Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 марта: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 марта: 320.00/328.00 (импорт в феврале.)
до 20 марта: 851.00 (договор с февраля), 870.00 (разрешит.док.за февраль)
до 01 апреля: 100.00,110.00,130.00,150.00,180.00 годовые формы по КПН за 2023г.
до 01 апреля: 700.00 годовая форма по земле, транспорту и имуществу за 2023г.
до 01 апреля: 220.00,230.00,240.00 годовые формы по ИПН за 2023г.
до 01 апреля: 920.00 по единому земельному налогу за 2023г.
до 01 апреля: 912.00 по фиксированному вычету (СНР) за 2023г.
до 01 апреля: 101.04 КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г.
до 01 апреля: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 4 квартал 2023г.
Сроки уплаты:
до 20 марта:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в феврале (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за февраль)
до 26 марта:
- АП по КПН за март (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за февраль)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в феврале)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Заполнение инвентаризационной описи -...
    В 1 кв. 2010 года форма 300.00 в стро...
    Форма 700 приложение 700.02 не открывается в КН, пишет ошибка на странице
    СОНО: Форма 300.00 (последней версии)...
    В ф.911 на 2018 г. указали СН. Теперь...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    910 форма за 2 полугодие 2018 г. в последней странице отчета в строке 910.00.025 указали не тот БИН     
    Иванов Сергей
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Чт Апр 04, 2019 17:08:57   

    Добрый день! Сдавал 910 форму за 2 полугодие 2018 года. В последней странице отчета в строке 910.00.025 "Бизнес - идентификационный номер аппарата акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов по месту нахождения ИП" указал 141040004756 (это УГД Сарыаркинского района г.Астаны), а должен был указать БИН Алматинского УГД.
    Вопрос-как теперь изменить? Так как в налоговой показывает, что будто ИПН не оплачен, из-за неправильного ввода БИН-а.
    Нужно отозвать форму и заново сдать? Или же можно дополнительную форму сдать? Не трогая строки, получается пустышку сдать, но изменить БИН в строке 910.00.025? Или нужно писать какое-то письмо? Если же отозву, а потом сдам заново, то наверное будет пеня?
    Подскажите пожалуйста!
    Спасибо!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4537 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Чт Апр 04, 2019 18:30:53   

    Иванов Сергей говорит:
    910.00.025 "Бизнес - идентификационный номер аппарата акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов по месту нахождения ИП"

    Астана - это разве город районного значения, село, поселок или сельский округ? Вам эту строку вообще не надо заполнять.
    Как быть в вашем случае, непонятно, т.к.
    Статья 211 говорит:
    2. В дополнительной налоговой отчетности по соответствующим строкам указывается:

    1) разница между суммами, указанными в ранее представленной налоговой отчетности, и фактическим налоговым обязательством за налоговый период – при изменении сумм;

    2) новое значение – при изменении остальных данных.

    У вас не суммы, а "остальные данные", вместо нового значения должно быть пусто. Но пустой допик ничего не изменит.
    Отозвать методом изменения не получится, потому что в заявлении нет такой позиции для изменения БИН акиматов. Методом удаления - будет несвоевременная сдача.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пт Апр 05, 2019 11:12:41   

    Иванов Сергей, если в самом конце код органа доходов указан верно, то вариант такой:
    Сдаете допик -такой же отчет только с минусами с этим же БИН по той же строке.
    Далее сдаете еще допик - уже правильный, но без БИН по той строке.
    Иванов Сергей говорит:
    в налоговой показывает, что будто ИПН не оплачен, из-за неправильного ввода БИН-а

    А вот тут дело не в отчете же, оплата не села, это платежка не верно заполнена.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4537 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пт Апр 05, 2019 11:20:07   

    Елена Т говорит:
    Далее сдаете еще допик - уже правильный, но без БИН по той строке.

    Если в допике БИН не указать, то останется тот БИН, который был в очередной.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пт Апр 05, 2019 11:21:23   

    Ирина Локтионова, думаю если в форме нет БИН - нет разноски на этот БИН.
    Ну по крайней мере можно попробовать, потом если не получится\ - отозвать все допики.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Иванов Сергей
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пт Апр 05, 2019 12:22:15   

    Елена Т говорит:
    А вот тут дело не в отчете же, оплата не села, это платежка не верно заполнена.

    В налоговой говорят что именно поэтому показывает что нет оплаты Unknown
    Хотя соц.налог нормально прошел. Странно. Не знаю что теперь делать. Попытаюсь в понедельник сходить в налоговую и там уже разбираться

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Иванов Сергей
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Чт Апр 25, 2019 10:46:50   

    Добрый день! Ип на упрощенке и все налоги своевременно оплачивает. Но при сдаче 910 формы за 2 полугодие 2018 года в строке 910.00.025 указали БИН нал.органа (хотя не нужно было). И в налоговой объясняют, что поэтому не видят оплату именно за ИПН и висит задолженность + пеня. Посоветовали сдать доп. с минусами, затем заново правильный отчет без указания БИНа в строке 910.00.025.

    Теперь задолженность висит по ОПВ, Соц.налогу и соц.отчислениям.
    Налоговая снова советует отозвать налоговую форму, вместе с ней все допики исчезнут. И сдать заново правильный отчет.
    Будет ли штраф? Или на первый раз предупреждение? Должны были до 15ого февраля сдать. А сейчас почти май. И исчезнет ли автоматом вся задолженность и пеня?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Чт Апр 25, 2019 11:03:46   

    Иванов Сергей говорит:
    Налоговая снова советует отозвать налоговую форму, вместе с ней все допики исчезнут. И сдать заново правильный отчет.

    Считаю,что в Вашей ситуации надо так и сделать.
    Иванов Сергей говорит:
    Будет ли штраф? Или на первый раз предупреждение?

    Мои пожелание - предупреждение.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Иванов Сергей
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Чт Апр 25, 2019 15:04:03   

    Иванов Сергей говорит:
    Налоговая снова советует отозвать налоговую форму, вместе с ней все допики исчезнут. И сдать заново правильный отчет.

    Подскажите пожалуйста при отзыве формы, какая причина более подходящая?

    Укажите причину отзыва налоговой отчетности:
    A
    решения о возобновлении деятельности до начала проведения налоговой проверки
    ликвидационной налоговой отчетности в случае принятия налогоплательщиком
    В

    представленной с нарушением условий пункта 2 статьи 208 и пункта 5 статьи 211 Налогового кодекса
    С
    представленной при отсутствии обязательства по представлению такой налоговой отчетности
    D
    которая считается непредставленной в соответствии с пунктом 5 статьи 209 Налогового кодекса
    Е
    по уведомлениям об устранении нарушений, выявленных налоговым органом по результатам
    представленной после истечения срока исковой давности, за исключением налоговой отчетности
    камерального контроля
    5
    если в строке 4 отмечено «D», то отметьте в соответствующей ячейке причину:
    A
    налоговые формы не соответствуют установленным уполномоченным органом формам
    В
    в налоговой форме не указан код налогового органа
    С
    в налоговой форме не указан или неверно указан идентификационный номер налогоплательщика
    (налогового агента)
    D
    в налоговой форме не указан налоговый период
    E
    в налоговой форме не указан вид налоговой отчетности
    F
    налоговая отчетность не подписана и (или) не заверена печатью со своим наименованием
    G
    в системе приема и обработки налоговой отчетности форматно-логического контроля
    налоговая отчетность имеет статус обработки "Отказ в обработке" при непрохождении
    Н
    нарушены требования пункта 1 статьи 212 Налогового кодекса относительно способа представления
    налоговой отчетности в случае продления срока представления налоговой отчетности
    I
    счетов-фактур по приобретенным и реализованным в течение налогового периода товарам,
    одновременно с декларацией по налогу на добавленную стоимость не представлены реестры

    работам, услугам - в случае получения или выписывания счетов-фактур на бумажном носителе
    J
    порядке после снятия с регистрационного учета по указанному налогу по решению налогового органа
    налоговая отчетность по налогу на добавленную стоимость представлена не в явочном

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4537 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Чт Апр 25, 2019 16:36:31   

    Поскольку вашей причины тут все равно нет, то укажите любую. Например, С.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Иванов Сергей
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Чт Апр 25, 2019 16:40:42   

    Спасибо! Отозвала, могу ли в новом отчете указан вид как первоначальная? или уже указывать как очередная ?
    Это наш самый первый и такой проблемный отчет

    Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:

    Первый был как первоначальный отчет, его отозвали
    Снова сдаем, теперь уже очередная? Или так же первоначальный?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4537 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Чт Апр 25, 2019 16:56:36   

    Раз отозвали, этот отчет уже не существует. Опять указывайте первоначальный.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz