Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Результатов поиска: 47
    На главную Энциклопедия Баланса
    Автор Сообщение
      Тема: продажа авиабилетов, субагентский договор.
    Земфира

    Комментарии: 2
    Видели: 4498

    СообщениеФорум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика   Добавлено: Чт Мар 21, 2013 12:40:22   Тема: продажа авиабилетов, субагентский договор.
    Добрый день. У нас компанией заключен субагентский договор о продаже авиаперевозок, который дает нам прово получать комиссию от этой компании и производить наценку. У меня возникают следующие вопросы: ...
      Тема: Бух учет при продаже авиабилетов, если заключен субагентский договор
    Земфира

    Комментарии: 2
    Видели: 3980

    СообщениеФорум: Налоговый учет. Налоговые декларации. Налоговая отчетность   Добавлено: Вс Мар 10, 2013 18:31:44   Тема: Бух учет при продаже авиабилетов, если заключен субагентский договор
    Добрый день. Наша компания заключила субагентский договор по продаже авиабилетов. Подскажите пожалуйста, будет он являться комиссионным договором (ответьте пожалуйста на этот вопрос в первую очередь)? ...
      Тема: берутся ли на расходы ИПН с физ лиц в текущем году если оплата произведена в будущем году
    Земфира

    Комментарии: 1
    Видели: 2975

    СообщениеФорум: Налоговый учет. Налоговые декларации. Налоговая отчетность   Добавлено: Вс Фев 10, 2013 20:32:55   Тема: берутся ли на расходы ИПН с физ лиц в текущем году если оплата произведена в будущем году
    Добрый день. Подскажите пожалуйста по следующей ситуации. Был заключен договор с физ. лицом в 2012г. и эти услуги были оказаны в 2012г. а вот налог ИПН был уплачен в начале 2013года, можем ли мы брать ...
      Тема: как начислить студентам стипендию в 1С8.2
    Земфира

    Комментарии: 1
    Видели: 3563

    СообщениеФорум: Автоматизация учета. Компьютерные программы для бухгалтера   Добавлено: Сб Янв 19, 2013 10:30:42   Тема: как начислить студентам стипендию в 1С8.2
    Добрый день, подскажите пожалуйста как начислить студентам стипендию в 1С8.2.
      Тема: Можем ли мы брать на затраты сумму предоплаты поставщику, которая согласно договора остается у поста
    Земфира

    Комментарии: 1
    Видели: 2957

    СообщениеФорум: Налоговый учет. Налоговые декларации. Налоговая отчетность   Добавлено: Вт Июн 21, 2011 12:19:04   Тема: Можем ли мы брать на затраты сумму предоплаты поставщику, которая согласно договора остается у поста
    Добрый день. У меня следующая ситуация. Мы заключили договор на покупку компании, согласно которого мы сделали предоплату с обязательным условием, если не внести остальную часть в определенный срок, т ...
      Тема: Как связать учет в филиале с головой?
    Земфира

    Комментарии: 14
    Видели: 13800

    СообщениеФорум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика   Добавлено: Ср Июн 08, 2011 16:21:11   Тема: Как связать учет в филиале с головой?
    У меня только Общие положения? это то что я перечислила и далее идет Наименование и место нахождение филиала, потом наименование и местонахождение и предмет деятельности юр. лица создавшего филиал, ср ...
      Тема: Как связать учет в филиале с головой?
    Земфира

    Комментарии: 14
    Видели: 13800

    СообщениеФорум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика   Добавлено: Ср Июн 08, 2011 14:14:30   Тема: Как связать учет в филиале с головой?
    Я изучила положение, в нем говорится, Филиал-является обособленным подразделением, не является юридическим лицом, он наделяется имуществом создавшего его юридического лица и действует на основании утв ...
      Тема: Как связать учет в филиале с головой?
    Земфира

    Комментарии: 14
    Видели: 13800

    СообщениеФорум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика   Добавлено: Ср Июн 08, 2011 11:52:19   Тема: Как связать учет в филиале с головой?
    Мне эта ссылка ничего не дает, так что мне делать с материалами, кот. приобретаются филиалом, в головной их приходовать или в филиале?
      Тема: Как связать учет в филиале с головой?
    Земфира

    Комментарии: 14
    Видели: 13800

    СообщениеФорум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика   Добавлено: Ср Июн 08, 2011 09:37:46   Тема: Как связать учет в филиале с головой?
    Из этих проводок я вижу, что мы приходуем ОС в филиале, а потом передаем в головной и амортизацию начисляем в головной? Получается мне в 1С нужно будет объединить два баланса?
      Тема: Как связать учет в филиале с головой?
    Земфира

    Комментарии: 14
    Видели: 13800

    СообщениеФорум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика   Добавлено: Ср Июн 08, 2011 08:40:02   Тема: Как связать учет в филиале с головой?
    Мне все равно не понятно, объясните пожалуйста по примеру. Филиал приобрел основное средство. Мне приходовать в голове или в филиале и где начислять амортизацию. Если и в филиале и в голове, то какими ...
      Тема: Как связать учет в филиале с головой?
    Земфира

    Комментарии: 14
    Видели: 13800

    СообщениеФорум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика   Добавлено: Вт Июн 07, 2011 17:30:04   Тема: Как связать учет в филиале с головой?
    Добрый день! Помогите в следующей ситуации, совсем запуталась. У нас есть филиал в г.Уральск, а голова в Астане. У филиала есть свой РНН и расчетный счет. Во-первых мне не понятно каждый из них должен ...
      Тема: как установить норму амортизации на основные средства? Какими документами довольствоваться?
    Земфира

    Комментарии: 3
    Видели: 5614

    СообщениеФорум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика   Добавлено: Вт Май 31, 2011 16:09:48   Тема: как установить норму амортизации на основные средства? Какими документами довольствоваться?
    Добрый день, подскажите как мне устанавливать нормы амортизации на основные средства. К примеру мы приобрели компьютер, согласно кодекса максимальная норма амортизации 40%, а как мне амортизировать, к ...
      Тема: как выставить счет на оплату иностранной компании?
    Земфира

    Комментарии: 6
    Видели: 14777

    СообщениеФорум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика   Добавлено: Вт Май 31, 2011 10:21:29   Тема: как выставить счет на оплату иностранной компании?
    а на каком языке все-таки
      Тема: как выставить счет на оплату иностранной компании?
    Земфира

    Комментарии: 6
    Видели: 14777

    СообщениеФорум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика   Добавлено: Вт Май 31, 2011 10:06:08   Тема: как выставить счет на оплату иностранной компании?
    Добрый день. Подскажите пожалуйста как мне выписать счет на оплату иностранной компании из Франции. Если у них инвойсы? Я должна выписать как обычной компании? И что должна указать в реквизитах?

    До ...
      Тема: как правильно связать учет филиала с головной организацией проводками
    Земфира

    Комментарии: 4
    Видели: 5598

    СообщениеФорум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика   Добавлено: Пн Май 30, 2011 16:03:24   Тема: как правильно связать учет филиала с головной организацией проводками
    а каким образом я должна перекинуть, напишите проводки
      Тема: как правильно связать учет филиала с головной организацией проводками
    Земфира

    Комментарии: 4
    Видели: 5598

    СообщениеФорум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика   Добавлено: Пн Май 30, 2011 14:14:41   Тема: как правильно связать учет филиала с головной организацией проводками
    Добрый день, У меня такая ситуация. У нашей организации есть филиал в другом городе. У филиала есть РНН, расчетный счет, но не плательщик НДС, КПН, но плательщик ОПВ, ИПН, СН, СО. Сдает одну только ф ...
      Тема: Оказали услугу видеозаписи иностранной компании(Франция), как правильно оформить по налог.учету?
    Земфира

    Комментарии: 4
    Видели: 4300

    СообщениеФорум: Налоговый учет. Налоговые декларации. Налоговая отчетность   Добавлено: Пт Май 20, 2011 16:28:59   Тема: Оказали услугу видеозаписи иностранной компании(Франция), как правильно оформить по налог.учету?
    Услуг по созданию видеофильма, на территории Казахстана, нет постоянного учреждения .
      Тема: Оказали услугу видеозаписи иностранной компании(Франция), как правильно оформить по налог.учету?
    Земфира

    Комментарии: 4
    Видели: 4300

    СообщениеФорум: Налоговый учет. Налоговые декларации. Налоговая отчетность   Добавлено: Пт Май 20, 2011 14:28:21   Тема: Оказали услугу видеозаписи иностранной компании(Франция), как правильно оформить по налог.учету?
    Добрый день, Подскажите пожалуйста, что мне делать в следующей ситуации: мы оказали услугу иностранной компании(Франция), теперь должны выписать счет-фактуру и акт выполненных работ, что мне нужно еще ...
      Тема: как в 300 форме в реестре указать зачет по НДС, если нет счет-фактуры на авиабилет
    Земфира

    Комментарии: 5
    Видели: 7492

    СообщениеФорум: Налоговый учет. Налоговые декларации. Налоговая отчетность   Добавлено: Вт Май 10, 2011 17:23:44   Тема: как в 300 форме в реестре указать зачет по НДС, если нет счет-фактуры на авиабилет
    ответьте пожалуйста мне вы сами, ссылки мне ничего не дали, а наоборот запутали
      Тема: как в 300 форме в реестре указать зачет по НДС, если нет счет-фактуры на авиабилет
    Земфира

    Комментарии: 5
    Видели: 7492

    СообщениеФорум: Налоговый учет. Налоговые декларации. Налоговая отчетность   Добавлено: Вт Май 10, 2011 16:54:14   Тема: как в 300 форме в реестре указать зачет по НДС, если нет счет-фактуры на авиабилет
    Добрый день! Как мне указать в реестре 300 формы зачет по НДС, если за авиабилет не выставляют счет-фактуру, а выписывают счет-накладную, в которой выделен НДС, а снизу реквизиты перевозчика. Т.к. в р ...
      Тема: Как оприходовать авиауслуги если они выставляют счет-накладную
    Земфира

    Комментарии: 6
    Видели: 7673

    СообщениеФорум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика   Добавлено: Вт Май 10, 2011 11:27:03   Тема: Как оприходовать авиауслуги если они выставляют счет-накладную
    я поняла по поводу того, что можно брать без счет-фактуры НДС в зачет. А как мне это отразить в реестре 300 формы?

    Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:

    и как в 1С, ручной операцией и актом?
      Тема: Как оприходовать авиауслуги если они выставляют счет-накладную
    Земфира

    Комментарии: 6
    Видели: 7673

    СообщениеФорум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика   Добавлено: Вт Май 10, 2011 09:56:36   Тема: Как оприходовать авиауслуги если они выставляют счет-накладную
    Да, это авиабилеты. Билеты тоже получаем.
      Тема: Как оприходовать авиауслуги если они выставляют счет-накладную
    Земфира

    Комментарии: 6
    Видели: 7673

    СообщениеФорум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика   Добавлено: Чт Май 05, 2011 13:57:20   Тема: Как оприходовать авиауслуги если они выставляют счет-накладную
    Добрый день! Помогите пожалуйста со следующей ситуацией: Мы оплачиваем по перечислению авиауслуги. Нам выставляют счет-накладную, в которой выделен НДС и внизу прописаны серия и номер НДС перевозчика. ...
      Тема: Новогодние подарки включать в доход сотрудников на з/п, и начислять все налоги?
    Земфира

    Комментарии: 64
    Видели: 54374

    СообщениеФорум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика   Добавлено: Чт Май 05, 2011 10:21:02   Тема: Новогодние подарки включать в доход сотрудников на з/п, и начислять все налоги?
    Добрый день. У меня подобная ситуация, но только с услугами. Организация оплатила авиауслуги по перечеслению за руководителя и его семью. Авиакомпания нам выставила счет-накладную на эту услугу. Мне о ...
      Тема: Списание затрат не относящиеся к деятельности предприятия
    Земфира

    Комментарии: 7
    Видели: 6884

    СообщениеФорум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика   Добавлено: Ср Май 04, 2011 17:11:28   Тема: Списание затрат не относящиеся к деятельности предприятия
    Вы противоречите себе. Говорите чтобы я провела эту счет-фактуру, тогда 3310 счет закроется. А как мне потом проводить проводку 3350-3310.
      Тема: Списание затрат не относящиеся к деятельности предприятия
    Земфира

    Комментарии: 7
    Видели: 6884

    СообщениеФорум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика   Добавлено: Ср Май 04, 2011 15:14:57   Тема: Списание затрат не относящиеся к деятельности предприятия
    Так получилось мы оплатили эти услуги по перечеслению. И они мне предоставили счет-фактуру. Мне ее проводить или кредиторскую задолженность сразу списать в счет зп
      Тема: Списание затрат не относящиеся к деятельности предприятия
    Земфира

    Комментарии: 7
    Видели: 6884

    СообщениеФорум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика   Добавлено: Вт Май 03, 2011 15:50:02   Тема: Списание затрат не относящиеся к деятельности предприятия
    А если начислить зп. а при выдаче удержать.
    ДТ 7210-КТ-3350 -начисление зп
    ДТ 3350-КТ3310
    а вот нужно ли делать проводку
    ДТ 7210-КТ3310 (оприходование этих услуг)
      Тема: Списание затрат не относящиеся к деятельности предприятия
    Земфира

    Комментарии: 7
    Видели: 6884

    СообщениеФорум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика   Добавлено: Вт Май 03, 2011 14:30:26   Тема: Списание затрат не относящиеся к деятельности предприятия
    Добрый день! Помогите пожалуйста. Руководитель попросил мне оплатить авиа услуги (не относящиеся к деятельности предприятия-поездки личного характера). Как мне списать эти затраты-может в счет зарплат ...
      Тема: Приобретение товара сотрудником в счет заработной платы
    Земфира

    Комментарии: 3
    Видели: 4180

    СообщениеФорум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика   Добавлено: Пт Апр 08, 2011 11:09:05   Тема: Приобретение товара сотрудником в счет заработной платы
    Значит у меня он пройдет как покупатель и в 300 форме я его отражаю как покупателя?
      Тема: Приобретение товара сотрудником в счет заработной платы
    Земфира

    Комментарии: 3
    Видели: 4180

    СообщениеФорум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика   Добавлено: Пт Апр 08, 2011 11:00:14   Тема: Приобретение товара сотрудником в счет заработной платы
    Добрый день! Подскажите пожалуйста как мне отразить в бухгалтерском учете приобретение товара сотрудником в счет зарплаты? Проводки?
      Тема: СГДС: При подключении выдает "Ошибка инициализации криптосистемы"
    Земфира

    Комментарии: 36
    Видели: 44471

    СообщениеФорум: Налоговые программы. Электронные счета-фактуры. СОНО, КН   Добавлено: Чт Дек 16, 2010 12:48:40   Тема: СГДС: При подключении выдает "Ошибка инициализации криптосистемы"
    Добрый день. У меня как и у всех проблема при установке и подключении СГДС. Выходит "ошибка инициальзации криптосистемы". Уже все версии пробовала установить и другие ключи. Не могу понять п ...
      Тема: Установила СГДС, но выходит "ошибка криптосистемы".
    Земфира

    Комментарии: 19
    Видели: 18400

    СообщениеФорум: Налоговые программы. Электронные счета-фактуры. СОНО, КН   Добавлено: Пн Дек 13, 2010 18:19:39   Тема: Установила СГДС, но выходит "ошибка криптосистемы".
    версии я пробовала и старые и новые. и перезагружала компьютер
      Тема: Установила СГДС, но выходит "ошибка криптосистемы".
    Земфира

    Комментарии: 19
    Видели: 18400

    СообщениеФорум: Налоговые программы. Электронные счета-фактуры. СОНО, КН   Добавлено: Пн Дек 13, 2010 18:17:16   Тема: Установила СГДС, но выходит "ошибка криптосистемы".
    нет
      Тема: Установила СГДС, но выходит "ошибка криптосистемы".
    Земфира

    Комментарии: 19
    Видели: 18400

    СообщениеФорум: Налоговые программы. Электронные счета-фактуры. СОНО, КН   Добавлено: Пн Дек 13, 2010 18:15:40   Тема: Установила СГДС, но выходит "ошибка криптосистемы".
    У меня получается во вкладке Общие стоит статус клиента- Offine. А во вкладке криптосистемы где текущее состояние крипто-системы стоит :Not ready.
      Тема: Установила СГДС, но выходит "ошибка криптосистемы".
    Земфира

    Комментарии: 19
    Видели: 18400

    СообщениеФорум: Налоговые программы. Электронные счета-фактуры. СОНО, КН   Добавлено: Пн Дек 13, 2010 18:01:42   Тема: Установила СГДС, но выходит "ошибка криптосистемы".
    я то все поставила. За другим комп. я уже с ним работала, путь выбрала. Не знаю в чем дело.
      Тема: Установила СГДС, но выходит "ошибка криптосистемы".
    Земфира

    Комментарии: 19
    Видели: 18400

    СообщениеФорум: Налоговые программы. Электронные счета-фактуры. СОНО, КН   Добавлено: Пн Дек 13, 2010 17:05:35   Тема: Установила СГДС, но выходит "ошибка криптосистемы".
    База знаний: http://balans.kz/viewtopic.php?p=397829#397829
    Добрый вечер. Помогите пожалуйста разобраться. Я установила СГДС. Когда его включаю у меня выходит ошибка-"ошибка криптосистемы". ...
      Тема: 18 октября 2010 года было произведено отключение ИНИС. Это на долго?
    Земфира

    Комментарии: 49
    Видели: 37166

    СообщениеФорум: Налоговые программы. Электронные счета-фактуры. СОНО, КН   Добавлено: Пт Дек 10, 2010 17:05:09   Тема: касательно СГДС и ИНИС
    я установи на компьютере у себя СГДС у меня выход сообщение-ошибка криптосистемы, а когда я включая ИНИС он мне перезагружает компьютер и так всегда, как только хочу открыть ИНИС
      Тема: Товар ввезен из РФ собственным транспортом. Как отражаются в ф.328 транспортные расходы?
    Земфира

    Комментарии: 67
    Видели: 49408

    СообщениеФорум: Налоговый учет. Налоговые декларации. Налоговая отчетность   Добавлено: Пт Ноя 05, 2010 11:33:23   Тема: что входит в транспортные расходы по доставке груза из Росии для исчисления НДС
    Добрый день. Ситуация: у нас с поставщиком из Росии, т.е. из Омска заключен договор о купле-продажи товара, условие поставки FCA. При выезде траспорта заправляем диз. топливом на территории Казахстана ...
      Тема: как исчислить земельный налог, по гос. акту правособственности или же по заключению договора купли -
    Земфира

    Комментарии: 3
    Видели: 4252

    СообщениеФорум: Налоговый учет. Налоговые декларации. Налоговая отчетность   Добавлено: Пт Ноя 05, 2010 11:22:18   Тема: как исчислить земельный налог, по гос. акту правособственности или же по заключению договора купли -
    в нашем случае совсем подругому, у нас договор исправлен с 22 августа на 7 декабря 2006г. а счет фактура свыписан продавцом 22 августа. Нам платить земельный налог с сентября 2006г. или же с января ...
      Тема: как исчислить земельный налог, по гос. акту правособственности или же по заключению договора купли -
    Земфира

    Комментарии: 3
    Видели: 4252

    СообщениеФорум: Налоговый учет. Налоговые декларации. Налоговая отчетность   Добавлено: Пт Ноя 05, 2010 10:57:14   Тема: как исчислить земельный налог, по гос. акту правособственности или же по заключению договора купли -
    Добрый день, у нас возник такой вопрос: Договор был подписан 22 августа 2006г., а потом изменен на 7 декабря 2006г. счет факуру не исправляли и она осталась выписанным 22 августом 2006г. Акт на право ...
      Тема: В ГТД если условия поставки FCA от кого требовать документы на транспортные расходы.
    Земфира

    Комментарии: 12
    Видели: 12733

    СообщениеФорум: Юридическая часть. Таможенные процедуры, импорт, экспорт   Добавлено: Чт Ноя 04, 2010 17:50:04   Тема: В ГТД если условия поставки FCA от кого требовать документы на транспортные расходы.
    Добрый день, подскажите пожалуйста как быть при доставке товара по условиям FCA т.е. как расчитать транспортные расходы, если в нашем случае водитель на нашем а/тр не понес ни каких затрат на те ...
      Тема: Дата принятия на учет товара при импорте товара со стран ТС по условиям FCA
    Земфира

    Комментарии: 109
    Видели: 98044

    СообщениеФорум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика   Добавлено: Сб Окт 30, 2010 10:54:01   Тема: Дата принятия на учет товара при импорте товара со стран ТС по условиям FCA
    Так скажите мне пожалуйста конкретно когда оприходовать товар по импорту, какой брать курс для оприходования и для исчисления НОБ. И на что ссылаться, какими документами это можно подтвердить. все что ...
      Тема: Дата принятия на учет товара при импорте товара со стран ТС по условиям FCA
    Земфира

    Комментарии: 109
    Видели: 98044

    СообщениеФорум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика   Добавлено: Сб Окт 30, 2010 09:12:46   Тема: Дата принятия на учет товара при импорте товара со стран ТС по условиям FCA
    а какими правовыми актами это подтверждено, .т.к. согласно МСФО - датой перехода всех рисков от Поставщика к покупателю, в нашем случае после отгрузки.
      Тема: Дата принятия на учет товара при импорте товара со стран ТС по условиям FCA
    Земфира

    Комментарии: 109
    Видели: 98044

    СообщениеФорум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика   Добавлено: Пт Окт 29, 2010 18:07:36   Тема: Какой датой оприходовать товар по импорту и по какой курс брать для исчисления НДС
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, какой датой мне оприходовать товар из Росии и какой курс взять для исчисления НДС, если раньше согласно ГТД брали курс на дату оформления ГТД, условия поставки FСA ...
      Тема: Дата принятия на учет товара при импорте товара со стран ТС по условиям FCA
    Земфира

    Комментарии: 109
    Видели: 98044

    СообщениеФорум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика   Добавлено: Вт Окт 19, 2010 17:38:35   Тема: Какой датой оприходовать товар по импорту
    Здравствуйте. У меня возник вопрос по импорту товара с России. Условия поставки FCA. Поставка осуществляется путем перевоза с помощью собтвенной фуры. Какой датой мне приходовать товар.
      Тема: Как расчитать ОПВ и СО за октябрь, если сотрудник выходит на пенсию 22 октября2010г.?
    Земфира

    Комментарии: 6
    Видели: 7634

    СообщениеФорум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика   Добавлено: Пн Окт 18, 2010 15:08:36   Тема: Как расчитать ОПВ и СО за октябрь, если сотрудник выходит на пенсию 22 октября2010г.?
    А мне ГЦВП должны предоставить какую либо справку?

    Добавлено спустя 56 секунд:

    т.е. Соц. обес.
      Тема: Как расчитать ОПВ и СО за октябрь, если сотрудник выходит на пенсию 22 октября2010г.?
    Земфира

    Комментарии: 6
    Видели: 7634

    СообщениеФорум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика   Добавлено: Пн Окт 18, 2010 14:13:51   Тема: Как расчитать ОПВ и СО за октябрь, если сотрудник выходит на пенсию 22 октября2010г.?
    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=378564#378564
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=538164#538164

    Здравствуйте, помогите пожалуйста. У меня сотрудник собирается на пенсию с 22 октября ...
     
    Страница 1 из 1
    Часовой пояс: GMT + 6
     
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz