Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 марта: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 марта: 320.00/328.00 (импорт в феврале.)
до 20 марта: 851.00 (договор с февраля), 870.00 (разрешит.док.за февраль)
до 01 апреля: 100.00,110.00,130.00,150.00,180.00 годовые формы по КПН за 2023г.
до 01 апреля: 700.00 годовая форма по земле, транспорту и имуществу за 2023г.
до 01 апреля: 220.00,230.00,240.00 годовые формы по ИПН за 2023г.
до 01 апреля: 920.00 по единому земельному налогу за 2023г.
до 01 апреля: 912.00 по фиксированному вычету (СНР) за 2023г.
до 01 апреля: 101.04 КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г.
до 01 апреля: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 4 квартал 2023г.
Сроки уплаты:
до 20 марта:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в феврале (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за февраль)
до 26 марта:
- АП по КПН за март (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за февраль)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в феврале)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Выписка сф задним числом
    Начисление ЗП задним числом и НУ.
    НДС или счет задним числом!
    Изменение оклада задним числом
    Повышение оклада задним числом
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Оплата за комунальные услуги задним числом. Как быть?     
    Elena_Iv
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пн Май 02, 2011 16:04:10   

    Здравствуйте уважаемые профи.
    Вот такая проблема. Были оплачены ком услуги директором за личные деньги в 2010 году. Я естественно ничего не знала об этом, сейчас обнаружилось, что оплата была, что мне делать? Я предпологаю, что сделать можно авансовый отчет без получения наличности из кассы-тоесть без расходника а в этом году вернуть ему деньги из кассы, но тогда оборотка за прошлый год естественно изменится на эту сумму, может какую пояснительную записку написать? Подскажите пожалуйста -как будет правильно?
    Заранее спасибо за ответ.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Даночка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +38 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пн Май 02, 2011 23:43:19 Сказали Спасибо❤   

    То же была такая ситуация, пришлось сделать авансовый на сумму оплаты, а перерасход выдать уже в текущем году.Ну и естественно переделать отчеты, если у вас 100, у меня была 910, так что отчет я не переделала, только свои фин.отчеты.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Поликсени
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +661 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Вт Май 03, 2011 07:49:09 Сказали Спасибо❤   

    Elena_Iv говорит:
    сделать можно авансовый отчет без получения наличности из кассы-тоесть без расходника а в этом году вернуть ему деньги из кассы, но тогда оборотка за прошлый год естественно изменится на эту сумму

    именно так, потому что у вас есть документы за ком.услуги от поставщика прошлогодней датой.
    Или ничего не менять, документы положить "под сукно", а диру вернуть, оформив каким-нибудь договором ГПХ, но придется заплатить ИПН.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Даночка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +38 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Вт Май 03, 2011 09:43:48   

    Смотря еще когда была оплата, например, если в конце декабря,можно было и в этом году пропустить, подотчетник поздно отчитался. Тогда с поставщиком акт сверки по 2010г. не пойдет на сумму оплаты, но это не так страшно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elena_Iv
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Ср Май 04, 2011 12:04:45   

    А с другой стороны по-правилам, править задним числом вообще не рекомендуется. Я даже не знаю что и делать, может бух справку на основании акта сверки сделать... Возможно что это будет правильно.

    Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:

    Даночка, оплата была 29 декабря

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Даночка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +38 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Ср Май 04, 2011 19:24:43   

    Elena_Iv говорит:
    может бух справку на основании акта сверки сделать..

    Бух.справку о чем?О том, что оплата прошла 29 декабря, так у вас же есть фискальный чек, зачем вам бух.справка. Сделайте авансовый отчет 5 января и счет 3310 закроется, выдайте деньги подотчетнику и все вроде.Зато не придется 2010г. переделывать.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Поликсени
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +661 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Ср Май 04, 2011 19:32:00   

    Elena_Iv, а почему вы считаете, что накладную на ком.услуги не надо проводить как услуги сторон. организ. Вы же по факту оплаты, т.е. по ПКО на вычеты не сможете взять ком услуги, следовательно и накладная и сч.ф. должны быть, а если они их у себя провели 2010 годом, то как вы 2011 проведете? А расходы периода, вы это не учитываете?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Даночка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +38 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Чт Май 05, 2011 09:25:34   

    Поликсени говорит:
    накладную на ком.услуги не надо проводить как услуги сторон. организ.

    по-моему речь идет только об оплате этих услуг. Я так поняла, что АВР проведены были как положено, т.е. по дате выписки.
    Elena_Iv , проясните ситуацию. Я так и не поняла, зачем бух.справка, если только у вас действительно нет фискального чека?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Gulshara
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Пт Май 06, 2011 11:28:06   

    девочки, не путайте начисление расходов с их оплатой. в данном случае речь только об оплате: согласна с предложением Даночки.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Даночка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +38 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пт Май 06, 2011 11:33:04   

    Видимо, Elena_Iv, уже решила эту ситуацию, а мы гадаем.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elena_Iv
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Пт Май 06, 2011 17:08:47   

    Даночка, Нет кассовый чек потеряли.

    Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:

    Факт реализации услуг есть тоесть никакие цифры не поменяются. Нет касс чека-его потеряли, я взяла копию приходника и акт сверки - вот те документы что есть у меня на руках.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Даночка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +38 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Пт Май 06, 2011 19:45:06 Сказали Спасибо❤   

    ну тогда на основании акта сверки можно составить авансовый отчет, т.е. вместо фискального чека, вы приложите акт сверки. И можно будет провести авансовый январем, чтобы не трогать 2010г. Главное расходы отражены правильно и взяты на вычеты.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elena_Iv
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Вт Май 10, 2011 16:55:27   

    Даночка,
    а если деньги отданы в декабре -31 числа, в акте сверки, можно ли авансовый сделать январем? Опять же без выдачи из кассы наличности.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Даночка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +38 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Вт Май 10, 2011 21:01:53 Сказали Спасибо❤   

    Elena_Iv говорит:


    а если деньги отданы в декабре -31 числа, в акте сверки, можно ли авансовый сделать январем? Опять же без выдачи из кассы наличности.

    Да можно, подотчетники не день в день же отчитываются по приобретениям. Получил деньги, через три-пять дней(как прописано в учетной политике) отчитался и датой оплаты у вас будет дата составления авансового отчета.
    Даночка говорит:
    Главное расходы отражены правильно и взяты на вычеты.

    т.е. СФ вы уже указываете датой, котрой выписана СФ. У вас просто не пойдет акт сверки с поставщиком на конец 2010 из-за оплаты, но это не так страшно,в январе все выровняется.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz