Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Не могу найти графы для отражения рас...
    расходы по реализованным товарам в ФНО 100
    В строке 100.00.009 расходы по реализованным товарам. Там что указать ?
    Расходы по реализованным товарам в ф....
    Завышение расходов по реализованным т...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Не идет сверка в 100 форме: по расходам по реализованным товарам     
    доми1
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пн Мар 31, 2014 11:36:54   

    Не идет сверка ,все проверила. Скажите плиз в расходах по реализованным товарам по НУ и расходы по реализованным товарам по Б/У разница должна быть только на сумму резерва по отпускам или может быть больше ? Какую сумму ставить в расходах по реализованным товарам , всего расходы по б/у отнимаем все что есть т.е налоги , соцотчисления , амортизцию,командировки ,другие вычеты и др и разницу относим на расходы по реализ товарам , так ?Как проверить сумма правильная по БУ?

    Добавлено спустя 24 минуты 37 секунд:

    пожалуйста кто нибудь ответьте

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    доми1
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пн Мар 31, 2014 17:25:36   

    Уважаемые коллеги ,откликнитесь!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пн Мар 31, 2014 18:15:59   

    доми1, я в в расходах по реализованным товарам по НУ и расходы по реализованным товарам по БУ отражаю одинаковые суммы, а все что идет дальше на вычеты или нет отражаю в прочих расходах.

    Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:

    доми1 говорит:
    Как проверить сумма правильная по БУ?

    Сложите все ваши расходы по статьям сч 7010, 7210 и прочие счета они в сумме должны дать стр 30 гр В в акте сверки.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    доми1
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пн Мар 31, 2014 20:14:39   

    Трудоголик2 говорит:
    доми1, я в в расходах по реализованным товарам по НУ и расходы по реализованным товарам по БУ отражаю одинаковые суммы, а все что идет дальше на вычеты или нет отражаю в прочих расходах.

    Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:

    доми1 говорит:
    Как проверить сумма правильная по БУ?

    Сложите все ваши расходы по статьям сч 7010, 7210 и прочие счета они в сумме должны дать стр 30 гр В в акте сверки.


    если все расходы сложить это будет в сверке строка 100.17.062 итого расходов.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пн Мар 31, 2014 20:24:16   

    доми1, в 100 форме расходы отличаются от расходов по БУ
    Трудоголик2 говорит:
    Сложите все ваши расходы по статьям сч 7010, 7210 и прочие счета они в сумме должны дать стр 30 гр В в акте сверки.

    Здесь я имела ввиду 100 в ексель от Баланса

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Rinat Dzh
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пн Мар 31, 2014 20:47:04   

    Трудоголик2 говорит:
    доми1, в 100 форме расходы отличаются от расходов по БУ
    Трудоголик2 говорит:
    Сложите все ваши расходы по статьям сч 7010, 7210 и прочие счета они в сумме должны дать стр 30 гр В в акте сверки.

    Здесь я имела ввиду 100 в ексель от Баланса

    Добрый вечер.
    Значит в "сверке", стр.10 гр.А должна быть равна гр B. Правильно? Или есть случаи когда они не равны?

    Еще вопрос. стр.32 гр С должна быть равна стр.100.00.031?
    Просто у меня получилась разница на сумму КПН (стр.2 гр А). В моем варианте это правильно?
    Спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пн Мар 31, 2014 20:50:08 Сказали Спасибо❤   

    Rinat Dzh говорит:
    Значит в "сверке", стр.10 гр.А должна быть равна гр B. Правильно?

    Правильно
    Rinat Dzh говорит:
    Еще вопрос. стр.32 гр С должна быть равна стр.100.00.031

    Да
    Rinat Dzh говорит:
    Просто у меня получилась разница на сумму КПН (стр.2 гр А). В моем варианте это правильно?

    Правильно

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Rinat Dzh
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пн Мар 31, 2014 22:54:03   

    Спасибо Вам большое!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    J R
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Вт Апр 19, 2016 00:07:37   

    Трудоголик2 говорит:
    Просто у меня получилась разница на сумму КПН (стр.2 гр А). В моем варианте это правильно?

    добрый вечер.
    подскажите пожалуйста.
    в форме 100, приложение "сверка", должна быть разница между строкой 32 и 100.00.031 на сумму КПН (по итогам 2015г)?

    спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Интересная
    Резидент Баланса
    Спасибки: +27 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Вт Апр 19, 2016 09:56:47 Сказали Спасибо❤   

    Доброе утро! Разница на сумму КПН должна быть, вы же по БУ делаете проводку по начислению КПН и у вас по БУ должны сойтись в сверке все расходы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    J R
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Ср Апр 20, 2016 00:14:21   

    Интересная говорит:
    Доброе утро! Разница на сумму КПН должна быть, вы же по БУ делаете проводку по начислению КПН и у вас по БУ должны сойтись в сверке все расходы.


    добрый вечер.

    Интересная, не совсем понял. поясните пожалуйста.
    проводки по начислению КПН не проводил. собрал отчет. в разделе сверка разница на сумму КПН к уплате.
    Вы написали, по БУ делаете проводку по начислению КПН и у вас по БУ должны сойтись в сверке все расходы.

    я правильно понял, сначала нужно проводку по начислению КПН провести, чтоб в форме строка Проверка = строке 100.00.031?

    В приложении ФО2 стр 101 "за отчетный период", сумму КПН сразу нужно отражать?

    если возможно, объясните пожалуйста. что то не пойму.
    спасибо заранее.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Интересная
    Резидент Баланса
    Спасибки: +27 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Пн Апр 25, 2016 17:47:58 Сказали Спасибо❤   

    Добрый вечер! У меня эта форма старая, поэтому строки уже не совпадают.
    После того, как вы соберёте 100 форму и посчитали сумму КПН, вам нужно эту сумму отразить в БУ: Дт Расходы по КПН (7710) Кт КПН, подлежащий уплате (3110), и далее Дт 5610 Кт 7710. Таким образом вы проведёте начисление КПН в 2015г., окончательная уплата которого произойдёт в 2016г.
    В сверке по строке: Итого расходов у вас в первом столбике должны быть отражены все расходы по декларации (по НУ), во втором столбике все расходы по БУ, а в третьем столбике разница между НУ и БУ. Вот здесь и будет сумма вашего КПН, р-ды, не идущие на вычеты, разница по налогам, разница по амортизации.
    Попробовала объяснить как смогла, надеюсь вы поняли.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    J R
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Пн Май 02, 2016 23:34:09   

    Спасибо большое. Теперь понял.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Margo1
    Резидент Баланса
    Спасибки: +25 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Вт Мар 14, 2017 10:42:04   

    Здравствуйте! Сверка между БУ и НУ проверяется так Чистый доход по БУ + сумма КПН + разница м/у БУ и НУ = Налогооблагаемый доход по НУ, отраженный в 100.00.025? Правильно? Спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz