Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    ИП по патенту приобрел бокс в августе...
    как правильно сдать доп.декл по 300ф за 2009г
    Как правильно заполнить 300 декларацию стр.300.00.013 в 2009г
    как правильно заполнить приложение 300.07 и 300.08
    Как правильно заполнить Приложение к форме 101,04?
    На страницу Пред.  
    1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как правильно заполнить 300 декл стр.300.00.012 и приложение 8 в 2009г     
    Volgina A
    Резидент Баланса
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #201 Вт Июн 23, 2009 13:49:59   

    в 300,08- мы указываем и с/ф без ндс,и с ндс все вводить надо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #202 Вт Июн 23, 2009 13:58:16 Сообщить модератору   

    CC дважды задали один и тот же вопрос, но не нашли на него ответ.. пользуйтесь хоть иногда поиском и следите за вашим вопросом
    рекомендую почитать эту тему, в которой Elis, более чем, подробно ответила на ваш вопрос
    http://balans.kz/viewtopic.php?p=186330#186330

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    CC
    Нерезидент Баланса


      

    #203 Вт Июн 23, 2009 13:59:24 Сообщить модератору   

    Скажите, куда указывать расходы и товары полученнеы без НДС, в какую строку, раньше в декларации была разноска, все понятно.

    сообщение перенесено в соответствующую тему = Solitary

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #204 Вт Июн 23, 2009 14:03:27   

    так смешно вопрос задан, вроде вам же всё понятно

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    CC
    Нерезидент Баланса


      

    #205 Вт Июн 23, 2009 14:09:26 Сообщить модератору   

    смешного ничего не вижу, раньше была строка товары, работы услуги приобретеннеы без НДС, а сейчас в каждом разделе присутствует НДС.
    Поскажите, может не догоняю.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Геннадьевна
    Нерезидент Баланса


      

    #206 Вт Июн 23, 2009 14:16:42 Сообщить модератору   

    CC
    *МАКС* говорит:
    в 300,08- мы указываем и с/ф без ндс,и с ндс все вводить надо.

    Не спрашивайте одно и тоже по сто раз, а то патрон отдыхать отправит.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    CC
    Нерезидент Баланса


      

    #207 Вт Июн 23, 2009 14:34:04 Сообщить модератору   

    Я не поняла, прочие документы - все документы, указанные в ст.256, КРОМЕ СЧЕТОВ-ФАКТУР указываем в строке 300.00.012 III А, в с/ф, которые без НДС с приложения 8 мы куда переносим?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #208 Вт Июн 23, 2009 14:36:12 Сообщить модератору   

    CC в сообщении 207 я вас направила поссылке.. вы почитали то, что писала Элис?
    судя по вопросам игнор..
    прочитайте, вопросы отпадут
    + на ваши впоросы выше ответили вам *МАКС*, Геннадьевна

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #209 Вт Июн 23, 2009 14:47:57   

    CC
    CC говорит:
    работы услуги приобретеннеы без НДС

    Приказ Министра финансов РК от 17.04.2009 г.№165.
    "п.#1) в строке 300.00.012 А указывается общая сумма оборотов по товарам,работам,услугам,приобретенным в РК,в том числе по товарам,работам,услугам ,приобретенным без НДС.Данная строка включает в себя строки 300.00.012 I А,300.00.012 II А,300.00.012 III А#".
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Светочек
    Нерезидент Баланса


      

    #210 Вт Июл 14, 2009 09:03:54 Сообщить модератору   

    Добрый день. Подскажите, нужно ли в 8 приложение вносить дополнительную с/ф? Корректировку в 6 приложении сделаю, а с/ф?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lexx
    Резидент Баланса
    Спасибки: +30 Профиль
    Личное сообщение

      

    #211 Чт Июл 16, 2009 14:25:50   

    Читала, читала и в итоге запуталась в строку "300.00.012 III А" какие документы включаются все по которым разрешен зачет, кроме счетов-фактур? Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #212 Чт Июл 16, 2009 14:31:22 Сообщить модератору   

    lexx говорит:
    строку "300.00.012 III А

    все товары и услуги, которые вами приобретены и с НДС и без НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #213 Чт Июл 16, 2009 14:33:50   

    ст.256 п.2 - ну например проездные билеты...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lexx
    Резидент Баланса
    Спасибки: +30 Профиль
    Личное сообщение

      

    #214 Чт Июл 16, 2009 14:35:22   

    Христина Ивановна
    вы уверены? прочитав тему сделала вывод что по строке 300.00.012 A включаются "все товары и услуги, которые приобретены и с НДС и без НДС." и по с/ф и по другим документам

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #215 Чт Июл 16, 2009 14:37:24 Сообщить модератору   

    lexx
    не поняла вопроса, что беспокоит...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lexx
    Резидент Баланса
    Спасибки: +30 Профиль
    Личное сообщение

      

    #216 Чт Июл 16, 2009 14:37:55   

    Мара
    т.е. документы кроме с/ф?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #217 Чт Июл 16, 2009 14:40:55   

    lexx
    оно - так, но в
    Христина Ивановна говорит:
    строку "300.00.012 III А
    включают те которые не вошли в I и в II, в строке 12, и подходят под зачёт. Я так понимю сама строка 12 может быть больше III?

    Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:

    Христина Ивановна говорит:
    lexx
    не поняла вопроса, что беспокоит...

    я так поняла, что в строке III должны как показать только то с чего взяли зачёт, это я сейчас так поняла...опять что ли путаюсь? День прям не задался. Но ст. 256 о Зачётном всё-таки НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #218 Чт Июл 16, 2009 14:43:30 Сообщить модератору   

    Мара говорит:
    Я так понимю сама строка 12 может быть больше III?

    правильно понимаете, если есть строки 12 I и в II.

    Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:

    Мара говорит:
    строке III должны как показать только то с чего взяли зачёт

    нет все показываете, а НДС только тот, на что у вас есть налоговые сч.ф

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #219 Чт Июл 16, 2009 14:45:22   

    Христина Ивановна говорит:
    правильно понимаете, если есть строки 12 I и в II

    так а если их нет? а если есть расходы без. сч.ф и без НДС(от неплательщика НДС, например, который может и невыписать сч.ф.)

    Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:

    Христина Ивановна говорит:
    все показываете

    а изменения в Правилах коснулись этой строки-то?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lexx
    Резидент Баланса
    Спасибки: +30 Профиль
    Личное сообщение

      

    #220 Чт Июл 16, 2009 14:48:35   

    Мара
    в 1 квартале я всего начитавшись ставила в строку 300.00.012 А, весь оборот по приобретению, т.е. и с/ф и прочие доки и с НДС и без НДС
    в строку 300.00.012 III A, c/ф и прочие доки только с НДС
    строки 300.00.012 I A, 300.00.012 II A пустые по причине отсутствия данных....
    теперь опять задалась вопросом правильно ли это?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #221 Чт Июл 16, 2009 14:49:56 Сообщить модератору   

    Мара
    в эту строку надо считать сч.фактуры и с НДС и Без НДС, т.е. приобрели вам выдали док.считаете в стр.12 III, если это не подлежит считать в строках 12 I и II

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lexx
    Резидент Баланса
    Спасибки: +30 Профиль
    Личное сообщение

      

    #222 Чт Июл 16, 2009 14:51:37   

    Христина Ивановна
    получается, что если у меня строки I и II равны нулю, то строки 300.00.012 А=300.00.012 III A?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #223 Чт Июл 16, 2009 14:52:03 Сообщить модератору   

    Мара говорит:
    от неплательщика НДС, например, который может и невыписать сч.ф.

    ну он хочет или не хочет выписать сч.ф., а вам -то доки обязательно нужны, как же вы у себя сумму спишете.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #224 Чт Июл 16, 2009 14:52:06   

    lexx
    да я тоже про это - Правила надо поднимать, т.к. в самой форме указание на 256ю статью, а она о зачётном НДСе.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #225 Чт Июл 16, 2009 14:53:07 Сообщить модератору   

    Мара говорит:
    она о зачётном НДСе.

    да, но там не написано о том, что оборот должен соответствоать зачетному НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #226 Чт Июл 16, 2009 14:55:09   

    Христина Ивановна говорит:
    как же вы у себя сумму спишете.

    накладная, акт выполненных работ - не основания? сч.фактура - только для НДСа...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lexx
    Резидент Баланса
    Спасибки: +30 Профиль
    Личное сообщение

      

    #227 Чт Июл 16, 2009 14:55:15   

    Христина Ивановна
    т.е. сумма по строке 300.00.012 III A будет равна сумме по столбцу F в 8 приложении (всего стоимость по с/ф без НДС)?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #228 Чт Июл 16, 2009 14:57:05   

    1) в Правилах составления налоговой отчетности (декларации) по налогу на добавленную стоимость (Форма 300.00), утвержденных указанным приказом:
    подпункт 1) пункта 16 изложить в следующей редакции:
    «1) в строке 300.00.012 А указывается общая сумма оборотов по товарам, работам, услугам, приобретенным в Республике Казахстан, в том числе по товарам, работам, услугам, приобретенным без налога на добавленную стоимость. Данная строка включает в себя строки 300.00.012 I А, 300.00.012 II А, 300.00.012 III А;»;

    И не написано, что Данная строка - итог строк, написано включает...
    Короче я с lexxом согласная...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #229 Чт Июл 16, 2009 14:57:12 Сообщить модератору   

    Мара говорит:
    накладная, акт выполненных работ

    это и есть основания для того, чтобы вы посчитали этот оборот в 12 III A

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #230 Чт Июл 16, 2009 14:58:01   

    lexx говорит:
    т.е. сумма по строке 300.00.012 III A будет равна сумме по столбцу F в 8 приложении (всего стоимость по с/ф без НДС)?

    начинается....а проездные билеты если есть? их в приложении не будет

    Добавлено спустя 31 секунду:

    Христина Ивановна говорит:
    это и есть основания для того, чтобы вы посчитали этот оборот в 12 III A

    где эти доки в ст. 256?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #231 Чт Июл 16, 2009 14:58:39 Сообщить модератору   

    lexx говорит:
    получается, что если у меня строки I и II равны нулю, то строки 300.00.012 А=300.00.012 III A

    да, конечно же

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #232 Чт Июл 16, 2009 14:59:57   

    Мара говорит:
    а проездные билеты если ес

    или ведомость товарных остатков на дату постановки на учёт?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lexx
    Резидент Баланса
    Спасибки: +30 Профиль
    Личное сообщение

      

    #233 Чт Июл 16, 2009 15:00:30   

    думаю всё таки правильно в III строку включить все зачетные документы т.е. строка 300.00.012 III A * 12% должна давать в строке 300.00.012 III B зачетный НДС... но это только мнение...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #234 Чт Июл 16, 2009 15:01:20 Сообщить модератору   

    lexx говорит:
    но это только мнение

    и оно не верное.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lexx
    Резидент Баланса
    Спасибки: +30 Профиль
    Личное сообщение

      

    #235 Чт Июл 16, 2009 15:01:39   

    Мара
    Христина Ивановна
    вот теперь окончательно запутали Confused

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #236 Чт Июл 16, 2009 15:03:26 Сообщить модератору   

    300.00.012 III A может совершенно не соответствовать, если умножить на 12% результату произведения

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #237 Чт Июл 16, 2009 15:03:46 Сказали Спасибо❤   

    6) в строках 300.00.012 I В, 300.00.012 II В, 300.00.012 III В указывается сумма начисленного налога на добавленную стоимость по товарам, работам, услуга, приобретенным в Республике Казахстан. Строки 300.00.012 I В и 300.00.012 III В определяются как произведение соответствующих строк 300.00.012 I А, 300.00.012 III А и ставки, установленной пунктом 1 статьи 268 Налогового кодекса. В строку 300.00.012 II В переносится сумма, отраженная в строке 300.05.007;

    Добавлено спустя 22 секунды:

    И Правил, если, что.....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lexx
    Резидент Баланса
    Спасибки: +30 Профиль
    Личное сообщение

      

    #238 Чт Июл 16, 2009 15:04:42   

    Христина Ивановна
    на чем основано ваше мнение?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #239 Чт Июл 16, 2009 15:04:59   

    Христина Ивановна говорит:
    и оно не верное.

    верное - смотрим Правила ещё раз.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #240 Чт Июл 16, 2009 15:05:10 Сообщить модератору   

    у вас оборот по приобретению может быть и с НДС и без НДС, вы его вписываете в 300.00.012 III, а НДС вписываете только тот на что у вас есть налоговые сч.ф.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #241 Чт Июл 16, 2009 15:05:47   

    16. В разделе «Сумма НДС, относимого в зачет»:
    1) в строке 300.00.012А указывается общая сумма оборотов, облагаемых налогом на добавленную стоимость, по товарам, работам, услугам, приобретенным в Республике Казахстан. Данная строка включает в себя строки 300.00.012 I А, 300.00.012 II А, 300.00.012 III А;
    2) в строке 300.00.012 I А указывается сумма основных средств, инвестиций в недвижимость, биологических активов, приобретенных в Республике Казахстан;
    3) в строке 300.00.012 II А указывается сумма работ, услуг, приобретенных от нерезидента. В данную строку переносится сумма, отраженная в строке 300.05.001;
    4) в строке 300.00.012 III А указывается сумма товаров, работ и услуг, приобретенных по прочим документам, установленным статьей 256 Налогового кодекса;
    5) в строке 300.00.012В указывается общая сумма начисленного налога на добавленную стоимость по товарам, работам, услугам, приобретенным в Республике Казахстан. Данная строка включает в себя строки 300.00.012 I В, 300.00.012 II В, 300.00.012 III В;
    6) в строках 300.00.012 I В, 300.00.012 II В, 300.00.012 III В указывается сумма начисленного налога на добавленную стоимость по товарам, работам, услуга, приобретенным в Республике Казахстан. Строки 300.00.012 I В и 300.00.012 III В определяются как произведение соответствующих строк 300.00.012 I А, 300.00.012 III А и ставки, установленной пунктом 1 статьи 268 Налогового кодекса. В строку 300.00.012 II В переносится сумма, отраженная в строке 300.05.007;

    Добавлено спустя 39 секунд:

    Христина Ивановна говорит:
    у вас оборот по приобретению может быть и с НДС и без НДС

    кто с этим спорит-то?

    Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:

    Прошу пардону только в том, что в выписке из Правил нет редакции от апрельских изменений но они касались только строки 12
    Мара говорит:
    указывается общая сумма оборотов, облагаемых налогом на добавленную стоимость


    Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:

    то что в сообщении 233

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #242 Чт Июл 16, 2009 15:13:46 Сообщить модератору   

    Мара говорит:
    6) в строках 300.00.012 I В, 300.00.012 II В, 300.00.012 III В указывается сумма начисленного налога на добавленную стоимость по товарам, работам, услуга, приобретенным в Республике Казахстан. Строки 300.00.012 I В и 300.00.012 III В определяются как произведение соответствующих строк 300.00.012 I А, 300.00.012 III А и ставки, установленной пунктом 1 статьи 268 Налогового кодекса. В строку 300.00.012 II В переносится сумма, отраженная в строке 300.05.007;

    принимаю, эти изменения в правилах я не видела. В первом-то квартали было именно так как я говорила.
    Да с/г правил
    Мара говорит:
    Строки 300.00.012 I В и 300.00.012 III В определяются как произведение соответствующих строк 300.00.012 I А, 300.00.012 III А
    на 12%.
    прошу прощения, не дочитала.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Scorp 3
    Нерезидент Баланса


      

    #243 Чт Июл 16, 2009 15:37:32 Сообщить модератору   

    lexx говорит:
    думаю всё таки правильно в III строку включить все зачетные документы т.е. строка 300.00.012 III A * 12% должна давать в строке 300.00.012 III B зачетный НДС... но это только мнение...
    Тоже так делаю. В статье НК на которую ссылается строка есть в т.ч. и с/ф с НДС

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Павловна
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #244 Пт Июл 17, 2009 22:40:20   

    Считаю,что в строке 300.00012А должна стоять сумма графы F приложения 8, а в графе 300.00.012В сумма графы G приложения 8.Основание -
    Приказ №165 от 17 апреля 2009 г.

    О внесении изменений и дополнений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 25 декабря 2008 года № 611 «Об утверждении Правил составления налоговой отчетности»
    (Зарегистрирован в Министерстве юстиции
    21.04.2009 г. № 5641)
    1) в Правилах составления налоговой отчетности (декларации) по налогу на добавленную стоимость (Форма 300.00), утвержденных указанным приказом:
    подпункт 1) пункта 16 изложить в следующей редакции:
    «1) в строке 300.00.012 А указывается общая сумма оборотов по товарам, работам, услугам, приобретенным в Республике Казахстан, в том числе по товарам, работам, услугам, приобретенным без налога на добавленную стоимость. Данная строка включает в себя строки 300.00.012 I А, 300.00.012 II А, 300.00.012 III А;»;

    Добавлено спустя 14 минут 46 секунд:

    Только непонятно, почему тогда не исключен подпункт 6) пункта 16. Ведь произведение всего оборота (облагаемого и необлагаемого) на 12% не даст нам сумму НДС взятого в зачет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #245 Сб Июл 18, 2009 00:20:51   

    Павловна
    ништяк вы читать умеете документ.....
    а если вы его ещё раз прочитаете и ещё, может другой вывод будет?

    Добавлено спустя 5 минут:

    главное разжевывали это всю тему, а тут вдруг такие выводы человек сделал

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Павловна
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #246 Сб Июл 18, 2009 08:16:20   

    На то он и форум,чтобы высказывать свои мысли и сомнения, а так как вы "юморить" надо в другом месте"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Динка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +17 Профиль
    Личное сообщение

      

    #247 Сб Июл 18, 2009 19:54:45   

    Заполняю приложение 08. Суммы по приобретенным автомашинам у физических лиц не входят туда при формировании. Проверяла журнал регистрации, пишет - не заполнена сч-ф. А какая собственно сч-ф от физ лица? Как мне ввести теперь эти суммы в форму? Вообще правомерно ли будет, если я счас возьму просто вобью их и все. Если их не будет, то сумма оборота по приобретению, то бишь стр. 300.00.012 будет недостоверной. Подскажите , пожалуйста?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #248 Сб Июл 18, 2009 20:03:14 Сообщить модератору   

    Динка, ну сколько повторять, что 8-е приложение не должно быть равно 300.00.012... Как пятилетние...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Динка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +17 Профиль
    Личное сообщение

      

    #249 Сб Июл 18, 2009 20:15:36   

    Уважаемый, Сергей александрович! Опыта малова-то, популярного объяснения треба, ну что поделаешь.

    Добавлено спустя 20 секунд:

    ой, сорри с большой А

    Добавлено спустя 41 секунду:

    в бухгалтерии мне только 1 год Very Happy

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #250 Сб Июл 18, 2009 20:20:44 Сообщить модератору   

    Почему александрович?..
    Динка говорит:
    Опыта малова-то, популярного объяснения треба

    Дык эту тему для начала прочитать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу Пред.  
    1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
    Страница 5 из 10
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz