Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 марта: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 марта: 320.00/328.00 (импорт в феврале.)
до 20 марта: 851.00 (договор с февраля), 870.00 (разрешит.док.за февраль)
до 01 апреля: 100.00,110.00,130.00,150.00,180.00 годовые формы по КПН за 2023г.
до 01 апреля: 700.00 годовая форма по земле, транспорту и имуществу за 2023г.
до 01 апреля: 220.00,230.00,240.00 годовые формы по ИПН за 2023г.
до 01 апреля: 920.00 по единому земельному налогу за 2023г.
до 01 апреля: 912.00 по фиксированному вычету (СНР) за 2023г.
до 01 апреля: 101.04 КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г.
до 01 апреля: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 4 квартал 2023г.
Сроки уплаты:
до 20 марта:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в феврале (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за февраль)
до 26 марта:
- АП по КПН за март (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за февраль)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в феврале)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    какими документами оформить возврат гос пошлины?
    Возврат товара поставщику из Турции какими документами оформить?
    Какими документами оформляется возврат аванса покупателю из кассы?
    Какими документами в 1С 8.3 сделать н...
    Комплектующие для ПК оприходовали как...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Какими документами сделать возврат тары в 1с 7.7?     
    Kitten
    Резидент Баланса
    Спасибки: +14 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Чт Май 29, 2014 13:23:31   

    Здравствуйте. Как правильно оформлять возвратную тару в 1С 7.7, если нет возможности ни доработать ни работать в 8-ке? Каким документом отпускать и каким документом делать возврат?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kitten
    Резидент Баланса
    Спасибки: +14 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Чт Май 29, 2014 21:00:56   

    Тема очень актуальна!!! До завтра надо сделать документы!!!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kitten
    Резидент Баланса
    Спасибки: +14 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пт Май 30, 2014 11:06:43   

    Люди! Помогите пожалуйста!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Омарова Д.М.
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +1420 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пт Май 30, 2014 14:03:00   

    Kitten, во-первых, по правилам делаем:
    Цитата:
    При создании темы по автоматизации. Если вопрос задается по продуктам 1С, то следует указывать регистрационный номер приобретенной лицензии, допускается указать в теме или выслать попросившему личным письмом. Регистрационный номер Вы найдете на коробочной версии, на диске или в регистрационной анкете. Обязательно указывать версию платформы (например лука-стандарт, 6, 7.5, 7.7 или 8) и конфигурацию (типовая/нетиповая, в случае если нетиповая, то разработчика). Если что-то идет не так (документы, отчеты), то как минимум желательно бы приложить скриншот.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kitten
    Резидент Баланса
    Спасибки: +14 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пт Май 30, 2014 14:16:15   

    Меня интересует не только как это сделать в 1С, но и в принципе учет. Как это сделать правильно вообще. Какие должны быть проводки, какие документы. Ну и только потом как все это реализовать в 1С.
    1С у меня стоит 7.7 ПРОФ, конфигурация типовая, рег.№ 1145173

    Мы (ИП на ОУР) покупаем кирпич на заводе с возвратной тарой (поддоны) и потом этот же кирпич продаем так же с возвратной тарой. Потом нам поддоны возвращают, а мы возвращаем их заводу. На сколько я поняла тара не входит в оборот по реализации, при условии, что ее вернули в течение 6 месяцев.
    Вот и возникла куча вопросов: а как все это сделать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Омарова Д.М.
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +1420 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пт Май 30, 2014 16:11:26   

    Kitten, Вы были в этой теме http://balans.kz/viewtopic.php?t=13638
    Там ответы на вопросы не нашли?
    Kitten говорит:
    Какие должны быть проводки

    Kitten говорит:
    какие документы.


    Я вижу там и проводки и описание как то рекомендует оформлять документально.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kitten
    Резидент Баланса
    Спасибки: +14 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пт Май 30, 2014 17:01:00   

    В той теме обсуждалась возможность реализации учета возвратной тары в 1С 8.1. Меня же интересует как можно выйти из положения в 1С 7.7.
    Хотелось бы также обсудить возвратную тару учитывать как товар или как материал?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kitten
    Резидент Баланса
    Спасибки: +14 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пн Июн 02, 2014 21:43:10   

    Скажите пожалуйста, правильно ли будет, если учитывать возвратную тару на забалансовом счете?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NatalyaV
    Команда Баланса
    Спасибки: +1335 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Вт Июн 03, 2014 11:26:47 Сказали Спасибо❤   

    Опыта нет, но есть статья такого содержания, правда 2010 года
    1)Согл пп.5) п.3 ст 231 НК отгрузка возвратной тары не является оборотом по реализации
    2)Стоимость возвратной тары не включается в стоимость реализации отпускаемой в ней продукции, подлежит возврату в сроки, установленные договором, но не более 6 мес. Если тара не возвращена в установленный срок, стоимость такой тары включается в оборот по реализации.
    3)Учет тары до момента полного износа ведется раздельно от общего оборота по реализации.
    4)Покупатель тары не может принимать НДС к зачету, если возвратная тара отражена отдельной строкой в счете-фактуре.
    5)Если тара не была возвращена, ее стоимость включается а в оборот по реализации и производится начисление НДС.

    Дт 1210 кт 6010 реализован товар
    дт 1210 кт 3130 НДС(только на товар)
    дт 7010 кт 1330 списана себестоимость товара
    дт 1284(1210) кт 1310(тара) передана возвратная тара по себестоимости

    Дт 7410(7110) кт 1310(тара) признана утрата возвратной тары

    дт 1210 кт 6010(6280) признан оборот по реализации
    дт 1210 кт 3130 выделен НДС по реализации
    дт 1284(1210) кт 1310(тара) одновременно производится запись
    дт 1310(тара) кт 1284(1210) сторно записи по передаче оборотной тары или признание дебитором утраты тары для признания ее в обороте по реализации.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kitten
    Резидент Баланса
    Спасибки: +14 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Вт Июн 03, 2014 16:08:42   

    Спасибо )
    Конечно в 1С 7.7 отгрузку возвратной тары не реализуешь. Придется делать ручными проводками. А вот можно ли в Excel сделать такую накладную: "Накладная на отгрузку возвратной тары"? Или может как-то по другому ее назвать? И при возврате тары покупателем надо делать именно сторно или можно делать "Возврат ТМЗ от покупателя"? А при утрате делать именно сторно и потом реализацию?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NatalyaV
    Команда Баланса
    Спасибки: +1335 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Вт Июн 03, 2014 16:28:04   

    вот еще нашла:
    несмотря на вышеуказанные бух.проводки, учет возвратной тары может быть организован в учете поставщика и покупателя при помощи забалансовых счетов.

    Добавлено спустя 9 минут 45 секунд:

    Kitten говорит:
    1С 7.7

    http://balans.kz/viewtopic.php?p=564119#564119

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kitten
    Резидент Баланса
    Спасибки: +14 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Вт Июн 03, 2014 17:02:04   

    Не поняла
    anginaa говорит:
    Kitten говорит:


    1С 7.7

    http://balans.kz/viewtopic.php?p=564119#564119


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NatalyaV
    Команда Баланса
    Спасибки: +1335 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Вт Июн 03, 2014 19:48:50   

    ссылку на вашу тему в ЛС (под профилем)отправьте специалисту 1С, так быстрее что-то посоветуют.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz