Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Изменение места использования кассового аппарата онлайн
    о продаже кассового аппарата
    Списание кассового аппарата
    пропажа кассового аппарата
    Аренда кассового аппарата.
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Проблемы использования кассового аппарата     
    Лилия
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Ср Ноя 29, 2006 09:38:51 Сообщить модератору   

    Всем доброе утро! Yahoo! Yahoo! Yahoo!
    Наша фирма недавно прошла перерегистрацию, сменилось название. Кассовый аппрат сняли с учета, регистрация в новом налоговом прошла, только вот из-за свидетельства о постановке на учет по НДС (в налоговом сказали, что поменяется номер) мы не можем провести фискализацию. У нас есть книга товарных чеков при расчетах с потребителями без применения ККМ. В налоговом сказали, что мы можем использовать эти товарные чеки вместо кассовых чеков. У меня вопрос после выдачи таких товарных чеков проводим ли мы эту сумму через кассовый аппарат, получается более поздним числом. Как пользоваться книгой товарных чеков?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #2 Ср Ноя 29, 2006 10:28:05 Сообщить модератору   

    При выдаче товарного чека он не дублируется на фискальный чек. Данные о выданных товарных чеках отражаются в книге кассира-операционастиа -там есть спец. столбец.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лилия
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Ср Ноя 29, 2006 12:44:15 Сообщить модератору   

    Да, я уже разобралась. Но все же спасибо большое.
    Rose camomile party

    Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:

    Хочу что то такое вытворить. Душа вся кипит, хочется танцевать, петь во все горло и все такое. Непонятно почему.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Ср Ноя 29, 2006 13:22:52 Сообщить модератору   

    предупреждение! offtopic

    В итоге часть офтопа перенесено в другую ветку, остальное почикано.



    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лилия
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Чт Ноя 30, 2006 10:56:31 Сообщить модератору   

    С добрым утром!!!
    Я опять по поводу кассового аппарата. Мы вчера сделали фискализацию и поставили на учет кассовый аппарат. Но свидетельство о постановке на учет по НДС еще не поменялся. В фиск. чеке и счет-фактуре указывается прежний номер свидтельства. Это не будет нарушением, когда мы и наши клиенты будем сдавать налоговые отчеты, а именно 307 форму? мы в своей декларации и реестре будем указывать один номер, а наши клиенты другой номер.
    Surprised Surprised Surprised

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #6 Чт Ноя 30, 2006 11:16:25 Сообщить модератору   

    А трудно изменить номер и серии НДС в ККМ и СФ, если Вы не знаете как это сделать, то сервис центры запросто справиться с этим. И только Ваши клиенты же будут указывать Ваши данные 307 форму, а не Вы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Чт Ноя 30, 2006 11:30:26 Сообщить модератору   

    (5) Не совсем понятно. Вы сумбурно пишите.
    Вы уже перерегистрировались? Номер РНН не поменялся? Серия и номер свидетельства поменялось? Какие номера зашиты в ККМ?
    Вы в своей 300 декларации какие данные будете указывать?

    Ест-но нужно, чтобы данные в ваших отчетах и в отчетах покупателей сходились. Иначе у них могут возникнуть проблемы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лилия
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Чт Ноя 30, 2006 15:08:19 Сообщить модератору   

    6. Мы ведь указываем в шапочке, а они в реестре. У нас то пройдет все ок, а вот у наших клиентов может пройти как нестыковка номера св-ва и РНН. Св-во нам еще не поменяли, в процессе еще. Как только получим новое свидетельство, мы сразу отнесем в ЦТО, это дело 5 минут. Просто мы со вчерашнего дня выбиваем фиск. чеки, максимум в ПН получим новое св-во. 2-3 придется пробивать со старым номером, а не пробивать мы не можем, конец месяца и все такое.

    7. Мы перерегистрировались, поменялось название и местонахождение. Кассовый аппарат сняли с учета и зарегистрировали в другом налоговом. РНН не поменялся, в свидетельсве поменяется номер, а серия останется прежней (это мне в налоговой сказали). в данный момент у нас на руках нет св-ва, в налогой на замене. В ККМ зашиты все новые реквизиты, только св-во осталось прежней. В соей декларации новый номер св-ва буду указывать.

    Что то инет у меня глючит

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #9 Чт Ноя 30, 2006 16:50:22 Сообщить модератору   

    Жозефина, как я понял:
    В шапочке все изменение, за исключением серии и номера НДС.
    Значит Вам надо отнести ККМ в ЦТО и убрать старые данные т.е. серии и номер НДС до получения нового, во избежание недоразумении с клиентами. В декларации можете указывать новый номер, если конечно выдадут к этому времени

    Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:

    Это здесь сервак глючит, Жозефина, будьте спокойнее у Вас с инетом все хорошо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лилия
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Чт Ноя 30, 2006 17:00:37 Сообщить модератору   

    Я уже 3-й раз говорю, что в ККМ уже занесены еще позавчера все новые данные, КРОМЕ СВ-ВА О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ. Тема начинается с 1-го сообщения.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #11 Чт Ноя 30, 2006 17:12:27 Сообщить модератору   

    Жозефина говорит:
    ... В фиск. чеке и счет-фактуре указывается прежний номер свидтельства. ...

    Шрифты все черные, Вы немножко погорячились, не поддавайтесь эмоциям.
    Есть другой вариант:
    1. Не забивать чеки, пока не получите новый номер
    2. Стереть старый номер в ККМ и дальше забивать чеки, пока не получите новый номер

    Добавлено спустя 17 секунд:

    Жозефина говорит:
    С добрым утром!!!
    Я опять по поводу кассового аппарата. Мы вчера сделали фискализацию и поставили на учет кассовый аппарат. Но свидетельство о постановке на учет по НДС еще не поменялся. В фиск. чеке и счет-фактуре указывается прежний номер свидтельства. Это не будет нарушением, когда мы и наши клиенты будем сдавать налоговые отчеты, а именно 307 форму? мы в своей декларации и реестре будем указывать один номер, а наши клиенты другой номер.
    Surprised Surprised Surprised


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лилия
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Чт Ноя 30, 2006 17:45:57 Сообщить модератору   

    Меня не так то легко вывести из себя, не дождетесь!

    Добавлено спустя 17 часов 40 минут 34 секунды:

    И что, никто не сталкивался с подобной проблемой???? Shocked Shocked Shocked

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Пт Дек 01, 2006 12:23:08 Сообщить модератору   

    Жозефина, не сердитесь. Обратите внимание, здесь действительно помогает вам именно iXоn

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Пт Дек 01, 2006 12:40:06 Сообщить модератору   

    Боже, какие все стали дипломатичные...

    Жозефина, я правильно поняла: сейчас у вас свидетельство о постановке на учет старое, и следовательно, старые данные (номер и серия св-ва) зашиты в ККМ. Чеки и счета-фактуры с этими данными вы выдаете сейчас покупателям, да?
    Когда получите новое свидетельство с новыми серией и номером, перезашьете ККМ в техслужбе и дальше будете выдавать чеки и счета-фактуры с новыми данными. Сами же пишите, что дело пяти минут.

    Жозефина говорит:
    мы в своей декларации и реестре будем указывать один номер, а наши клиенты другой номер.

    Жозефина говорит:
    В соей декларации новый номер св-ва буду указывать.

    А вы в своей декларации (видимо 300.00 и 307.00) будете какой ДРУГОЙ указывать? Если вы нового номера еще не знаете, то и в своих отчетах вы будетет указывать старый номер.

    Так что вас смущает, поясните?
    Тот факт, что если вы новое свидетельство получите в середине месяца (квартала), то получится, что в отчетном периоде выдавали чеки со старыми и новыми свидетельствами? Но ведь все по закону.
    Вам новое свидетельство же не задним числом выдадут? С даты выдачи и будете выдавать новые чеки.
    На границе - один-два дня - можете выписывать мягкие чеки.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Пт Дек 01, 2006 13:19:18 Сообщить модератору   

    Я так поняла, что в том-то и проблема, что верных данных у нее еще нет. Нового свидетельства им еще не выдали, но обещают. Так, Жозефина

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лилия
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Пт Дек 01, 2006 13:29:57 Сообщить модератору   

    Все так и есть, сегодня получу, если готово. Меня смущает, что на наших чеках стоит номер свидетельства уже не существющей организации. В ЦТО сказали, что если в ККМ сумма пробивается с НДС, то машина не примет, если не указать св-во, что там программа не пишет построчно и если что-то изменится, то надо перезаписывать программу. Вот так, вот! Sad

    Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:

    Щас поеду в НК, все выясню и напишу что да как, ведь наверняка еще кто-то столнется с этой проблемой. Вчера я разговаривала с одним налоговиком, он говорит, что мы за это несем адм. ответственность. Первое, что надо сделать объяснить налоговикам, чтоб потом штрафные санкции не принимали и тем раньше, тем лучше.

    Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:

    У нас есть св-во, там указано другое название. У нас была перерегистрация. И получается, что фактически сейчас мы пользуемся св-вом другой организации?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Пт Дек 01, 2006 14:10:02 Сообщить модератору   

    Жозефина, я вот что-то перечитала посты и думаю, что V1n1 прав. Раз у вас теперь стала другая организация, она-то еще не стоит на учете по НДС (раз свидетельства нет). Вот представьте, что вам выдадут это свидетельство сегодняшним числом, а вы уже вчера в счетах-фактурах НДС выделяли.
    Таким путем не только у покупателей, но и у вас проблемы могут возникнуть. Серьезные.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лилия
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Пт Дек 01, 2006 14:18:41 Сообщить модератору   

    Но ведь в НК мы стоим на учете по НДС, ведь к нашему РНН прикреплено наше свидетельство, разве не так?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Пт Дек 01, 2006 14:25:08 Сообщить модератору   

    Жозефина, это эхо-эхо-эхо....

    При перерегистрации РНН не меняли?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лилия
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Пт Дек 01, 2006 14:34:36 Сообщить модератору   

    Нет, и св-во не меняли, так как в НК сказали, что оно замене не подлежит. Мы были в недоумении, как это так: у фирмы одно название, в свидетельсве другое. В конце концов сказали поменяйте и вот...

    Добавлено спустя 3 дня 20 часов 12 минут 57 секунд:

    Я узнала на счет свидетельства. При замене свидетельсва о постановке на учет по НДС он действителен только со следующего месяца после выдачи. Его нам должны выдать в среду, 6-го декабря. В 4-м квартале мы сдаем отчеты с прежним номером свидетельства. Так что никаких нарушении...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz