Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 марта: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 марта: 320.00/328.00 (импорт в феврале.)
до 20 марта: 851.00 (договор с февраля), 870.00 (разрешит.док.за февраль)
до 01 апреля: 100.00,110.00,130.00,150.00,180.00 годовые формы по КПН за 2023г.
до 01 апреля: 700.00 годовая форма по земле, транспорту и имуществу за 2023г.
до 01 апреля: 220.00,230.00,240.00 годовые формы по ИПН за 2023г.
до 01 апреля: 920.00 по единому земельному налогу за 2023г.
до 01 апреля: 912.00 по фиксированному вычету (СНР) за 2023г.
до 01 апреля: 101.04 КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г.
до 01 апреля: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 4 квартал 2023г.
Сроки уплаты:
до 20 марта:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в феврале (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за февраль)
до 26 марта:
- АП по КПН за март (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за февраль)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в феврале)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Как правильно Обороты и НДС по товарам ТС посадить в строку 300.00.016 ?
    Какими проводками посадить в 1С зачетный НДС по ставке "БЕЗ НДС"
    НДС по импортированным товарам из России.
    СНТ по импортированным товарам из стран ЕАЭС
    Транспортные расходы по импортированным товарам
    На страницу Пред.  
    1, 2, 3
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Какими проводками правильно посадить НДС по импортированным товарам, ввезенным из Таможенного Союза?     
    Лиса
    Коллега
    Спасибки: +23 Профиль
    Личное сообщение

      

    #101 Пт Ноя 09, 2012 10:11:09   

    1. пришёл товар в 5 мес, НДС 80 Дт 1630 Кт 3130
    2. Делаю оплату НДС в 6 мес - 80 тг. Дт 3130 Кт 1030 и беру к зачету( в этой же выписке) Дт 1420 Кт 1630 - 80
    3. приходит товар в 6 мес, НДС 20 Дт 1630 Кт 3130
    4. Делаю оплату НДС в 7 мес - 20 тг. Дт 3130 Кт 1030 и беру к зачету( в этой же выписке) Дт 1420 Кт 1630 - 20
    Делаю закрытие периода за 2 кв, проводку по закрытию 1с делает Дт3130 Кт1420 80 и происходит задвоение 3130

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #102 Пт Ноя 09, 2012 10:30:36   

    Лиса говорит:
    пришёл товар в 5 мес, НДС 80 Дт 1630 Кт 3130

    Какая аналитика на сч 3130 - должно быть субконто "НДС, импорт из Российской Федерации"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лиса
    Коллега
    Спасибки: +23 Профиль
    Личное сообщение

      

    #103 Пт Ноя 09, 2012 10:35:40   

    аналитика на сч 3130 стоит "НДС, импорт из Российской Федерации"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #104 Пт Ноя 09, 2012 10:36:19 Сказали Спасибо❤   

    В дополнительных параметрах у этого вида НДС , стоит флаг -"Применять НДС к зачету в момент оплаты в бюджет"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лиса
    Коллега
    Спасибки: +23 Профиль
    Личное сообщение

      

    #105 Пт Ноя 09, 2012 10:39:00   

    Флажок не стоял, поставила, всё переправила, осталось так же

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #106 Пт Ноя 09, 2012 10:44:47   

    Лиса, Этот реквизит периодический - зайдите в историю.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лиса
    Коллега
    Спасибки: +23 Профиль
    Личное сообщение

      

    #107 Пт Ноя 09, 2012 10:48:42   

    Проверила, там всё ок, вот чую истина где то рядом и очевидная....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #108 Пт Ноя 09, 2012 11:03:39   

    Лиса, Какое число на реквизите?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лиса
    Коллега
    Спасибки: +23 Профиль
    Личное сообщение

      

    #109 Пт Ноя 09, 2012 11:09:44   

    08.05.12, дата приёма товара, но на всяк случай в истории поставила ещё с начала года

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #110 Пт Ноя 09, 2012 12:08:36 Сказали Спасибо❤   

    Лиса, Ваша проблема решена в 272 релизе 1С 7.7 "Бух.учет для Казахстана"
    Надо обновить 1С -конфигурацию.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лиса
    Коллега
    Спасибки: +23 Профиль
    Личное сообщение

      

    #111 Пт Ноя 09, 2012 12:19:44   

    Спасибо, релиз у меня старее, буду обновлятся.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    iren-devil
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #112 Пн Ноя 12, 2012 17:14:30   

    Помогите с таким вопросом, у меня НДС с импорта был в 1-м квартале, тогда ТОО на учете по НДС не стояло, встали в 3-м квартале, соответственно к зачету беру с 1-го июля, но сумму меньше, за вычетом амортизации, только сумма амортизации зависает на 1630, тогда как проводки сделать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гульзира А
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #113 Вт Июн 21, 2016 16:34:38   

    Добрый день!
    alyoshka говорит:
    1420 1630 380000

    подскажите пожалуйста, данную проводку можно провести вручную в Операциях (бухгалтерский учет) или обязательно нужно в «Регистрация прочих операций по приобретенным товарам в целях НДС» ? Просто если делать в «Регистрация прочих операций по приобретенным товарам в целях НДС» , то у меня очень много поставщиков и очень много наименовании товара, руками заносить каждую позицию это очень много

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +591 Профиль
    Личное сообщение

      

    #114 Вт Июн 21, 2016 17:18:09   

    Гульзира А, у вас вопрос про 1С, это другая тема.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гульзира А
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #115 Вт Июн 21, 2016 17:25:26   

    YelenaS, я хотела уточнить именно по проводкам НДС по импортированным товарам. В этой ветке я читала все комментарии. Было сообщение
    "..Из материалов семинара по 1С.
    «Поступление товаров, работ, услуг», вид операции «Импорт»
    Дт 13ХХ Кт 3310
    Принятие к учету импортированного товара

    «Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов»
    Дт 1630 Кт 3130
    Расчет НДС по импортируемым товарам, печатная форма, выгрузка в XML

    «Платежное поручение исходящее»
    Дт 3130 Кт 1030
    Оплата НДС по КБК 105109 (РФ), 105110 (РБ)

    «Регистрация прочих операций по приобретенным товарам в целях НДС»
    Дт 1420 Кт 1630
    Принятие к зачету, уплаченного в бюджет НДС по импорту ТС

    Принятие к учету импортированного товара в 1С:Бухгалтерии 8 для Казахстана регистрируется документом «Поступление товаров, работ, услуг» (меню Поступление) с видом операции «Импорт».

    Предприятие-импортер товаров с территории Таможенного союза осуществляет начисление косвенных налогов по импорту. Для расчета НДС по этой операции применяется документ «Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов» (новый документ конфигурации):
    Начисленный НДС учитывается на обособленных элементах справочника "Налоги". Вид налога НДС (с соответствующим КБК 105109 или 105110) указывается непосредственно в документе «Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов».
    Заявление на ввоз товаров может быть введено на основании приходной накладной, в этом случае большинство его данных будет заполнено и рассчитано автоматически.
    При проведении документа формируются корреспонденции по начислению НДС.
    Перечисление НДС в бюджет производится стандартным образом с помощью документа «Платежное поручение»
    После уплаты в бюджет НДС может быть принят к зачету. Операция отражается в системе с помощью документа «Регистрация прочих операций по приобретенным товарам, в целях НДС» в периоде уплаты налога.

    Транзитный счет, корреспондирующий со счетами учета НДС указывается непосредственно в документе «Заявление о ввозе товаров» и может быть выбран в соответствии с учетной политикой предприятия. Например, в качестве такого транзитного счета может выступать счет 1630 «Прочие краткосрочные активы»..."

    Поэтому я решила уточнить

    Добавлено спустя 42 секунды:

    У меня вопрос по проводкам именно возник

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу Пред.  
    1, 2, 3
    Страница 3 из 3
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz