Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Можно ли спец. одежду, находящуюся на...
    Импорт с Китая. Купили спец. технику ...
    Как оприходовать чеки от сотрудников по оплате сотовой связи
    Как правильно исчисляются соц.отчисления в ИП по Спец.режиму?
    Списание материалов на семинарах (ручки, плакаты, пакеты)
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как правильно оприходовать пакеты и спец. одежду для сотрудников?     
    Салтанат
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Вт Дек 22, 2009 11:59:41   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=486511#486511

    Здравствуйте, уважаемые форумчаны к нам с Турции по инвойсу (ГТД) пришли фирменные пакеты и спецодежды для сотрудников, как их правильно нужно оприходовать, проводки? Как материалы, а пакеты нужно включать в себ-ть товара?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3485 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Вт Дек 22, 2009 12:03:24   

    Пакеты для чего предназначены? Спецодежду на материалы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Салтанат
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Вт Дек 22, 2009 12:06:17   

    Пакеты для фруктов и овощей при продаже клиентам, а спец. одежду сотрудникам по ведомости раздать его не надо включать в зар.плату?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3485 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Вт Дек 22, 2009 12:12:35   

    Салтанат говорит:
    спец. одежду сотрудникам по ведомости раздать

    Вы их обязаны обеспечивать спецодеждой поэтому в ЗП не войдет и ИПН не облагается по ст.155 п.3 пп.12. При выдаче относите на расходы буд.периодов и списываете по окончании срока полезного использования.
    Д
    Салтанат говорит:
    Пакеты для фруктов и овощей при продаже клиентам

    Думаю можно отнести их сразу на затраты по реализации.

    Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:

    Полученные пакеты списаны на затраты по реализации Дт7110 Кт3310
    Получена спецодежда Дт1310 Кт3310
    Передана СО работникам по ведомости Дт1620(2920) Кт1310
    По окончании срока полезного использования Дт7210,7110 Кт1620(2920)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Салтанат
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Вт Дек 22, 2009 12:21:05   

    Елена Т говорит:
    При выдаче относите на расходы буд.периодов и списываете по окончании срока полезного использования.

    Елена Т спец. одежду в 1С как расходы будущих периодов провести, можно проводку? Они же по ГТД пришли пошлину, НДС и там.оформление как провести. Когда товар получали я как приход импорт делала там все понятно, а здесь че то запуталась? Не знаю как по программе провести.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3485 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Вт Дек 22, 2009 12:24:38   

    Салтанат говорит:
    пошлину, НДС и там.оформление как провести.

    Включить в себестоимость спецодежды, Вам надо в тему про ГТД http://balans.kz/viewtopic.php?p=144704#144704

    Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:

    Салтанат говорит:
    спец. одежду в 1С как расходы будущих периодов провести, можно проводку?

    Елена Т говорит:
    Передана СО работникам по ведомости Дт1620(2920) Кт1310

    Списание ТМЦ делаете, счет списания указываете 1620( или 2920), в аналитике откроется справочник "Расходы буд.периодов" там надо завести "Расходы по выданной спецодежде" и указать срок списания.

    Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:

    Салтанат говорит:
    Не знаю как по программе провести.

    1с какая?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Салтанат
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Вт Дек 22, 2009 12:33:32   

    Там все про товар, а у меня спец.одежда и пакеты. Если я вручную проводку сделаю на пошлину и НДС, а их оприходовать как материал это правильно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3485 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Вт Дек 22, 2009 12:44:28 Сказали Спасибо❤   

    Сумма расходов по тамонже что касается спецодежды относите на себестоимость на сч.1310, сумма по пакетам относится как и сами пакеты на счет затрат 7710. Сумма НДС относится в зачет если Вы состоите на учете по НДС Дт1420 Кт3397
    По ссылке- основная концепция изложена по учету ГТД, просто меняете местами слова товар на материал.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Салтанат
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Вт Дек 22, 2009 12:47:30   

    Спасибо, Вам большое!

    Добавлено спустя 35 минут 45 секунд:

    Елена Т говорит:
    сумма по пакетам относится как и сами пакеты на счет затрат 7710

    Может на 7210?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3485 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Вт Дек 22, 2009 13:32:17   

    Салтанат говорит:
    7710

    Опечатка, имела в виду 7110 -расходы по реализации, по правилам учета. Не по правилам можно и на 7210-администр.расходы, но ведь это не адм.расходы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Салтанат
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Вт Дек 22, 2009 13:34:18   

    о.к. спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Аквамарин
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Чт Май 17, 2012 15:10:43 Сообщить модератору   

    Елена Т говорит:
    Списание ТМЦ делаете, счет списания указываете 1620( или 2920), в аналитике откроется справочник "Расходы буд.периодов" там надо завести "Расходы по выданной спецодежде" и указать срок списания.

    Акт списания нужно делать ежемесячно или уже потом при закрытии периода будет проводиться автоматически ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3485 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Вт Май 22, 2012 18:24:49 Сказали Спасибо❤   

    Аквамарин говорит:
    Акт списания нужно делать ежемесячно

    Сразу при выдаче спецодежды в пользование, указав счет списания 1620/2920, а потом
    Аквамарин говорит:
    при закрытии периода будет проводиться автоматически

    при закрытии сумма со счета 1620/2920 будет списываться на затраты.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Паля
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Вт Май 29, 2012 17:26:12   

    В чем отличия между специальной одеждой и фирменной одеждой

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz