Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
 
Добавить в закладку    Рекламодателям    Наши кнопки    Устроиться на работу в Баланс.кз
Имя:   Пароль: Запомнить меня
Я потеряласяС чего мне начать? ПравилаПравила ПрофильМои данные Мои финансыМои финансы Личные письмаЛичные письма      ВходВход Вспомнить парольВспомнить пароль ЗарегистрироватьсяРегистрация    

8 809 080 7290 (платная справка только с городских номеров) ПользователиУвидеть всех КомандыКоманды     RSS подписка на форумRSS      Поиск по форумуПоиск по форуму Все сервисыВсе сервисы
Сроки представления:
до 15 января: 510.00, 400.00, 421.00
до 21 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 21 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
до 21 января: 101.01 АП по КПН за 2019г. расчет до сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 21 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 25 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Онлайн налоговый календарь
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз)
  • Об обязанностях при обращении товаров в рамках ВТО и ЕАЭС
  • Формы налоговой отчетности на 2015-2016 годы
  • Все ФНО по годам
  • Информация о регистрации проверок с сайта Генеральной прокуратуры
  • с 1 января 2013г.: МРП 1731, МЗП 18660, базовая пенсия 9330
  • с 1 января 2014г.: МРП 1852, МЗП 19966, базовая пенсия 9983
  • с 1 января 2015г.: МРП 1982, МЗП 21364, базовая пенсия 11182
  • с 1 января 2016г.: МРП 2121, МЗП 22859, базовая пенсия 11965
  • с 1 января 2017г.: МРП 2269, МЗП 24459, базовая пенсия 12802
  • с 1 января 2018г.: МРП 2405, МЗП 28284, базовая пенсия 15274
  • с 27 ноября 2017г.: ставка реф. 10,25% Все ставки реф.

  • Фраза: Трудное надо сделать привычным, привычное - легким, а легкое - приятным. К.С.Станиславский.

    Самое интересное на Балансе:
    30.09.2017 Для работы в ИС ЭСФ с 01.10.2017г. нужно установить Crypto Socked Читать
    01.07.2017г. Отчисления и Взносы в Фонд социального медицинского страхования Читать
    Обязательность выписки ЭСФ по товарам из Перечня Читать
    Онлайн сервис перевода суммы в текст "Сумма прописью" Перейти
    Онлайн калькулятор по НДС Перейти
    Онлайн калькулятор отпускных Перейти к расчету
    Самое нужное на Балансе:
    В борьбе за грамотность. НалогооблОжение, упрОщенная декларация, сдать(а не здать). Передать документы с нАрочным (т. е. через курьера). "Нарочно" это совсем другое слово и не относится к доставке.
    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? http://balans.kz/help/ Что такое вандализм?

    Посмотрите похожие темы
    ОС используемые не в целях предпринимательской деятельности Пн Окт 23, 2006 23:26:44
    Как выписать счет-фактуру, если часть... Пт Ноя 06, 2009 08:38:13
    ОС, не используемые в предпринимат. деятельности Пн Мар 24, 2008 22:05:09
    Как отразить в бухгалтерий 1с услуги ... Пн Май 10, 2010 21:17:44
    Продавец товара простил нам часть дол... Ср Апр 11, 2018 13:25:33
    Начать новую тему  Ответить на тему      Печать темы На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как в 1с8.3 отразить часть товара или услуги ,не используемые в предпринимательской деятельности     
    Шигаева Людмила с 15.12.2014
    Коллега | Астана
    Спасибки: 0 | 54

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    1 ссылка на это сообщение Пт Окт 19, 2018 21:47:17 В закладку Ответить с цитатой

    Здравствуйте.Лицензия 1с8,3 № 801034603. Подскажите пожалуйста как в 1с8.3 отразить услугу,которая не используется в предпринимательской деятельности. Получили АВР Кселл, а там есть услуги связи по роумингу. Каким документом или как мне правильно их отразить в учете,чтобы НДС попал в приложение 300.06. Через регистрацию прочих операций в целях НДС убирает только НДС и в приложении 300.06 ничего не отражает.Спасибо
             Позвать специалиста
    anginaa с 30.01.2012
    Резидент Баланса | Семей
    Спасибки: +577 | 2335

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    2 ссылка на это сообщение Пт Окт 19, 2018 23:40:19 В закладку Ответить с цитатой

    Шигаева Людмила говорит:
    как мне правильно их отразить в учете,чтобы НДС попал в приложение 300.06.

    А смысл?
    Цитата:
    в строке 300.06.007 В указывается сумма корректировки зачета по НДС по товарам, работам, услугам, по которым в предыдущие налоговые периоды НДС был отнесен в зачет, и которые в отчетном налоговом периоде были использованы не в целях облагаемого оборота;
             Позвать специалиста
    YelenaS с 08.05.2009
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +521 | 2471

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    3 ссылка на это сообщение Пн Окт 22, 2018 17:49:16 В закладку Ответить с цитатой

    Если вам так нужно , то не выделяйте НДС 12%, ставьте без НДС, тогда должно попасть в строку 300.00.015 .
             Позвать специалиста
    anginaa с 30.01.2012
    Резидент Баланса | Семей
    Спасибки: +577 | 2335

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    4 ссылка на это сообщение Вт Окт 23, 2018 14:25:49 В закладку Ответить с цитатой

    YelenaS говорит:
    тогда должно попасть в строку 300.00.015

    Шигаева Людмила говорит:
    которая не используется в предпринимательской деятельности.

    Тогда уж и птичку "Учитывать КПН" убрать, а если в этом документе есть и идущие на вычет, то разбить на 2 документа в 1С.
             Позвать специалиста
    С. Ромазанов с 05.02.2011
    Лучший спасатель 2012 | Уральск
    Спасибки: +1101 | 4411

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
    5 ссылка на это сообщение Пн Окт 29, 2018 23:29:22 В закладку Ответить с цитатой

    Шигаева Людмила говорит:
    как в 1с8.3 отразить услугу,которая не используется в предпринимательской деятельности.

    Двумя разными Поступлениями, С НДС и Без НДС, к двум поступлениям можно прицепить одну СФ. Приложение 300.06 тут ни при чем.

    anginaa говорит:
    птичку "Учитывать КПН" убрать

    А вот эту "птичку" трогать вообще редко.
             Позвать специалиста
    anginaa с 30.01.2012
    Резидент Баланса | Семей
    Спасибки: +577 | 2335

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    6 ссылка на это сообщение Вт Ноя 06, 2018 13:05:21 В закладку Ответить с цитатой Всего отзывов: 1

    вот и статья появилась
    https://pro1c.kz/hotline/tipovye-resheniya/kak-otrazit-operatsiyu-postupleniya-tovarov-esli-v-odnom-schete-fakture-prisutstvuyut-pozitsii-po-ko/
             Позвать специалиста
    Шигаева Людмила с 15.12.2014
    Коллега | Астана
    Спасибки: 0 | 54

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    7 ссылка на это сообщение Пн Янв 14, 2019 18:17:36 В закладку Ответить с цитатой

    Вот конец года, а вопрос у меня так и не решен. 300.00 сделала вручную эту корректировку, и хочется ,чтобы в 1с8 тоже все группировалось правильно. Поясню ситуацию, АВР по услугам получаем в конце месяца, ЭСФ в следующем месяце. В АВР и ЭСФ услуги идут одной строкой,т.к. поставщик не знает как мы используем- в производственных или нет,мы делим сами.В поступлении ТМЦ и услуг дает разделить на 2 строки, а вот создать счет- фактуру не дает,т.к. ее мы создаем на основании ЭСФ,выдает ошибки :1Невозможно записать документ "Счет-фактура (полученный) 00000000089 от 09.01.2019 0:00:00":2.Поле "Сумма" не может быть изменено.3.Количество строк в табличной части "Услуги" не может быть изменено. Через документ Регистрация прочих операций по приобретенным товарам дает только корректировку НДС, а стоимость услуги по корректировке в
    БУ вообще не отражает. Буду рада любому совету
             Позвать специалиста
    anginaa с 30.01.2012
    Резидент Баланса | Семей
    Спасибки: +577 | 2335

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    8 ссылка на это сообщение Пн Янв 14, 2019 21:58:24 В закладку Ответить с цитатой

    Шигаева Людмила говорит:
    создать счет- фактуру не дает,т.к. ее мы создаем на основании ЭСФ,выдает ошибки

    Не создавайте на основании ЭСФ, создайте на основании АВР, к ЭСФ не прикрепляйте.
             Позвать специалиста
    Шигаева Людмила с 15.12.2014
    Коллега | Астана
    Спасибки: 0 | 54

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    9 ссылка на это сообщение Пн Янв 14, 2019 23:30:13 В закладку Ответить с цитатой

    Спасибо,попробую
             Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    balans.kz, 2006-2019 Hosting hoster.kz