Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Дополнительная декларация 300.00 приложение 300.07
    годовая декларация 2008г. приложение №8
    Декларация форма 300, приложение 7, как заполнять?
    Декларация ф. 200 за 1 квартал 2021 г...
    Декларация 300, приложение 6 (2009). ...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Декларация ф. 100 Приложение 28 Баланс     
    Луч
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Ср Мар 25, 2009 13:59:21   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=118816#118816

    Я уже день сижу и парюсь, у меня не сходится баланс. вроде все так просто, но так сложно. Не могу свести актив и пассив. Циферок то всего ничего, просто я никогда не сдавала самостоятельно... и посоветоватся не скем. Ситуация такая:по оборотке активов больше чем пассивов. профи,помогите пожалуйста Crying or Very sad Crying or Very sad

    Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:

    и еще вопрос чайника, я так понимаю, что если в оборотке налоги идут минусом, то это переплата?
    и как ее разнести в пассиве

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    как Гость
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Ср Мар 25, 2009 14:04:32 Сообщить модератору   

    Луч, у вас расходжение , так не скажешь ничего смотря на него, у вас где то с проводками не идет

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Луч
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Ср Мар 25, 2009 14:07:19   

    Даже и не знаю что делать...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Котеночек
    Резидент Баланса
    Спасибки: +453 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Ср Мар 25, 2009 14:12:00 Сказали Спасибо❤   

    Луч говорит:
    я так понимаю, что если в оборотке налоги идут минусом, то это переплата

    Да. Это переплата. Я в конце года всю переплату складываю на счет 1430 ручной операцией. Дебиторы кредиторы у вас минусом идут. Чистка нужна. Красноту с 1251 перекидывайте на 3396.

    Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:

    Амортизация у вас почему по 2420 закрывается за период? На конец периода по кредиту ваши 43.069 сидеть должны.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Геннадьевна
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Ср Мар 25, 2009 14:15:08 Сообщить модератору   

    При первом взляде нереальны обороты по счету 2420. Если была начислена амортизация, то почему она закрывается по дебету? Ведь движения основных не было.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    nadezhdats
    Резидент Баланса
    Спасибки: +34 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Ср Мар 25, 2009 14:15:54   

    не вижу ничего простого в вашем варианте.
    у вас не сведен баланс: сальдо на Актавах д.б дебетовым, с-до на пассивах - кредитовым. "Красноты" не должно быть
    и куда делась амортизация на конец периода? 777,376.09- это неамортизируемый актив?
    Вам нужно каждую статью баланса почистить

    В 1с баланс формируется так: Отчеты/Регламентированные/Финотчетность

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Volgina A
    Резидент Баланса
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Ср Мар 25, 2009 14:55:59   

    скажите а в оборотке на только на конец года надо все счета по налогам перекидывать на счет 1430,любые налоги имущ., соц налог,а потом как эта переплата там висеть будет ,а для чего их на счет 1430 перекидывать надо? и 1251 на 3396??

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Котеночек
    Резидент Баланса
    Спасибки: +453 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Ср Мар 25, 2009 15:00:23 Сказали Спасибо❤   

    *МАКС* говорит:
    для чего их на счет 1430 перекидывать надо

    Чтобы краснотой не сидели, как у Луч. В начале след. года возвращаем все на места свои. То же самое с 1251. Если красным по сч. 1251, то на 3396 кидаем, 01.01.09 - возврат обратно. Либо деньги в подотчет потом отдавать на 3396.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Ср Мар 25, 2009 15:27:03   

    Луч
    Луч говорит:
    не сходится баланс

    Проверьте итоговые данные оборотов по ДТ и КТ.(У меня получилось ДТ-27 925 027,71тг-КТ-27 860 217,5тг,разница 64 810.21 тг.),а затем по каждому балансовому счету проверьте отражение хоз.операций,для выявлении ошибки, с целью их исправления.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Луч
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Ср Мар 25, 2009 16:31:27   

    А переплату по ОПВ, и соц. отчислениям тоже надо перекинуть на 1430? Surprised

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Volgina A
    Резидент Баланса
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Ср Мар 25, 2009 17:30:27   

    скажите профи, на счет 1430-переплату по налогам по всем налогам если есть переплата, ипн, соц. нал, пенс.отч, соц.отчисл, ндс, кпн-поправьте если ошиблсь , да еще налог на имущество??? все перплаты по все налогам?? Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Ср Мар 25, 2009 17:32:47 Сообщить модератору   

    да, *МАКС*, по всем налогам ручной проводкой закинете:
    1410 - кпн
    1420 - ндс
    1430 - прочие налоги (по субконто - ипн, соц., имущ и др.)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Ср Мар 25, 2009 17:49:22 Сообщить модератору   

    А у меня такой вопрос к Луч куда делся счет 5110?

    5030 - объявлен уставный капитал какой проводкой?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Легенда
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Ср Мар 25, 2009 17:51:38 Сообщить модератору   

    А убытки могут красным висеть? или тоже перекидывать, если до, то на какой счет Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Volgina A
    Резидент Баланса
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Ср Мар 25, 2009 18:03:12   

    Crying or Very sad скажите профи, у меня в оборотке вообще счета 5030 нету? предприятию почти 3 года,бух до меня видимо не заносил,что делать,как правильно исправить?? и счета 5110-тоже нет,а с чем это связано, скажите для чего он нужен,и пококой причине,его может не быть в оборотке??

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Ср Мар 25, 2009 18:04:39 Сообщить модератору   

    Убыток будет висеть красным.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3483 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Ср Мар 25, 2009 18:06:26   

    Убытки так и будут висеть красным, уменьшая тем самым в балансе сумму раздела "Собственный капитал".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Ср Мар 25, 2009 18:09:32 Сообщить модератору   

    *МАКС*
    Если 3 года, то проводки должны были быть по старому счету 511/503
    С этой проводки ТОО начинает свою деятельность - объявлен усавный капитал.
    Потом счет 511 должен закрыться при внесении уставного капитала (через кассу например 451/511).
    Уставный капитал должен быть внесен в течение года, т.е. счет 511 должен закрыться в течение года.
    Счет 503, по-новому 5030 будет "висеть" на протяжении всей деятельности предприятия.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3483 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Ср Мар 25, 2009 18:11:47 Сказали Спасибо❤   

    *МАКС* говорит:
    скажите профи, у меня в оборотке вообще счета 5030 нету? предприятию почти 3 года,бух до меня видимо не заносил,что делать,как правильно исправить?? и счета 5110-тоже нет,а с чем это связано, скажите для чего он нужен,и пококой причине,его может не быть в оборотке??

    По причине незнания наверно.
    Для этого откройте Устав и почитайте какая доля и сумма уставного капитала у каждого учредителя.
    В самом начале при регистрации юр.лицом Устава делаются проводки
    Дт5110 Кт5030 на сумму уставного капитала согласно Уставу
    Далее учредители вносят каждый свою долю, тогда
    Дт1010,1310-1330 и пр Кт5110
    Так что у Вас должен быть счет 5030, если его нет то сделайте проводки, только узнайте каким образом был внесен уставной взнос учредителями.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Volgina A
    Резидент Баланса
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Ср Мар 25, 2009 18:15:24   

    скажите а где нибудь в 100ф эта сумма фигурирет, в балансе если должна быть ,то под какой строкой??

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Ср Мар 25, 2009 18:18:40 Сообщить модератору   

    ф.100.28
    строка 100.28.034 - выпущенный кпитал.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Volgina A
    Резидент Баланса
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Ср Мар 25, 2009 18:23:51   

    эта строка за 2007 год у нас пустая,за этот разумеется тоже Crying or Very sad ,что делать?? вот так всегда,идешь работать,вроде мелкий бизнес,думаешь всему научишься,а тут даже на таком мелком предприятии столько ошибок,ужас. Crazy аш страшно стало

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3483 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Ср Мар 25, 2009 18:50:48   

    Как только выясните каким образом был внесен уставной взнос учредителями, сделаете проводки и у Вас на конец 2008г(если еще не сдали отчет) появится Уставной капитал, внесете в строку 100.28.034 на конец отч.периода.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz