Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 марта: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 марта: 320.00/328.00 (импорт в феврале.)
до 20 марта: 851.00 (договор с февраля), 870.00 (разрешит.док.за февраль)
до 01 апреля: 100.00,110.00,130.00,150.00,180.00 годовые формы по КПН за 2023г.
до 01 апреля: 700.00 годовая форма по земле, транспорту и имуществу за 2023г.
до 01 апреля: 220.00,230.00,240.00 годовые формы по ИПН за 2023г.
до 01 апреля: 920.00 по единому земельному налогу за 2023г.
до 01 апреля: 912.00 по фиксированному вычету (СНР) за 2023г.
до 01 апреля: 101.04 КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г.
до 01 апреля: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 4 квартал 2023г.
Сроки уплаты:
до 20 марта:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в феврале (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за февраль)
до 26 марта:
- АП по КПН за март (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за февраль)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в феврале)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Учет членских взносов, как проводить через 1с для выявления задолженности ?
    Учет членских взносов, без документов "реализация"
    налогообложение членских взносов нерезидента
    Как отразить в бухучете перечисление членских взносов ОЮЛ?
    Что должно выставить Объединение ЮЛ для оплаты членских взносов?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Учет членских взносов веду на 1274.Так оборотка показывает все эти суммы как наш долг. что делать ?     
    Saule77
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пн Авг 03, 2020 20:49:55   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=675405#675405
    Добрый день. Учет членских взносов веду на 1274.Так оборотка по счету показывает все эти суммы как наш долг. К тому же при создании акта сверки почему-то все плаежи идут по Кт счета у нас и по Дт счета у плательщиков членских взносов. Почему так и что делать ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Вт Авг 04, 2020 07:29:42   

    Saule77 говорит:
    что делать ?

    Предлагаю,как варианты-
    1.Дт 1030-Кт 1254.
    2.Дт 1254-Кт 6290.
    или
    1.Дт 1030-Кт 3560.
    2.Дт 3560-Кт 6290.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Saule77
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Вт Авг 04, 2020 10:35:21   

    esiphi говорит:
    Дт 1030-Кт 1254.


    вот так у меня и есть. только, может потому что закрытие месяца не сделала, поэтому ? Или через команду Закрытие Дт/Кт сделать ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Вт Авг 04, 2020 10:39:19   

    Saule77 говорит:
    закрытие месяца не сделала, поэтому ? Или через команду Закрытие Дт/Кт сделать ?

    Тоже верно.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Saule77
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Вт Авг 04, 2020 10:49:04   

    esiphi говорит:
    Тоже верно.
    С ув.


    не помогло Confused

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Вт Авг 04, 2020 10:53:07   

    esiphi говорит:
    2.Дт 1254-Кт 6290.

    А эта проводка отразилась?
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Saule77
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Вт Авг 04, 2020 11:06:29   

    [quote="esiphi"]Предлагаю,как варианты-
    1.Дт 1030-Кт 1254.
    2.Дт 1254-Кт 6290.
    или
    1.Дт 1030-Кт 3560.
    2.Дт 3560-Кт 6290.

    Пытаюсь закрыть через Закрытие Дт/Кт. Пишет: некорректные данные !

    Добавлено спустя 19 минут 40 секунд:

    может,все-таки вести счет учета через Краткосрочная дебиторская (или кредиторская ?) задолженность контрагентов ? Или как правильно счет называется ?

    Добавлено спустя 20 минут 17 секунд:

    Saule77 говорит:
    Краткосрочная дебиторская (или кредиторская ?) задолженность контрагентов ? Или как правильно счет называется ?


    Попробую через 1210

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4537 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Вт Авг 04, 2020 12:53:59   

    Saule77 говорит:
    Попробую через 1210

    А какая разница? Теперь у вас на 1210 будет долг.
    Вы должны сделать следующую проводку, как вам писал
    esiphi говорит:
    2.Дт 1254-Кт 6290.

    или 1274 - 6290
    или 1210 - 6290
    Автоматически она у вас не проведется, вы сами должны это сделать каким-то документом или операцией.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Saule77
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Вт Авг 04, 2020 12:58:38   

    Ирина Локтионова говорит:
    Автоматически она у вас не проведется, вы сами должны это сделать каким-то документом или операцией.


    я это и делаю. я писала же выше. Вот и весь вопрос какими документами или операцией. Именно на этот вопрос ищу ответ.

    Добавлено спустя 11 минут 58 секунд:

    Saule77 говорит:
    Попробую через 1210


    да и правда. ничего не дало

    Добавлено спустя 49 секунд:

    как закрыть счет 1274...даже гугл не знает Twisted Evil

    Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:

    мне сказали надо начислять, а не списывать...подскажите,пж, что имеется ввиду ?

    Добавлено спустя 16 минут 9 секунд:

    Видно, списать в 1С можно только через реализацию. А как списать реализацию в Общественном Объединении ? Уставные цели это же не услуги ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4537 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Вт Авг 04, 2020 13:44:52   

    Saule77, тогда четче формулируйте, пожалуйста вопросы, потому что с самого начала было непонятно, что именно этот вопрос вас интересует.

    Думаю, можно использовать документ "Реализация ТМЗ и услуг", изменить счета расчетов - вместо 1210 поставить 1274.

    Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:

    Saule77 говорит:
    А как списать реализацию в Общественном Объединении ? Уставные цели это же не услуги ?

    Вы просто будете использовать этот документ, но АВР распечатывать и подписывать ведь не будете. Документ в 1С - это не первичный документ, а всего лишь инструмент для отражения проводок.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Вт Авг 04, 2020 17:31:31   

    Ирина Локтионова говорит:
    можно использовать документ "Реализация ТМЗ и услуг"..........................Вы просто будете использовать этот документ, но АВР распечатывать и подписывать ведь не будете. Документ в 1С - это не первичный документ, а всего лишь инструмент для отражения проводок.

    Вполне, ведь членские взносы это основные ваши доходы, и счет 1210 я бы оставила.
    Но вот полностью закрывать я бы не стала.
    Членские взносы за какой период? Скорее всего год, и я бы списывала помесячно, может они выйдут из членства и запросят возврата денег?
    Поступили взносы
    Дт1030,1010 Кт3510 годовой взнос
    Реализация помесячно
    Дт1210 Кт6010 = 1/12 часть годового взноса
    Дт3510 Кт3510 =закрылась предоплата на 1/12 часть годового взноса

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz