Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Авансовые платежи в 2016 после сдачи декларации по КПН за 2015
    авансовые платежи в годовой декларации
    Авансовые платежи 2010 после сдачи при отсрочке сдачи Декл-2009
    При продлении срока сдачи ф.100, когд...
    Авансовые платежи по КПН не сдавали с...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Авансовые платежи после сдачи годовой декларации     
    Натали-79
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Пт Апр 17, 2009 14:09:19 Сообщить модератору   

    Уважаемые профи!! Помогите, пожалуйста!! Ф. 101,01 за 2009г. я не сдавала, т.к. у меня были убытки по 2007г. и СГД был мнее 320 000РП, в 2008г. у меня получились убытки, и СГД тоже не превысил 320 000 МРП, но на 2009г. предполагается прибыль, как теперь? Мне надо сдавать 101,02. Прибыль мы же планируем? Подскажите что мне делать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Котеночек
    Резидент Баланса
    Спасибки: +453 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пт Апр 17, 2009 14:22:15   

    Натали-79
    Ну и планируте на здоровье, можете даже авансовые платить, примерно зная свою прибыль. А 101,02 сдавать не надо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Максут
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пт Апр 17, 2009 14:24:18   

    Котеночек говорит:
    Натали-79
    Ну и планируте на здоровье, можете даже авансовые платить, примерно зная свою прибыль. А 101,02 сдавать не надо.

    Это железно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Котеночек
    Резидент Баланса
    Спасибки: +453 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пт Апр 17, 2009 14:26:48   

    Котеночек говорит:
    планируте

    буковку пропустила - планируйте.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Натали-79
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Пт Апр 17, 2009 14:31:29 Сообщить модератору   

    А на основании чего я буду платить, Расчет не подавала, но КПН заплатила? Вот этот момент не могу понять. И еще согл. ст141 п7, мы должны сдавать по-любому! С новым законодат-вом ваще не понимаю(( Crying or Very sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Котеночек
    Резидент Баланса
    Спасибки: +453 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пт Апр 17, 2009 14:39:41   

    Натали-79 говорит:
    А на основании чего я буду платить, Расчет не подавала, но КПН заплатила

    А у вас такого не было? Так и платите "авансовые платежи по кпн за март" или "авансовые платежи по кпн за 2 квартал". Что вас не устраивает?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Duma
    Резидент Баланса
    Спасибки: +31 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пт Апр 17, 2009 14:40:47   

    Натали-79 говорит:
    И еще согл. ст141 п7, мы должны сдавать по-любому!

    Нет, не должны, вверху есть объявление.
    Натали-79 говорит:
    на основании чего я буду платить

    просто вносите суммы, которые считаете нужными, чтобы не платить единовременно в конце года.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Натали-79
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Пт Апр 17, 2009 14:44:32 Сообщить модератору   

    Котеночек мне все в принципе устраивает только пункт в налоговом кодексе смущает ст 141 7п- Налогоплательщики, по итогам предыдущего налогового периода получившие убытки или не имеющие налогооблагаемого дохода, в течение двадцати календарных дней со дня сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу за предыдущий налоговый период обязаны представить в налоговый орган расчет суммы авансовых платежей исходя из предполагаемой суммы корпоративного подоходного налога за текущий налоговый период.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Котеночек
    Резидент Баланса
    Спасибки: +453 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Пт Апр 17, 2009 14:48:07   

    Натали-79
    На эту тему уже было много споров, и все пришли к мнению, что сначала вы опираетесь на ст.141 п. 2 пп.1. Если попадаете под тех "кто вправе не сдавать", то п. 7 на вас не распространяется.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Натали-79
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Пт Апр 17, 2009 14:50:27 Сообщить модератору   

    а в том случае если бух-р, к-рый работал до меня сдал 101,01 нулевку и есть уведомление о принятии этой формы, как теперь?

    Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:

    И вообще считается ли нарушение законодательства, что если все таки отправляешь те формы НО, к-рые можно и не отправлять?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Котеночек
    Резидент Баланса
    Спасибки: +453 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Пт Апр 17, 2009 14:52:25   

    Натали-79 говорит:
    Ф. 101,01 за 2009г. я не сдавала

    Натали-79 говорит:
    сдал 101,01 нулевку

    Вы определитесь....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Натали-79
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Пт Апр 17, 2009 14:53:31 Сообщить модератору   

    бух-р, к-рый работал до меня сдал 101,01 - я недавно работаю

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Котеночек
    Резидент Баланса
    Спасибки: +453 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Пт Апр 17, 2009 14:56:03   

    Натали-79 говорит:
    сдал 101,01

    Тогда сдавайте 101.02 и планируйте сколько захотите.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Натали-79
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Пт Апр 17, 2009 14:59:46 Сообщить модератору   

    Да я наверное так и сделаю. Спасибо))) С вот выше уже спрашивала: считается ли нарушение законодательства, что если все таки отправляешь те формы НО, к-рые можно и не отправлять

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Котеночек
    Резидент Баланса
    Спасибки: +453 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Пт Апр 17, 2009 15:01:34   

    Натали-79 говорит:
    считается ли нарушение законодательства, что если все таки отправляешь те формы НО, к-рые можно и не отправлять

    Не считается. Но учтите, что размер авансовых по итогам года должен быть максимально приближен к КПНу, который вы получите по ф. 100 за 2009 г.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Натали-79
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Пт Апр 17, 2009 15:07:29 Сообщить модератору   

    Да огромное вам спасибо))))

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Котеночек
    Резидент Баланса
    Спасибки: +453 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Пт Апр 17, 2009 15:08:20   

    Натали-79 говорит:
    спасибо))))

    Есть такая кнопочка рядом с аваторкой.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Натали-79
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Пт Апр 17, 2009 15:09:58 Сообщить модератору   

    Тогда вы мне можете подсказать вот я педнолагаю прибыль 351 000тг(на 2009) тогда КПН на 2009г. = 351 000 / 20% / 9. Я правильно делаю расчет?

    Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:

    вот я точно чайник)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Котеночек
    Резидент Баланса
    Спасибки: +453 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Пт Апр 17, 2009 15:13:39   

    Если предполагаете 351000, то ежемесячно получаете 39000 тг

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ёла
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Вс Май 17, 2009 00:07:28   

    Ставка КПН налога на 2009 год статья 147 п1-1. Налогооблагаемый доход налогоплательщика, уменьшенный на сумму доходов и расходов, предусмотренных статьей 133 настоящего Кодекса, и на сумму убытков, переносимых в порядке, установленном статьей 137 настоящего Кодекса, подлежит обложению налогом по ставке 15 процентов, если иное не установлено пунктом 2 настоящей статьи, или я чего то не допонтмаю?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Кан Таня
    Коллега
    Спасибки: +14 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Вс Май 17, 2009 12:56:04   

    Ёла говорит:
    Ставка КПН налога на 2009 год статья 147 п1-1. Налогооблагаемый доход налогоплательщика, уменьшенный на сумму доходов и расходов, предусмотренных статьей 133 настоящего Кодекса, и на сумму убытков, переносимых в порядке, установленном статьей 137 настоящего Кодекса, подлежит обложению налогом по ставке 15 процентов, если иное не установлено пунктом 2 настоящей статьи, или я чего то не допонтмаю?


    Приостановить до 1 января 2011 года действие п. 1 ст. 147 Кодекса РК "О налогах.......................".
    в период приостановления действуют след. размеры ставки КПН:
    1) с 1 января 2009 г. до 1 января 2010 г. в размере 20%

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    бумбокс72
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Сб Май 23, 2009 20:23:46 Сообщить модератору   

    Помогите пожалуйста,предприятие зарегистрировано в 2008году,был убыток,сдали ф.101.01 с нулями,а ф.101.02 не сдали,вместо ф.101.02 сдали ф.101.01,получается дважды.Что теперь?Как быть?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Juliya
    Нерезидент Баланса


      

    #23 Сб Май 23, 2009 20:39:22 Сообщить модератору   

    бумбокс72
    Мне кажется Вам нужно сдать сейчас 101.02. И ждать уведомления от налоговой о несданной форме отчетности.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    бумбокс72
    Нерезидент Баланса


      

    #24 Сб Май 23, 2009 20:42:30 Сообщить модератору   

    Но у меня был убыток,мы попадаем под статью 141 п.2

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Juliya
    Нерезидент Баланса


      

    #25 Вс Май 24, 2009 10:43:18 Сообщить модератору   

    бумбокс72 говорит:
    Но у меня был убыток,мы попадаем под статью 141 п.2
    Но раз сдали 101.01, то вы сами себя обязали сдавать и 101.02 тоже.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    barhat
    Нерезидент Баланса


      

    #26 Вт Апр 20, 2010 17:02:56 Сообщить модератору   

    Согласно п.6ст.141 мы сдали очередной "Расчет сумм Авансовых платежей по КПН" (ф.101.02). Расчет принят 10 апреля, ежемесячная сумма 13 000 тенге. На лицевом осела равномерно с апреля по декабрь. Теперь решили что дохода по году не буде, хотим сдать дополнительный, ежемесячный платеж уменьшить до ноля, т.е. в допике -13 000 тенге ежемесячно. Согласно п.8 ст.141 корректируем месяцы отчетного налогового периода, по которым не наступил срок уплаты. Откорректируется ли апрель? или еще за апрель надо платить 13 000 тенге?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Valentinka
    Резидент Баланса
    Спасибки: +56 Профиль
    Личное сообщение

      

    #27 Вт Май 10, 2011 20:00:15   

    Извините, у меня тоже вопрос относительно статьи 141 п. 2
    ТОО образовалось в 2010 году, форму 101.01 не сдавали, сама инспектор в Налоговом Управлении сказала не сдавать. "На всякий случай" сдали 101.02 - но пропустили срок уплаты первого платежа. (Хоть там и копейки, но сейчас очень строго наказывают за несвоевременную оплату) - 17 тенге.
    Вот теперь загвоздка в п. 7 все той же статьи.
    согласно п. 2 - ТОО и в 2011 году не должно сдавать расчеты по КПН.
    в п.7 - говорится, про убыточные - должны сдать расчет исходя из предполагаемой прибыли.
    Отозвать ?? этот расчет? кто - нибудь с таким сталкивался? Подскажите пожалуйста, как правильно поступить?

    Модераторам: ИЗвините, не разобралась еще до конца где можно задавать вопросы и отвечать. Если вдруг не в этой ветке , пожалуйста перенесите куда надо.. только строго не наказывайте.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    barhat
    Нерезидент Баланса


      

    #28 Ср Май 11, 2011 11:56:38 Сообщить модератору   

    согласно п.7 ст.141 "налогоплательщики, на которых распространяется обязанность по исчислению и уплате"
    согласно пп.2 п.2 ст.141 "вновь созданные (возникшие) налогоплательщики - в течение налогового периода, в котором осуществлена государственная (учетная) регистрация в органе юстиции, а также в течение последующего налогового периода"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Margarita
    Резидент Баланса
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #29 Вс Апр 08, 2012 17:02:54   

    Здарвствуйте.

    101.01 в январе 2011 г. не сдавали.
    Годовой отчет по КПН за 2011 год сдали с убытком.
    В ст 141 п7 написано "Исчисляют и уплачивают авансовые платежи по КПН по итогам предыдущего налогового периода - получившие убытки, или не имеющие налогооблагаемого дохода, в течении 20 дней со дня сдачи декларации по кпн обязаны представить в НК расчет по КПН"

    Если я правильно поняла, то предыдущий налоговый период это 2010 год. А так как у нас был доход не превышающий 325000 МРП мы не сдаем АП по КПН ? Так ли ?

    С уважением.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    vfhf
    Нерезидент Баланса


      

    #30 Вс Апр 08, 2012 21:53:10 Сообщить модератору   

    Ну как бы вывод правильный, но совсем не потому, что вы написали. Сначала определяется - сдавать ли АП до сдачи декларации, а именно анализируем СГД за год предшествующий предыдущему , для 2012 года - это 2010 год. Если получилось, что нет обязательства по сдаче АП, то не сдавая АП до сдачи, не сдается АП после сдачи. И уже то что не сдавали в 2011м АП, и что 2011 с убытком - не влияет на обязательства по сдаче АП за 2012г.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Оптимистка
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #31 Вт Апр 10, 2012 16:09:19   

    Ситуация следующая. В 2012 году до 20 января была сдана первоначальная 101.01, потому что в 2010 году впервые было СГД более 320 000 МРП. Сумма предполагаемого КПН по строке 101.01.014 за отчетный налоговый период(как я понимаю, за 2012 год) была определена в 1 020 000 тенге, так как только подписали контракт и надеялись на хорошую прибыль. По строке 101.01.016 сумма авансовых платежей, подлежащая уплате за период до сдачи декларации составила 255 000 тенге, и ежемесячная сумма , подлежащая уплате за период до сдачи декларации составила 85 000 тенге. В течение января, февраля, марта эти суммы были оплачены полностью. Теперь в марте сдается 100 за 2011 год, сумма КПН 217000 тенге. И вдобавок, я узнаю, что контракт, на который надеялся наш директор, аннулирован, и теперь, конечно, за 2012 мы такого дохода не увидим, и даже этот заявленный в 1 200 000 тенге КПН уплатить будем не в состоянии. Как мне теперь правильно поступить, чтобы не было претензий с налоговой? Можно ли 101.02 сдать с нулями? Насколько я поняла, на лицевой сели только цифры 85000+85000+85000, которые уже у нас оплачены. 1 200 000 не сел пока, правильно? Если я сдам 101.02 нулевки, я же не буду больше должна платить авансовые платежи? Чем это нам теперь грозит? Помогите, пожалуйста, советом, а то в первый раз сдала декларацию, и тут же "попала".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz