Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Объявление Аналитическая статья "Учёт и нал...
    Давальческое сырье на переработку не резиденту
    Давальческое сырье, продажа ГП заказчика?
    Может ли подрядчик сделать сам рекласификацию на давальческое сырье?
    Калькулирование себестоимости продукц...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как правильно поставить учёт в ТОО, передающее давальческое сырье в переработку (2010г.)?     
    gulya-dau
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Чт Окт 21, 2010 20:17:35   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=485834#485834

    Не могу найти тему, если такая тема была перенаправьте меня пожалуйста, а если нет очень прошу подсказать кто сталкивался.

    ТОО-1 пердаёт давальческое сырье (пшеницу) в пеработку ТОО-2 и поучает соответственно ГП (муку). Оба ТОО резиденты, ОУР, плательщики НДС.

    - Какие первичные документы должен оформить ТОО-1
    Если у вас есть шаблоны прошу выложить.
    - Какие первичные документы должен оформить ТОО-2 при возврате готовой продукции из пеработки ТОО-1?
    Если у вас есть шаблоны прошу выложить.
    - Какие использовать проводки в ТОО-1? Может использовать 80-тые счета?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лотос
    Диплом DipIFR
    Спасибки: +14 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пт Окт 22, 2010 00:30:29 Сказали Спасибо❤   

    Раньше был счет 207 для этих целей, было удобнее.
    Мы оформляли накладную на отпуск запасов на сторону и списывали с 201 счета на 207 (сейчас можно открыть счет, например, 1311 и списать на него с 1310 кол-во и сумму).
    Потом ТОО-2 должно вам выдать счет за переработку и вернуть готовую продукцию по накладной. Плюс акт о переработке, где будут расписано, сколько получено, выход ГП, потери.
    Вы у себя оприходуете муку как ГП в количестве, указанном в накладной, списав стоимость зерна со счета 1311 + добавите затраты на переработку, выставленные ТОО-2.
    Теоретически вроде логично.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пт Окт 22, 2010 07:50:32 Сказали Спасибо❤   

    gulya-dau
    gulya-dau говорит:
    ТОО-1 пердаёт давальческое сырье (пшеницу) в пеработку ТОО-2 и поучает соответственно ГП (муку). Оба ТОО резиденты, ОУР, плательщики НДС.

    gulya-dau говорит:
    Какие использовать проводки в ТОО-1?
    .
    Предлагаю:
    1.Дт 1351-Кт 1310-(Накладная на передачу пшеницы или акт приема передачи пшеницы,Договор на пеработку пшеницы).
    2.Дт 1320-Кт 1351-(Накладная на муку или акт приема-передачи муки).
    3.Дт 1320-Кт 3310-(Счет на оплату за услуги переработки-ТОО-2).
    4.Дт 1420-Кт 3310-(Счет фактура).
    5.Дт 3310-Кт 1030-(Оплата за услуги).
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    gulya-dau
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пт Окт 22, 2010 19:42:51   

    Я работаю в программе 1С 7.7 версия.
    Подскажите пожалуйста на следующие вопросы:
    1. Если использовать накладную на отпуск запасов на сторону, то в 1С автоматически начисляется доход от реализации и начисляется НДС, значит нужно сначало провести, распечатать, затем отключить накладную, а проводки отразить в бухгалтерской справке вручную или через акт на списание?
    2. А можно вместо вышеуказанной накладной использовать накладную на перемещение материалов?
    3. Нужно ли оформлять доверенности между Исполнителем и Заказчиком, при передаче сырья и при получении готовой продукции?

    Заранее благодарю.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Зульфия 777
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пн Ноя 26, 2012 17:51:10 Сказали Спасибо❤   

    esiphi говорит:
    3 ссылка на это сообщение Пт Окт 22, 2010 07:50:32 В закладку
    gulya-dau
    gulya-dau говорит:
    ТОО-1 пердаёт давальческое сырье (пшеницу) в пеработку ТОО-2 и поучает соответственно ГП (муку). Оба ТОО резиденты, ОУР, плательщики НДС.

    gulya-dau говорит:
    Какие использовать проводки в ТОО-1?
    .
    Предлагаю:
    1.Дт 1351-Кт 1310-(Накладная на передачу пшеницы или акт приема передачи пшеницы,Договор на пеработку пшеницы).
    2.Дт 1320-Кт 1351-(Накладная на муку или акт приема-передачи муки).
    3.Дт 1320-Кт 3310-(Счет на оплату за услуги переработки-ТОО-2).
    4.Дт 1420-Кт 3310-(Счет фактура).
    5.Дт 3310-Кт 1030-(Оплата за услуги).
    С ув.


    прослушала Вебинар 17 марта 13:00. 1с 8: Переработка давальческого сырья: учет у давальца и у переработчика. Там используется счет 8110 у давальца. Как правильно нужно ли использовать счет 8110 у давальца? Ведь у давальца нет производственного цикла.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Я тут мимо проходил
    Сертификат CAP
    Спасибки: +303 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пн Ноя 26, 2012 20:01:51   

    Если нет полного производственного цикла, то я думаю, не обязательно. Но у вас наверняка могут возникать расходы по упаковке и другие. Можно как задействовать 8100 счет так и не задействовать его, в вашем случае. Проводки которые вам предлагают выше вполне корректные, но может получиться так, что в вашей программе вам будет проще реализовать эти операции через производственные счета. Например на счет 1351 у вас уходит пшеница, а на счет 1320 приходит уже мука, наименование и количество уже другое, и каким документом вы сделаете эту трансформацию я затрудняюсь сказать, а ручные операции - это не есть хорошо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Куаныш К.Т.
    Резидент Баланса
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пн Авг 05, 2013 19:52:52   

    Добрый день всем.
    у нас нет производственного цикла, поэтому я бы не хотела задействовать счет 8100.

    документ "передача в переработку" - дает проводку первую:
    esiphi говорит:
    1.Дт 1351-Кт 1310-(Накладная на передачу пшеницы или акт приема передачи пшеницы,Договор на пеработку пшеницы).

    документ "поступления из переработки" - дает проводку: ДТ 1320/1330 КТ 8110

    какими документами корректно организовать с 1С 8.2 остальные проводки?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пн Авг 05, 2013 22:10:44 Сказали Спасибо❤   

    Куаныш К.Т. говорит:
    документ "поступления из переработки" - дает проводку: ДТ 1320/1330 КТ 8110

    И если Вы заполните в этом документе закладку "Материалы" у Вас будет еще одна проводка :
    Дт 8110 Кт 1351 - списаны материалы переданные в переработку.
    И если Вы заполните закладку "Услуги" , Вы получите проводки контрагента , за услуги по переработки.
    Дт 8110 Кт 3310
    Дт 1420 Кт 3310
    Далее фиксируем счет-фактуру поставщика , для налоговой отчетности.
    И все это в одном документе "Поступление из переработки".

    Стоимость выпущенной продукции отражается в "плановых ценах"
    Документ "Закрытие месяца" устанавливает фактические суммы готовой продукции и затрат.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Куаныш К.Т.
    Резидент Баланса
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Вт Авг 06, 2013 12:57:58   

    Yahoo!
    жму спасибку!

    И еще вопрос,
    а вот такие проводки, без счета 8110 чтоб обойтись, получится через доки по 1С 8.2?
    esiphi говорит:
    Предлагаю:
    1.Дт 1351-Кт 1310-(Накладная на передачу пшеницы или акт приема передачи пшеницы,Договор на пеработку пшеницы).
    2.Дт 1320-Кт 1351-(Накладная на муку или акт приема-передачи муки).
    3.Дт 1320-Кт 3310-(Счет на оплату за услуги переработки-ТОО-2).
    4.Дт 1420-Кт 3310-(Счет фактура).
    5.Дт 3310-Кт 1030-(Оплата за услуги).


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Вт Авг 06, 2013 20:22:45   

    В настройках 1С 8 версии Бух.учет для Казахстана так не получится. Может у esiphi, какая - нибудь доработка.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Куаныш К.Т.
    Резидент Баланса
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Ср Авг 07, 2013 13:42:15   

    ок, понятно!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Куаныш К.Т.
    Резидент Баланса
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Вт Ноя 05, 2013 11:29:17   

    esiphi,
    у вас есть доработка в 1С8 или всетаки можно использовать как-то счет 1320 вместо 8110?

    Добавлено спустя 26 секунд:

    без доработки

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Юлия_2079
    Стажер
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Вт Сен 29, 2015 17:53:44   

    По условиям контракта Подрядчик получает материал (труба) от Заказчика по накладной на внутреннее перемещение запасов. Далее материал (труба) передается на переработку нерезиденту.
    Вопрос: Какими бухгалтерскими проводками оформляется приход материала у Подрядчика и передается на переработку (давальческого сырья) переработчику-нерезиденту?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz