Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Как правильно отразить консигнацию товара.?
    Как правильно отразить приход товара по ГТД в 1С и ф.300?
    Как правильно отразить в бухгалтерии экспорт товара
    Возврат товара поставщику - как правильно отразить в 1:С 8.2
    Как правильно отразить в ф.100 возврат товара поставщику?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Пересорт товара. Как правильно отразить по проводкам ?     
    Нонна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +70 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пн Июн 01, 2009 11:42:57   

    База знаний: http://balans.kz/viewtopic.php?p=314358#314358
    Добрый день.
    У меня произошла пересортица товара.Стоимость товара 1,который хотим продать 15000 (на складе по базе -1шт), стоимость товара 2 с которым произошел пересорт 19 000 тенге(на складе по базе +1шт). И тот и другой пришел по ГТД.
    Подскажите я правильно сделаю если по базе оформлю так.
    д-1330 к -1330 15000тг на товар 1
    д - 7470 к-1330 4000 тг
    мне кажется, что должно быть сторно НДС, но по проводкам и с какой суммы это сделать не знаю.

    Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:

    по ндс
    д 7212 к 1420 ( 4000*0,12)=480

    это правильно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пн Июн 01, 2009 12:01:09 Сказали Спасибо❤   

    Нонна
    Нонна говорит:
    пересортица товара

    Предлагаю для оформлении в учете данной операции:
    1.Провести инвентаризацию(Сличительная ведомость,результат излишки одного товара и недостача другого).
    2.В случаи однородности товара и положительного решения руководства,предлагаю Дт-1330-Кт 1330-19000.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3484 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пн Июн 01, 2009 12:09:46   

    Нонна говорит:
    по ндс
    д 7212 к 1420 ( 4000*0,12)=480

    это правильно?

    Всё правильно Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нонна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +70 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пн Июн 01, 2009 12:27:29   

    esiphi
    Елена Т
    Rose Rose Rose спасибо.
    мнения разделились,но есть из чего выбирать Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3484 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пн Июн 01, 2009 12:41:39 Сказали Спасибо❤   

    Вы должны оприходывать тот товар и на ту сумму себестоимости товара который хотите продать, поэтому я так поняла хотите продать №1 с\с 15000.
    Тот товар который спишется №2 с\с 19000, поэтому считаю правильным на разницу в с/с-ти 4000 сделать корректировку НДС.
    Хотя можно и на 19000, если эта себестоимость не превышает сумму цены за минусом НДС в цене.
    Ведь по НСФО
    Цитата:
    215. Субъект должен измерять запасы по меньшей из двух величин: себестоимости и цены продажи за вычетом возможных затрат на завершение и сбыт.


    Добавлено спустя 8 минут 38 секунд:

    Елена Т говорит:
    если эта себестоимость не превышает сумму цены за минусом НДС в цене.

    Того товара который будете продавать, т.е. смотрите цену товара №1.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Чт Авг 27, 2009 16:59:00   

    Поправте, если неправильно поняла.
    Сделать инвентаризацию, по результатам которой одину номенклатуру меняю на другую, при этом по себестоимости той, которая даётся инвойсом и ГТД?

    Добавлено спустя 17 минут:

    ? очень надо

    Добавлено спустя 21 минуту 14 секунд:

    Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3484 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Чт Авг 27, 2009 18:03:12   

    Мара говорит:
    Сделать инвентаризацию, по результатам которой одину номенклатуру меняю на другую

    Да.
    Мара говорит:
    при этом по себестоимости той, которая даётся инвойсом и ГТД?

    По себестоимости сформированной и зафиксированной при проведении поступления.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Кira
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Вт Фев 23, 2010 21:12:23   

    Добрый вечер всем. У меня ситуация такая, есть пересортица по ТМЗ, сумма списываемого товара больше, чем излишки. Надо корректировать НДС, все товары получены по импорту, проблема в том, у списываемого товара остатки с прихода 2009 года, а в оприходовании товары, поступавшие в 2008 году. Разная ставка НДС. Как правильно посчитать сумму корректировки по НДС, и на какие стандарты ссылаться?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz