Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 марта: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 марта: 320.00/328.00 (импорт в феврале.)
до 20 марта: 851.00 (договор с февраля), 870.00 (разрешит.док.за февраль)
до 01 апреля: 100.00,110.00,130.00,150.00,180.00 годовые формы по КПН за 2023г.
до 01 апреля: 700.00 годовая форма по земле, транспорту и имуществу за 2023г.
до 01 апреля: 220.00,230.00,240.00 годовые формы по ИПН за 2023г.
до 01 апреля: 920.00 по единому земельному налогу за 2023г.
до 01 апреля: 912.00 по фиксированному вычету (СНР) за 2023г.
до 01 апреля: 101.04 КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г.
до 01 апреля: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 4 квартал 2023г.
Сроки уплаты:
до 20 марта:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в феврале (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за февраль)
до 26 марта:
- АП по КПН за март (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за февраль)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в феврале)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Проводки по взаимозачету между тремя сторонами
    Что является основанием для проведения взаимозачета между тремя сторонами?
    Взаимозачет между тремя компаниями в 1с 8.Х
    Взаимозачет между ИП и ТОО. Как правильно оформить ЭСФ ?
    Как правильно произвсети взаимозачет между двумя ИП и АО
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Взаимозачет между тремя сторонами, как правильно отразить в 1с?     
    Моника
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Чт Ноя 12, 2020 17:52:06   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=676214#676214
    Добрый день, профи! ТОО "Ретро" должен ТОО "Современнику". ТОО "Современник" просит ТОО "Ретро" оплатить сумму долга на расчетный счет ТОО "Квартет". Документально мы все оформили, то есть договор и письма есть, в платежном поручении указали за кого оплата, но как провести в программе 1С? Провожу через операцию Корректировка долга, в Дебиторах указываю ТОО "Квартет", а в Кредиторах ТОО "Современник" и сумма перед "Современником" не уменьшается и возникает кредиторская задолженность перед "Квартетом". правильно ли я понимаю, что долг перед "Современником" должен уменьшиться и "Квартета" быть не должно?
    Может, нужно проводками через Операции? Если да, то как ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NatalyaV
    Команда Баланса
    Спасибки: +1335 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Чт Ноя 12, 2020 21:16:51 Сказали Спасибо❤   

    Темы над вашей
    http://balans.kz/viewtopic.php?p=604922#604922
    если хотите через корректировку долга, то вам надо выбрать вид операции перенос задолженности.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Моника
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пт Ноя 13, 2020 08:40:45   

    anginaa, да, я читала подобные ветки, но ситуации как у нас не увидела. И в приводимой Вами тоже другая. У нас есть деньги и мы оплачиваем долг нашего дебитора третьей стороне. Как это правильно должно выглядеть? Наш долг должен уменьшиться? Третью сторону нужно показывать? Саму суть не могу понять,как именно должно быть. Попробую перенос.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пт Ноя 13, 2020 08:55:05 Сказали Спасибо❤   

    Моника говорит:
    Попробую перенос.

    Считаю,что это верно на основании
    Моника говорит:
    Документально мы все оформили, то есть договор и письма есть, в платежном поручении указали за кого оплата,

    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NatalyaV
    Команда Баланса
    Спасибки: +1335 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пт Ноя 13, 2020 08:59:38 Сказали Спасибо❤   

    Моника говорит:
    Третью сторону нужно показывать

    Моника говорит:
    в платежном поручении указали за кого оплата,

    Она сама у вас появится, вы же платеж ей делаете, указываете БИН , счет, наименование ТОО Квартет, а еще возможно не перекрывается, потому что в платежном поручении у вас счет аванса стоит.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Соня С.
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пт Ноя 13, 2020 09:21:07 Сказали Спасибо❤   

    Добрый день. Если все еще актуально, попробуйте так: документ "перенос задолженности", контрагент "Квартет", получатель "Современник", заполнить вкладку только "Дебиторская задолженность", счета учета оба 3310.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Моника
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пт Ноя 13, 2020 10:18:09   

    Соня С., да, ещё как актуально.
    Провела. В итоге Задолженность Ретро перед Современником 0 тенге
    Задолженность Квартета перед Ретро 1 000 000 тенге

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NatalyaV
    Команда Баланса
    Спасибки: +1335 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пт Ноя 13, 2020 10:25:48 Сказали Спасибо❤   

    Моника говорит:
    Задолженность Квартета перед Ретро 1 000 000 тенге

    Перебейте в платежке счет 1710 на 3310

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Пт Ноя 13, 2020 11:17:50 Сказали Спасибо❤   

    Моника, очень полезно бухгалтеру по контрагентам смотреть "анализ субконто": в настройках анализа указать вид субконто - контрагент, там же в отборе выбираем нужного контрагента. Формируем за нужный период и видим на каких счетах и какие суммы зависли по этому контрагенту.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz