Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Проводки в 1С по уплате акциза на таможне
    Курсовая разница по начисленному вознаграждению.
    рекламную продукцию обложили НДС. Рас...
    Проблема на таможне
    Законы и НПА по таможне
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Проводки по НДС, начисленному и уплаченному на таможне     
    Светлана111
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Вт Фев 10, 2009 18:17:50 Сообщить модератору   

    База знаний: http://balans.kz/viewtopic.php?p=274525#274525

    Помогите пожалуйста сделать проводку по НДС, начисленный и уплаченный на таможне.
    К примеру: ндс при растаможке - 1000 тенге
    ДТ 1420 - КТ 3310 = 1000 (начислено)
    ДТ 3310 - КТ 1010 = 1000 (оплата из кассы наличными)
    в конце года закрывается счет: ДТ 3130 - КТ 1420 = 1000
    а вот оплата не попадает на счет 3130. Как быть?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3484 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Вт Фев 10, 2009 18:25:45   

    http://balans.kz/viewtopic.php?p=144722#144722
    Посмотрите такую же тему.

    Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:

    По проводкам смотрите сообщение №2 в ссылке.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Светлана111
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Вт Фев 10, 2009 18:42:45 Сообщить модератору   

    Спасибо большое, Елена Т, за оперативный ответ.
    Читала темы и все же остался вопрос открытым Sad

    Дело в том, что у меня вот такая ситуация:

    Сумма, которую мы заплатили наличными на таможне за НДС не отображается у меня на счете 3130, когда я закрываю год, перекрывая суммой со счета 1420. В дебете нет суммы именно таможенного НДС. ведь он тоже идет в зачет.

    Делала так как описано в первом посте, получается кредитовое сальдо, но ведь понимаю, что не все вошло в дебет и платить фактически ндс не надо. А с проводкой завал...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Светлана111
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Вт Фев 10, 2009 18:44:41 Сообщить модератору   

    Вы уж извините, что так дотошно спрашиваю. Бухгалтер я начинающий и пока нет большого опыта Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3484 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Вт Фев 10, 2009 19:04:47   

    Счет 3130 у Вас по НДС который отражен на Вашем лицевос счете в НК, он туда попадает согласно данным ГТД начисленного в зачет НДС.
    Елена Т говорит:
    Для расчетов по там.платежам советую использовать счет 3397 с указанием контрагента (Обл.НК, Город.НК)
    Дт 3397 Кт 1010,1030,1251
    Оплата там.платежей согласно квитанциям/платежкам в отдельности по каждому коду( контрагент один, а договора к нему на каждый код КБК)
    При получении товара с СВХ и получением ГТД на руки:
    согласно документу "ГТД по импорту" делается след.проводки.
    Дт1420 Кт3397 на сумму НДС по ГТД (указываете договор по коду НДС)
    Дт1300 Кт3397 на сумму там.сборов и там.пошлин(указываете разные договора по кодам)


    Поэтому Вы должны все расчеты с таможней вести как с поставщиком только счет применить 3397.
    Остатки переплаты по там.платежам зависнут на этом счете и тогда в конце года сделаете акт сверки с таможней и уже при подписанном акте сверки узнаете смогут ли они данные сумму перенести в счет оплаты по налогам.

    Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:

    На основании проводки НДС по ГТД со счета 3397 (с кредита) попадает на сч.1420 (в дебет), а со счета 1420 при закрытии периода переходит на счет 3130 тем самым уменьшая НДС к оплате.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Светлана111
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Вт Фев 10, 2009 19:59:27 Сообщить модератору   

    спасибо большое, Елена Т

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Жанна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пт Ноя 06, 2009 19:09:53   

    Елена Т
    т.е. Я в 1С 8.1. Пр оплате указываю счет 3397, сумма ндс зависнит на этом счете. Если у нас не было переплаты а сошлось в точку. То как я могу перекрыть этот счет 3397?
    Благодарю Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3484 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пт Ноя 06, 2009 19:12:33   

    Елена Т говорит:
    На основании проводки НДС по ГТД со счета 3397 (с кредита) попадает на сч.1420 (в дебет), а со счета 1420 при закрытии периода переходит на счет 3130 тем самым уменьшая НДС к оплате.

    Елена Т говорит:
    согласно документу "ГТД по импорту" делается след.проводки.
    Дт1420 Кт3397 на сумму НДС по ГТД (указываете договор по коду НДС)
    Дт1300 Кт3397 на сумму там.сборов и там.пошлин(указываете разные договора по кодам)

    Сделали в 1с документ "ГТД по импорту"?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Жанна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Пт Ноя 06, 2009 19:25:52   

    Елена Т
    В общем так когда я делаю гтд по импроту получается автоматически проводки: Во вкладке счет учета расчетов с таможней в тенге "3310". во вкладке разделы ГТД счет НДС "1420".

    Добавлено спустя 12 минут 12 секунд:

    Елена Т
    Помогите, я совсем уже запуталась

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3484 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Сб Ноя 07, 2009 11:55:50   

    Жанна говорит:
    Во вкладке счет учета расчетов с таможней в тенге "3310"

    Ставьте 3397, контрагент- налог.управление куда были оплачены там.платежи.
    Оплата также на сч.3397, контрагент также налог.управление.
    Жанна говорит:
    во вкладке разделы ГТД счет НДС "1420".

    Правильно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Жанна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Пн Ноя 09, 2009 11:27:22   

    Елена Т
    Еленеа. А во вкладке "Уплата НДС методом зачета" . Счет учета начисленного НДС Нужно указывать счет?

    Боагодарю!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3484 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Пн Ноя 09, 2009 11:35:35 Сказали Спасибо❤   

    Жанна говорит:
    А во вкладке "Уплата НДС методом зачета" . Счет учета начисленного НДС Нужно указывать счет?

    Ну у Вас такого НДС же нет, Вы весь НДС оплачивали, значит не надо? А при методе зачета не платится НДС, в ГТД такой НДС идет по коду 41.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Жанна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Пн Ноя 09, 2009 11:44:30   

    Елена Т
    Елена. ну вот я так сделала указала договора на налоги при занесение "ГТД по импорту".Сделала закрытие. Но в оборотке на счете 3397 сальдо.Т.е. по дебету моя проплата 10 000, а по кредиту 15 000, т.е. сидят не только НДС, но и там.пошлина,там.сбор, Аможет что то опять не правельно???
    Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3484 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Пн Ноя 09, 2009 11:48:20   

    Жанна говорит:
    а по кредиту 15 000

    Это на основании Имопорт по ГТД наверно, щелкните по цифре и посмотрите карточку счета какой документ там указан. Не может быть начислено платежей по импорту больше чем Вы оплатили, если конечно есть НДС в ГТД по коду 41- методом зачета.
    Напишите по каждому коду НДС и там.сборов что оплачивали, и отдельно что начислили по ГТД по каждому коду.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Жанна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Пн Ноя 09, 2009 11:48:36   

    Елена Т
    все увидала свою ошибку. я при перечесление там.сборов и пошлины посодила на счет 7210. т.е. мне нужно посадить на счет тоже 3397 ?????

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3484 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Пн Ноя 09, 2009 11:49:30   

    Жанна говорит:
    т.е. мне нужно посадить на счет тоже 3397 ?????

    Конечно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Жанна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Пн Ноя 09, 2009 11:57:18   

    Елена Т
    Ну все сделала? Огромное вам спасибо. Rose Rose Rose Значит все так и оставляю.А эти налоги интерссно идут на вычет?
    Все это мой последний вопросик. Smile

    Rose Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3484 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Пн Ноя 09, 2009 12:03:46 Сказали Спасибо❤   

    Жанна говорит:
    А эти налоги интерссно идут на вычет?

    Елена Т говорит:
    Дт1420 Кт3397 на сумму НДС по ГТД (указываете договор по коду НДС)
    Дт1300 Кт3397 на сумму там.сборов и там.пошлин(указываете разные договора по кодам)

    Вы видите в проводке статью затрат? Ее нет, есть сч.1300 - себестоимость ТМЗ, т.е. таможен.пошлины войдут в себестоимость товара и если он будет реализовываться то его себестоимость будет идти на вычеты, а в себестоимости каждого импортного товара сидят тамож.платежи. Таким образом.
    НДС идет в зачет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz