Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    какими проводками отразить переуступку права требования
    Вебинар 18 июля 19:00. Сомнительные требования и сомнительные обязательства
    Сомнительные требования. Не могу разобраться по сроку возникновения требования.
    Какими проводками списать резерв, созданный под амортизацию
    Какими проводками списать кредиторскую и дебиторскую задолженности
    На страницу
    1, 2  След.
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Какими проводками списать сомнительные требования?     
    Лайм
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Вт Янв 11, 2011 09:48:06   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=466113#466113

    Какими проводками списать сомнительные обязательства?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Senator_I
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Вт Янв 11, 2011 10:12:12 Сообщить модератору   

    А на каком счете они висят? Я думаю, может быть списать на итоговую прибыль (итоговый убыток) ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Вт Янв 11, 2011 10:14:33   

    В конце периода надо начислить эти обязательства :
    Дт 7440 Кт 1290 - контрагент
    В следующем периоде уже списать
    Дт 1290 Кт 3310 - контрагент

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лайм
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Вт Янв 11, 2011 10:39:24   

    на счете 1610 с 2007 года

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Вт Янв 11, 2011 10:45:34   

    Лайм, вот как раз в тех проводках я и накосячил вместо 3310 должен быть 1610.
    а для 3310 будет наоборот :
    Дт 1290 Кт 6280
    Дт 3310 Кт 1290

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лайм
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Вт Янв 11, 2011 11:05:36   

    VFrol говорит:
    Дт 1290 Кт 6280
    Дт 3310 Кт 1290

    но у меня же, я так понимаю эта сумма должна пойти на убытки?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Вт Янв 11, 2011 11:13:37   

    VFrol говорит:
    Дт 1290 Кт 6280
    Дт 3310 Кт 1290

    Это для 3310 , а для 1610 в 3 посту.

    Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:

    С утра сам запутался .
    В конце периода надо начислить эти обязательства :
    Дт 7440 Кт 1290 - контрагент
    В следующем периоде уже списать
    Дт 1290 Кт 1610 - контрагент

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лайм
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Вт Янв 11, 2011 11:15:03   

    можно списать 31 декабря 2010 года следующими проводками:
    Дт 7210 Кт 1610?

    Добавлено спустя 17 минут 30 секунд:

    Лайм говорит:
    на счете 1610 с 2007 года

    значит в 2010 году списываем?
    не поняла
    VFrol говорит:
    В конце периода надо начислить эти обязательства :
    Дт 7440 Кт 1290 - контрагент

    в конце какого периода начислить?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Вт Янв 11, 2011 11:36:40   

    Конечно можно! Если вы не сделали резерва по сомнительным требованиям в предодущих периодах. Списывайте их по истечении 3 лет. Если конечно на то есть основания

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лайм
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Вт Янв 11, 2011 11:52:30   

    совсем запуталась, списываем на счет 1290 или 7210?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis3
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Вт Янв 11, 2011 11:56:28 Сообщить модератору   

    Мда...

    Сомнительные обязательства (от слова "вы обязаны") - это когда вы остались должны своему контрагенту, но в силу каких-то причин не можете выболнить свои обязательства по истечении трех лет. Т.е. вы либо не заплатили поставщику (тогда у вас сальдо по поставщику учитывается на счете 3310) либо вы не отгрузили товар покупателю при наличии полученного от него аванса (тогда у вас сальдо по авансам от покупателя учитывается на счете 3510).

    НК Статья 89. Доход по сомнительным обязательствам говорит:
    Обязательства, возникшие по приобретенным товарам (работам, услугам), а также по начисленным работникам доходам и другим выплатам, определяемым в соответствии с пунктом 2 статьи 163 настоящего Кодекса, и не удовлетворенные в течение трех лет с даты возникновения таких обязательств, признаются сомнительными.
    Указанные обязательства подлежат включению в совокупный годовой доход налогоплательщика в пределах суммы данных обязательств, ранее отнесенной на вычеты, за исключением налога на добавленную стоимость, который подлежит восстановлению по взаиморасчетам с бюджетом по ставке, принятой на дату возникновения обязательств, пропорционально сумме данных обязательств, ранее отнесенной на вычеты.


    Сомнительные обязательства вы должны отразить как доход.
    Таким образом проводки:
    Дт 3310 (или 3510) Кт 6280

    Еще возможны проводки по НДС, но это только в том случае, если
    а) сомнительные обязательства возникли именно в случае вашей задолженности поставщику.
    б) вы являетесь плательщиком НДС.
    в) при приобретении товара вы брали НДС в зачет.
    Лайм, как у вас взаимоотношения с НДС? Ответьте по пунктам, пожалуйста.

    НК Статья 259. Корректировка сумм налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, по сомнительным обязательствам, при списании обязательств говорит:

    1. Если часть или весь размер обязательства по приобретенным товарам, работам, услугам признаются сомнительными в соответствии с положениями настоящего Кодекса, то сумма налога на добавленную стоимость, ранее принятого в зачет по таким товарам, работам, услугам, в размере, соответствующем размеру сомнительного обязательства, подлежит исключению из зачета по истечении трех лет с даты возникновения обязательства, кроме налога на добавленную стоимость, отнесенного в зачет на основании подпунктов 3) и 4) пункта 1 статьи 256 настоящего Кодекса.


    И еще, Лайм, скажите, что у вас обязательства делают на счете 1610?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Вт Янв 11, 2011 12:02:42   

    Лайм,
    Не надо путаться , ситуация такая ,
    если в предыдущем периоде у Вас не было начислений по сомнительным требованиям, значит эти проводки надо сделать в 2010 году.
    Дт 7440 Кт 1290 - контрагент
    и оформить их документально (Приказ по предприятию)
    Далее в 2011 году (январь) можно списать 1610
    Дт 1290 Кт 1610 .

    Это требование НСФО , чуть позже нарисую ссылку.

    Но если Вам нет нужды делать аудит и Вы не волнуетесь за финансовую отчетность перед вышестоящими органами , тогда делайте проще.
    Дт 7210 Кт1610.

    Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:

    Elis3,
    Да , слово "обязательста" я и воспринял как на счете 3310 , в данном случае у Лайм, это "требования".
    Сейчас еще НСФО пристегну.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis3
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Вт Янв 11, 2011 12:31:58 Сообщить модератору   

    Так. Стоп.
    Тут речь об обязательствах идет, насколько я поняла.
    Лайм, вы куда слиняли? Разъясните народу.
    А то я тут расписывала полдня с выдержками из НК, а вам совсем не то надо, что вы спрашиваете?

    Ау!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лайм
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Вт Янв 11, 2011 12:43:57   

    я здесь, я наверное не правильно задала вопрос, простите. Мы оплачивали авансом фирме за проделанную работу, но работы выполнились не полностью, а фирму найти не могу, вот и оказалась у меня эта сумма висеть на счете 1610, как авансы выданные... это все-таки требования?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis3
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Вт Янв 11, 2011 12:59:18 Сообщить модератору   

    Это все-таки "требования". Smile
    Вы же от них требуете выполнить работу, но сомневаетесь, что они это сделают.
    Поэтому "сомнительные требования".

    А сомнительные обязательства - это когда вы обязуетесь что-то сделать, но сомневаетесь, что сделаете.

    Модераторы, переименуйте ветку, пожалуйста...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Вт Янв 11, 2011 13:21:21   

    В данном случае Лайм, Вы можете рассматривать аванс , как "Сомнительное требование" и списывать
    его на счета затрат , но при этом , для того чтобы принять их на вычет по налоговому учету необходимо собрать кучку документов :
    Акты сверок , решение о ликвидации или банкротсве должника , выписки из решений .
    Сама проводка у Вас должна быть поддержана приказом по предприятию.
    Для правильного баланса в 2010 году проводки должны быть , как у меня в 12 посту.
    Почитать стандарт (IAS)37

    Если просто списать на затратный счет то на вычет эта затрата не идет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis3
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Вт Янв 11, 2011 14:48:23 Сообщить модератору   

    VFrol, по поводу вычетов - мне так кажется, что на вычеты эту сумму вообще они взять не могут. Даже если соберут кучу документов.
    Т.к. это не они оказывали услуги. Они только аванс заплатили.

    Ведь на вычеты можно взять сомнительные требования только "признанные сомнительными в соответствии с настоящим Кодексом."
    А в само Кодексе сказано, что "1. Сомнительными требованиями признаются требования, возникшие в результате реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, а также юридическим лицам-нерезидентам, осуществляющим деятельность в Республике Казахстан через постоянное учреждение, филиал, представительство, и не удовлетворенные в течение трех лет с момента возникновения требования. "
    Вот если бы предприятие Лайм, оказало бы услугу юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, отразило бы доход, но не получило оплату в течение 3 лет, то тогда оно имело бы право взять эту сумму на вычеты. А авансы - неа... No

    Т.е. выплаченые авансы, незакрытые в свою очередь реализацией налогоплательщика-контрагента, сомнительными требованиями признанными Кодексом не являются.
    Ну, во всяком случае, я так понимаю данную формулировку "сомнительных требований".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Вт Янв 11, 2011 14:56:18 Сообщить модератору   

    Elis3 говорит:
    Т.е. выплаченые авансы, незакрытые в свою очередь реализацией налогоплательщика-контрагента, сомнительными требованиями признанными Кодексом не являются.

    Согласна, авансы выданные не относятся к сомнительным требованиям и на вычеты по КПН такие суммы ни по какой статье Налогового кодекса не отнесешь.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Раконка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +29 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Вс Фев 20, 2011 15:47:37   

    Добрый день, форумчане!
    Опять нужна ваша помощь :
    ТОО на ОУР, в 2007 году, заключила контракт с Россией в электронном виде (договор подписанный только нашей стороной) на изготовление рекламной продукции.

    Оплатили аванс, полностью сумму по договору...250 тыс.рублей. Через какое-то время, наше ТОО пишет письмо в Россию и расторгает контракт. (причины не существующие..будущее банкротство и т.д).

    Россия расторгает контракт и возвращает сумму 50 тыс рублей.

    Никаких документов, кроме выписок банка нет. Сумма висит на 352.2 (1610) с 2007 года.

    Почти миллион тенге, что с ней делать ? Прошло 3 года.....

    Списать в 2010 году на 7212 ? К сомнительным требованиям, как я поняла, авансы выданные - не относятся.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Раконка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +29 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Пн Фев 21, 2011 08:14:45   

    Доброе утро!

    Может кто подскажет, что думает по моему вопросу...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Спрашиваю
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Пн Фев 21, 2011 11:25:56 Сообщить модератору   

    Дт 7440 Кт 1290 - контрагент
    и оформить их документально (Приказ по предприятию)
    скажите а это обязательно:
    и как звучит в таком случае приказ, когда мы создаём резерв по смонитеьным долгам?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    LyanVG
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Ср Янв 18, 2012 09:29:29   

    Добрый день! Я бы списала на 7212, т.е. только в бухгалтерском учете.

    Я зашла на ветку "проводки по сомнительным требованиям", предлагаю

    7440 / 1210

    3130 / 1210 или 7212 / 1210, что бы не заморачиваться с НДС, в конце концов бюджет не виноват, что мы нашли таких покупателей.

    Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:

    Добрый день! Я бы списала на 7212, т.е. только в бухгалтерском учете.

    Я зашла на ветку "проводки по сомнительным требованиям", предлагаю

    7440 / 1210

    3130 / 1210 или 7212 / 1210, что бы не заморачиваться с НДС, в конце концов бюджет не виноват, что мы нашли таких покупателей.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Ср Янв 18, 2012 10:26:35   

    LyanVG говорит:
    только в бухгалтерском учете.

    А почему так? Ведь НК дает нам право на списание сомнительных требований. И то, что мы ранее отнесли в доход, списать на расходы, т.к. денег мы с этого не имели. И почему вы считаете, что я не имею право этим воспользоваться?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    LyanVG
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Ср Янв 18, 2012 10:36:16   

    Потому что счет 1610 - это авансы выданные.
    Статья 105. Вычет по сомнительным требованиям
    1. Сомнительными требованиями признаются требования, возникшие в результате реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, а также юридическим лицам-нерезидентам, осуществляющим деятельность в Республике Казахстан через постоянное учреждение, филиал, представительство, и не удовлетворенные в течение трех лет с момента возникновения требования. Сомнительными также признаются требования, возникшие по реализованным товарам, выполненным работам, оказанным услугам и не удовлетворенные в связи с признанием налогоплательщика-дебитора банкротом в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

    Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:

    Помогите с проводками! Не будем говорить о резервах.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #25 Ср Янв 18, 2012 10:55:41   

    LyanVG, объясните, пожалуйста, у вас зависли авансы выданные сч 1610, или же задолженность покупателей сч 1210?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Ср Янв 18, 2012 10:56:45 Сказали Спасибо❤   

    LyanVG говорит:
    Вычет по сомнительным требованиям
    .
    LyanVG говорит:
    проводки
    .
    Предлагаю:
    1.Дт 7470-Кт 1210-на вычеты.(ст.105 НК РК).
    2.Дт 1210-Кт 3130-(Знак минус сумма НДС).(ст.240 п.1пп.1 НК РК).
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    LyanVG
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #27 Ср Янв 18, 2012 10:58:03   

    У меня на 1210. Мои проводки:
    7440 / 1210
    3130 / 1210 или 7212 / 1210, что бы не заморачиваться с НДС, в конце концов бюджет не виноват, что мы нашли таких покупателей.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #28 Ср Янв 18, 2012 11:15:21 Сказали Спасибо❤   

    LyanVG говорит:
    7440 / 1210

    3130 / 1210

    Верно. Если не ходите сторнировать НДС это ваше право, тогда
    LyanVG говорит:
    7212 / 1210,

    На сумму НДС

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Taiga
    Резидент Баланса
    Спасибки: +39 Профиль
    Личное сообщение

      

    #29 Вт Янв 24, 2012 14:17:02   

    Уважаемые профи, помогите пожалуйста разобраться с сомнительными требованиями на примере:
    У нас на счете 1210 висит задолженностью покупателя в размере 13250 тенге.
    Из них 11 725,66 - сумма без НДС, 1524,34 - НДС (13%).

    Хотим списать сомнительные требования.
    Правильно ли будет сделать бухгалтерской справкой так:
    1.Дт 7470-Кт 1210: 11 725,66
    2.Дт 1210-Кт 3130: -1524,34

    Правильно я поняла?
    Буду признательна за ответы!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #30 Ср Янв 25, 2012 18:56:25 Сказали Спасибо❤   

    Taiga говорит:
    Правильно ли будет сделать бухгалтерской справкой так:

    1.Дт 7470-Кт 1210: 11 725,66

    2.Дт 1210-Кт 3130: -1524,34

    Правильно

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Taiga
    Резидент Баланса
    Спасибки: +39 Профиль
    Личное сообщение

      

    #31 Пн Янв 30, 2012 11:39:13   

    esiphi, Трудоголик2 - высылаю Вам "Спасибо"! Очень помогли!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    жанна84
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #32 Чт Авг 21, 2014 16:58:30   

    Добрый день, всем!

    Подскажите пожалуйста,

    У меня есть счета фактуры (дебиторы) которые не оплачены уже на протяжении более 3-лет. То, есть работы выполнены, акт подписаны. Чтобы списать сомнительные требования необходимые проводки вы указываете Д. 7470-К.1210-Сумма Без НДС; Дт 1210-Кт 3130-Сумма НДС.
    Вопрос если я не создавала резерва, получается этих проводок достаточно для списания в 2014г.? И если я в 2013 году я посадила на счет 2110, Долгосрочная задолженность покупателей и заказчиков. Тогда все так же остается, а вместо 1210 будет 2110?

    И еще один вопросик Smile

    Если я оплатила Китаю (нерезидент), но товар не получила (товар пришел другим путем). Это получается требования. И спишу теме же проводками?
    Спасибо всем, Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #33 Пт Авг 22, 2014 08:19:52 Сказали Спасибо❤   

    жанна84 говорит:
    если я не создавала резерва, получается этих проводок достаточно для списания в 2014г.

    Да
    жанна84 говорит:
    если я в 2013 году я посадила на счет 2110, Долгосрочная задолженность покупателей и заказчиков. Тогда все так же остается, а вместо 1210 будет 2110?

    Верно
    жанна84 говорит:
    Если я оплатила Китаю (нерезидент), но товар не получила (товар пришел другим путем). Это получается требования. И спишу теме же проводками?

    Нет. Потому как это авансы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    жанна84
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #34 Пт Авг 22, 2014 12:48:12   

    Жму спасибо. Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Пангея
    Резидент Баланса
    Спасибки: +16 Профиль
    Личное сообщение

      

    #35 Пн Фев 08, 2016 12:52:56   

    Если корректируется текущий период, то проводки здесь расписаны:
    1.Дт 7470-Кт 1210-на вычеты.(ст.105 НК РК).
    2.Дт 1210-Кт 3130-(Знак минус сумма НДС).(ст.240 п.1пп.1 НК РК).
    А какие проводки нужно дать, чтобы откорректировать прошлый год в бухгалтерском учете? Хочу бухучет прошлого года не трогать, а дать корретирующие проводки 01.01.2015г.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #36 Пн Фев 08, 2016 15:04:03   

    Пангея говорит:
    А какие проводки нужно дать, чтобы откорректировать прошлый год в бухгалтерском учете?

    Дт или Кт сч 5520

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Пангея
    Резидент Баланса
    Спасибки: +16 Профиль
    Личное сообщение

      

    #37 Пн Фев 08, 2016 15:39:36   

    Трудоголик2, спасибо, я дала следующие проводки:
    Дт 3130 (сумму НДС) Кт 5520
    Дт 3110 (сумма КПН) Кт 5520
    Какую еще проводку нужно дать, чтобы сумма отразилась в акте сверки с контрагентом?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #38 Пн Фев 08, 2016 16:03:45   

    Пангея, при таких проводках сумма по поставщику не отразиться. Такие проводки делаются, как правило, при списании Кт или Дт задолженности когда нет возможности найти контрагента.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Пангея
    Резидент Баланса
    Спасибки: +16 Профиль
    Личное сообщение

      

    #39 Пн Фев 08, 2016 16:27:23   

    Трудоголик2, а как тогда быть? Подскажите, пожалуйста.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #40 Пн Фев 08, 2016 16:39:05   

    Пангея, а почему корректируете?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Пангея
    Резидент Баланса
    Спасибки: +16 Профиль
    Личное сообщение

      

    #41 Пн Фев 08, 2016 17:05:32   

    Трудоголик2, продали товар контрагенту в 2011 году. По товару не оплачено. По истечении трех лет хочу взять на вычеты расходы по сомнительным требованиям. И отминусовать начисленный НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #42 Вт Фев 09, 2016 08:36:43   

    Пангея, понятно. А при чем здесь тогда
    Пангея говорит:
    акт сверки с контрагентом?

    ?
    Вы корректируете налоговую отчетность 2014г. В БУ делаете проводки

    Пангея говорит:
    Дт 3130 (сумму НДС) Кт 5520
    Дт 3110 (сумма КПН) Кт 5520

    И все.

    Добавлено спустя 24 секунды:

    Текущим годом, т.е. 2015

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Пангея
    Резидент Баланса
    Спасибки: +16 Профиль
    Личное сообщение

      

    #43 Вт Фев 09, 2016 09:47:47   

    Трудоголик2, данная сумма не списывается с контрагента. Может дополнительно нужно еще проводки дать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #44 Вт Фев 09, 2016 10:52:48 Сказали Спасибо❤   

    Дт 5520 Кт 1210

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Пангея
    Резидент Баланса
    Спасибки: +16 Профиль
    Личное сообщение

      

    #45 Ср Фев 10, 2016 10:22:53   

    Что то никак не соображу как быть. По акту сверки с контрагентом у меня вся сумма реализации 112 000 тенге. Должен он мне 112 000 тенге. В налоговой отчетности откорректировала 2014 год, вопросов нет. В бухучете корректирую 2015 год бухгалтерской справкой.
    НДС отминусую проводкой: Дт3130-Кт5520 на сумму 12000 тенге.
    Уменьшу КПН за прошлый год проводкой: Дт3110-Кт5520 на сумму 20000 тенге (112000-12000)*20%.
    Если я дам проводку Дт5520-Кт1210 на сумму (12000+20000= 32000) тенге. То куда деть остальное? 112000-32000=80000?
    Если я дам проводку Дт5520-Кт1210 на всю сумму долга 112 000 тенге. То на счете 5520 зависнет сумма 80000?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #46 Ср Фев 10, 2016 11:20:21 Сказали Спасибо❤   

    Пангея говорит:
    То на счете 5520 зависнет сумма 80000?

    Не вижу причин для волнения.На эту сумму увеличится убыток предыдущих лет.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Пангея
    Резидент Баланса
    Спасибки: +16 Профиль
    Личное сообщение

      

    #47 Ср Фев 10, 2016 12:04:58   

    esiphi, значит нужно дать проводку Дт5520-Кт1210 на всю сумму долга 112 000 тенге со знаком минус, так?

    Добавлено спустя 59 секунд:

    не неверно Уфф

    Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:

    У меня 5520 увеличивается на эту сумму, получается доход. А мне нужен убыток. Либо где то минус нужен, либо еще что...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #48 Ср Фев 10, 2016 12:17:44   

    Пангея говорит:
    Должен он мне 112 000 тенге

    Значит:
    Дт 5520-Кт 1210-112 000 тг.(плюс).
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Пангея
    Резидент Баланса
    Спасибки: +16 Профиль
    Личное сообщение

      

    #49 Ср Фев 10, 2016 12:25:13   

    Я так и дела, ноу меня 5520 увеличивается - доход прошлых лет. А должен быть убыток.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #50 Ср Фев 10, 2016 12:33:48   

    Пангея говорит:
    А должен быть убыток.

    esiphi говорит:
    Дт 5520-Кт 1210-112 000 тг.(плюс).

    У Вас образовался убыток или точнее ,уменьшилась нераспределенная прибыль прошлых лет.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу
    1, 2  След.
    Страница 1 из 2
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz