Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Как правильно расчетать соц. отчисления с дохода индивидуального предпринимателя
    ОПВ за индивидуального предпринимателя-инвалида
    Исчисление ОПВ Индивидуального предпринимателя
    Расчет ИПН у индивидуального предпринимателя на УР
    Импорт на Индивидуального предпринимателя.
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Списание из кассы по РКО дохода предпринимателя     
    mamarkovaolga
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Пн Авг 17, 2009 16:50:27 Сообщить модератору   

    День добрый, подскажите пожалуйста Я ИП на упращенке в кассе после уплаты всех налогов осталась сумма, если я правильно поняла закон, то все что осталось после уплаты налогов - принадлежит Инд предпринимателю, хочу списать эту сумму из кассы, только не могу понять на какой счёт делать проводку Дт?К1010, подскажите плиз, заранее благодарна за ответ

    Добавлено спустя 8 минут 8 секунд:

    Люди помогите плиз Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    LV
    Резидент Баланса
    Спасибки: +380 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пн Авг 17, 2009 17:24:13   

    Я у себя делаю так: Всю выдачу наличных денег ИП-эшнику делаю по РКО в подотчет
    Дт1251 Кт 1010
    Затем часть суммы закрываю Ав.отчетами, согласно представленным документам
    Дт7211 Кт1251
    Оставшуюся сумму на сч.1251 Бухгалтерской справкой закрываю как личные расходы ИП-эшника, не подтвержденные документами
    Дт7470 Кт1251
    Таким образом на сч.7211 я вижу расходы ИП-эшника на нужды своего ИП, а на сч.7470 его личные расходы, (т.е. его чистый доход)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    mamarkovaolga
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Пн Авг 17, 2009 17:27:58 Сообщить модератору   

    Спасибо за ответ, дело в том что все расчёты с контрагентами мы ведем по банку, т.е из кассы деньги вообще не беруться - они приходят из банка в кассу и я кобы там лежат, вот я и думаю правильно то как сделать ведь по смыслу то это как бы личные деньги предпринимателя, а какие - то ещё варианты есть?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пн Авг 17, 2009 17:34:19   

    mamarkovaolga говорит:
    все расчёты с контрагентами мы ведем по банку

    ну значит - ничего в п.о. и нет - сразу на ИП.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Бобко
    Резидент Баланса
    Спасибки: +99 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Чт Сен 24, 2009 04:35:06   

    LV говорит:
    Я у себя делаю так: Всю выдачу наличных денег ИП-эшнику делаю по РКО в подотчет
    Дт1251 Кт 1010
    Затем часть суммы закрываю Ав.отчетами, согласно представленным документам
    Дт7211 Кт1251
    Оставшуюся сумму на сч.1251 Бухгалтерской справкой закрываю как личные расходы ИП-эшника, не подтвержденные документами
    Дт7470 Кт1251
    Таким образом на сч.7211 я вижу расходы ИП-эшника на нужды своего ИП, а на сч.7470 его личные расходы, (т.е. его чистый доход)


    Я так понимаю, что и расход и приход у ИП может регулировать сам ИП. Забрал деньги по расходнику и в кассе ноль, а тут надо налоги оплатить как тогда оформлять приход, через какой счет?
    Один бухгалтер мне подсказал, что и приход денег от самого ИП и выплату наличности нужно делать через счет 5040 - она сама его завела и назвала вклады и выплаты ИП. Я так и делаю, Это не нарушение?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    LV
    Резидент Баланса
    Спасибки: +380 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Чт Сен 24, 2009 08:59:52   

    Сч.5040 не входит в Типовой план счетов, утвержденый приказом Министра финансов Республики Казахстан от 23.05.2007 N 185. Вследствие этого, он не предусмотрен в программе 1С. А ввод не стандартных решений в программу 1С чреват проблемами при обновлении релизов. Для ИП чем проще учет, тем лучше. А что Вам мешает при возникновении деффицита денег в кассе просто переделать последний расходник ему на меньшую сумму, или заранее оставлять сумму на уплату налогов, или еще вариант - Ипэшник оплатчивает налоги наличными, составляется Ав. отчет, возникает кредиторка по подотчету и затем при появлении денег в кассе возмещается ему. Честно говоря, мне не нравится предложение Вашего знакомого буха.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Бобко
    Резидент Баланса
    Спасибки: +99 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Чт Сен 24, 2009 09:10:00   

    LV
    в описанном Вами случаем через счет п\отчета, как изначально то оприходовать те деньги, которые Ипшник внес для начала деятельности?

    Добавлено спустя 15 секунд:

    Через какой счет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    LV
    Резидент Баланса
    Спасибки: +380 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Чт Сен 24, 2009 09:13:39   

    Бобко
    LV говорит:
    Ипэшник оплатчивает налоги наличными, составляется Ав. отчет, возникает кредиторка по подотчету и затем при появлении денег в кассе возмещается ему


    Добавлено спустя 26 секунд:

    наличными из своего кармана

    Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:

    Ав. отчет: Дт (7211,3310, 3120,3210,3220,3350...) Кт1251
    Возмещение при наличии денег в кассе: Дт 1251 Кт1010

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Бобко
    Резидент Баланса
    Спасибки: +99 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Чт Сен 24, 2009 09:18:40   

    Просто в Вашем случае на счете п\отчета всегда что- то будет висеть наверняка и сложно будет отследить в итоге сам п\отчет. Если ситуация изменится с точностью наоборот и пойдет прибыль и наличные и ИП шник захочет забирать нал, то при проведении через счет 1251 всегда будет висеть сумма дебетовая, правильно?
    а если будет отдельный счет для денег ипшника , которые он вливает в оборот и по правду забирает заработанное, то мне кажется будет проще.
    Или я что то не понимаю..

    Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:

    не по правду) а по праву Smile , извините

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    LV
    Резидент Баланса
    Спасибки: +380 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Чт Сен 24, 2009 09:24:52   

    Бобко говорит:
    LV говорит:
    Дт7470 Кт1251
    Таким образом на сч.7211 я вижу расходы ИП-эшника на нужды своего ИП, а на сч.7470 его личные расходы, (т.е. его чистый доход)

    Не хочу навязывать своего мнения, я его "озвучила", мне более удобен мой вариант, а Вы для себя решайте сами. Удачи.

    Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:

    сч.1251 ежемесячно закрывается и не висит никакой дебетовый подотчет

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Бобко
    Резидент Баланса
    Спасибки: +99 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Чт Сен 24, 2009 09:28:53   

    LV
    cпасибо Вам, просто с Ип шниками только начинаю знакомится основательно, поэтому и пытаюсь понять и найти для себя самый понятный и приемлимый вариант

    Добавлено спустя 10 минут 59 секунд:

    И все таки я не могу понять, сори за тупизм
    а если у меня доход
    допустим у меня 0 в кассе, клиент мне оплатил 300000 тенге, эти деньги Ипшник хочет сразу забрать
    тогда :
    Дт 1010 - Кт1210 - 300000 клиент оплатил - 1210 закроется на доход
    Дт 1251 - Кт 1010 - 300000 - Ип забрал деньги
    Дт 7470 - Кт 1251 - 300000 - доход ИП который он забрал? тогда почему расходный счет....или же это просто расходный счет, но подразумевается, что это все выплаты ИП с кассы тех живых денег, которые он заработал, правильно?
    и после каждой выплаты Вы делаете такую ручную операцию, да?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    LV
    Резидент Баланса
    Спасибки: +380 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Чт Сен 24, 2009 09:45:27 Сказали Спасибо❤   

    Бобко говорит:
    и после каждой выплаты Вы делаете такую ручную операцию, да?

    Ручную операцию или Бух. справку (Я делаю документом бух.справка) я делаю один раз в конце месяца. Прочитайте еще раз внимательно мою цитату из вашего поста №5

    Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:

    А расходный счет - это же расходы Ип на личные цели, он же эти средства расходует куда хочет (вы ж расходуете свою зарплату, хотя она для вас является доходом)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Бобко
    Резидент Баланса
    Спасибки: +99 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Чт Сен 24, 2009 16:31:44   

    Вы меня простите ради бога, но я или торможу или не пойму....
    вот у меня в месяц были только расходы - оплаты поставщику через р\счет.
    у меня приход в кассу от Ип - Дт 1010 Кт 1251 - 100 тыс.
    оттуда пополнение р\счета. Дт 1030 - кт 1010 - 100 тыс., потом уже оплата поставщику
    как мне в данном случае в конце месяца закрыть счет 1251, если у меня нет пока дохода....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    LV
    Резидент Баланса
    Спасибки: +380 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Чт Сен 24, 2009 17:04:04   

    Бобко говорит:
    Дт 1010 Кт 1251 - 100 тыс.

    В данной ситуации такая проводка будет не корректной, он ведь сам не платил поставщику, поэтому и Ав. отчета не будет, лучше сделать Дт 1010 Кт 3396, а когда появятся деньги в кассе, погасите кредиторскую задолженность

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Чт Сен 24, 2009 17:08:56   

    Бобко говорит:
    как мне в данном случае в конце месяца закрыть счет 1251

    ну и не закрывайте, зачем обязательно в конце месяца закрывать-то?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Бобко
    Резидент Баланса
    Спасибки: +99 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Чт Сен 24, 2009 17:11:15   

    Да я просто боюсь что я запутаюсь в итоге где реальный п\отчет по оплатам поставщику, а где эти движения ИПшнику, когда реальная деятельность наступит, поэтому вариант изначально с отдельным счетам мне был более по душе, но потом засомневалась.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    LV
    Резидент Баланса
    Спасибки: +380 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Чт Сен 24, 2009 17:19:35   

    Бобко
    Ну уж если хочется прям невмочь отдельный счет, то возьмите хотя бы 3397, а не выдумывайте новый, которого нет в типовом плане счетов

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Чт Сен 24, 2009 17:21:12   

    хорошее предложение,

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Бобко
    Резидент Баланса
    Спасибки: +99 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Чт Сен 24, 2009 17:30:29   

    Так и сделаю!
    мерси! Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kisanya
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Ср Мар 19, 2014 13:58:41   

    Добрый день! А если ИП просто решил взять ДС в собственные нужды с дохода, как это будет выглядеть?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4552 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Ср Мар 19, 2014 14:14:51   

    LV говорит:
    Оставшуюся сумму на сч.1251 Бухгалтерской справкой закрываю как личные расходы ИП-эшника, не подтвержденные документами
    Дт7470 Кт1251


    Добавлено спустя 47 секунд:

    Kisanya, это ответ на ваш вопрос в посте 20.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz