Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Филиал выписывает счет-фактуру головному
    Поставщик не выписывает счет-фактуру, ссылаясь на п.15 статьи.263
    Покупаем материал с доставкой, продав...
    При тройственном договоре ,кто выписывает счет фактуру и кто платит налоги?
    Кто выписывает счет фактуру при реали...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Эир Астана выписывает счет фактуру только на физ.лицо!Взачет имееем право взять?     
    Lyubov777
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Ср Мар 14, 2012 10:10:10   

    Коллеги, добрый день!
    Как правильно отразить НДС в зачет, по счет/фактурам от Эир Астана,если сч/ф выписываются только на физ лицо, скореее всего прийдет увед по камеральному контролю. ТАк же что бы взять НДС в зачет, нужно соответствовать статья 256, ( обязательно иметь в наличии посадочные талоны)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lyubov777
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Ср Мар 14, 2012 10:20:56   

    Коллеги, добрый день!
    Как правильно в 300 отразить сч/ф от Эир Астаны, которое выписано на физ лицо?
    Или лутше сч/ф вообще не брать, а брать в зачет по электронному билету, посадочному талону?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Ср Мар 14, 2012 10:33:22 Сказали Спасибо❤   

    Предлагаю:
    Lyubov777 говорит:
    брать в зачет по электронному билету, посадочному талону

    Согласно ст.256 п.2 пп.8 НК РК.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lyubov777
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Ср Мар 14, 2012 10:37:51   

    esiphi говорит:
    Предлагаю:
    Lyubov777 говорит:
    брать в зачет по электронному билету, посадочному талону

    Согласно ст.256 п.2 пп.8 НК РК.
    С ув.

    А как начислить НДС в зачет, если документ выдает организация посредник?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Ср Мар 14, 2012 10:43:49 Сказали Спасибо❤   

    Lyubov777 говорит:
    как начислить НДС в зачет, если документ выдает организация посредник?

    Ответ:
    Lyubov777 говорит:
    брать в зачет по электронному билету

    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lyubov777
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Ср Мар 14, 2012 10:55:32   

    esiphi говорит:
    Ответ:
    Lyubov777 говорит:
    брать в зачет по электронному билету

    НАшла, в электронном билете Сумму НДС и реквезиты ЭИР Астаны
    Получается в ФНО 300 форме, где указана по прочим документам установленным статьей 256, ставим сумму и НЛДС, это понтно. Спасибо!
    А 1С 8ке, как правильно это отобразить, накладная есть от посредника, как 1С Базе это все корректно отразить?

    Добавлено спустя 13 минут 35 секунд:

    Разговаривала, только что по телефону с сотрудниками отдела Аудита, Налогового комитета по медеускому рн, по поводу НДС в зачет по сч/ф, и отражении ее в ФНО 300, мне сказали что на основании сч/ф данный НДС можно отразить в строке 14, пункт 2 ( по прочим установленным документам согласно статьи 256) и так же порекомендовали обратьться и официальным письмом за разъяснением в городскую налоговую.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Ср Мар 14, 2012 11:12:21 Сказали Спасибо❤   

    Lyubov777 говорит:
    А 1С 8ке, как правильно это отобразить, накладная есть от посредника, как 1С Базе это все корректно отразить?

    Предлагаю:
    1.Дт 1251-Кт 3310- 112 у.е.Накладная.-бух справкой.
    2.Дт 7210-Кт 1251- 100 у.е-Авансовый отчет,билет.
    3.Дт 1420-Кт 1251- 12 у.е.Авансовый отчет,посадочный талон.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lyubov777
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Ср Мар 14, 2012 11:43:51   

    esiphi говорит:
    1.Дт 1251-Кт 3310- 112 у.е.Накладная.-бух справкой.
    2.Дт 7210-Кт 1251- 100 у.е-Авансовый отчет,билет.
    3.Дт 1420-Кт 1251- 12 у.е.Авансовый отчет,посадочный талон.

    У нас билеты всегда оплачиваются по безналу, и суммы по авиабилету, я не включую в Авансовый отчет,
    соответственно проводки будут следющими?
    1)7210 3310 (100) вношу накладную от посредника ( сумма здесь неправильная должно быть 100,
    Или ее накладную от посредника не надо вносить? каким образом тогда будут взаиморасчеты с посредником?
    2) 1420 3310 12 Бух справка опять вношу посредника ( что бы взаиморасчеты пошли по 3310)
    И указываю в примечание бух.справки что НДС взачет берем от ЭИР Астаны) в реестре расшифровке статьи 256
    ТАк можно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lyubov777
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Ср Мар 14, 2012 13:01:41   

    --------------------------------------------------------------------------------

    esiphi говорит:
    1.Дт 1251-Кт 3310- 112 у.е.Накладная.-бух справкой.
    2.Дт 7210-Кт 1251- 100 у.е-Авансовый отчет,билет.
    3.Дт 1420-Кт 1251- 12 у.е.Авансовый отчет,посадочный талон.

    У нас билеты всегда оплачиваются по безналу, и суммы по авиабилету, я не включую в Авансовый отчет,
    соответственно проводки будут следющими?
    1)7210 3310 (100) вношу накладную от посредника ( сумма здесь неправильная должно быть 100,
    Или ее накладную от посредника не надо вносить? каким образом тогда будут взаиморасчеты с посредником?
    2) 1420 3310 12 Бух справка опять вношу посредника ( что бы взаиморасчеты пошли по 3310)
    И указываю в примечание бух.справки что НДС взачет берем от ЭИР Астаны) в реестре расшифровке статьи 256
    ТАк можно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    vfhf
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Ср Мар 14, 2012 14:18:05 Сообщить модератору   

    Lyubov777 говорит:
    У нас билеты всегда оплачиваются по безналу, и суммы по авиабилету, я не включую в Авансовый отчет,

    А сам авиа билет к авансовому прикладываете?
    Обычно учитывают такие вещи, как esiphi, написал, т.е. при получении билета - его стоимость ставится в п/о сотруднику, так как он должен потом за этот билет отчитаться, кр. того билет выписан на физ.лицо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lyubov777
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Ср Мар 14, 2012 14:32:21   

    vfhf говорит:
    А сам авиа билет к авансовому прикладываете?
    Обычно учитывают такие вещи, как esiphi, написал, т.е. при получении билета - его стоимость ставится в п/о сотруднику, так как он должен потом за этот билет отчитаться, кр. того билет выписан на физ.лицо.

    Копию Авиабилета прикладываю, но в самом авансовом не отражаю.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    vfhf
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Ср Мар 14, 2012 14:41:54 Сообщить модератору   

    Lyubov777 говорит:
    но в самом авансовом не отражаю

    А какой датой вы делаете проводку на расходы - про поезду в командировке?

    Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:

    А если не поехал сотрудник? Или дату билета поменяли, или вообще билет вернули?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lyubov777
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Ср Мар 14, 2012 14:56:59   

    vfhf говорит:
    А какой датой вы делаете проводку на расходы - про поезду в командировке?

    Датой накладной от посредника
    vfhf говорит:
    А если не поехал сотрудник? Или дату билета поменяли, или вообще билет вернули?

    Если не поехал, то делаем возврат просто как сдругим любым поставщиком, поменяли дату ну соотвественно и я меняю)

    А какой здесь нюанс непонимаю?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    vfhf
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Ср Мар 14, 2012 23:42:25 Сообщить модератору   

    Странность относить в расходы стоимость билета по дате накладной, услуга посредника оказана - билет предоставлен, а услуга перевозки никак не оказана.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Бота Казангаповна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +38 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Чт Мар 15, 2012 00:09:17 Сказали Спасибо❤   

    при оплате билета 3310/1030
    при получении счет накладной(перевозчик) 7210/3310
    по операции
    1251/3310 по билету
    3310/1251 по электронному билету

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Чт Мар 15, 2012 08:46:13   

    Бота Казангаповна говорит:
    по электронному билету

    по посадочному хотели написать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz