Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 марта: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 марта: 320.00/328.00 (импорт в феврале.)
до 20 марта: 851.00 (договор с февраля), 870.00 (разрешит.док.за февраль)
до 01 апреля: 100.00,110.00,130.00,150.00,180.00 годовые формы по КПН за 2023г.
до 01 апреля: 700.00 годовая форма по земле, транспорту и имуществу за 2023г.
до 01 апреля: 220.00,230.00,240.00 годовые формы по ИПН за 2023г.
до 01 апреля: 920.00 по единому земельному налогу за 2023г.
до 01 апреля: 912.00 по фиксированному вычету (СНР) за 2023г.
до 01 апреля: 101.04 КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г.
до 01 апреля: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 4 квартал 2023г.
Сроки уплаты:
до 20 марта:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в феврале (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за февраль)
до 26 марта:
- АП по КПН за март (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за февраль)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в феврале)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Разница данных между «Начисление» и «...
    Начисление ИПН в ИП на оур
    Начисление зп с 26 по 25..?
    Начисление НДС
    Начисление ИПН
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Начисление ЗП, ИПН, СН и ОПВ     
    Luxor
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Пн Дек 18, 2006 23:10:56 Сообщить модератору   

    Начисляю ЗП и ничего не могу понять:

    За октябрь - делаю в 1с начисление 31 октября(21 раб. день)

    ЗП 9200
    ОПВ 920
    ИПН 363
    СН 1490
    СО 166

    За ноябрь - делаю начисление 30 ноября(22 раб. дня)
    ЗП 9200
    ОПВ 920
    ИПН 414
    СН 1491
    СО 165

    Почему поменялся ИПН СН и СО не могу понять???

    Все начисления делаю в 1С

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #2 Пн Дек 18, 2006 23:30:33 Сообщить модератору   

    Luxor, а почему Вы с минимальной зар.платы удерживаете ИПН.... Этого не в коем случае не надо делать согласно НК
    А соц.налог будет менятся, так как он расчитывается по "таблице"....
    И ИПН тоже меняется, когда его удерживают не с минимальной зар.платы... Вообщето программа должна быть изначально настроенна так, что ИПН не удерживается с минималки. Зайдите в константы и посмотрите какая минимальная заработная плата у Вас стоит на 1 января 2006 г.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Luxor
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Пн Дек 18, 2006 23:56:16 Сообщить модератору   

    Что теперь делать с уплачеными налогами???

    В константах стоит все правильно с 01.01.2006 - 9200
    А где это настраивается???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #4 Вт Дек 19, 2006 00:11:23 Сообщить модератору   

    Мой Вам совет- вызовите парограммиста.
    Уплаченный ИПН, Вы можете перекинуть на другой налог. Только предварительно письмо в налоговую напишите с просьбой о переброске налога.
    Не забудте сдать доп.декларацию на уменьшение налога

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Luxor
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Вт Дек 19, 2006 00:17:00 Сообщить модератору   

    а если я еще не сдавал декларацию т.к. образовался только в октябре 2006 г.

    я смогу это сделать в любое время или именно в этом году надо делать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #6 Вт Дек 19, 2006 00:23:37 Сообщить модератору   

    Пишите письмо в налоговую о переброске налога на другой код налога... и желательно не затягивать

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Luxor
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Вт Дек 19, 2006 00:34:45 Сообщить модератору   

    Ну а если у меня сейчас нет налоговых обязательств, т.е. все налоги уплачены, то что???

    Можно ли это сделать по ИНИС?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Вт Дек 19, 2006 00:41:59 Сообщить модератору   

    Melli говорит:
    Luxor, а почему Вы с минимальной зар.платы удерживаете ИПН.... Этого не в коем случае не надо делать согласно НК

    Вот тут позвольте с вами не согласиться...
    Цитата из НК
    Статья 145. Ставки налога говорит:
    1-1. Доходы работников, облагаемые у источника выплаты, не превышающие за год 12-кратного минимального размера заработной платы, установленного законом Республики Казахстан о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, подлежат обложению по ставке “0” при условии, что среднемесячный доход работников в течение квартала не превышает минимального размера заработной платы.

    Слишком много условий требуется для того, чтобы можно было воспользоваться этой ставкой "0".
    Обсуждалось вот здесь
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=1513

    Еще вопрос к Luxor. Справка с прежнего места работы была предоставлена? Каков был совокупный облагаемый доход с начала года у вашего работника?

    Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:

    На будущее - с 2007 года этот пункт из НК исключен.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Luxor
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Вт Дек 19, 2006 00:46:15 Сообщить модератору   

    Нет не было справки с предыдущего места работы, поэтому и доход не известен.

    Известно что с октября 2006 г., когда сотрудник начал работать у нас ЗП его составляла 9200 и никаких доп. начислений не было

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #10 Вт Дек 19, 2006 01:00:24 Сообщить модератору   

    Elis, Я просто стелепатировала Smile Как-то интуиция подсказала, что в этом случае не надобно удерживать ИПН. Думаю я оказалась права

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    d.Fedor
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Вт Дек 19, 2006 12:03:46 Сообщить модератору   

    Все очень просто, если сотрудник штатный (стоит соответствующая галочка в карточке сотрудника) и в учетной политике переодичность применения нулевой ставки ИПН стоит "год" то подоходный будет удерживаться для "равномерного" исчисления. Очень удобно и для бухгалтера и для штатного сотрудника.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Вт Дек 19, 2006 12:24:37 Сообщить модератору   

    Luxor, по ссылке из (8) поста сходили? Обязательно внимательно перечитайте все посты.

    Если вы точно уверены, что до конца года вы не станете ему начислять больше 9200 в месяц, то, конечно, вы можете исчислить ему ИПН по нулевой ставке. Но если вы и удержите у него ИПН - санкций к вам никто применять не станет.

    А вот если вы в этом году, например, в декабре, решите начислить ему бОльшую сумму, то нулевая ставка при исчислении ИПН в октябре окажется незаконной.

    Luxor говорит:
    Нет не было справки с предыдущего места работы

    Коэффициент ИПН у вас, надеюсь, не 1.2 и 1.09, а 3 и 1.5?

    Ладно, теперь давайте по суммам.
    Сумма ИПН 414 получится, если вы в ноябре не вычитали МРП 1030.
    Проверьте - по какой причине.

    И вообще, на будущее, если возникают проблемы по ИПН всегда распечатывайте "Расчет по ИПН и соцнлогу" и там все увидите.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Вт Дек 19, 2006 12:55:26   

    Не забудьте, в графе иждивенцы вписать "государство"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ЗаБияка
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Ср Янв 03, 2007 11:37:42 Сообщить модератору   

    Подскажите пожалуйста, что делать, если сотрудник будит уволен в январе, как быть с начислением ЗП, ставку ИПН 10% применять? Что-то в конфигураторе надо менять Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Witch`ka
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Ср Янв 03, 2007 17:43:45 Сообщить модератору   

    Бяка, прежде чем менять в конфигураторе нужно осознать, что именно вы хотите получить. Если он действительно у Вас уволился первого можно сделать предварительный расчет вручную и попросить его прийти за з/п в конце месяца, чтобы "не прогореть" с расчетом.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ЗаБияка
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Ср Янв 03, 2007 17:47:53 Сообщить модератору   

    Слава богу, никто пока не уволился, ето я так на всяк пожарный. Просто что-то Рейтинг еще не выложил обновления релиза по этому вопросу

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Witch`ka
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Ср Янв 03, 2007 17:57:17 Сообщить модератору   

    Для 7.7 обновление будет во второй половине января.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Luxor
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Ср Янв 03, 2007 18:00:28 Сообщить модератору   

    и для нового и для старого плана счетов?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Witch`ka
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Ср Янв 03, 2007 18:11:53 Сообщить модератору   

    Насколько я знаю, да.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ЗаБияка
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Вт Янв 09, 2007 12:21:55 Сообщить модератору   

    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, у меня проблема. У нас был сотрудник который числился в филиале, потом с декабря его перевели в центральный офис, в справочнике сотрудники подразделение филиал заменили на центр.офис. За октябрь, ноябрь зарплата была начислено по филиалу, а за декабрь в центр.офисе. Отчетность идет по разным филиалам, и начисления этого сотрудника за октябрь, ноябрь перенеслись на центр.офис. Что делать, пожалуйста помогите.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #21 Вт Янв 09, 2007 12:34:55 Сообщить модератору   

    Бяка говорит:
    начисления этого сотрудника за октябрь, ноябрь перенеслись на центр.офис.

    1)как перенеслись?
    а)по причине
    Бяка говорит:
    в справочнике сотрудники подразделение филиал заменили на центр.офис.
    ?
    2)какие зависли остатки по сотруднику в филиале и в центр офисе?
    решения:
    1. если перенеслись начисления изза истории значения, меняйте историю значения.
    2. предайте отстатки авизовкой из филиала в центральный аппарат.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ЗаБияка
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Вт Янв 09, 2007 12:40:56 Сообщить модератору   

    что такое авизовка? Embarassed

    Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:

    В истории сообщений у этого сотрудника подразделение стояло филиал с 2002 года и с 25.12.2006 - центр.офис. Формирую расчетно-платежную ведомость там премии которые были в филиале теперь как будто начислены в центр.офисе

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #23 Вт Янв 09, 2007 12:44:55 Сообщить модератору   

    АВИЗО-извещение об изменениях в состоянии взаимных расчетов, посылаемое одним контрагентом другому.
    Авизовку вы можете выписать на основании какого-либо первичного бухгалтерского документа. Это обычно докумет о состоянии расчетов между организациями , что-то типа акта сверки и соглашения о взаимозачетах в одном флаконе.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Witch`ka
    Нерезидент Баланса


      

    #24 Вт Янв 09, 2007 13:28:49 Сообщить модератору   

    Бяка, в расчетно-платежной ведомости данные отображаются по подразделению сотрудника на конец отчетного периода.
    Если вы реализовывали филиальный учет на Типовой, вам нужно было либо
    - использовать разделитель учета Организация, если филиалы выделены на отдельный баланс. Тогда по каждому филиалу велся бы обособленный учет и была возмождность формирования отдельной отчетности. В этом случае при переходе сотрудника из филиала в филиал нужно было бы заносить справку для учета доходов в предыдущем филиале (для совокупного учета дохода для расчета ИПН и СН)
    - если филиалы не выделены на отдельный баланс, но территориально удалены (имущественный, земельный, транспортный, ИПН, СН уплачиваются по месту их нахождения), то делать доработку. Для ИПН имело бы смысл добавить субконто Подразделения на счета расчетов по з/п, пенс. взносов и соц. отчислений (и забалансовые счета по учету з/п), а так же субконто контрагенты на счета налогов.
    Конкретно по расчетно платежной ведомости без аналитики подразделения на счетах расчетов по з/п корректно разделить ее по подразделениям сложно. Точнее сложно разделить сальдо и выплату дохода (если в документе Выплата з/п реквизит подразделение есть, хотя и не обязательный, но при выплате дохода нпаример с помощью РКО информацию о подразделении Вы теряете. А брат подразделение на дату документане корректно, так как доход может выплачиваться за прошлые периоды и за какие именно в РКО не уазано). Разделить обороты проще - можно брать запрос по периодам (месяц) и получать подразделение не на дату формирования отчета, а на конец месяца например.
    Но все-равно это конечно упощение. Для полноценного учета нужно добавлять аналитику. Проставить ее можно с помощью обработки. Информацию в РКО для "переходящих" сотрудников придется скорректировать вручную. Как-то поздно конечно возник вопрос. Ведь есть много разработок по филиальному учету ...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ЗаБияка
    Нерезидент Баланса


      

    #25 Пт Янв 12, 2007 14:47:26 Сообщить модератору   

    Если сотрудник сегодня уволился, как быть с расчетом ЗП, изменений в начисленииЗП в конфигураторе нет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #26 Пт Янв 12, 2007 15:35:14 Сообщить модератору   

    Ручками посчитайте. Выдайте работнику расчетные. В конце месяца внесете в программу.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NoName
    Нерезидент Баланса


      

    #27 Пт Янв 12, 2007 17:29:33 Сообщить модератору   

    Правильно. Или вообще пока не считайте.
    Скажите ему: "А нефиг было увольняться"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #28 Пт Янв 12, 2007 21:51:07 Сообщить модератору   

    Цитата:
    Ручками посчитайте

    Цитата:
    Правильно. Или вообще пока не считайте.
    Скажите ему: "А нефиг было увольняться"

    очень неконструктивно, дамы и г-да...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Luxor
    Нерезидент Баланса


      

    #29 Пт Янв 12, 2007 22:28:09 Сообщить модератору   

    не скачивается, говорит не хватает прав

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ЗаБияка
    Нерезидент Баланса


      

    #30 Пт Фев 02, 2007 10:34:16 Сообщить модератору   

    При сохранении периодических реквизитов у меня пишет Оклад сотрудника - Новое значение и Старое Значение. И у Сотрудников у которых был вычет по иждивенцам ТипВычета НовоеЗначение-БезВычета. Смущает этот вычет. Это потому что с 2007 года отменили вычет по иждивенцам?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #31 Пт Фев 02, 2007 10:54:26   

    Бяка говорит:
    то потому что с 2007 года отменили вычет по иждивенцам?

    Теперь вычет, это минимальная зарплата, а не мин. год. показатель на одного иждивенца.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ЗаБияка
    Нерезидент Баланса


      

    #32 Пт Фев 02, 2007 11:02:36 Сообщить модератору   

    Дак у меня правильно выходит при сохранении периодических реквизитов - ТипВычета. НовоеЗначение-БезВычета?Так и должно быть?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #33 Пт Фев 02, 2007 11:12:17   

    Где был вычет 1 должен и в 2007 остатся.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kira_mass
    Резидент Баланса
    Спасибки: +63 Профиль
    Личное сообщение

      

    #34 Пн Май 07, 2007 15:58:37   

    Люди, помогите! Такая проблема: Сотрудник уволился 19 марта 2007 года. Его рассчитали и т.д. В апреле месяце 2007 учредители выносят решение о выплате вознаграждения по итогам 2006 года. Как ему начислить - 1С пишет, что он уволен. Но ведь ему положено за 2006 год. Как сделать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #35 Пн Май 07, 2007 16:09:18   

    Ручной проводкой.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kira_mass
    Резидент Баланса
    Спасибки: +63 Профиль
    Личное сообщение

      

    #36 Пн Май 07, 2007 16:22:14   

    То-есть сделать начисления и удержания через бухсправку и доп. начислить соцналог и соцотчисления я так поняла?

    Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:

    P.S. А мин зарплату вычитать , я что-то парюсь.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #37 Пн Май 07, 2007 16:27:24 Сообщить модератору   

    Поняли так. МЗП не вычитаете, т.к. он у Вас больше не работает.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #38 Пн Май 07, 2007 16:51:11 Сообщить модератору   

    КомпАс, кто вас учил делать начисления по ЗП ручными проводками ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #39 Пн Май 07, 2007 16:56:44 Сообщить модератору   

    Стесняюсь спросить, а что, в 1С, если работник уволен, то действительно такому работнику нельзя ничего начислить ч/з зарплату!?
    А как же компнсация отпуска (я часто сталкиваюсь с тем, что бухи иногда компенсацию начисляют в следующем месяце, когда работник уволен 31-м числом), матпомощь какая-то бывшим работникам (часто предприятия к праздникам выдает, не забывает своих ветеранов), перерасчет в конце-концов, все же люди-человеки, могли и ошибиться...
    Или я не так что-то поняла?



    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #40 Пн Май 07, 2007 16:57:20 Сообщить модератору   

    40) А как предлагаешь начислять уволенному сотру? Убрать дату увольнения?

    Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:

    Elis говорит:
    я часто сталкиваюсь с тем, что бухи иногда компенсацию начисляют в следующем месяце, когда работник уволен 31-м числом)

    Положено в том же месяце.
    Elis говорит:
    матпомощь какая-то бывшим работникам (часто предприятия к праздникам выдает, не забывает своих ветеранов)

    Это уже не через зарплату, а бух. справкой.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #41 Пн Май 07, 2007 17:01:47 Сообщить модератору   

    Лен, есть такие программы 1С, где ЗП написана ногами...
    Сергей - а разве нельзя выбрать в табличной части этого сотра, БЕЗ заполнения по группе/подзразделению ? добавлением строки ? даже если сотр уже уволен в прошлом месяце ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #42 Пн Май 07, 2007 17:04:09 Сообщить модератору   

    Положено-то положено, но если уже месяц закрыт, если отчетность сдана, ну что же тогда делать?

    Материальная помощь не через зарплату!?
    А как облагать всеми налогами, ИПН, ОПВ, соцналог, соцотчислениями? Все вручную? И в 201-ю автоматом попадает?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #43 Пн Май 07, 2007 17:21:02 Сообщить модератору   

    Танкист Сема говорит:
    разве нельзя выбрать в табличной части этого сотра, БЕЗ заполнения по группе/подзразделению ? добавлением строки ? даже если сотр уже уволен в прошлом месяце ?

    Можно то можно, но при проведении, если стоит дата увольнения меньше даты документа, документ не проведется.
    Elis говорит:

    А как облагать всеми налогами, ИПН, ОПВ, соцналог, соцотчислениями? Все вручную? И в 201-ю автоматом попадает?
    В 201-ю попадает из проводок по балансовым и забалансовым счетам. А напиши благотворительность...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #44 Пн Май 07, 2007 17:30:30 Сообщить модератору   

    А исчисление налогов все-таки вручную, да?
    Cleaner говорит:
    А напиши благотворительность...

    не поняла...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #45 Пн Май 07, 2007 17:37:18 Сообщить модератору   

    Налоги ручками.
    Вместо мат. помощи - благотворительность (налогами не облагается)...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #46 Пн Май 07, 2007 17:49:21 Сообщить модератору   

    Ну ясно...

    Это я только навскидку три первых попавшихся ситуации вспомнила. Я так вообще случаев хватает. И не всякую матпомощь налоговая как благотворительность пропустит.

    Ну да ладно, низзя, так низзя, просто я не знала, вот и спросила.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz