Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Форма сдачи авансового отчета по КПН
    Утвержденная форма авансового отчета
    Закрытие авансового отчета в рублях
    Бланк авансового отчета EXCEL
    Заполнение утвержденной формы авансового отчета
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Оформление авансового отчета и оплаты перерасхода в 1С     
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Вт Мар 24, 2009 10:23:40 Сообщить модератору   

    База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=163128#163128
    http://balans.kz/viewtopic.php?p=305673#305673

    Евлеша говорит:
    как правильно оформить Авансовый отчет если директор оплачивает поставщикам из собственного кармана и денег в кассе на этот момент нет. Нужно заполнить Авансов отчет только на закладке "оплата" и потом когда появяться деньги в кассе оплатить этот долг РКО 1251/1010 на суммы долга директору. Или правильнее будет сначало Сделать в день покупки ПКО 1010/1251 от директора и затем РКО 1251/1010 и это РКО выбрать в авансоваом отчете на закладке "Авансы"

    Евлеша, зачем такие заморочки? Директор купил на свои деньги, вы оформили авансовый отчет, потом, когда появятся в кассе деньги, всю сумму по авансовому отчету выдаете по РКО.
    А если он купил материалы, приходуете их документом "Поступление материалов" той датой, которая в накладной на материалы.

    Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:

    У вас получатся проводки:
    Дт 3310 Кт1251 оплата за материалы (по ав.отчету)
    Дт 1210 Кт 3310 поступление материалов
    Дт 1251 Кт 1010 оплачен перерасход по ав.отчету



    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Евлеша
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Вт Мар 24, 2009 10:30:03 Сообщить модератору   

    Kenga, я просто интересуюсь, как все же правильно сделать надо мнения разделились. Выходит в такой ситуации можно просто в авансовом отчете заполнить закладку ОПЛАТА и это не будет ошибкой?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Вт Мар 24, 2009 10:39:14 Сообщить модератору   

    Получается у вас вопрос больше по 1С, а я в 8-ке не работаю. Давайте сделаем так: я перенесу ваш вопрос в форум по 1С 8, пусть вам специалисты по восьмерке ответят.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    baknar
    Резидент Баланса
    Спасибки: +155 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Вт Мар 24, 2009 10:59:11   

    Евлеша
    Если в кассе нет денег, то как вы ее выдадите? Провели авансовый отчет 3310-1251, а затем долг отнесите до выдачи на 3396, проводка 1251-3396. Потом, когда появятся деньги, выдадите по РКО со счета
    3396-1010.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Евлеша
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Вт Мар 24, 2009 11:03:12 Сообщить модератору   

    благодарю Kenga за помощь. Подскажите пользователи 1с8 как все же нужно правильно оформить Авансовый отчет если директор оплачивает поставщикам из собственного кармана и денег в кассе на этот момент нет. Нужно заполнить Авансов отчет только на закладке "оплата" и потом когда появяться деньги в кассе оплатить этот долг РКО 1251/1010 на суммы долга директору. Или правильнее будет сначало Сделать в день покупки ПКО 1010/1251 от директора и затем РКО 1251/1010 и это РКО выбрать в авансоваом отчете на закладке "Авансы"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3484 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Вт Мар 24, 2009 11:27:20   

    Евлеша говорит:
    правильнее будет сначало Сделать в день покупки ПКО 1010/1251 от директора и затем РКО 1251/1010 и это РКО выбрать в авансоваом отчете на закладке "Авансы"

    Вот так.
    А по деньгам принятым от директора нужно составить договор займа.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Евлеша
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Вт Мар 24, 2009 11:39:29 Сообщить модератору   

    Елена Т, про договор займа я не совсем поняла, вернее окончательно запуталась, хоть и читала все возможные ветки на эту тему, как бы вы Елена поступили в такой ситуации если бы на счете 3396 в конце года висел долг ТОО перед директором на 50000 тг за 2008 г. Договор составить понятно как и на какой срок и от какого числа не могу понять когда лучше проводку внести 1010/4030 и 1251/1010 в конце 2008 г. или 2009 г.-?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3484 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Вт Мар 24, 2009 11:49:17   

    Евлеша говорит:
    1010/4030

    Зависит от договора займа, если оплата в течение года то краткосрочные сч.3050, если более года то долгосрочные и тут правильно сч.4030.
    Директор кто? С чего он решил вкладывать свои деньги? Ладно был бы учредителем, но и тогда бы был договор займа. Только договор займа определит отношения по деньгам на сч.3396.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Евлеша
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Вт Мар 24, 2009 11:53:57 Сообщить модератору   

    Я начала новую мысль не в той теме, надо перенести сообщение в тему внесение наличных денег, а как перенести? Договор займа явно долгосрочный директор учредитель. так когда надо поставить эту проводку?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3484 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Вт Мар 24, 2009 12:08:55   

    На дату возникновения первого факта перерасхода, на эту же дату и составляете договор. На каждый факт перерасхода договор займа. Посмотрите тему
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=161947#161947

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Евлеша
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Вт Мар 24, 2009 12:14:23 Сообщить модератору   

    А если авансовым отчетом выдавалась з/пл. Я делала авансовый отчет на основании платежной ведомости, на закладке выплата з/пл естественно документ основание - "зарплата к выплате организаций", а к такому авансовому отчету тоже д.б. выбран РКО на закладке авансы? (так же на тот момент не было денег в кассе)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3484 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Вт Мар 24, 2009 12:21:14   

    Делаете ПКО -заем от директора сч.4030, далее РКО по зар.плате как положено.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Ср Мар 25, 2009 00:50:47 Сообщить модератору   

    Елена Т говорит:
    Евлеша писал(а):правильнее будет сначало Сделать в день покупки ПКО 1010/1251 от директора и затем РКО 1251/1010 и это РКО выбрать в авансоваом отчете на закладке "Авансы"

    Вот так.

    А по деньгам принятым от директора нужно составить договор займа.

    Для чего так сложно? Зачем городить изгородь вокруг забора? baknar правильно сказала
    baknar говорит:
    Если в кассе нет денег, то как вы ее выдадите? Провели авансовый отчет 3310-1251, а затем долг отнесите до выдачи на 3396, проводка 1251-3396. Потом, когда появятся деньги, выдадите по РКО со счета 3396-1010.

    И никаких фантазий.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Ср Мар 25, 2009 01:41:15 Сообщить модератору   

    Тоже считаю, что договор займа совсем не обязательно и тем более
    Елена Т говорит:
    На каждый факт перерасхода

    Более того, во всех случаях, когда можно обойтись без договора безвозмездного займа, советовала бы обходиться без него. Это если уж в течение большого срока перерасход по авансовому отчету не оплачивается, тогда может имеет смысл, чтобы не ставить на сомнительные обязательства.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3484 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Ср Мар 25, 2009 11:03:30   

    Евлеша, у каждого свое мнение. Вам решать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ксюшка222
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Чт Май 14, 2009 11:31:00 Сообщить модератору   

    Kenga говорит:
    как правильно оформить Авансовый отчет

    Как провести в авансовом отчете командировочные.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Сб Май 23, 2009 21:04:30 Сообщить модератору   

    Ксюшка222 говорит:
    Как провести в авансовом отчете командировочные

    На вкладке "Прочие"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Даночка
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Ср Июл 15, 2009 22:17:58 Сообщить модератору   

    Подскажите пож-та.1с 8. Я ввела сначала авансовый отчет. Потом сделала РКО на сумму меньшую, чем в авансовом отчете и датой раньше для выдачи суммы в подотчет.Но РКО не проводится, пишет, что не совпадает сумма документа и сумма задолженности подотчетного лица. В 1с,7 таких проблем не было. На 8 только учусь.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Чт Июл 16, 2009 00:08:22 Сообщить модератору   

    Даночка говорит:
    Но РКО не проводится, пишет, что не совпадает сумма документа и сумма задолженности подотчетного лица

    Потому что заполняете сумму (синий маркер), а надо заполнять расшифровку (красный маркер) и общая сумма сама посчитается.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    KrEAtive
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Чт Июл 16, 2009 00:16:59 Сообщить модератору   

    Даночка говорит:
    не совпадает сумма документа и сумма задолженности подотчетного лица

    Задолженность РКО не анализирует.
    Может быть пишет "Не совпадает сумма документа и суммы по видам задолженности подотчетного лица"?
    Тогда это из-за того, что не совпадают итог по таб. части "Расшифровка платежа" и суммой в шапке документа.

    Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:

    Упс, Серега уже ответил

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Чт Июл 16, 2009 00:20:37 Сообщить модератору   

    KrEAtive говорит:
    Упс

    Не спать, не спать. Косить, косить...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tat
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Ср Сен 16, 2009 15:22:20 Сообщить модератору   

    Здравствуйте всем Подскажите пожалуйста как быть? Деньги были выданы в подотчет 2- ум сотрудникам А документ закрывающий расход привезли один на двоих и счет-фактуру и чек Можно ли оформить 2 авансовых отчета в один из них подшить оригинал а в другой копию чека Не разорвать ведь его теперь

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3484 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Ср Сен 16, 2009 15:49:13   

    Думаю что возможно
    Tat говорит:
    в один из них подшить оригинал а в другой копию чека


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tat
    Нерезидент Баланса


      

    #24 Ср Сен 16, 2009 15:56:26 Сообщить модератору   

    Спасибо большое Елена Т

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мелена
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +442 Профиль
    Личное сообщение

      

    #25 Ср Сен 23, 2009 11:39:49   

    Оформляю авансовый по платежам (пошлины и сборы) при постановке а/м на рег.учет, во вкладке прочие, внесла в справочник услугу(?) Пошлины и сборы, оплата в НК, эта сумма отражается в 300, хотя, я считаю, что не должна, т.к. это Пошлины и сборы? Может как-то по-другому это надо отражать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #26 Пт Окт 02, 2009 10:42:15 Сообщить модератору   

    Мелена говорит:
    эта сумма отражается в 300, хотя, я считаю, что не должна

    Кнопка "Цены и валюта"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Маришаа
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #27 Ср Мар 03, 2010 15:25:36   

    Добрый день всем!
    У нас такая проблема: с начала 2010 года перешли на 1С8, перенесли остатки и у сотрудника в подотчете с прошлого года оставались деньги, в этом году мы ему ничего не выдавали. Он приобретает материалы для офиса и я формирую авансовый отчет, но 1С мне его не проводит, так как в табличной части "Выданные авансы" не заполнено значение реквизита "Документ"!., потому что я не могу выбрать какой либо документ, т.к. мы ему ничего в этом году не выдавали. Сотрудник находится в другом городе и в кассу не может внести деньги. Подскажите пжл как решить эту проблему.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Дария Кайратовна
    Нерезидент Баланса


      

    #28 Ср Мар 03, 2010 16:20:03 Сообщить модератору   

    Маришаа
    А Вы не переносили подотчет? Получается, что в 2010 году Вам никто ничего не должен и Вы ничего не должны? Может, 1 январем 2010г выдать в подотчет сумму, которая висела у него с прошлого года?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Маришаа
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #29 Ср Мар 03, 2010 16:43:37   

    в том то и дела, что подотчет перенесли и по оборотке сумма у него висит, а 8-ка проводить не хочет, потому что расходника нет

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    k.lorik
    Нерезидент Баланса


      

    #30 Ср Мар 03, 2010 17:10:53 Сообщить модератору   

    Маришаа говорит:
    Добрый день всем!
    Сотрудник находится в другом городе и в кассу не может внести деньги.

    Я думаю все же проще будет сделать, чтобы в конце прошлого года провести возврат в кассу неиспользованной подотчетной суммы от этого сотрудника, закрыть подотчет, переделать ввод остатков, а в начале января ее же и выдать уже в новой базе. А сотрудник, когда вернется, подпишет расходник.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Дария Кайратовна
    Нерезидент Баланса


      

    #31 Ср Мар 03, 2010 17:16:26 Сообщить модератору   

    Маришаа
    А можно узнать, как Вы перенесли подотчет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #32 Ср Мар 03, 2010 18:28:04 Сообщить модератору   

    Курите? Ну-ну...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Тома
    Нерезидент Баланса


      

    #33 Пт Сен 30, 2011 14:37:10 Сообщить модератору   

    И значит эти Правила не утратили силу?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz