Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Гости Баланса. Как задать и найти заданный вопрос?
    Вопрос по заполнению формы 200 в части начисленных доходов?
    Вопрос по правильному заполнению акта выполненных работ формы Р-1?
    Вопрос по заполнению приложения №6 по 300 форме.
    Вопрос по заполнению 220.00 от ИП - г...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Вопрос по заполнению формы 300     
    Нерезидент Баланса



      

    #1 Чт Июн 05, 2008 00:57:29 Сообщить модератору   

    Пожалуйста помогите сделать проверку
    идет восстановление отчетности 2006-2007 гг
    обороты меняются и тп

    на форуме читала про автоматическое заполнение данной формы 1С Бухгалтерией- но не уверена,что она настроена верно- поэтому подскажите как проверить!
    1) при заполнении зачетной стороны- сумма НДС - из 331 счета (по старому плану счетов более понятно), а откуда мне взять сумму налогооблагаемого оборота без НДС?

    2) и как правильно корректировать предыдущие сданные формы - на сумму разницы или снова заполнять?

    Спасибо большое!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Чт Июн 05, 2008 09:30:55 Сообщить модератору   

    1) Счета доходов 7 раздел
    2) На сумму разницы

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #3 Чт Июн 05, 2008 09:58:20 Сообщить модератору   

    Не совсем понятно
    доходов за этот период нет- есть только расходы- как проверить себя - сумму облагаемого оборота по НДС как вычислить?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #4 Чт Июн 05, 2008 10:04:32 Сообщить модератору   

    Если еще точнее, то как заполнить строку 300.00.011 - Товары (работы, услуги), приобретенные в РК
    соответственно, которая затем расшифровывается в приложении 5:
    -работы приобретенные с НДС
    -работы приобретенные без НДС

    Заранее благодарна!!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tary
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Чт Июн 05, 2008 10:10:26 Сообщить модератору   

    Anonymous говорит:
    Не совсем понятно
    доходов за этот период нет- есть только расходы- как проверить себя - сумму облагаемого оборота по НДС как вычислить?

    Не понятно "доходов нет" - это означает нет реализации?
    Если да - то о каком НДС может идти речь?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NataV
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Чт Июн 05, 2008 10:21:54 Сообщить модератору   

    Anonymous говорит:
    Если еще точнее, то как заполнить строку 300.00.011 - Товары (работы, услуги), приобретенные в РК
    соответственно, которая затем расшифровывается в приложении 5:
    -работы приобретенные с НДС
    -работы приобретенные без НДС

    Заранее благодарна!!!


    Заполните сначала приложение 5, а потом перенесите в 300.00.011

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #7 Чт Июн 05, 2008 10:43:14 Сообщить модератору   

    Tary говорит:
    Не понятно "доходов нет" - это означает нет реализации?


    Да. нет реализации за этот период
    вопрос по зачетному НДС-у - как проверить саму себя? - заполнение строки 300.00.011 в Приложении №5

    NataV говорит:
    Заполните сначала приложение 5, а потом перенесите в 300.00.011

    в том то и дело- вопрос- как заполнить эти строчки- суммы из каких счетов
    (плииз - по старому плану счетов более понятно)

    Спасибо!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NataV
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Чт Июн 05, 2008 10:58:38 Сообщить модератору   

    Я у себя заполняю ф.300 так. Делаю журнал счетов-фактур, сохраняю в екселе и там сортирую (закрашиваю в разные цвета: без НДС, по ОС, по услугам, по ТМЦ...), подбиваю автосуммой и сравниваю с ОСВ по счету 331. Иногда бывают отклонения:
    по НДС, взятому в зачет не по счет-фактурам; если при занесении документа был неверно указан вид зачета по НДС.

    По всем автосуммам, кроме "без НДС":
    сумма без НДС Х ставка НДС = автосумма НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Чт Июн 05, 2008 11:18:13   

    Гость говорит:
    в том то и дело- вопрос- как заполнить эти строчки- суммы из каких счетов
    (плииз - по старому плану счетов более понятно)

    Наверное всё-таки со счетов, где ведутся расчёты с поставщиками. Когда от поставщиков получаете товары(работы, услуги), то проводя эти операции сумма НДС в зачёт выделяется (если есть основания для зачёта). Хотя ваш вопрос всё же непонятный. По идее журнал полученных счетов-фактур должен вестись, его можно поанализировать.
    Я так проверяю. Есть товар и ОС, с них НДС отдельно в 300ой пишется, отдельно суммы(б.НДС) идут в учёте. Поверяется легко.
    А есть счета расходов периода или расходы по реализации, я их веду с разбивкой по видам работ,услуг, по которым я знаю - с каких НДС есть в зачёт, а с каких нет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #10 Чт Июн 05, 2008 11:34:22 Сообщить модератору   

    Мара говорит:
    А есть счета расходов периода или расходы по реализации, я их веду с разбивкой по видам работ,услуг, по которым я знаю - с каких НДС есть в зачёт, а с каких нет.


    А где нибудь по ним возможно реестр сформировать?
    Поналогооблагаемому обороту более менее понятно- а как сформировать сумму оборотов без НДС?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz