Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 марта: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 марта: 320.00/328.00 (импорт в феврале.)
до 20 марта: 851.00 (договор с февраля), 870.00 (разрешит.док.за февраль)
до 01 апреля: 100.00,110.00,130.00,150.00,180.00 годовые формы по КПН за 2023г.
до 01 апреля: 700.00 годовая форма по земле, транспорту и имуществу за 2023г.
до 01 апреля: 220.00,230.00,240.00 годовые формы по ИПН за 2023г.
до 01 апреля: 920.00 по единому земельному налогу за 2023г.
до 01 апреля: 912.00 по фиксированному вычету (СНР) за 2023г.
до 01 апреля: 101.04 КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г.
до 01 апреля: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 4 квартал 2023г.
Сроки уплаты:
до 20 марта:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в феврале (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за февраль)
до 26 марта:
- АП по КПН за март (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за февраль)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в феврале)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Бездействующее юр.лицо открыто в 2006...
    Когда возникает обязательство по сдаче 101.01, если ТОО открыто в 2011г.?
    Чек пропал, было намерение реализации...
    Когда можно начислять з/пл директору,...
    Юридическое лицо покупает у физическо...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как отразить предоплату директором за мебель наличными, когда ТОО ещё не было открыто?     
    astra597
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Ср Ноя 03, 2010 14:04:29   

    Здравствуйте все! Директор заплатил за мебель предоплату 10.06.2010г, а само ТОО зарегистрировалось 29.06.2010. Не знаю как поступить и как отразить это в бух.учете. Помогите пожалуйста.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Рита
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Ср Ноя 03, 2010 14:13:23 Сообщить модератору   

    Если документы на мебель оформлены на директора как на физлицо (а иначе и не может быть, т.к. реквизитов у ТОО еще не было), то пусть теперь ТОО купит эту мебель у директора как у физического лица.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    astra597
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Ср Ноя 03, 2010 14:24:08   

    не поняла на сумму предоплаты? я уже оприходовала мебель на основные, провела оплату, и соответственно обозначилось сальдо....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Рита
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Ср Ноя 03, 2010 14:31:01 Сообщить модератору   

    astra597 говорит:
    на сумму предоплаты

    Ничего не поняла: директор только сделал предоплату, но мебель еще не получали?
    С другой стороны
    astra597 говорит:
    я уже оприходовала мебель на основные

    Тогда скажите, на кого оформлена накладная на мебель и каким числом?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    astra597
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Ср Ноя 03, 2010 14:35:26   

    накладная выписана на ТОО уже в июле (счет-фактура+накладная), а есть ещё фискальный чек и такая бумажка "Заказ" с отметкой оплачена предоплата ( на имя директора)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Ср Ноя 03, 2010 14:49:47   

    ну тогда, видимо, через подотчёт, хотя сама сумма "предоплаты" как бы всё-таки образовалась ещё до образования самого юр лица, и как бы показать, что сделана с предпринимательской целью эта оплата, как бы возникли договорные отношения предоплата-выполнение заказа-окончательная оплата, а с кем такие договорные отношения, если юр лица не было? А если взаиморасчётом - типа часть предоплаты зависло при приходовании мебели как задолженность перед поставщиком, но тут директор говорит - так они мне должны и предъявляет чек(может тут сделать к-нить акт сверки), тогда эта задолженность "переносится" на задолженность перед директором и вы ему выдаете эти деньги и это всё через под.отчёт

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Рита
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Ср Ноя 03, 2010 14:50:50 Сообщить модератору   

    Я бы оформила эту предоплату авансовым отчетом датой позже 29 июня, как есть на самом деле: директор заплатил из своих денег раньше, а отчитался, когда появилось ТОО, и тогда же выплатить ему перерасход по авансовому отчету.
    Будет неувязка с самой датой оплаты по чеку, но что делать... Думаю, это не такое уж большое нарушение.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Ср Ноя 03, 2010 14:57:29   

    Рита говорит:
    Думаю, это не такое уж большое нарушение.

    с расходами на печать и нотариусов - тоже так бывает

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NZ
    Резидент Баланса
    Спасибки: +84 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Ср Ноя 03, 2010 15:06:17   

    Рита говорит:
    Я бы оформила эту предоплату авансовым отчетом датой позже 29 июня, как есть на самом деле: директор заплатил из своих денег раньше, а отчитался, когда появилось ТОО

    Рита права. главное чтобы сф была оформлена верно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Fiona
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Ср Ноя 03, 2010 15:16:05 Сообщить модератору   

    astra597 говорит:
    фискальный чек и такая бумажка "Заказ" с отметкой оплачена предоплата ( на имя директора)

    интересно, а как они у себя оприховали эту предоплату, как от частного лица и заказ приняли от частного лица. А когда документы выписали на мебель на ТОО и остаток денег приняли от ТОО, тогда у них должна была на частном лице сумма зависнуть, а по этому ТОО недоплата. Получается они задним числом перебили приходник с этой предоплатой на ТОО, когда ТОО ещё не существовало. Если документы на ТОО, тогда и заказ должны были оформить на ТОО через такого-то, с предоплатой. Тоже считаю этот вариант
    Рита говорит:
    Я бы оформила эту предоплату авансовым отчетом датой позже 29 июня, как есть на самом деле: директор заплатил из своих денег раньше, а отчитался, когда появилось ТОО, и тогда же выплатить ему перерасход по авансовому отчету.
    Будет неувязка с самой датой оплаты по чеку, но что делать... Думаю, это не такое уж большое нарушение.

    выходом из данной ситуации.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    astra597
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Ср Ноя 03, 2010 15:27:03   

    спасибо всем большое!!!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz