Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    НДС, неразрешенный к зачету
    Виды НДС к зачету
    Как отразить в ф.300.00 НДС не принимаемый к зачету
    Уменьшение суммы НДС к зачету
    В 1 С 8-ке сумма НДС не принятый к зачету
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    НДС к зачету импорт РФ     
    Guzelka
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Вт Ноя 13, 2012 12:33:29   

    Добрый день, уважаемые бухгалтера!

    Как всегда с вопросом Smile
    Ситуация такая.

    Был импорт по Таможенному союзу. В течение 2011 года. Уплата была также в течение 2011 года.
    Уплата в 1 квартале 2011 года составила 1 000 000 тенге, в декларации за 1 квартал не было указано в соответ.строке по импорту, т.е. данный зачет не был учтен в 1 квартале 2011 года.

    Однако, во 2 квартале его указали (т.е. уплату этого 1 000 000 первого квартала).
    У нас налоговая проверка. Специалист, объясняет, что я этот 1000000 должна поставить в 1 квартал.
    А во втором квартале возникает уплата этого 1 000 000 тенге, потому что нужно убрать его со 2 квартала.

    И самое главное, говорит что будет штраф в размере 30% от не доначисленного НДС.
    Прав ли проверяющий.

    Добавлено спустя 10 минут 19 секунд:

    И как можно вывернуться, увольнение мое не за горами.
    Sorry
    Сама понимаю что совершила глупую и непростительную ошибку.
    Но как говорится, на ошибках учатся.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lola
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +363 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Вт Ноя 13, 2012 12:48:49   

    Guzelka, может быть у вас поступление товара было в 1 квартале, а уплата НДС во 2?Тогда можно вывернуться.
    Если же и приход и уплата в 1 квартале - то тут ничего не поделаешь.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Guzelka
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Вт Ноя 13, 2012 12:49:54   

    Ой нет, поступление было в 1 квартале.
    Surprised

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    svet
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Вт Ноя 13, 2012 13:11:35 Сообщить модератору   

    Проверьте даты регистрации в НУ заявлений по импорту. В 300 в зачет отражали не весь уплаченный НДС за квартал, а только подтвержденный НУ.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Guzelka
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Вт Ноя 13, 2012 14:32:38   

    Если детально разобрать...

    должны были сдать заявления в 2010 году, начиная с июля 2010 г.
    Но не сдавали, НДС не платили.
    Спохватились в январе, сразу залпом оплатили в январе,
    Однако не указали в 300.00 за 1 кв. сумму уплаченного НДС импорта.
    А указали только во втором квартале.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Вт Ноя 13, 2012 14:40:57   

    Guzelka говорит:
    должны были сдать заявления в 2010 году, начиная с июля 2010 г.

    О каких заявлениях речь?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Guzelka
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Вт Ноя 13, 2012 14:41:32   

    328,00 импорт ТС

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Вт Ноя 13, 2012 14:45:54   

    Guzelka, так вы, для начала после того как спохватились в 2011 г обязаны были сдать 328 и 320 формы, затем оплатить за 2010 г и после этого только взять в зачет по форме 300 за 1 кв 2011 г.
    Или я вас не понинимаю. Сначала вы пишите
    Guzelka говорит:
    Был импорт по Таможенному союзу. В течение 2011 года

    А потом
    Guzelka говорит:
    должны были сдать заявления в 2010 году, начиная с июля 2010 г.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Guzelka
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Вт Ноя 13, 2012 14:48:09   

    Да, все так и было.
    Должны были сдать и уплатить в 2010.
    Однако спохватились в январе 2011.
    Оплатили сразу в январе, и сдали все формы 328,00, 320.00.

    Но потом при сдаче 300.00 формы за 1 квартал, не указали в зачет импорт.
    А указали только за 2 квартал. Тем самым уменьшили НДС 2го квартала, хотя должны были 1 квартала уменьшить.

    Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:

    Мы же не должны бил уплаченный импорт за 2010 год, указывать в 300 х формах за 2010 год.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Вт Ноя 13, 2012 14:55:20   

    Guzelka говорит:
    Мы же не должны бил уплаченный импорт за 2010 год, указывать в 300 х формах за 2010 год.

    Нет , т.к. оплатили в 1 кв 2011 г.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Guzelka
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Вт Ноя 13, 2012 14:57:14   

    Трудоголик2 говорит:
    Guzelka говорит:
    Мы же не должны бил уплаченный импорт за 2010 год, указывать в 300 х формах за 2010 год.

    Нет , т.к. оплатили в 1 кв 2011 г.

    да. но не в этом проблема и вопрос.

    Вопрос в том, реально ли могут оштрафовать за то, что НДС уплаченый по импорту, я указала во втором квартале, а не в первом. Когда оплата произошла в первом квартале.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz