Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 марта: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 марта: 320.00/328.00 (импорт в феврале.)
до 20 марта: 851.00 (договор с февраля), 870.00 (разрешит.док.за февраль)
до 01 апреля: 100.00,110.00,130.00,150.00,180.00 годовые формы по КПН за 2023г.
до 01 апреля: 700.00 годовая форма по земле, транспорту и имуществу за 2023г.
до 01 апреля: 220.00,230.00,240.00 годовые формы по ИПН за 2023г.
до 01 апреля: 920.00 по единому земельному налогу за 2023г.
до 01 апреля: 912.00 по фиксированному вычету (СНР) за 2023г.
до 01 апреля: 101.04 КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г.
до 01 апреля: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 4 квартал 2023г.
Сроки уплаты:
до 20 марта:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в феврале (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за февраль)
до 26 марта:
- АП по КПН за март (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за февраль)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в феврале)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Какими проводками отразить уставный к...
    Чем отличается нераспределенная прибыль организации и чистая прибыль?
    Какими проводками закрыть переплату в НК на счете 3397?
    Чистая прибыль организации в соц.сфере
    Какими проводками отразить покупку тр...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Какими проводками отразить закрытие периода. На каком счете будет чистая прибыль?     
    Kitunya
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Чт Мар 13, 2008 14:38:38 Сообщить модератору   

    База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=281227#281227

    Добрый день!
    Пожалуйста подскажите, по старому плану счетов закрывающая провдка была ДТ Итоговый доход КТ Нераспределенная прибыль
    Какой проводкой делается с МСФОшными счетами? Sad
    Все доходы, расходы, себестоимости и чистый д\х на 5410? Shocked

    Добавлено спустя 18 минут 12 секунд:

    Не то написала...Smile
    Сделала закрытие периода, по счету 5410 вышло сальдо, т.е. Доход, но не чистый, с которого еще 30% нужно отнять....
    Не понятно на каком счете будет чистая прибыль?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Пт Мар 14, 2008 01:34:48 Сообщить модератору   

    Kitunya говорит:
    Не понятно на каком счете будет чистая прибыль?

    5510 - Нераспределенная прибыль непокрытый убыток отчетного года

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kitunya
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Пн Мар 16, 2009 18:05:27 Сообщить модератору   

    Уважаемые формчане! Помогите пожалуйста, что то я совсем запуталась.... Confused

    По итогу года у меня убыток -2000000
    с убытком столкнулась впервые, как его закрыть не пойму...
    есть счет отложенных обязательств по КПН 4310 16000

    помогите пожалуйста!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    nadezhdats
    Резидент Баланса
    Спасибки: +34 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пн Мар 16, 2009 19:33:11   

    Kitunya говорит:
    с убытком столкнулась впервые, как его закрыть не пойму...

    а что вы имеете в виду "закрыть"? по финотчетности?
    полученный убыток текущего года суммируется с доходом/убытком прошлых лет
    Д5520 К5510 - итог года

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kitunya
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Вт Мар 17, 2009 08:53:41 Сообщить модератору   

    nadezhdats говорит:
    а что вы имеете в виду "закрыть"? по финотчетности?

    Я имею ввиду проводки в 1С....
    делаю закрытие периода, но КПН начислить нужно в ручную....
    вот и не получается....
    нужно кпн начислить с -, т.к убыток? или как?
    сделать проводку, что уже не обязательство, а требование по КПН....
    Confused

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kitunya
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Вт Мар 17, 2009 13:29:16 Сообщить модератору   

    Smile спасибо всем за поддержку, сама разобралась наконец...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lavin
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Пт Май 08, 2009 13:45:02 Сообщить модератору   

    Здравствуйте подскажите пож=та проводки в 1С, ТОО общеуст.по итогам 2008года доход, как отразить в 1С, чтобы закрыть период

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Rada
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Пт Май 08, 2009 15:35:34 Сообщить модератору   

    1С > Документы > Регламентные > Закрытие периода
    Дату ставим - 31.12.2008, затем в документе оставляете только нужные вам галочки и ОК. Проводки сделаются сами. Можно их посмотреть и сделать такие же вручную, если, конечно, это вам очень надо...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz