Правила составления бухгалтерского баланса.
|
|
#1 Пн Апр 05, 2010 18:55:51
|
|
|
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=330154#330154
Здравствуйте!
Подскажите, хочу научиться самостоятельно составлять бухгалтерский баланс (в 1С неправильно формирует), где можно взять материал, инструкции?
Хотелось бы все это увидеть, в таком примере код. стр. 010 берется с оборотно-сальдовой ведомости по счету 1010, 1030.
Для неопытных бухгалтеров это была бы неоценимая помощь в познаниии основ бухучета. То уже 3 год сдаю, с чужой помощью, а хотелось бы понять и уметь делать баланс самой.
Заранее благодарна.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Пн Апр 05, 2010 19:21:43
|
|
|
LISA LIS говорит: |
То уже 3 год сдаю, с чужой помощью |
Если делали при вас, то уже давно должны были научиться... Это абсолютно несложно.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Геннадьевна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#3 Пн Апр 05, 2010 21:02:40
|
Сообщить модератору
|
|
LISA LIS говорит: |
Хотелось бы все это увидеть, в таком примере код. стр. 010 берется с оборотно-сальдовой ведомости по счету 1010, 1030. |
Вы же сами себе подсказываете. Номер строка баланса- это первые две цифры счета в ОСВ. Открыли оборотку. Проверили, чтобы было закрыто сальдо на счетах доходов и расходов 6*** и 7***, а так же счета производства 8***.
Ну и разносите дальше счет 1210 в строку 012, счет 3310 в строку 033 и т.д.
Еще несколько правил:
1.Счета, которые имеют контрсчета, корректируются на сумму последних. Т.е., например:счет основные средства 2410 заносится в строку 024 за минусом амортизации 2420.
2. Ни в коем случае нельзя сворачивать сальдо по счету. Если у вас по счету 3190 есть Дт и Кт сальдо, дебетовую часть необходимо перенести в активы, строка баланса 014 "текущие налоговые активы".
3 НУ и главное уравнение Актив(счета баланса начинающиеся на 1 и 2)= Обязательства(счета баланса начинающиеся на 3 и 4) + капитал(счата баланса, начинающиеся на 5).
Таким образом, уже по первой цифре счета видно, куда ее относить. Ну еще пару, тройку мелочей может упустила.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Вт Апр 06, 2010 14:27:07
|
|
|
Здравствуйте! Составила БухБаланс с чужой помощью и объяснениями, получился вот такой (приложен).
По Вашим разъяснениям, вроде как он должен быть немного другой.Правильно ли он составлен? Если нет -где ошибки?
Спасибо!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Геннадьевна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#6 Вт Апр 06, 2010 15:40:48
|
Сообщить модератору
|
|
LISA LIS
На вскидку
010 правильно
012 поставили отрицательное сальдо из счета 3310, не совсем правильно. На кредитовом счете должно быть только положительное сальдо, суммы с минусом переносим на предоплату, на счет 1610, значит должны были поставить в строку 016 а не 012, как авансы полученные.
013 правильно
016 правильно+ те 855 359 тенге, что ошибочно поставили в строку 012
024 привильно
030 неправильно, перенесли минус из счета 1251, мы отрицательное сальдо по подотчету переносим на счет 3396 и соответственно в строку баланса 033.
031 неправильно, поскольку занесли суммы со счетов 3210 и 3230, которые должны быть отрадены по строке 032, да еще и отрицательное сальдо по счету 3180 добавлено. Сворачивать сальдо нельзя, отрицательную сумму по налогу на имущество необходимо в конце отчетного периода переносить на счет 1430 и отражать в балансе по строке 014.
055 неправильно. должен быть остаток по счету 5510 ( 14472) со знаком минус.
050 неправильно. Здесь должен стоять уставный капитал счет 5030 116800 тенге.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Вт Апр 06, 2010 17:22:15
|
|
|
в строке 033 сумму 245 800 оставляем? - она шла в ОСВ отрицательным сальдо по счету 1210.
Геннадьевна говорит: "031 неправильно, поскольку занесли суммы со счетов 3210 и 3230, которые должны быть отрадены по строке 032, да еще и отрицательное сальдо по счету 3180 добавлено. Сворачивать сальдо нельзя, отрицательную сумму по налогу на имущество необходимо в конце отчетного периода переносить на счет 1430 и отражать в балансе по строке 014. "
Вопрос по всем налогам отрицательно сальдо по кредиту переносить на счет 1430 и отражать в балансе по стр. 014, т. е отрицательное сальдо по счету 3230 (экология) сумма -853 тенге, переносим в стр 014?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Геннадьевна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#9 Вт Апр 06, 2010 18:08:45
|
|
|
в строке 033 сумму 245 800 оставляем? - она шла в ОСВ отрицательным сальдо по счету 1210?
Добавлено спустя 19 минут 23 секунды:
задолженность по заработной плате (счет 3350) переносится в стр. 033 или 035?
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
и еще вопросик
Смотрю БухБаланс за 2008 год, и если делать как сказала Геннадьевна, то получается БухБаланс составлен с ошибками за 2008 год.
Делать как правильно или как в прошлом году (с ошибочками)?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Геннадьевна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#10 Вт Апр 06, 2010 19:10:16
|
Сообщить модератору
|
|
LISA LIS говорит: |
в строке 033 сумму 245 800 оставляем? - она шла в ОСВ отрицательным сальдо по счету 1210? |
Геннадьевна говорит: |
значит должны были поставить в строку 016 а не 012, как авансы полученные. |
Предоплата на счете 1610, строка баланса 016, я уже писала.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
LISA LIS говорит: |
задолженность по заработной плате (счет 3350) переносится в стр. 033 или 035? |
033 первые две цифры счета=номер строки баланса.
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
LISA LIS говорит: |
Делать как правильно или как в прошлом году (с ошибочками)? |
Сальдо на начало у вас переходящее, если за 2008 годн не будете исправлять, эти же цифры должны быть на начало 2009 года. На конец 2009 года ставить все правильно.
Все ошибки были не критичны, кроме уставного капитала отнесенного в нераспределенную прибыль, очень грубая ошибка.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#11 Сб Мар 19, 2011 12:21:58
|
|
|
Здравствуйте. у меня некоммерческое объединение . в счет деньги приходят от безвозмездного,финансового,спонсорской помощи. и уходят деньги на налог, зарплату, админ.расходы, и на проведение мероприятии. как я узнала выше я не заполняю форму №1бухгалтерский баланс, а в формах №2 и №3 повторяю одни и те же цифры, также в №4 не пишу ничего. Правильно ли составила тем самым отчет?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#12 Пн Апр 28, 2014 16:32:43
|
|
|
Здравствуйте подскажите пожалуйста как правильно разнести в балансе отрицательные значения из оборотной ведомости по следующим счетам:
сч.3110- КПН
сч.3120 - ИПН
сч.3150 - соцналог
сч.3190 - эмиссии
сч.3210 - соц.страх
сч.3220 - пенс.отчисления
сч.1430 - НДС за нерезидента(болтается с незапамятных времен, подарок от прежнего бухгалтера. Фактически по лицевому счету в налоговой этой задолженности нет)
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#13 Пн Апр 28, 2014 18:59:23 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Если у Вас после оплаты остался КПН по кредиту, то тогда надо сделать проводку 1410/3110
ИПН, соцналог, эмиссии - 1430/3120, 3150, 3190
С соцстрахом, пенсионкой и НДС за нерезидента надо разбираться, почему они возникли.
Добавлено спустя 35 секунд:
Сорри, КПН по дебету
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#15 Пн Апр 28, 2014 21:45:06
|
|
|
Думаю, что соцстрах и пенсионку можно на 1280 перекинуть. Больше никуда не получится. В следующих месяцах при уплате не забудьте засчитать эту переплату.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#16 Пн Апр 28, 2014 21:53:13
|
|
|
Yelenko говорит: |
Если у Вас после оплаты остался КПН по кредиту, то тогда надо сделать проводку 1410/3110
ИПН, соцналог, эмиссии - 1430/3120, 3150, 3190 |
Yelenko говорит: |
Думаю, что соцстрах и пенсионку можно на 1280 перекинуть. |
Я все это делаю только 31 декабря, чтобы "минусов" в балансе небыло. А так в течение года пусть себе висят.
Добавлено спустя 28 секунд:
А 1 января следующего года сразу же назад возвращаю.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#17 Пн Апр 28, 2014 21:56:07
|
|
|
Рита, я с Вами согласна, такой вариант приемлем, если компания не составляет промежуточную финансовую отчетность. Если такая имеет место быть, то закрытие нужно делать в зависимости от периода - ежеквартально или ежемесячно. В общем, как в учетной политике закреплено
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#19 Пн Июн 23, 2014 14:16:13
|
|
|
Добрый день!
Сомневаюсь верно ли разнесены бух.счета по строкам баланса. Проверьте пожалуйста
стр.019 - сч.1420, 1610, 1620, 1630
стр.213 - сч.3310, 3510
стр.216 - сч.3210, 3220, 3350
С уважением
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#23 Чт Янв 21, 2016 10:48:52
|
|
|
Здравствуйте! Очень нужен совет по составлению бух баланса. Только начала самостоятельно собирать баланс, проверяю вручную, есть сомнения. У меня по 1С в строку 08 (прочие краткосрочные активы) попадают суммы раздела 7200 (расходы), а в строку 29 (прочие краткосрочные обязательства) попадают суммы из раздела 6200 (доходы), правильно ли это, или должно быть наоборот??
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#24 Чт Янв 21, 2016 10:59:26
|
|
|
Аксенова Ирина,
на момент составления баланса у вас не должно быть с-до по этим счетам, вы произвели закрытие периода?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#26 Чт Янв 21, 2016 11:11:11 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Аксенова Ирина говорит: |
у нас период составления отчетности квартал. |
ну и что? делайте закрытие по поквартально, если зависло с-до на начало, следовательно не был закрыт или же были внесены корректировки после закрытия предыдущего периода
Считаю что для правильного отражения данных в балансе, у вас не должно быть с-до по счетам доходов и расходов, то бишь разница должна отразится в составе капитала (42), т.е. прибыли или убытка, а иначе ваше с-до на этих счетах и отражается в составе
Аксенова Ирина говорит: |
(прочие краткосрочные активы) / (прочие краткосрочные обязательства) |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|