Сдали 101.01 в начале года, а 101.02 нет, так как не было превышения в доходе более 325000 МРП
|
sav_kz
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#1 Вс Дек 20, 2009 10:45:34
|
Сообщить модератору
|
|
База знаний: http://balans.kz/viewtopic.php?p=287230#287230
Всем здравствуйте,
Возник вопрос следующего характера. ТОО сдали 101.01 в начале года, а 101.02 нет. согл. ст. и не должны были так как не было превышения в доходе более 325000 МРП. При перерегистрации НДС с ТОО все таки взяли штраф за несдачу отчета 101.02. Получается раз оштрафовали, значит и авансовые сдать надо? Даже если доход в 2009 не будет превышать 325000 МРП. Подскажите я запуталась?
Спасибо.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
sav_kz
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Вс Дек 20, 2009 11:29:11
|
Сообщить модератору
|
|
sav_kz
но вы же сдали 101.01
Kenga говорит: |
если сдали 101.01, то и 101.02 тоже должны сдать |
Добавлено спустя 30 секунд:
sav_kz говорит: |
При перерегистрации НДС с ТОО все таки взяли штраф за несдачу отчета 101.02. |
значит вы должны были после штрафа сдать 101.02. не просто так же штрафовали..
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Вс Дек 20, 2009 12:41:07
|
Сообщить модератору
|
|
sav_kz, в сто восемнадцатый раз разъясняю вам и всем подобным.
Налоговый Кодекс говорит, что те, у кого СГД < 325000 МРП, вправе не исчислять, не платить и не отчитываться по авансовым.
Т.е. Налоговым Кодексом не запрещено отчитываться по авансовым, а только предоставляется право этого не делать.
Но если вы этим правом не воспользовались, т.е. все таки подали Ф101.01, то значит впряглись в авансовые до конца года.
И теперь (из-за того, что вы подали Ф101.01, хотя имели право не подавать), вы должны весь год подавать и оплачивать авансовые платежи.
Т.е. и Ф101.02 после сдачи годовой Декларации за 2008 год обязаны были сдать, и до 20 декабря обязанны скорректировать ваши авансовые, если у вас предполагаемый КПН превышает авансовый КПН более чем на 20%.
Надеюсь, в последний раз разъясняю...
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Пн Июн 07, 2010 10:15:45
|
|
|
Добрый день! Пришло уведомление такого рода: нарушение п.2 ст.141 Кодекса, период не указан. В НК разъяснения не дали, так как человек в отпуске. В указанной статье пишут: не предоставляют расчеты сумм авансовых платежей по кпн до, и после сдачи декларации, если СГД не превышает 325000 МРП,
Посмотрела по компании: сдавали 101.01 и 101.02 (доход не превышает).
Подскажите, пожалуйста: я так поняла, что мне надо отозвать ФНО 101.01 и 101.02 за 2009г. и 101.01 за 2010г.?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#8 Пн Июн 07, 2010 18:42:25
|
Сообщить модератору
|
|
kira28 говорит: |
В указанной статье пишут: не предоставляют расчеты сумм авансовых платежей по кпн до, и после сдачи декларации, если СГД не превышает 325000 МРП |
Думаю, что это относится только к
kira28 говорит: |
101.01 за 2010г. |
, в связи с внесенными изменениями в декабре 2009 года.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#11 Чт Ноя 04, 2010 14:08:26
|
|
|
Была уверена, что права, а теперь засомневалась по поводу ф.101.02 после сдачи. СГД за 2008г. не превышает 325 000 МРП, поэтому вначале года не сдавали 101.01 и 101.02. Раз я не сдавала 101.02 на 2010г., значит я в декабре не сдаю корректировку, так ведь. Хотя в этом году КПН увеличился по сравнению с прошлым. Т.е. я его отражаю в ф. 100.00. А меня убеждают, что согл. Адм.кодекса, в случае если предполагаемый КПН превышает авансовый КПН более чем на 20%,штраф. Но в данном случае не было авансовых платежей.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Айнука
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#12 Чт Ноя 04, 2010 14:13:07
|
Сообщить модератору
|
|
Gaka говорит: |
согл. Адм.кодекса, в случае если предполагаемый КПН превышает авансовый КПН более чем на 20% |
У Вас нет предполагаемой суммы авансовых платежей по КПН
Gaka говорит: |
в данном случае не было авансовых платежей |
, поэтому Вам и корректировать нечего в декабре. Оплатите КПН, исчисленный по ф.100 за 2010г.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
алия1523
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#13 Чт Ноя 04, 2010 22:54:49
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый вечер! Можно ли корректировать КПН, путем уменьшения начисленных ранее сумм, т.е. с минусом можно ли подать дополн.расчет авансовых платежеи на ноябрь и декабрь. Т.к. нет дохода, контракт не подписали. Спасибо
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
А Амина
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#15 Вт Ноя 23, 2010 15:40:48
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, я ж правильно в 101.02 на 2010год сдала, СГД в 2008 г у меня по АО составил 384 885 631,33 тенге, должно же превышать 325000*1168МРП 2008года.= 379 600 000тенге? Спасибо. 101.01 в нач. года 2010, тоже сдан.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#16 Пн Ноя 29, 2010 13:59:13
|
|
|
Добрый день! А у меня вот такой вопрос. Наше предприятие было зарегестрировано в 2009 г., за 2009 г., у нас получился убыток, мы воспользовалисть статьей Налогового Кодекса РК 141 п2,пп1, пп2, не представили расчет сумм авансовых платежей по КПН за период до и после сдачи декларации по КПН, но в течении 2010 года ежемесячно уплачивали авансовый платеж, вопрос вот в чем Нужно ли нам сейчас до 20 декабря подать расчет по форме 101.02? Зарание огромное спасибо.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#17 Пн Ноя 29, 2010 14:04:59
|
|
|
Таня К говорит: |
вопрос вот в чем Нужно ли нам сейчас до 20 декабря подать расчет по форме 101.02? |
нет, раз
Таня К говорит: |
мы воспользовалисть статьей Налогового Кодекса РК 141 п2,пп1, пп2, не представили расчет сумм авансовых платежей по КПН за период до и после сдачи декларации по КПН |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|