Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 марта: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 марта: 320.00/328.00 (импорт в феврале.)
до 20 марта: 851.00 (договор с февраля), 870.00 (разрешит.док.за февраль)
до 01 апреля: 100.00,110.00,130.00,150.00,180.00 годовые формы по КПН за 2023г.
до 01 апреля: 700.00 годовая форма по земле, транспорту и имуществу за 2023г.
до 01 апреля: 220.00,230.00,240.00 годовые формы по ИПН за 2023г.
до 01 апреля: 920.00 по единому земельному налогу за 2023г.
до 01 апреля: 912.00 по фиксированному вычету (СНР) за 2023г.
до 01 апреля: 101.04 КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г.
до 01 апреля: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 4 квартал 2023г.
Сроки уплаты:
до 20 марта:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в феврале (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за февраль)
до 26 марта:
- АП по КПН за март (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за февраль)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в феврале)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Можно ли договором о 100 % предоплаты физ.лицу закрыть авансовый отчет?
    может ли арендатор зачислять денежные средства на карточку арендодателя?
    Можно в подотчет перечислить денежные средства на карточку через банк?
    Как денежные средства, которые будут ...
    Как правильно удержать из з/платы сот...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как закрыть авансовый отчет, если денежные средства п/ о лицу закинули на карточку?     
    Элиан
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пт Апр 23, 2010 07:03:18   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=334448#334448
    Как закрыть авансовый отчет, если денежные средства п/о лицу закинули на карточку , а он оттуда снял, оплатил на то, что нужно было и мне принес документы?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пт Апр 23, 2010 07:40:49 Сказали Спасибо❤   

    Элиан
    Элиан говорит:
    Как закрыть авансовый отчет, если денежные средства п/о лицу закинули на карточку , а он оттуда снял, оплатил на то, что нужно было и мне принес документы?

    Предлагаю:
    1.Дт 1251-Кт 1030.
    2.Дт 3310-Кт 1251.
    3.Дт 1300,7210-Кт 3310.
    4.Дт 1420-Кт 3310.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Элиан
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Вс Апр 25, 2010 22:51:24   

    А меня смущает то, что мы разве можем сразу с 1030 на 1251? а я думаю с 1030 на 1010 и с 1010 на 1251 и т.д.? у кого есть еще мнения, кстати уточняю деньги лежат не на карточке сотрудника, а
    на нашем р/счете! Деньги выдает наш головной, а мы филиал, сотрудник работает в филиале. спасибо

    Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:

    и деньги он еще не снимал, а вложил свои, и ждет возмещения затрат!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lapka
    Сертификат CAP
    Спасибки: +188 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Вс Апр 25, 2010 22:55:28 Сказали Спасибо❤   

    если деньги на Вашем расчетном счете, Вы их перечисляете на карточку сотрудника, тогда и делайте проводку, ставя сумму в подотчет

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NetA
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Вс Апр 25, 2010 23:00:53 Сообщить модератору   

    Элианне большое замечание, что вам правильно ответили, пишите четкий ответ.
    Цитата:
    Деньги выдает наш головной, а мы филиал, сотрудник работает в филиале.

    1.Если вам головное предприятие денежные средства перевело в филил, то
    Дебитуется ИИК филиала Кредитуется задолженность пепед головным
    2. с ИИК филила деньги перевели на карточку сотрудника
    делаете как писал esiphi
    Цитата:
    Предлагаю:
    1.Дт 1251-Кт 1030.
    2.Дт 3310-Кт 1251.
    3.Дт 1300,7210-Кт 3310.
    4.Дт 1420-Кт 3310.
    С ув.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Элиан
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Вс Апр 25, 2010 23:02:20   

    Тогда перчислить деньги в его карточку и провести проводку с 1030 на 1251 и это будет правильно? кстати Вы не подскажете как на карточку закидывать? я этого раньше не делала но логический думаю так: в платежке где получатель номер его карточки и названия банка и прочие реквизиты?
    Предлагаю:
    1.Дт 1251-Кт 1030.
    2.Дт 3310-Кт 1251.
    3.Дт 1300,7210-Кт 3310.
    4.Дт 1420-Кт 3310.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NetA
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Вс Апр 25, 2010 23:12:35 Сообщить модератору   

    Элиан
    Цитата:
    Тогда перчислить деньги в его карточку и провести проводку с 1030 на 1251 и это будет правильно?
    , эти же деньги подотчетные, поэтому делаете проводку
    Цитата:
    1.Дт 1251-Кт 1030.

    Второй ворос уже не касается темы, поэтому надо завети новую.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирыч
    Резидент Баланса
    Спасибки: +121 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пн Апр 26, 2010 11:12:30 Сказали Спасибо❤   

    В случае если карточка принадлежит работнику то проводки как вышеуказано, но если карточка корпоративная (открыта на фирму), а значит в банке где оформлена карточка открыт карт-счет на фирму, то проводки я делаю так:
    1. пополнение карточки через р/счет Дт 1040 Кт 1030
    2. оплата услуг и, или товаров, материалов с карточки Дт 1330; 1310; 7211 Кт 1040
    и Дт 1420 Кт 1040 (сумма НДС).
    Счет подотчета не задействован так как расчет по приобретениям производится денежными средствами с карточки, а не наличными.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Наталья 1108
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Вт Апр 27, 2010 11:01:08 Сообщить модератору   

    У нас тоже филиал и деньги в подотчет перечисляет головное на карточку сотрудника . Проводки следующие:
    1010 1030
    1251 1010
    ну и далее в зависимости от того на что израсходованы
    7110 1251
    3310 1251

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Элиан
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Ср Апр 28, 2010 23:52:33   

    Но а как тогда Вы задолженность своему головному показываете? У нас оказывается делается так 1251-3340, а дальше все по порядку, куда и зачем п/о израсходывал эти средства отчитывется

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Наталья 1108
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Чт Апр 29, 2010 11:52:31 Сообщить модератору   

    провдка 1010 1030 это в головном
    У меня (филиала) так :
    1010 3320 (здесь отражаются взаиморасчеты с головным)
    1251 1010

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz