Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
|
Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК
|
|
Как закрыть в 1С:Предприятие 8.2 счет 3340 и счет 1240
|
|
#1 Пн Мар 19, 2012 12:05:42
|
|
|
Здравствуйте, как закрыть в программе 1С:Предприятие 8.2 (8.2.14.540) счет 1240, и в филиале счет 3340? Сумма одинаковая висит, какую сделать проводку, что бы сумма закрылась?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Ср Мар 21, 2012 10:58:39
|
|
|
Салтанат,
http://balans.kz/rules.php говорит: |
Если вопрос задается по продуктам 1С, то следует указывать регистрационный номер приобретенной лицензии, допускается указать в теме или выслать попросившему личным письмом. Регистрационный номер Вы найдете на коробочной версии, на диске или в регистрационной анкете. Обязательно указывать версию платформы (например лука-стандарт, 6, 7.5, 7.7 или 8) и конфигурацию (типовая/нетиповая, в случае если нетиповая, то разработчика). Если что-то идет не так (документы, отчеты), то как минимум желательно бы приложить скриншот. |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Ср Мар 21, 2012 22:06:10
|
|
|
Т.е. головная организация перечислила деньги самостоятельному филиалу и в своей базе отразила 1240 - 1030. Так? А филиал отразил 1030 - 3340. Так? А почему филиал не возвращает деньги обратно?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Пт Мар 23, 2012 10:22:55
|
|
|
С. Ромазанов говорит: |
Т.е. головная организация перечислила деньги самостоятельному филиалу и в своей базе отразила 1240 - 1030. Так? А филиал отразил 1030 - 3340. Так? А почему филиал не возвращает деньги обратно? |
Нет не деньги у нас одна база, но как два организации, т.е. филиал видит только свою базу, а я ТОО и филиала. Мы им отправили товар, они отразили на 3340, а ТОО на 1240, этот товар уже продали.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Пт Мар 23, 2012 13:13:02
|
|
|
Салтанат говорит: |
Мы им отправили товар, они отразили на 3340, а ТОО на 1240, этот товар уже продали. |
Верно, теперь они должны перечислить Вам деньги от продажи.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Пт Мар 23, 2012 13:19:28
|
|
|
Все, что было они перечислили, сейчас закрываем филиала, но у меня по сч 1240 висит и у них в 3340, больше денег нет и товара тоже. Сумма по счетам одинаковая
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#8 Пт Мар 23, 2012 13:30:14 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Салтанат, надо сделать закрытие периода - расчитать прибыль филиала путем закрытия счетов доходов и расходов. Полученную прибыль отнести на головную фирму, закрыв счета.
Раз в филиала висит остаток по кредиту, а у Вас по дебету, значит по деятельности филиала висит убыток. Либо при перемещении товара неправильно установлена стоимость - цена вместо себстоимости.
У филиала
Дт3340 Кт5510 убыток видать раз висит долг перед Вами
в головном
Дт5510 Кт1240 убыток филиала
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz
|