Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
|
Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК
|
|
Вопрос по заполнению формы 300
|
|
#1 Чт Июн 05, 2008 00:57:29
|
Сообщить модератору
|
|
Пожалуйста помогите сделать проверку
идет восстановление отчетности 2006-2007 гг
обороты меняются и тп
на форуме читала про автоматическое заполнение данной формы 1С Бухгалтерией- но не уверена,что она настроена верно- поэтому подскажите как проверить!
1) при заполнении зачетной стороны- сумма НДС - из 331 счета (по старому плану счетов более понятно), а откуда мне взять сумму налогооблагаемого оборота без НДС?
2) и как правильно корректировать предыдущие сданные формы - на сумму разницы или снова заполнять?
Спасибо большое!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Чт Июн 05, 2008 10:04:32
|
Сообщить модератору
|
|
Если еще точнее, то как заполнить строку 300.00.011 - Товары (работы, услуги), приобретенные в РК
соответственно, которая затем расшифровывается в приложении 5:
-работы приобретенные с НДС
-работы приобретенные без НДС
Заранее благодарна!!!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Чт Июн 05, 2008 10:10:26
|
Сообщить модератору
|
|
Anonymous говорит: |
Не совсем понятно
доходов за этот период нет- есть только расходы- как проверить себя - сумму облагаемого оборота по НДС как вычислить? |
Не понятно "доходов нет" - это означает нет реализации?
Если да - то о каком НДС может идти речь?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Чт Июн 05, 2008 10:21:54
|
Сообщить модератору
|
|
Anonymous говорит: |
Если еще точнее, то как заполнить строку 300.00.011 - Товары (работы, услуги), приобретенные в РК
соответственно, которая затем расшифровывается в приложении 5:
-работы приобретенные с НДС
-работы приобретенные без НДС
Заранее благодарна!!! |
Заполните сначала приложение 5, а потом перенесите в 300.00.011
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Чт Июн 05, 2008 10:43:14
|
Сообщить модератору
|
|
Tary говорит: |
Не понятно "доходов нет" - это означает нет реализации? |
Да. нет реализации за этот период
вопрос по зачетному НДС-у - как проверить саму себя? - заполнение строки 300.00.011 в Приложении №5
NataV говорит: |
Заполните сначала приложение 5, а потом перенесите в 300.00.011 |
в том то и дело- вопрос- как заполнить эти строчки- суммы из каких счетов
(плииз - по старому плану счетов более понятно)
Спасибо!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#8 Чт Июн 05, 2008 10:58:38
|
Сообщить модератору
|
|
Я у себя заполняю ф.300 так. Делаю журнал счетов-фактур, сохраняю в екселе и там сортирую (закрашиваю в разные цвета: без НДС, по ОС, по услугам, по ТМЦ...), подбиваю автосуммой и сравниваю с ОСВ по счету 331. Иногда бывают отклонения:
по НДС, взятому в зачет не по счет-фактурам; если при занесении документа был неверно указан вид зачета по НДС.
По всем автосуммам, кроме "без НДС":
сумма без НДС Х ставка НДС = автосумма НДС.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#9 Чт Июн 05, 2008 11:18:13
|
|
|
Гость говорит: |
в том то и дело- вопрос- как заполнить эти строчки- суммы из каких счетов
(плииз - по старому плану счетов более понятно) |
Наверное всё-таки со счетов, где ведутся расчёты с поставщиками. Когда от поставщиков получаете товары(работы, услуги), то проводя эти операции сумма НДС в зачёт выделяется (если есть основания для зачёта). Хотя ваш вопрос всё же непонятный. По идее журнал полученных счетов-фактур должен вестись, его можно поанализировать.
Я так проверяю. Есть товар и ОС, с них НДС отдельно в 300ой пишется, отдельно суммы(б.НДС) идут в учёте. Поверяется легко.
А есть счета расходов периода или расходы по реализации, я их веду с разбивкой по видам работ,услуг, по которым я знаю - с каких НДС есть в зачёт, а с каких нет.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#10 Чт Июн 05, 2008 11:34:22
|
Сообщить модератору
|
|
Мара говорит: |
А есть счета расходов периода или расходы по реализации, я их веду с разбивкой по видам работ,услуг, по которым я знаю - с каких НДС есть в зачёт, а с каких нет. |
А где нибудь по ним возможно реестр сформировать?
Поналогооблагаемому обороту более менее понятно- а как сформировать сумму оборотов без НДС?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz
|