Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Можно ли брать расходы по ГСМ на вычеты и брать в зачет НДС на основании чека
    аннулированный эсф как брать в зачет?
    Брать НДС в зачет за комиссию банка?
    По чеку нельзя брать в зачет НДС без с/ф ?
    При приобретении земли брать НДС в зачет?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Счет-фактура, брать или не брать в зачет НДС.     
    Солнцка
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Чт Апр 09, 2009 12:02:03 Сообщить модератору   

    Здравствуйте! Вопрос такой. У нас с московскими партнерами есть агентский договор на аренду помешения. Т.е. их филиал здесь в астане арендует офис, не у нас, а у компании А. У нас с этой компанией договор аренды. Мы им оплачиваем, потому что Москвичи еще не открыли здесь расч. счет, вобщем мы потом перевыставлем счет им, и они нам проплачивают в рублях. Компания А выставляет нам счет-фактуры. так вот, имеем ли мы право брать НДС в зачет, деятельность то не наша, мы всего лишь посредники как бы. И нужно ли нам выставлять счет-фактуру москвичам, они просят только акт вып.работ, и нужно ли нам потом в декларации по НДС указывать этот оборот, и в реестре показывать эти счет-фактуры!? Спасибо заранее.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3518 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Чт Апр 09, 2009 12:11:08   

    ФилМосква арендует у А

    Б(Солнцка) арендует у А
    Б оплачивает А
    А выставляет аренду Б
    Солнцка говорит:
    так вот, имеем ли мы право брать НДС в зачет,

    от "А"? почему бы и нет -это резидент рк ведь?
    Солнцка говорит:
    нужно ли нам выставлять счет-фактуру москвичам, они просят только акт вып.работ,

    Почему "А" не выставляет им сами?

    Вообще я правильно Вас поняла?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Чт Апр 09, 2009 12:13:16   

    Ну тут по любой - вы деньги полученный от москвичей - доходом показываете? не говоря уже : показываете как облагаемый оборот?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3518 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Чт Апр 09, 2009 12:21:17   

    Солнцка говорит:
    вобщем мы потом перевыставлем счет им, и они нам проплачивают в рублях

    Мара говорит:
    Ну тут по любой - вы деньги полученный от москвичей - доходом показываете? не говоря уже : показываете как облагаемый оборот?

    Да.
    А зачем Вам присылают деньги, а не компании А сразу?

    Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:

    Москвичам выставляете счет-фактуру с НДС и акт выполненных работ, т.к. услуги оказываются на территории РК тем более их местному филиалу.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Солнцка
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Чт Апр 09, 2009 12:49:52 Сообщить модератору   

    Елена Т говорит:
    Москвичам выставляете счет-фактуру с НДС и акт выполненных работ, т.к. услуги оказываются на территории РК тем более их местному филиалу

    Ну они как бы еще не зарегестрировались как филиал, и у них нет своего расчетного счета, поэтому они получается компании А проплачивают через нас. Нашим доходом этот оборот не является, мы посредники, но мы даже в виде комиссии ничего с этого не имеем. Просто они наши партнеры. Просто получается все что выставляет нам А, мы перевыставляем москвичам (В) Они нерезиденты. Поэтому и вопрос про НДС.
    Мара говорит:
    Ну тут по любой - вы деньги полученный от москвичей - доходом показываете? не говоря уже : показываете как облагаемый оборот?

    А вот тут я тоже потерялась, мы не можем никак это доходом показать. потому что это и не доход наш, вот и как это отразить в нашем учете.

    Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:

    Вот если это и не доход наш, разве что курсовая разница вылезет, то то это тогда?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3518 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Чт Апр 09, 2009 12:55:37   

    Солнцка говорит:
    они получается компании А проплачивают через нас.

    Елена Т говорит:
    А зачем Вам присылают деньги, а не компании А сразу?


    Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:

    Если бы у Вас было тройственное соглашение о
    Солнцка говорит:
    они получается компании А проплачивают через н
    то тоггда не было бы у Вас дохода, а так перевыставляйте счет-фактуры друг-другу с НДС как положено.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Солнцка
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Чт Апр 09, 2009 13:15:06 Сообщить модератору   

    [quote="Елена Т"]то тоггда не было бы у Вас дохода, а так перевыставляйте счет-фактуры друг-другу с НДС как положено.[/quote
    Короче получается, что мы деньги от москвичей себе в доход берем, а расходы по аренде за них о компании А, себе на расходы, и НДС в зачет тоже берем? так?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3518 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Чт Апр 09, 2009 13:23:04   

    Солнцка говорит:
    Короче получается, что мы деньги от москвичей себе в доход берем, а расходы по аренде за них о компании А, себе на расходы, и НДС в зачет тоже берем? так?

    Да. Субаренда.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Солнцка
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Чт Апр 09, 2009 14:04:55 Сообщить модератору   

    Еще вопросик, нам счет-фактуру надо им в рублях выставлять, или в тенге, вот тут совсем запуталась как быть. Мы эти документы им в Москву отправляем, они в рублях, а как у себя это провести. чтоб правильно было, и НДС указать

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3518 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Чт Апр 09, 2009 15:33:34   

    По курсу на день выписки счф в рублях. После оплаты будет курс.разница.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz