Комментарии: 36
Видели: 44471
|
Форум: Налоговые программы. Электронные счета-фактуры. СОНО, КН Добавлено: Чт Дек 16, 2010 12:48:40 Тема: СГДС: При подключении выдает "Ошибка инициализации криптосистемы" |
Добрый день. У меня как и у всех проблема при установке и подключении СГДС. Выходит "ошибка инициальзации криптосистемы". Уже все версии пробовала установить и другие ключи. Не могу понять п ... |
Тема: Установила СГДС, но выходит "ошибка криптосистемы". |
Земфира
Комментарии: 19
Видели: 18400
|
Форум: Налоговые программы. Электронные счета-фактуры. СОНО, КН Добавлено: Пн Дек 13, 2010 18:19:39 Тема: Установила СГДС, но выходит "ошибка криптосистемы". |
версии я пробовала и старые и новые. и перезагружала компьютер |
Тема: Установила СГДС, но выходит "ошибка криптосистемы". |
Земфира
Комментарии: 19
Видели: 18400
|
Форум: Налоговые программы. Электронные счета-фактуры. СОНО, КН Добавлено: Пн Дек 13, 2010 18:17:16 Тема: Установила СГДС, но выходит "ошибка криптосистемы". |
нет |
Тема: Установила СГДС, но выходит "ошибка криптосистемы". |
Земфира
Комментарии: 19
Видели: 18400
|
Форум: Налоговые программы. Электронные счета-фактуры. СОНО, КН Добавлено: Пн Дек 13, 2010 18:15:40 Тема: Установила СГДС, но выходит "ошибка криптосистемы". |
У меня получается во вкладке Общие стоит статус клиента- Offine. А во вкладке криптосистемы где текущее состояние крипто-системы стоит :Not ready. |
Тема: Установила СГДС, но выходит "ошибка криптосистемы". |
Земфира
Комментарии: 19
Видели: 18400
|
Форум: Налоговые программы. Электронные счета-фактуры. СОНО, КН Добавлено: Пн Дек 13, 2010 18:01:42 Тема: Установила СГДС, но выходит "ошибка криптосистемы". |
я то все поставила. За другим комп. я уже с ним работала, путь выбрала. Не знаю в чем дело. |
Тема: Установила СГДС, но выходит "ошибка криптосистемы". |
Земфира
Комментарии: 19
Видели: 18400
|
Форум: Налоговые программы. Электронные счета-фактуры. СОНО, КН Добавлено: Пн Дек 13, 2010 17:05:35 Тема: Установила СГДС, но выходит "ошибка криптосистемы". |
База знаний: http://balans.kz/viewtopic.php?p=397829#397829
Добрый вечер. Помогите пожалуйста разобраться. Я установила СГДС. Когда его включаю у меня выходит ошибка-"ошибка криптосистемы". ... |
Тема: 18 октября 2010 года было произведено отключение ИНИС. Это на долго? |
Земфира
Комментарии: 49
Видели: 37166
|
Форум: Налоговые программы. Электронные счета-фактуры. СОНО, КН Добавлено: Пт Дек 10, 2010 17:05:09 Тема: касательно СГДС и ИНИС |
я установи на компьютере у себя СГДС у меня выход сообщение-ошибка криптосистемы, а когда я включая ИНИС он мне перезагружает компьютер и так всегда, как только хочу открыть ИНИС |
Тема: Товар ввезен из РФ собственным транспортом. Как отражаются в ф.328 транспортные расходы? |
Земфира
Комментарии: 67
Видели: 49408
|
Форум: Налоговый учет. Налоговые декларации. Налоговая отчетность Добавлено: Пт Ноя 05, 2010 11:33:23 Тема: что входит в транспортные расходы по доставке груза из Росии для исчисления НДС |
Добрый день. Ситуация: у нас с поставщиком из Росии, т.е. из Омска заключен договор о купле-продажи товара, условие поставки FCA. При выезде траспорта заправляем диз. топливом на территории Казахстана ... |
Тема: как исчислить земельный налог, по гос. акту правособственности или же по заключению договора купли - |
Земфира
Комментарии: 3
Видели: 4252
|
Форум: Налоговый учет. Налоговые декларации. Налоговая отчетность Добавлено: Пт Ноя 05, 2010 11:22:18 Тема: как исчислить земельный налог, по гос. акту правособственности или же по заключению договора купли - |
в нашем случае совсем подругому, у нас договор исправлен с 22 августа на 7 декабря 2006г. а счет фактура свыписан продавцом 22 августа. Нам платить земельный налог с сентября 2006г. или же с января ... |
Тема: как исчислить земельный налог, по гос. акту правособственности или же по заключению договора купли - |
Земфира
Комментарии: 3
Видели: 4252
|
Форум: Налоговый учет. Налоговые декларации. Налоговая отчетность Добавлено: Пт Ноя 05, 2010 10:57:14 Тема: как исчислить земельный налог, по гос. акту правособственности или же по заключению договора купли - |
Добрый день, у нас возник такой вопрос: Договор был подписан 22 августа 2006г., а потом изменен на 7 декабря 2006г. счет факуру не исправляли и она осталась выписанным 22 августом 2006г. Акт на право ... |
Тема: В ГТД если условия поставки FCA от кого требовать документы на транспортные расходы. |
Земфира
Комментарии: 12
Видели: 12733
|
Форум: Юридическая часть. Таможенные процедуры, импорт, экспорт Добавлено: Чт Ноя 04, 2010 17:50:04 Тема: В ГТД если условия поставки FCA от кого требовать документы на транспортные расходы. |
Добрый день, подскажите пожалуйста как быть при доставке товара по условиям FCA т.е. как расчитать транспортные расходы, если в нашем случае водитель на нашем а/тр не понес ни каких затрат на те ... |
Тема: Дата принятия на учет товара при импорте товара со стран ТС по условиям FCA |
Земфира
Комментарии: 109
Видели: 98044
|
Форум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика Добавлено: Сб Окт 30, 2010 10:54:01 Тема: Дата принятия на учет товара при импорте товара со стран ТС по условиям FCA |
Так скажите мне пожалуйста конкретно когда оприходовать товар по импорту, какой брать курс для оприходования и для исчисления НОБ. И на что ссылаться, какими документами это можно подтвердить. все что ... |
Тема: Дата принятия на учет товара при импорте товара со стран ТС по условиям FCA |
Земфира
Комментарии: 109
Видели: 98044
|
Форум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика Добавлено: Сб Окт 30, 2010 09:12:46 Тема: Дата принятия на учет товара при импорте товара со стран ТС по условиям FCA |
а какими правовыми актами это подтверждено, .т.к. согласно МСФО - датой перехода всех рисков от Поставщика к покупателю, в нашем случае после отгрузки. |
Тема: Дата принятия на учет товара при импорте товара со стран ТС по условиям FCA |
Земфира
Комментарии: 109
Видели: 98044
|
Форум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика Добавлено: Пт Окт 29, 2010 18:07:36 Тема: Какой датой оприходовать товар по импорту и по какой курс брать для исчисления НДС |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, какой датой мне оприходовать товар из Росии и какой курс взять для исчисления НДС, если раньше согласно ГТД брали курс на дату оформления ГТД, условия поставки FСA ... |
Тема: Дата принятия на учет товара при импорте товара со стран ТС по условиям FCA |
Земфира
Комментарии: 109
Видели: 98044
|
Форум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика Добавлено: Вт Окт 19, 2010 17:38:35 Тема: Какой датой оприходовать товар по импорту |
Здравствуйте. У меня возник вопрос по импорту товара с России. Условия поставки FCA. Поставка осуществляется путем перевоза с помощью собтвенной фуры. Какой датой мне приходовать товар. |
Тема: Как расчитать ОПВ и СО за октябрь, если сотрудник выходит на пенсию 22 октября2010г.? |
Земфира
Комментарии: 6
Видели: 7634
|
Форум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика Добавлено: Пн Окт 18, 2010 15:08:36 Тема: Как расчитать ОПВ и СО за октябрь, если сотрудник выходит на пенсию 22 октября2010г.? |
А мне ГЦВП должны предоставить какую либо справку?
Добавлено спустя 56 секунд:
т.е. Соц. обес. |
Тема: Как расчитать ОПВ и СО за октябрь, если сотрудник выходит на пенсию 22 октября2010г.? |
Земфира
Комментарии: 6
Видели: 7634
|
Форум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика Добавлено: Пн Окт 18, 2010 14:13:51 Тема: Как расчитать ОПВ и СО за октябрь, если сотрудник выходит на пенсию 22 октября2010г.? |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=378564#378564
http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=538164#538164
Здравствуйте, помогите пожалуйста. У меня сотрудник собирается на пенсию с 22 октября ... |
|