Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Надо ли убирать из себестоимости гото...
    В себестоимости готовой продукции поч...
    Как правильно учитывать брак готовой ...
    Брак готовой продукции
    Выпуск готовой продукции
    На страницу Пред.  
    1, 2
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Расчет себестоимости готовой продукции в 1С 8.0     
    Виктория66
    Нерезидент Баланса


      

    #51 Чт Ноя 12, 2009 14:15:17 Сообщить модератору   

    8110-3350 - зп
    8110-3210 - соцотчисл.
    8110-3150 - соцналог
    8110-2420 - амортизация

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #52 Пт Ноя 13, 2009 18:11:30 Сообщить модератору   

    Т.е. распределять прямые затраты? Так не получится.
    1. Вариант А. Затраты продолжать вести на 8110, но начислять отдельно по номенклатурным группам. Реализуемо.
    2. Вариант Б. Учитывать затраты на 8410, а потом распределять. Тоже реализуемо, даже легче.
    Вас какой устраивает?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Виктория66
    Нерезидент Баланса


      

    #53 Пт Ноя 13, 2009 18:45:43 Сообщить модератору   

    т.е Вариант А: 8110 .Нужно будет, например, при начислении зп указывать ту номенклатурную группу, на которую я хочу, чтобы ложилась зп? Наверное, так не пойдет, т.к. ВСЕ рабочие делают в течение месяца обе номенклатурные группы.
    Вариант Б. счет учета прямых затрат будет 8410? А материалы останутся на 8110? А потом распределять?
    Наверное - Б

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #54 Пт Ноя 13, 2009 18:57:38 Сообщить модератору   

    Вариант Б. Материалы остаются на 8110 и могут стать базой распределения (хотя плановая себестоимость более предпочтительна для базы распределения). Зарплата начисляется на 8410, амортизация туда же. Метод распределения можно установить самый простой.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Виктория66
    Резидент Баланса
    Спасибки: +46 Профиль
    Личное сообщение

      

    #55 Вт Ноя 17, 2009 18:25:09   

    Спасибо. Все получилось. Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    marin
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #56 Чт Июн 10, 2010 11:45:14   

    Ведем бухучет в семерке; распределение производственных затрат, расчет себестоимости – все вручную.
    Сейчас планируем перейти на восьмерку, взяли учебную версию, особенно интересуют возможности программы по учету производственных операций.
    По поводу расчета и корректировки себестоимости продукции при закрытии месяца возникли вопросы.
    В течение месяца материалы списываются в производство документом требование-накладная согласно спецификации на каждое изделие.
    Готовая продукция приходуется по плановой себестоимости.
    В конце месяца собранные материальные затраты программа распределяет на изделия пропорционально плановой себестоимости.

    На самом простом примере:

    Производим Изделие 1 – 1шт. Плановая себестоимость 1800тг
    Изделие 2 – 1шт. Плановая себестоимость 2800тг

    Спецификация Изделия 1: Материал 1 – 1шт. х 1000тг = 1000тг
    Материал 2 - 5кг х 100тг = 500тг
    Списано по требованию-накладной в производство материалов на сумму 1500тг.
    Спецификация Изделия 2: Материал 1 – 2шт. х 1000тг = 2000тг
    Материал 2 - 4кг х 100тг = 400тг
    Списано по требованию-накладной в производство материалов на сумму 2400тг.

    Итого фактических материальных затрат 1500+2400=3900тг
    Общая плановая себестоимость 1800+2800=4600тг.

    Рассчитанная себестоимость Изд.1 = 3900/4600*1800 = 1526тг
    Рассчитанная себестоимость Изд.2 = 3900/4600*2800 = 2374тг

    Вопросы следующие:
    1.Каким образом рассчитать (спланировать) плановые цены, чтобы при распределении в конце месяца не было большого расхождения между стоимостью материалов, списанных на изделие согласно спецификации и рассчитанной себестоимостью изделия. Понятно, что произвольное изменение плановой себестоимости может влиять на себестоимость реализованной продукции и, следовательно, на итоговый финансовый результат.
    2. При формировании справки-расчета «Калькуляция себестоимости продукции» количество сырья на изделие также отличается от спецификации, так как тоже пересчитывается пропорционально плановой себестоимости. В примере для Изделия 1 в калькуляционной карточке будут следующие данные: Материал 1: 1,017шт х 1000 = 1017,3тг.
    Материал 2: 5,087кг х 100 = 508,7тг
    Себест-ть изделия 1: 1526тг
    Если на изделие идет одна ручка, насколько нормально, что в отчете указано к-во 1,017шт.?

    Прошу откликнуться тех, кто ведет учет производства в восьмерке.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    jonni_jonni
    Нерезидент Баланса


      

    #57 Чт Июн 10, 2010 14:11:20 Сообщить модератору   

    А какая конфа?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    marin
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #58 Чт Июн 10, 2010 15:27:32   

    Учебная 1.5.11.15

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    jonni_jonni
    Нерезидент Баланса


      

    #59 Чт Июн 10, 2010 15:31:27 Сообщить модератору   

    Я имел ввиду Бухгалтерия или УПП или УТП.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    marin
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #60 Чт Июн 10, 2010 15:53:04   

    Бухгалтерия для Казахстана. Если снова не то, подскажите, где посмотретьSmile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    marin
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #61 Пт Июн 11, 2010 10:14:07   

    Всем доброго утра! Снова поднимаю свой вопрос.
    Возможно я что-то не совсем понятно написала.
    Пожалуйста, поделитесь опытом те, кто ведет производство в 1С Бухг.8.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3484 Профиль
    Личное сообщение

      

    #62 Пт Июн 11, 2010 10:23:24 Сказали Спасибо❤   

    marin
    Пока Вы ждете ответа, могли бы сами зайти на главной странице в раздел "Проблемы использования 1с 8.х" и нашли бы нужную тему, вот например эту в которую я Ваши сообщения и перенесла.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Raybek
    1С7.7 Профессионал
    Спасибки: +275 Профиль
    Личное сообщение

      

    #63 Пт Июн 11, 2010 10:30:11 Сказали Спасибо❤   

    marin
    Затраты распределяются пропорционально плановой себестоимости внутри передела ("Счет затрат"-"Подразделение"-Номенклатурная группа).
    Если не хотите зависить от плановой себестоимости при расчете себестоимости, тогда вводите номенклатурные группы один-в-один к номенклатуре. То бишь например ГП "Ручка" - тогда и номенклатурная группа "Ручка".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    marin
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #64 Пт Июн 11, 2010 11:01:22   

    Елена Т., спасибо, что перенесли в нужную ветку.

    Raybek, пока читала ветку, поняла, что можно именно так и сделать, а ваше сообщение добавило уверенности Smile .

    Спасибо огромное!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    marinaBUH
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #65 Вт Фев 28, 2012 14:45:14   

    Елена Т, Здравствуйте,а Вы можете мне подсказать?
    Могу ли я по ф2 списать материалы сразу на счет 7410.Просто у меня нет производства, мы просто занимаемся покраской здания.Списываю на 8110 при закрытии периода пишет ошибку.Подскажите как лучше сделать!!! Горю!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    marin
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #66 Вт Мар 20, 2012 15:04:15   

    Здравствуйте! Очень нужна помощь!

    1С:Предприятие 8.1 (8.1.15.14)

    Перепровожу все документы за год.
    Сразу в январе при проведении документа "Расчет стоимости продукции" выдает ошибку

    На начало месяца существуют остатки по счетам прямых затрат производственного учета.
    ... в прошлом месяце были закрыты (...) не все затраты.
    Подразделение: Основное подразделение Сумма 337000 тг
    Счет затрат 8110 Номенклатурная группа: Прихожая ПР-19 Сумма 337000 тг

    Январь 2011 года - первый месяц в базе, в котором осуществлялся выпуск продукции.
    В 2010 году 31 декабря - только ввод начальных остатков
    При формировании отчета Обороты счета 8110 за 2011 год эта сумма действительно имеется на начало года по дебету
    В отчете Обороты счета 1320 также есть начальное отрицательное сальдо по изделию Прихожая ПР-19 10шт на сумму 337000тг - красным.

    Хотя в оборотно-сальдовой ведомости начального сальдо по этим счетам нет, при вводе начальных остатков таких проводок не было.

    Пытаюсь понять, в каком периоде это сальдо появилось. Формирую отчет Обороты счета за любые предыдущие года - сальдо есть и на начало и на конец вплоть до 0002 года Smile А в 0001 году отчет пустой и нет никаких оборотов.

    Уже не знаю, как мне эту проблему решить.
    Очень прошу специалистов откликнуться.

    Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:

    Регистрационный номер программы - 9933162

    Добавлено спустя 13 минут 8 секунд:

    Если сделать декабрем 2010 года проводку
    Дт 1320 (Прихожая ПР-19 10шт) - Кт 8110 337000 тг, то начальное сальдо за 2011год в отчетах "Обороты счета" исчезает, но зато появляется в оборотке ...

    По всем остальным наименованиям все в порядке. Ничего не понимаю.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #67 Вт Мар 20, 2012 16:38:55 Сказали Спасибо❤   

    marin, Пройдитесь по итогам:
    Меню - операции - управление итогами.
    Сначала установите даты примерно на 2000 год и нажмите кн.выполнить , затем верните на текущий месяц и снова пересчитайте.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    marin
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #68 Вт Мар 20, 2012 17:23:08   

    VFrol, кажется, я Вас люблю! Rose

    А если серьезно, все получилось. Вы просто меня спасли!
    Целый день билась с этим дурацким сальдо.
    С наступающим праздником и огромное спасибо!

    Кнопочку "Спасибо" нажимаю.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #69 Вт Мар 20, 2012 17:40:18   

    marin говорит:
    А если серьезно

    А как все начиналось , красиво..
    marin говорит:
    VFrol, кажется, я Вас люблю!


    Добавлено спустя 33 секунды:

    marin, Удачи

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Пангея
    Резидент Баланса
    Спасибки: +16 Профиль
    Личное сообщение

      

    #70 Пн Дек 30, 2013 14:00:00   

    При закрытии месяца выдает ошибку. Подскажите, пожалуйста, как ее найти. Сделала оборотку 8110 за январь 2013, действительно именно эта сумма висит не закрытой, но как узнать какая именно сумма не закрыта?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1289 Профиль
    Личное сообщение

      

    #71 Пн Дек 30, 2013 14:12:09   

    И? Если сумма по производственным счетам не закрыта на начало февраля, то за какой месяц надо перепровести закрытие месяца?
    Пангея говорит:
    как узнать какая именно сумма не закрыта?

    216503 KZT

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Пангея
    Резидент Баланса
    Спасибки: +16 Профиль
    Личное сообщение

      

    #72 Пн Дек 30, 2013 14:15:30   

    Я нашла: у меня не списывает заработную плату, социальные отчисления и социальный налог. Как это можно изменить?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1289 Профиль
    Личное сообщение

      

    #73 Пн Дек 30, 2013 14:16:23   

    Что означает "не списывает"?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Пангея
    Резидент Баланса
    Спасибки: +16 Профиль
    Личное сообщение

      

    #74 Пн Дек 30, 2013 14:16:56   

    С. Ромазанов, за январь я провела закрытие месяца. Ошибок не было. Ошибка появилась только в феврале.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1289 Профиль
    Личное сообщение

      

    #75 Пн Дек 30, 2013 14:18:33   

    Не было. А остаток на счетах остался. И для февраля это ошибка.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Пангея
    Резидент Баланса
    Спасибки: +16 Профиль
    Личное сообщение

      

    #76 Пн Дек 30, 2013 14:19:05   

    Сумма 216503 это сумма складывается из з/п, социальных отчислений и социального налога производственных рабочих. Как сказано в ошибке: данные затраты не списаны на счета незавершенного производства.

    Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:

    С. Ромазанов говорит:
    Не было. А остаток на счетах остался. И для февраля это ошибка.
    да, все верно. А как это можно иcправить?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1289 Профиль
    Личное сообщение

      

    #77 Пн Дек 30, 2013 14:21:54 Сказали Спасибо❤   

    Перепровести Закрытие месяца за январь.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Пангея
    Резидент Баланса
    Спасибки: +16 Профиль
    Личное сообщение

      

    #78 Пн Дек 30, 2013 14:24:38   

    Если я сейчас перепроведу закрытие месяца за январь, у меня все закроется, это я знаю, уже делала. Я просто понять хочу, почему после группового перепроведения документов, появляется эта ошибку, а после ручного перепроведения закрытия месяца она исчезает.

    Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:

    мне кажется из за того что зп начисляю в 23:59:59, из за того закрытие путается.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1289 Профиль
    Личное сообщение

      

    #79 Пн Дек 30, 2013 14:28:06   

    Какие дата и время документов Закрытие месяца и Отражение зарплаты в рег. учете за январь?

    Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:

    Пангея говорит:
    зп начисляю в 23:59:59

    А зачем? Явно так допоздна на работе не сидите.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Пангея
    Резидент Баланса
    Спасибки: +16 Профиль
    Личное сообщение

      

    #80 Пн Дек 30, 2013 14:36:04   

    Да, сейчас исправлю время. А Вы з/п начисляете строго в последний день месяца? Я перед выдачей, числа пятого. Поняла свою ошибку, большое Вам спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1289 Профиль
    Личное сообщение

      

    #81 Пн Дек 30, 2013 14:38:14   

    Строго. У меня 30-го уже перед обедом сотрудники спрашивают про зарплату. Это если последний день на выходные не попадает. Тогда раньше начинают.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Пангея
    Резидент Баланса
    Спасибки: +16 Профиль
    Личное сообщение

      

    #82 Пн Дек 30, 2013 14:48:12   

    С. Ромазанов, я только в декабре так делаю.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Pozakshina
    Сертификат CAP
    Спасибки: +9 Профиль
    Личное сообщение

      

    #83 Пт Мар 07, 2014 21:09:01   

    Подскажите пожалуйста как настроить в 1С закрытие периода так, чтоб отнести суммы производственного счета на себестоимость, а именно Дт 7010 Кт 8111 Так как у нас не производство

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #84 Вт Фев 17, 2015 11:53:33   

    Добрый день!подскажите пожалуйста,как рассчитать себ-ть продукции?т.к например я не знаю сколько уходит бумаги и краски на изготовление визитки.,и т.д.у нас это знают только люди которые работают в цеху.Спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедев
    Команда Баланса
    Спасибки: +1212 Профиль
    Личное сообщение

      

    #85 Вт Фев 17, 2015 12:34:36 Сказали Спасибо❤   

    NATA1686 говорит:
    как рассчитать себ-ть продукции?

    Технологи вам в помосч, ну или спросите у тех кто знает
    NATA1686 говорит:
    у нас это знают только люди которые работают в цеху.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #86 Вт Фев 17, 2015 13:09:00   

    Подскажите пожалуйста выбираю бумагу в треб.накладной,как материалы,по какой стоимости она там высчитывает?не могу понять Embarassed Embarassed Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4556 Профиль
    Личное сообщение

      

    #87 Вт Фев 17, 2015 13:24:07 Сказали Спасибо❤   

    Посмотрите у себя в 1С - Предприятие - Учетная политика - Способ оценки запасов. Если там для материалов стоит "средняя" (по умолчанию), то значит по средней стоимости приобретения.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #88 Вт Фев 17, 2015 13:26:42   

    просто до это в УТП у нас есть вкладка цена,а в БУХ.нет такого

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4556 Профиль
    Личное сообщение

      

    #89 Вт Фев 17, 2015 13:48:16   

    Ничего не поняла.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #90 Вт Фев 17, 2015 14:02:22   

    Рита, в УТП есть вкладка цена,в треб.накладн.а бух.для Казахстана такого нет,только в печатном виде выходит

    Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:

    Рита говорит:
    Посмотрите у себя в 1С - Предприятие - Учетная политика - Способ оценки запасов. Если там для материалов стоит "средняя" (по умолчанию), то значит по средней стоимости приобретения.

    ничего не стоит...

    Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:

    Рита, а что лучше поставить в оценке запасов?
    подскажите еще пожалуйста,по способу расчета себ-ти в чем разница по переделам и по подразделениям?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4556 Профиль
    Личное сообщение

      

    #91 Вт Фев 17, 2015 14:20:49 Сказали Спасибо❤   

    NATA1686 говорит:
    ничего не стоит...

    Как ничего?! А как же материалы у вас списываются? И ошибку не выдает?
    NATA1686 говорит:
    Рита, а что лучше поставить в оценке запасов?

    Ну это вы сами решите, что вам лучше.
    NATA1686 говорит:
    подскажите еще пожалуйста,по способу расчета себ-ти в чем разница по переделам и по подразделениям?

    Если вам это поможет:
    Просторы интернета говорит:
    Способ расчета себестоимости "по переделам" предполагает автоматическое определение порядка закрытия переделов. Система детально отслеживает затраты и выпуск продукции. Первый номер устанавливается тем переделам, затраты которых не производились, т.е. не выступали в качестве объектов выпуска в других переделах. Второй номер устанавливается тем переделам, затраты которых являются выпуском в первом переделе и т.д.
    Способ расчета себестоимости "по подразделениям" предполагает ручное указание последовательности закрытия переделов. В этом случае задается порядок подразделений (специальным документом). При этом порядок закрытия переделов внутри подразделения динамический.

    Короче, если у вес одно подразделение занимается производством, то вам без разницы, какой метод выбрать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #92 Вт Фев 17, 2015 14:32:12   

    [quote="Рита"]
    NATA1686 говорит:
    ничего не стоит...

    Как ничего?! А как же материалы у вас списываются? И ошибку не выдает?

    вот именно,у нас до этого производство не велось...просто делали АВР и все,сейчас я хочу все настроить,чтоб нормально и правильно работать.

    Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:

    Рита, у нас только один цех,в котором все и делают

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4556 Профиль
    Личное сообщение

      

    #93 Вт Фев 17, 2015 14:56:21 Сказали Спасибо❤   

    По умолчанию у меня было задано:

    Способ оценки запасов - средняя
    Способ расчета по себестоимости - по переделам.

    Я так и оставила.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #94 Вт Фев 17, 2015 15:31:59   

    Рита, спасибо

    Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:

    Рита, а счет запасов какой ставить?1320 ГП?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4556 Профиль
    Личное сообщение

      

    #95 Вт Фев 17, 2015 16:05:13 Сказали Спасибо❤   

    Для ГП конечно 1320

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу Пред.  
    1, 2
    Страница 2 из 2
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz